Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    нужно ли заполнять раздел. сумма ндс ...
    Как заполнить раздел "Расчет по ...
    1с8. При закрытии периода пишет:"...
    Отправлена доп форма 100 с минусами, ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Форма 300. Что включается в раздел "Сумма НДС, относимого в зачет"     
    Моника
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Июл 13, 2009 11:54:13 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=234482#234482

    Раздел. Сумма НДС относимого взачет.
    Заполняется ли этот раздел только согласно счетов-фактур полученных, или туда также входит оплата услуг банка, и прочие, услуги без НДС на которые не выписывается счет-фактура?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Июл 13, 2009 11:57:23 Сказали Спасибо❤   

    Все туда.... Была корректировка к Правилам заполнения, и слова обалагаемый оборот заменили просто на расходы без НДС...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Июл 13, 2009 12:05:39 Сообщить модератору   

    Подскажите с помощью какого отчета или карточки можно проверить в 1с правильность переноса данных по этой строке в регламентированные отчеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Июл 13, 2009 12:08:38   

    Буквально вопрос к учётной налоговой политике...я, например, расходы "веду" в разрезе таких субконто, что могу проанализировать, что с НДС купила, что без...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Июл 13, 2009 12:19:34 Сказали Спасибо❤   

    Моника
    Моника говорит:
    Раздел. Сумма НДС относимого взачет


    Моника говорит:
    услуги без НДС на которые не выписывается счет-фактура

    В соответствии с Приказом МФ РК №165 от 17.04.2009 г:
    "1) в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам приобретенным в РК,в том числе по товарам,работам,услугам,приобретенным без НДС,Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А,300.00.012 II А,300.00.012III А".
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Июл 13, 2009 18:15:32 Сообщить модератору   

    Отражаются ли в приложении 300.08 счета фактуры по приобретенным товарам, работам, услугам без НДС?

    Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:

    Мара говорит:
    нравится мне Беллучи, какая она красавица!

    солидарна...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Июл 13, 2009 18:26:29 Сказали Спасибо❤   

    Моника говорит:
    Отражаются ли в приложении 300.08 счета фактуры по приобретенным товарам, работам, услугам без НДС?

    Если есть счет-фактура то отражается, хоть и без НДС.

    Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:

    В подтверждение:
    Из правил формы 300
    Цитата:
    38. Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан.

    Как видите ни слова про НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Июл 13, 2009 18:42:45 Сообщить модератору   

    Да, Елена правила я прочла.. но что бы лишние сомнения развеять...теперь уверена!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Июл 14, 2009 14:07:41   

    А у меня вопрос такого характера - сформировала 300 ф. в 1С 7,7. Сумму НДС относимого в зачет мне выдает по строке 300.00.002. Не пойму почему. Это одна единственная сч-ф которую я выставила заказчику за выполненные работы, естественно с НДС. Должно бы быть по строке 300.00.001 IА.
    Второй момент. Сумма НДС относимого в зачет выдает по строке 300.00.012 IIA. А должно быть в 300.00.012 IIIA.
    Почему так выходит? И повлияет ли это как-то при проверке. Я то заполняю как положено и отправляю. А вот то,что в 1С так................

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Июл 14, 2009 15:50:33 Сообщить модератору   

    1.Посмотрите в Справочнике, Виды оборота по реализации какой код строки у вас стоит в Реализации товаров, работ, услуг, если нужно исправьте и снова сформируйте отчет в регламентированных.
    2. То же самое, Справочники, Налоги и платежи в бюджет, Виды НДС к зачету

    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

    Мне помогло...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Июл 14, 2009 16:21:00   

    Мне тоже помогло Yahoo! Ну, там есть некоторые погрешности, надо по тому же принципу поправить. Единственное, что руками забивать придется в СОНО - сидеть разбираться в настройках абсолютно нет времени. спасибку отправила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Июл 16, 2009 11:29:12   

    Коллеги развейте сомнения: НДС относимый в зачет (по полученным счетам фактурам) ставится в строку 300.00.012 IIIВ и в 300.00.12В?
    Мой программер мне сказал что в 300.00.12III вообще ничего не ставится!?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Июл 16, 2009 11:33:43   

    Тата79 говорит:
    300.00.12III

    напомните, что за строчка... про расходы по другим докам - не по сч.фактурам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Июл 16, 2009 11:35:22   

    Мара
    300.00.012III товары работы услуги приобретнные в РК по прочим документам, установенным ст.256 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Июл 16, 2009 11:41:15   

    Тата79
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677
    почитайте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Миранда
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Авг 11, 2009 16:12:24 Сообщить модератору   

    Простите миллион раз, но пожалуйста подскажите, как добавить новую страницу в приложении 8 в реестре к декларации по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Авг 11, 2009 17:07:51 Сообщить модератору   

    Из этой темы выделана отдельная ветка
    "Форма 300. Заполнение раздела "Расчеты по НДС за налоговый период" (строки 300.00.024-300.00.029)"
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18811

    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

    Миранда, читайте здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=17882



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Авг 12, 2009 13:41:08   

    Здравствуйте! Незнаю Суда ли я стучусь? Просто прошлсь по Балансу, похожего не нашла.
    Мне хотелось уточнить у Вас. Мне Авиагенство дала счет-накладнуйю-Инвойс. Там соответсвенно в наклодной инвойсе есть НДс Грузоперевозчика.как мне сказали взять эти данные в отнесение НДс.Но только в гл.ф.300,00, а в реестр вы его не заносите. Т.е. у вас возникает расхождение по ф.300,00 и реестром, при комеральной проверки вы просто приложите наши сч.ф.. -Вот так мне сказали.
    Хотелось спросить правельно ли это? Может кто то сталкивался с этим.Просто если мой шеф будет постоянно ездить. и мне придется постоянно при комеральной проверки указывать сч.ф.???
    заранее вас Благодарю Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Авг 12, 2009 14:22:41 Сообщить модератору   

    Жанна, читайте здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz