Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отражение в 1С 8.2 дополнительные таможенные пошлины при переходе с ИМ32 на ИМ40
    Отражение возврата НДС из Европы.
    Отражение возврата Социальных отчислений в 1с8
    Отражение в ф.300 возврата товара, реализованного без НДС
    Отражение возврата НДС в 300 ФНО за 2 кв 2013 года
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отражение в бухучете возврата гос. пошлины     
    Lesik
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Ноя 16, 2009 15:30:10 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=281224#281224

    Здравствуйте! Нам НК вернул гос.пошлину, на каких счетах это отражается? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Ноя 16, 2009 15:48:33   

    А при перечислении гос.пошлины куда, на какой счет отнесли? Возможно списали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lesik
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Ноя 16, 2009 15:59:06 Сообщить модератору   

    Директор платил наличкой на счет НК , код 108102, а вернули безналом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Ноя 16, 2009 16:02:24   

    Lesik говорит:
    Директор платил наличкой на счет НК , код 108102

    вопрос
    Елена Т говорит:
    куда, на какой счет отнесли? Возможно списали?

    и еще - когда?
    Или по бух.учету вообще не проходило?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lesik
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Ноя 16, 2009 16:12:02 Сообщить модератору   

    Извините, не поняла. По бухгалтерии еще не проходило, а платеж был в октябре.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Ноя 16, 2009 16:27:53 Сказали Спасибо❤   

    я так думаю:
    Дт1251 - Кт1010 выдача денег директору
    Дт 3230- Кт1251 оплата гос.пошлины директором в НК
    Дт1030 - Кт 3230 возврат гос.пошлины безналом.

    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

    еще, если гос.пошлину все таки надо платить, то
    Дт7211 - Кт3230 начисление гос.пошлины

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Ноя 16, 2009 16:41:20 Сказали Спасибо❤   

    Согласна с проводками DreamDi.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lesik
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Ноя 16, 2009 16:59:42 Сообщить модератору   

    DreamDi говорит:
    Дт7211 - Кт3230 начисление гос.пошлины


    Программа не проводит, пишет :Некорректная корреспонденция счетов. ?? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Ноя 16, 2009 17:00:39   

    Может у Вас нет счета 7211, а есть сч.7210?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lesik
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Ноя 16, 2009 17:13:14 Сообщить модератору   

    Может делаю не правильно.
    1. Дт 1251 - Кт1010 выдача денег директору Сумма 70000 тнг.
    2. Дт 3230- Кт1251 оплата гос.пошлины директором в НК(но почему то счет 3230 дает субконто не контрагента, а вид налогов) 70000 тнг.
    3. Дт1030 - Кт 3230 возврат гос.пошлины безналом. 35000 тнг.
    4. Открываю Ввести операцию вручную - Дт7211 госпошлина Кт3230 госпошлина 35000 тнг.- не проводится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Ноя 16, 2009 17:17:29   

    Скрин нужен, когда ошибка выходит, чтоб наглядно видеть что не так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Ноя 16, 2009 17:22:05   

    Lesik говорит:
    почему то счет 3230 дает субконто не контрагента, а вид налогов

    это правильно, у вас должно сесть как оплата именно гос.пошлины.

    при проводке в 1С:8 тоже пишет некорректная корреспонденция, но предлагает занести ее в корректные, и проводит.
    под рукой сейчас нет 1С:7, но я делала такую операцию не раз,и все было нормально.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lesik
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Ноя 16, 2009 17:24:15 Сообщить модератору   

    Спасибо всем за помощь Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Ноя 16, 2009 17:24:17   

    Lesik
    Вам ведь вернули пошлину, зачем делать начисление 7211-3230?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Ноя 16, 2009 17:25:43   

    adiana@
    Оплатили 70, вернули 35, начислено 35.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lelik
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Янв 12, 2011 12:54:03   

    Добрый день! Ситуация следующая: в 2009 году подали исковое заявление в суд о взыскании задолженности с Заказчика. Решение вынесено в нашу пользу с возмещением судебных издержек. По решению суда госпошлину списали на расходы периода в 2009 году. В 2010 году Заказчик возмещает судебные издержки. Какими проводками отразить операцию?
    Д1040 К 6280 ?

    Заранее благодарю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Янв 12, 2011 12:58:51 Сказали Спасибо❤   

    lelik,
    lelik говорит:
    2010 году Заказчик возмещает судебные издержки. Какими проводками отразить операцию?
    Д1040 К 6280 ?
    .
    Предлагаю:
    1.Дт 1030-Кт 3397.
    2.Дт 3397-Кт 6280.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yar13ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Мар 14, 2013 14:43:52   

    В марте был приход товаров по импорту их прочих стран на сумму 92 500 642.80 KZT тенге, это сумма по инвойсу.
    Пошлина была на сумму 6 537 362.22 KZT, таможенный сбор на сумму 16 848.00 KZT, доп расходы 44 642.85 KZT общая сумма по себестоимости составляет 99 099 495.87 KZT
    Вопрос:
    1. Как правильно отразит начисления и оплату пошлины в 1 с проводках.
    Оплата производилась перечислением на лицевой счет НУ.
    Куда будет правильнее посадить при оплате пошлину, на 3230 или 3397 и указать контрагенте НК которую мы оплачиваем.
    2. Как правильно начислить НДС по импорту (в нашем случай при закрытии периода НДС не перекрывает между 3130 и 1420 и садиться сумма НДС на 3397).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Мар 14, 2013 14:57:47   

    yar13ik говорит:
    1. Как правильно отразит начисления и оплату пошлины в 1 с проводках.
    Оплата производилась перечислением на лицевой счет НУ.
    Куда будет правильнее посадить при оплате пошлину, на 3230 или 3397 и указать контрагенте НК которую мы оплачиваем.
    2. Как правильно начислить НДС по импорту (в нашем случай при закрытии периода НДС не перекрывает между 3130 и 1420 и садиться сумма НДС на 3397).

    Предлагаю:
    1.Дт 1330-Кт 3397--Тамож.пошлина и тамож.сбор.
    2.Дт 1420-Кт 3397-НДС.
    3.Дт 3397-Кт 1030,1040-Оплата.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz