Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ИП СНР УД, приобрел грузовой автомоби...
    Может ли ИП сдавать квартиру иностран...
    Нужно ли сдавать ФНО 701,03 если прио...
    Обязательства сдавать форму 210.00 в ...
    сдавать или не сдавать ликвидационную по НДС
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    101.01 Сдавать или не сдавать     
    новичок
    Нерезидент Баланса


      

    #81 Вт Янв 13, 2009 15:52:33 Сообщить модератору   

    СГД по строке 100.00.022 у меня 110 000 000. Этого достаточно, чтобы не сдавать форму 100.01 и т.п. ? А если, на всякий случай, сдать пустографки, что будет? По всем формам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #82 Вт Янв 13, 2009 16:24:04 Сообщить модератору   

    Я сейчас из НК. Говорят, что приблизительных расчетов не нужно.И нечего им отчетность засорять. Smile Считайте 325 000 * 1092 = 354 900 000 тенге. А кто попытается сдать в бумажном виде, не имея на то обязательств, будут отлавливать на подступах. И никаких людочек. Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    я тут мимо проходил...
    Нерезидент Баланса


      

    #83 Вт Янв 13, 2009 17:00:14 Сообщить модератору   

    А кто-нибудь вообще понимает, почему они именно к 2007 году прикопались? Если до 2007 года включительно убытки были, а в 2008 году бешеная прибыль, людям что на 2009 год нулевку сдавать? И не нравится мне терминология - "предшествующий предыдущему" возможно изначально они все таки думали про 2008 год? Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    GUL
    Нерезидент Баланса


      

    #84 Вт Янв 13, 2009 17:07:10 Сообщить модератору   

    я вот лично сдаю эту форму
    только вот обновление по ЭФНО не могу найти,в программе у меня максимальное значение показывает 2008 год
    пробовала скачать с сайта tax.kz обновление,загрузила,тепер уже ваще не открывается Эфно
    выдает такую ошибку
    у этого файла отсутствует допустимая цифровая подпись Crying or Very sad что делать?
    помогите....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    я тут мимо проходил...
    Нерезидент Баланса


      

    #85 Вт Янв 13, 2009 17:32:39 Сообщить модератору   

    В крайнем случае всю программу (не обновление) в новой версии скачайте и установите в новую (отдельную от старой) папку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aiguliera
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #86 Вт Янв 13, 2009 17:35:05   

    я тут мимо проходил... говорит:
    А кто-нибудь вообще понимает, почему они именно к 2007 году прикопались? Если до 2007 года включительно убытки были, а в 2008 году бешеная прибыль, людям что на 2009 год нулевку сдавать? И не нравится мне терминология - "предшествующий предыдущему" возможно изначально они все таки думали про 2008 год? Wink


    а как вы думаете они будут сравнивать то чего еще нет (КПН 2008 года) с расчетом, так что все логично, вот если бы кодекс вышел в апреле 2009 года, то может быть исходным был бы 2008 год, кстати за 3 месяца 2009 года надо будет сдавать по данным 2007 года а остальные 9 месяцев 2009 года по данным 2008 года
    P.S. до прочтения этой ветки у меня сложилось четкое мнение что мне сдавать расчеты не надо,
    прочитала тут и башка кругом пошла, оборжалась на счет перебранки Анки и проходимцевмимо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Банер
    Резидент Баланса
    Спасибки: +136 Профиль
    Личное сообщение

      

    #87 Вт Янв 13, 2009 17:51:43   

    темка почти как у Шекспира "Сдавать или не сдавать" тоже хочу сдать но электронно чтоб не ходить в НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даригуль
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Вт Янв 13, 2009 18:01:22 Сообщить модератору   

    Совокупный годовой доход за 2007 год больше 325000 МРП, в 2008 году убыток, в 2009 хотим подать на ликвидацию.
    Кто может помогите, что делать при таком случае.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    я тут мимо проходил...
    Нерезидент Баланса


      

    #89 Вт Янв 13, 2009 18:02:31 Сообщить модератору   

    Слушайте
    Aiguliera говорит:
    проходимцевмимо
    Еще раз услышу - начну материть!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #90 Вт Янв 13, 2009 20:30:50 Сообщить модератору   

    Приехала с семинара, проводил областной НК г. Караганда. Успокоили они меня, авансовые платежи сдают предприятия, чей СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД 2007 больше 325000МРП, расчитанных по формуле (прям на слайде было):
    АП(до сдачи) 1 квл 2009 = 1/4 * АП 2008 * 20/30, где 20,30 сттавки КПН на 2008 и 2009 год.
    АП(после сдачи) (АП 2009 - АП 1 квл 2009)*3/4АП 2008*20/30.
    Уплачивают до 25 числа каждого месяца.
    Даригуль говорит:
    Совокупный годовой доход за 2007 год больше 325000 МРП, в 2008 году убыток

    и убытки НК не интересуют. СГД2007 с учетом корректировок больше 325000 МРП (в 2007 г МРП=1092), то подаете авансовые платежи. Не путайте СГД и НОД (налогооблагаемый доход).
    Я приняла решения - 101* не сдавать! Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #91 Вт Янв 13, 2009 20:59:50 Сообщить модератору   

    Даригуль говорит:
    Совокупный годовой доход за 2007 год больше 325000 МРП, в 2008 году убыток, в 2009 хотим подать на ликвидацию.
    Кто может помогите, что делать при таком случае.

    Обязательно до 20 января 2009 года сдать авансовые 101.01.
    А потом можете подавать на ликвидацию.
    До 31 марта 2009 года не забудьте подать годовую Ф100.00 за 2008 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    azret
    Нерезидент Баланса


      

    #92 Вт Янв 13, 2009 21:03:15 Сообщить модератору   

    В напоминалке написано
    Цитата:
    Срок представления отчетности:
    ...
    20 января - 101.01 за 1 кв. 2009 г.
    ...


    Так всетаки сдавать или не сдавать, если мы открылись только в феврале 2008 и оборота 325000 МРП у нас небыло???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #93 Вт Янв 13, 2009 21:04:46 Сообщить модератору   

    я тут мимо проходил..., ну что ж вы нервничаете Smile
    У вас такой ник замечательный, его так и хочется переиначить, чес слово... Wink
    и ничего личного...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    я тут мимо проходил...
    Нерезидент Баланса


      

    #94 Ср Янв 14, 2009 09:07:22 Сообщить модератору   

    Я конечно не ангел и сам бываю иногда резковат и грубоват, но ничьи ники не каверкаю (поверьте я мастерски это мог бы сделать) и до оскорблений не опускаюсь... так что ребята - давайте жить дружно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MamaGluka
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Ср Янв 14, 2009 09:27:43   

    Кстати, Вы обратили внимание на левый верхний угол форума?
    В разделе "напоминалки" написано:
    Срок уплаты налогов и отчислений: 26 января - Аванс.пл. КПН за 2009 г. (СГД превышает 325 000 МРП)
    Срок представления отчетности: 20 января - 101.01 за 1 кв. 2009 г. - без комментария о том, что СГД превышает.

    И вообще - обратили внимание, что на нашу переписку не было ни одного комментария Патрона, господина Cosmis?
    Выводы делайте сами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    azret
    Нерезидент Баланса


      

    #96 Ср Янв 14, 2009 09:38:42 Сообщить модератору   

    MamaGluka говорит:
    Кстати, Вы обратили внимание на левый верхний угол форума?
    В разделе "напоминалки" написано:
    Срок уплаты налогов и отчислений: 26 января - Аванс.пл. КПН за 2009 г. (СГД превышает 325 000 МРП)
    Срок представления отчетности: 20 января - 101.01 за 1 кв. 2009 г. - без комментария о том, что СГД превышает.


    Во во, и я про тоже

    azret говорит:
    В напоминалке написано
    Цитата:
    Срок представления отчетности:
    ...
    20 января - 101.01 за 1 кв. 2009 г.
    ...
    Так всетаки сдавать или не сдавать, если мы открылись только в феврале 2008 и оборота 325000 МРП у нас небыло???


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #97 Ср Янв 14, 2009 10:27:06   

    Oxana говорит:
    Обновления нет, в НК говорят сдавать на бланках

    Есливб... бумажной версии в продаже нет и НК (Алматы) не примают этот расчёт ни в каком виде...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Oxana
    Нерезидент Баланса


      

    #98 Ср Янв 14, 2009 10:40:30 Сообщить модератору   

    В отделе консультации юр.лиц меня отправили за бланками т.к. обновлений не ожидается, бланки купила в киоске НК, правда сдавать еще не пробовала, но думаю, проблем быть не должно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #99 Ср Янв 14, 2009 11:30:40 Сообщить модератору   

    я тут мимо проходил... говорит:
    Anka говорит:
    «Вновь созданные в 2008 году налогоплательщики не должны сдавать расчет авансовых платежей в 2009 году. Те, кто будет создан в 2009 году – не будет сдавать авансовые платежи в 2009-2010 году»

    Обратимся к кодексам, формулировка в кодексе 2009 года звучит так:
    ст.141 п. 2. Вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу:
    1) если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному месячному расчетному показателю, установленному законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
    2) вновь созданные налогоплательщики – в течение налогового периода, в котором осуществлена государственная (учетная) регистрация в органе юстиции, а также в течение последующего налогового периода;
    3) вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве налогоплательщика юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, - в течение налогового периода, в котором осуществлена регистрация в налоговых органах, а также в течение последующего налогового периода.

    А в кодексе 2008 года другая формулировка: ст.126 п.7. : ... а также вновь созданные налогоплательщики в течение двадцати рабочих дней со дня гос. регистрации обязаны представить в налоговый орган расчет предполагаемой суммы авансовых платежей, подлежащих оплате в течение налогового периода".

    Посему считаю что, налогоплательщики созданные в 2008 году должны все же подавать расчет во избежание дальнейших неприятностей, а созданные в 2009 г. могут спокойно вздохнуть...

    Вы знаете, я ходила в налоговую, хотела сдать Ф101.01 пустографку, а у меня не приняли. Т.к. мы вновь созданное предприятие и год закрыли с убытком. И....

    Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:

    а вновь созданные мы в 2008году

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    я тут мимо проходил...
    Нерезидент Баланса


      

    #100 Ср Янв 14, 2009 11:42:25 Сообщить модератору   

    Вы в каком месяце 2008 года регистрировались, они у Вас расчет на 2008 год не принимают, или на 2009?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #101 Ср Янв 14, 2009 11:50:05 Сообщить модератору   

    я тут мимо проходил...
    Мы созданы в 2008г., расчеты не приняли за 2009. При открытии в июле, мы сдали Ф 101.04

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Солнышко
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #102 Ср Янв 14, 2009 11:52:55   

    При расчете 325000 МРП мы должны брать МРП за 2007г. или за 2009г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #103 Ср Янв 14, 2009 11:56:09 Сообщить модератору   

    Солнышко
    если за 2007 год, то берете МПР за 2007 (кажется МРП был 1092 тенге)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #104 Ср Янв 14, 2009 13:29:29   

    Sabina2205 а когда вы создались? просто у меня тоже такая ситуация. созданы в декабре 2008. Как Anka говорила ранее 100 форма сдается в срок до 31 марта. а 101,01 зачем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #105 Ср Янв 14, 2009 13:31:29 Сообщить модератору   

    Солнышко говорит:
    При расчете 325000 МРП мы должны брать МРП за 2007г. или за 2009г.?

    Модераторы, может пора ветку закрыть.Народ читать ее с начала ленится, долбит на каждой странице одно и тоже.Приходишь на форум, а там дежавю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #106 Ср Янв 14, 2009 13:39:06   

    Геннадьевна а может кому-то надо? но я, так уже чем больше читаю, тем больше тупею Very Happy

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    для себя решила, что Анка и Элис правы. Да и ст. 141 уже обчиталась

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sabina2205
    Нерезидент Баланса


      

    #107 Ср Янв 14, 2009 13:50:25 Сообщить модератору   

    Динка
    Мы зарегистрированы в июне 2008года. Я пошла в налоговую сдать расчеты на 2009г. (НФ 101.01) А меня отправили. Сказали, что нам не надо...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Махабат
    Нерезидент Баланса


      

    #108 Ср Янв 14, 2009 16:46:21 Сообщить модератору   

    я так поняла, что форму 101.01 можно не сдавать. Якобы у Налоговых органов есть уже списки тех организаций, которые обязаны ее сдавать.
    А вот мне интересно, этот список где-нибудь есть и можно ли его посмотреть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #109 Ср Янв 14, 2009 17:18:34 Сообщить модератору   

    У меня ТОО зарегистрировались в июле 2008г. 101,04 по нулям. По итогам 2008г дохода нет, но и убытков тоже нет.
    Сегодня поехала в НК за консультацией. Проконсультировали:
    1. 101,01 - не сдаю
    2. 101,02 сдают те, у кого убыток в 2008г (вновь зарегистр.)
    и самое интересное Surprised
    3. в 2009 году расчеты по аванс. платежам я не сдаю, но исправно плачу! Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #110 Ср Янв 14, 2009 17:24:07   

    Sabina2205 видите пост 111. вот мне тоже самое сказал знакомы бух. 100 до 31 марта. 101,02 после сдачи соотв-но. а 101,01 не надо. Я тоже маялась этим вопросом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    НаталиКЗ
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #111 Ср Янв 14, 2009 17:45:26   

    .
    Elis говорит:
    Повторяю, если нет авансовых, то нет и превышения КПН над ними.

    В КоАП в статье 209 п.4 внесли изменения "лицо также подлежит административной ответственности в случае непредставления в течение налогового периода расчетов авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих представлению в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. При этом исчисленная сумма авансовых платежей приравнивается к нулю.» Получается если расчеты по авансовым не сдавали, то сумма авансовых равно нулю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #112 Ср Янв 14, 2009 20:09:08 Сообщить модератору   

    Махабат говорит:
    я так поняла, что форму 101.01 можно не сдавать. Якобы у Налоговых органов есть уже списки тех организаций, которые обязаны ее сдавать.
    А вот мне интересно, этот список где-нибудь есть и можно ли его посмотреть?


    К данному списку имеют доступ только сотрудники НК..)
    а, вообще, орган НУ согласно имеющегося списка созванивается с предприятиями и сообщает о том, что им необходимо сдавать ф.101.01.
    К примеру сегодня мне позвонили из НУ и поставили в известность, что мы в этом списке, несмотря на убыток в 2007г. Потому как необходимо брать во внимание совокупный годовой доход за 2007г. (как ранее уже обсуждалось на форуме!).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gingger
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #113 Ср Янв 14, 2009 23:11:14   

    Из правил заполнения ФНО:
    Составление Расчета (Форма 101.02)
    11. Данный Расчет предназначен для исчисления суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате после сдачи Декларации плательщиками корпоративного подоходного налога в соответствии со статьей 126 Налогового кодекса.
    Составление Расчета (Форма 101.03)
    12. Данный Расчет предназначен для исчисления суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате после сдачи Декларации налогоплательщиками, получившими убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода по итогам предыдущего налогового периода, в соответствии со статьей 126 Налогового кодекса.
    вопрос 1:Почему
    Гость говорит:
    101,02 сдают те, у кого убыток в 2008г

    ведь если убыток, то 101.03?
    вопрос2: эти формы сдаются до 20 января или "после сдачи Декларации"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #114 Чт Янв 15, 2009 10:41:14   

    После сдачи декларации, а она сдается до 31 марта

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Банер
    Резидент Баланса
    Спасибки: +136 Профиль
    Личное сообщение

      

    #115 Чт Янв 15, 2009 11:27:15   

    Динка говорит:
    Геннадьевна а может кому-то надо? но я, так уже чем больше читаю, тем больше тупею Very Happy

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    для себя решила, что Анка и Элис правы. Да и ст. 141 уже обчиталась
    закрывать нелья ведь наболело у всех бухов столько лет сдавали каждый год кто забывал того штрафовали ,а сейчас на тебе сдавать ненадо, а хочется по привычке кому надоело пусть не читает, да и вобще может комп выключить и на сайты не заходить ,что мне нравится на форуме это демократия!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #116 Чт Янв 15, 2009 12:20:31   

    Gingger
    я тоже посмотрела в правилах написано 101,03 у кого убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #117 Чт Янв 15, 2009 14:16:06   

    по поводу сроков ст.141 п.5

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gingger
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #118 Чт Янв 15, 2009 14:26:34   

    со сроками понятно, а какую нам форму сдавать, если был убыток? 02 или 03?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #119 Чт Янв 15, 2009 14:51:26   

    03

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Olga Rakhmetova
    Нерезидент Баланса


      

    #120 Чт Янв 15, 2009 17:23:23 Сообщить модератору   

    Прочитав все, я по-прежнему, в сомнениях на счет 101.01.Образовались в 2005г . У меня СГД меньше указанного в НК2009 и за 2007 и 2008 год. И у меня за 2008 будет скорее всего убыток. Подскажите, люди добрые, если сдать 101.01 то, что там указать или сдать пустую а потом уже видно будет. В нашем НК сказали лучше пустышку сдать. В таком случае, что мне с убытком делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #121 Пт Янв 16, 2009 01:43:44 Сообщить модератору   

    Сегодня имела небольшую консультацию по рассматриваемой теме в двух налоговых комитетах по г. Алматы. Речь шла только о так называемых вновь созданных налогоплательщиках. Зарегистрированных в 2008 году. Именно по ним, как я понимаю, разгорелся основной спор.
    Мы не говорим о тех, кто зарегистрирован ранее 2008 года. Здесь, я думаю, все ясно. Просто смотрим декларацию ф.100 за 2007 г., строка 100.00.022, сравниваем ее с суммой 354,9 млн тенге, и принимаем решение.
    В Алмалинском НК уважаемый мной, опытный и грамотный инспектор совершенно неожиданно заявила:
    - В налоговом кодексе нет явного указания на тех, кто был создан в 2008 году. Вновь созданными они были по кодексу 2008 года, но никак не по кодексу 2009 года. Мы сами не можем до конца определиться с этой категорией налогоплательщиков, поэтому на всякий случай рекомендую сдать хотя бы по минимуму расчет по ф. 101.01. Ждем разъяснения городского НК, пока их нет.

    В Жетысуском НК зашла к начальнику отдела. Она с недоумением восприняла мой вопрос о необходимости сдавать ф. 101.01 для тех, кто зарегистрирован в 2008 году:
    -Зачем сдавать? В налоговом кодексе все ясно написано: если у них нет никаких оборотов по реализации в 2007 году, они вправе не сдавать расчетов авансовых платежей и не уплачивать их в 2009 году.

    Лично мое мнение остается прежним. Новый налоговый кодекс позволяет зарегистрированным в 2008 году налогоплательщикам воспользоваться правом не исчислять и не платить авансовые платежи по КПН.
    Я, к сожалению, не имею юридического образования, и приводя свои аргументы, могу ошибаться. Постаралась внимательно прочитать аргументы против своей позиции, ни один не показался мне достаточно серьезным и обоснованным. Не понимаю, как можно ссылаться на кодекс 2008 года, живя в 2009 году. Не понимаю, как можно всерьез говорить об автоматически выставляемых штрафах. Не понимаю, как можно опираться в вопросе о порядке исчисления и уплаты авансовых платежей на пункты 7 и 8 статьи 141, если в пункте 1 той же статьи расставляются все точки над И по всему кодексу сразу, а значит, этот пункт отсекает от порядка исчисления и уплаты авансовых платежей по КПН тех налогоплательщиков, которые перечисляются в пункте 2. К чему это словоблудие?

    Цитата:
    1. Если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи, налогоплательщики исчисляют и уплачивают авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу в течение текущего налогового периода в порядке, установленном настоящим Кодексом.


    И самая уязвимая категория налогоплательщиков, зарегистрированных в 2008 году (кстати, я сама к ним тоже отношусь, как ИП на ОУР, зарегистрирована в июле прошлого года) замечательно проходит по этому самому пункту 2 статьи 141. Даже если они не являются вновь созданными с точки зрения нового налогового кодекса, они уж точно не имели СГД в 2007 году.

    Меньше всего я хочу подвести людей, которые доверяют моему, а также очень компетентному и обоснованному мнению Elis, поэтому считаю своим долгом довести до заинтересованных лиц мнение по этому поводу работников налоговых органов.

    Господа и товарищи, решение все-таки принимать вам самостоятельно. Придется напрячь мозги. Думаю, фокус с отзывом «на всякий случай» сданной ф. 101.01 не пройдет. С этой формой придется идти до конца года.

    Вся ситуация напоминает мне события 7-летней давности, когда впервые в Налоговый кодекс вводился специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, тогда же появилась возможность не быть плательщиком НДС. Мои предприятия воспользовались преимуществами, которые давали эти новвоведения с первого же года их введения.
    Я же наблюдала практически поголовную постановку на НДС с 1 февраля 2002 года только потому, что люди просто не верили, что такое возможно. И потому что инспектора им велели подавать эти заявления. Зачем думать и читать Налоговый кодекс, если всегда найдется тот, кто сделает это за тебя. На упрощенный режим тоже редко кто осмеливался.
    И спустя 5 лет после описываемого события я вижу предприятия, которые теряют сотни тысяч тенге и более только потому, что бухгалтер не знает или не умеет просчитать оптимальный режим налогообложения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MamaGluka
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #122 Пт Янв 16, 2009 09:18:53   

    Здравствуйте, просматривая другую ветку, наткнулась на цитату Налогового Кодекса 2008 года, статья 164 (цитировала Элис):
    Исчисление и уплата авансовых платежей по индивидуальному подоходному налогу, а также представление налоговой отчетности производятся лицом...

    В новом налоговом кодексе, в статье 141, которую мы все здесь обсуждаем льготы прописаны именно по исчислению и уплате. Про предоставление не сказано ничего.

    Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:

    Кроме того, считаю, что аргументация типа "если я не сдаю 101.01, то у меня не будет превышения по КПН в конце года" - это вообще детский лепет, так как если вы не сдаете расчет, то все показатели (согласно административного кодекса) приравниваются к нулю. Таким образом, если даже вы не сдадите 101.01, но в конце года получите положительный доход, то он автоматически будет превышать "не сданную" или "сданную по нулям" отчетность.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #123 Пт Янв 16, 2009 10:22:09 Сообщить модератору   

    MamaGluka, я же вам на эти оба вопроса ответила в этой же ветке.
    Вы не читали или читали невнимательно?

    По первому http://balans.kz/viewtopic.php?t=12596&postdays=0&postorder=asc&start=20 пост #30
    По второму там же, пост #38

    Повторю еще раз здесь.
    По первому. В редакции НК-2009 обязательство налогоплательщика по исчислению, уплате и отчетам размазали на две статьи (да, в Кодексе 2008 это было в одной статье). По исчислению и уплате авансовых 141 статья, сдача отчетов по авансовым 65 статья.
    НК. Статья 65 говорит:
    5. Расчеты, указанные в подпунктах 1), 2) пункта 4 настоящей статьи, предназначены для исчисления сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за текущий налоговый период и представляются налогоплательщиками, для которых настоящим Кодексом установлено обязательство по исчислению и уплате сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу.
    Ответьте своим аргументом на этот.
    .
    По второму. Аргументируйте по образу и подобию, почему не штрафуют за превышение КПН над авансовыми ТОО на упрощенке.
    а) ТОО по упрощенной декларации исчисляют КПН? Да, КПН.
    б) Авансовых платежей не показывают? Нет, не показывают.
    в) В КоАП в статье о санкциях за превышение КПН над авансовыми налоговый режим, к которому применяются данные санкции, не указан? Не указан режим. Т.е. не сказано, что эта санкция только для ОУР.
    г) Значит всех юрлиц на упрощенке нужно срочно оштрафовать? Упс... Нет, не нужно.

    Почему, объясните?
    Мое объяснение одно. Нет авансовых - нет и превышения. Именно по этому, потому что в Кодексе у юридических лиц по упрощенке нет обязательства исчислять, уплачивать и отчитываться по авансовым платежам, поэтому их и не штрафуют за превышение. Теперь у части юрлиц на ОУР тоже нет обязательств по авансовым, значит и их не будут штрафовать, если они сами на себя эти обязательства не взвалят.
    Вот такой мой "детский лепет".

    Готова услышать ваши аргументы по обоим пунктам.

    Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:

    Anka говорит:
    Меньше всего я хочу подвести людей, которые доверяют моему, а также очень компетентному и обоснованному мнению Elis, поэтому считаю своим долгом довести до заинтересованных лиц мнение по этому поводу работников налоговых органов.

    Подписываюсь под этими словами. hi

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #124 Пт Янв 16, 2009 10:33:50 Сообщить модератору   

    svet говорит:

    АП(до сдачи) 1 квл 2009 = 1/4 * АП 2008 * 20/30, где 20,30 сттавки КПН на 2008 и 2009 год.
    АП(после сдачи) (АП 2009 - АП 1 квл 2009)*3/4АП 2008*20/30.


    В 2007 году совокупный доход превысил 325000МРП, в 2008 году КПН составил порядком около 15 млн. Прогнозируем, что 2009 год будет "провальным". Даже уплата АП до сдачи очень дается тяжело. Но пугает то, что и АП после сдачи декларации должны быть не меньше чем в 2008 году. Что делать если денег на АП физически не будет в таком объеме? Ранее планировали, (когда еще знали алгоритма расчетов АП после сдачи) что выплаченная сумма за первые три месяца с запасом закроют прогнозируемый КПН на 2009 г.

    В цитируемом расчете не понятно "* 20/30". Что означает АП умножить на 20 или 30?

    У кого какие будут мнения касательно моих опасений?
    Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    maxometr
    Нерезидент Баланса


      

    #125 Пт Янв 16, 2009 10:39:02 Сообщить модератору   

    Прошу прощения, чуть чуть опечатался "(когда еще НЕ знали..."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #126 Пт Янв 16, 2009 11:26:22 Сообщить модератору   

    Anka говорит:
    кстати, я сама к ним тоже отношусь, как ИП на ОУР, зарегистрирована в июле прошлого года
    Авансовые платежи по индивидуальному подоходному налогу, т.е. для всех ИП на ОУР отменены. Про них в Кодексе нигде не написано. Остались только авансы по КПН.

    Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:

    Нерезидент Баланса говорит:
    В цитируемом расчете не понятно "* 20/30". Что означает АП умножить на 20 или 30?

    Это означает: Авансовые платежи умножить на соотношение ставок "20 делить на 30", т.к. в 2008 году ставка КПН 30%, а в 2009 году 20%

    По поводу отсутствия средств посоветовать нечего, увы...
    Но вы можете на основании пункта 8 ст 141 потом подать допик к поданному "Расчету авансовых после сдачи", и откорректировать авансы в сторону уменьшения.
    Но за первый месяц после сдачи декларации заплатить придется по изначально сданному Расчету.

    НК-2009 Статья 141 п.8 говорит:
    8. Налогоплательщики вправе в течение отчетного налогового периода представить дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, за предстоящие месяцы отчетного налогового периода исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период.

    Суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащие уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, с учетом корректировок, указанных в дополнительных расчетах сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, не могут иметь отрицательное значение.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    TAnya113
    Нерезидент Баланса


      

    #127 Пт Янв 16, 2009 14:23:06 Сообщить модератору   

    Уважаемые господа! ПОдскажите! Будьте милосердны! ДАйте ссылку на обновления по эфно! 101.1
    Читала Статьи на форуме про сдавать или не сдавать 101.01
    Мы уже 3 года подпоряд платим Кпн налог 300 000- 500 000 тыс тенге в год.
    НЕ хотелось бы сдавать 101,01 Но так и не поняла кода в конце 2009 года подавать расчет по суммам КПН и платить тоже в конце года?
    Читала статью в налоговом кодексе "141 пункт 2, там конечно все черным по белому но ничего не понятно кроме вновь созданных организации те что им точно не нужно сдавать.
    Вообщем щаз Rolling Eyes звонила в налоговую и там сказали что если за 2007 год не превышает 325000МРП то сдавать точно не надо.

    Потом еще добавили ну хотите по почте отправьте пустышки.

    Ура! Мы не сдаем!

    ВОт по поводу проплаты? Что после подпчи декларации платить КПН т.е до 25 февраля 2010? Буду признательна за ответы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #128 Пт Янв 16, 2009 20:54:22   

    MamaGluka говорит:
    В новом налоговом кодексе, в статье 141, которую мы все здесь обсуждаем льготы прописаны именно по исчислению и уплате. Про предоставление не сказано ничего.

    В НК , содержание ст 141 п. 1 и п.2 определяет не льготы, а обьект налогоблажения, т.е. налоговую базу, на основани которой возникает налоговое обязательство.
    Отсюда - если обьект определён , тогда! возникает обязательство : исчислять налоги и др. пл., составлять налоговые формы, представлять налоговые формы, и уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет.
    Если же нет обьекта , то судя по Вашему мнению, нужно все равно - Предоставлять налоговые формы!
    И Вы практикуете это ? отправляете пустографки по всем существующим в НУ расчетам и декларациям, при отсутствии обьекта налогооблажения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    директор
    Нерезидент Баланса


      

    #129 Пт Янв 16, 2009 22:56:26 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащие уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, с учетом корректировок, указанных в дополнительных расчетах сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, не могут иметь отрицательное значение.


    а что значит "не могут иметь отрицательное значение"? при корректировке авансовых в сторону уменьшения отправляем доп. форму с минусом, так? или эта фраза относится к итоговой сумме, которая получится после всех корректировках?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #130 Пт Янв 16, 2009 23:13:21 Сообщить модератору   

    Эта фраза относится к итоговой сумме, которая получится после всех корректировок.
    И это не Elis писал, а Налоговый Кодекс. Smile
    И если отбросить всю шелуху, то получится:
    Цитата:
    Суммы авансовых платежей ... с учетом корректировок, указанных в дополнительных расчетах ... не могут иметь отрицательное значение.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
    Страница 2 из 6
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz