Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отложенный НДС у неплательщика НДС .
    Возврат ТМЗ от неплательщика НДС
    Поступление товара с НДС для неплательщика НДС
    Как проверить РНН поставщика - неплательщика НДС?
    Приобрели авиабилеты у туроператора неплательщика НДС
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Счет-фактуры неплательщика НДС     
    Marinochka21
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Май 18, 2007 00:14:40 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=130439#130439

    У меня такой вопрос. Имеет ли право ИП по упрощенке не являющийся плательщиком НДС выдавать счет фактуры?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Пт Май 18, 2007 00:25:05 Сообщить модератору   

    да, имеет.
    Цитата:

    Статья 235. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
    ...
    2) поставщиком, являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость на дату выписки счета-фактуры, выставлен счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи на реализованные товары (работы, услуги) на территории Республики Казахстан. Если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса, счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, выписывается с отметкой «Без НДС»;


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marinochka21
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Май 18, 2007 00:49:22 Сообщить модератору   

    нужно ли будет в связи с началом выдачи счет-фактур сдавать какие-нибудь дополнительные формы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Belar
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Май 18, 2007 01:06:06 Сообщить модератору   

    Не плательщикам НДС не нужно доп.ничего сдавать по сч-фактурам без НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marinochka21
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Май 18, 2007 01:25:28 Сообщить модератору   

    Спасибо за помощь.
    Но почему же тогда в налоговой мне сказали зарегистрироваться плательщиком НДС, заверяя, что без такой регистрации все выданные мною счет-фактуры будут недействительны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Пт Май 18, 2007 01:37:13 Сообщить модератору   

    было бы удивительно, если бы они сказали наоборот.
    не спрашивали у них, а ГДЕ это написано ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marinochka21
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Май 18, 2007 01:45:45 Сообщить модератору   

    Нда. Складывается мнение, что в налоговой конкурс идет - кто большее количество человек "разведет".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Belar
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Май 18, 2007 03:01:17 Сообщить модератору   

    Marinochka21 говорит:
    Спасибо за помощь.
    Но почему же тогда в налоговой мне сказали зарегистрироваться плательщиком НДС, заверяя, что без такой регистрации все выданные мною счет-фактуры будут недействительны.

    Ерунда, конечно.
    Но давайте разрешим налоговой признавать их недействительными. Кто, что, в каком месте от этого потеряет (или получит)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Пт Май 18, 2007 08:32:15 Сообщить модератору   

    и вообе who is недействительный СФ ? где это понятие в Кодексе ? или у нас вместо Кодекса - инспектор, доброе слово и револьвер ?

    а началась эта партизанщина (вольная трактовка Кодекса инспекторами) с понятий лжепредприятие и лжеРНН, до сих пор не определенных в Кодексе...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marinochka21
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Май 18, 2007 08:51:11 Сообщить модератору   

    Раз уж доказали, что счет-фактуры выдавать мне можно, не подскажите как из регистрировать? В смысле, существуют какие-то специальные журналы регистрации счет-фактур и актов выполненных работ или просто у себя в какой-нибудь тетрадочке все записываешь, дабы не напутать их нумерацию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Пт Май 18, 2007 08:55:14 Сообщить модератору   

    для упрощенки нумерация СФ и др. бух. документов желательна. проще всего купить программу, желательно типовую конфигурацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marinochka21
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Май 18, 2007 08:58:12 Сообщить модератору   

    Т.е, если я правильно поняла, типовых журналов для этого не предусмотрено?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Май 18, 2007 12:20:31 Сообщить модератору   

    Давно был утверждена форма журнала, но это было еще до электронных форм отчетности. У меня сохранилась, вот посмотрите, сделайте себе в тетрадке или в Excele.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #14 Пт Май 18, 2007 13:16:25 Сообщить модератору   

    как форма неплоха. за исключением того косяка самой формы, что в одном СФ может быть несколько ставок НДС в общем случае, а предусмотрена только одна графа. нужно бы графу - основная ставка НДС и льготная (вторая ставка ндс), точно также делить суммы ндс на основную и льготную-вторую, либо приводить сФ построчно...

    и еще эта форма отменена, это уже обсуждали на форуме...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Май 18, 2007 14:38:44 Сообщить модератору   

    Что она уже не используется, я знаю. Говорю же - она действовала еще до электронных форм отчетности.

    Но насчет "отменена" - самого приказа или постановления не помню. Поищу по форуму, или в той ветке тоже на НПА не ссылались? А, Семен?

    К тому же девушке хоть что-то нужно для ручного ведения учета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Пт Май 18, 2007 14:49:58 Сообщить модератору   

    ссылался и даже сам приказ с перечеркнутыми строками прикладывал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Май 18, 2007 15:10:49 Сообщить модератору   

    Не нашла чего-то... Не поможите? Вы контекст помните?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marinochka21
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Май 18, 2007 19:20:49 Сообщить модератору   

    А насчет регистрации актов выполненных работ не подскажите? Для них тоже утвержденных журналов нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #19 Пт Май 18, 2007 19:28:15 Сообщить модератору   

    нету. боле того - утвержденной фомы самого акта вып. работ нету (кроме форм КС-2, КС-3 для строительства).

    Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:

    Лене.
    Приказ 712 от 14 июля 2000 г., написан на каждом СФ.
    правовое состояние приказа - "утратил силу".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #20 Вт Сен 11, 2007 11:55:06 Сообщить модератору   

    Танкист Сема говорит:
    было бы удивительно, если бы они сказали наоборот.
    не спрашивали у них, а ГДЕ это написано ?


    КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

    Статья 211. Выписка фиктивного счета-фактуры
    Выписка налогоплательщиком фиктивного счета-фактуры -
    влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере ста двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двухсот процентов от суммы налогов на добавленную стоимость, включенной в счет-фактуру.

    Примечание. Фиктивным счетом-фактурой признается счет-фактура, выписанный плательщиком, не состоящим на учете по налогу на добавленную стоимость, а равно лицом, фактически не производившим выполнение работ, оказание услуг, отгрузку товаров и включающий в себя сумму налога на добавленную стоимость.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #21 Вт Сен 11, 2007 13:33:25 Сообщить модератору   

    согласно ст.242 НК РК оформление счета-фактуры не требуется при предоставлении товаров (работ, услуг), освобожденных от НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galli
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Сен 12, 2007 08:32:11 Сообщить модератору   

    НО согласно Налоговому кодексу выписывать сч-ф без НДС не является нарушением??? Или все-таки:предприятие ,работающее без НДС не должно выписывать сч-ф,т.к.явно нарушает закон и при проверке будет нести ответственность ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Сен 12, 2007 08:39:15 Сообщить модератору   

    1. это не является нарушением
    2. не будет нести отв-ть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евдокия
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Сен 12, 2007 10:16:44 Сообщить модератору   

    Цитата:
    включающий в себя сумму налога на добавленную стоимость


    Если не стоите на учете вы же в счет-фактуре не указываете сумму НДС, поэтому данная статья не применяется. Пишите "Без НДС". Все. Какие могут быть проблемы. В НК либо вы их, либо они вас не так поняли. Когда-то сама задавала такой вопрос. Ответили, до тех пор пока оборот по реализации не дойдет до указанной в Налоговом Кодексе суммы, становиться на учет не обязательно. И сказали, что в счет-фактуре в этом случае указывать "Без НДС". Вот так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #25 Вт Мар 11, 2008 10:11:14 Сообщить модератору   

    здраствуйте, у меня вопрос: если сдается в аренду помещения, имеем ли права выдавать СФ? если в конце приписать без учета НДС. кто может точно ответить на вопрос по СФ. Я сама ИП, и сдаю упращенку, не состаю на НДС. что делать...?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Мар 12, 2008 02:34:39 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    если сдается в аренду помещения, имеем ли права выдавать СФ? если в конце приписать без учета НДС

    Имеете. Только не в конце приписать "без учета НДС. Когда будете заполнять счет фактуру, вы поймете что куда "приписывать" Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Мар 27, 2008 15:16:07 Сообщить модератору   

    Помогите пожалуйста.
    С меня требуют переделать счет-фактуру где будет указан столбец акцизы, в соответствии с какой статьей кодекса это вообще необходимо -мы не являемся плательщиками акциза.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Мар 27, 2008 15:55:05 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    Помогите пожалуйста.
    С меня требуют переделать счет-фактуру где будет указан столбец акцизы, в соответствии с какой статьей кодекса это вообще необходимо -мы не являемся плательщиками акциза.

    В стандартной Сч/ф колонка Акцизы присутствует. А для того, чтобы документ , в данном случае Сч/ф , был зачтен, он должен выглядеть соответственно стандартам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Мар 27, 2008 16:00:06 Сообщить модератору   

    Tary
    А вы мне напишите статью, на основании которой эта колонка должна присутствовать? в 242 статье ничего не сказано

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    Tary
    Что значит в стандарной должна присутстоввать и какая с/ф явл стандартной - это налоговый документ в налоговом законодательсве не сказано что обязательно должна присутствовать колонка акцизы, тем более мы не плательщики.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Чт Мар 27, 2008 16:19:29 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    А вы мне напишите статью, на основании которой эта колонка должна присутствовать? в 242 статье ничего не сказано

    а Приказ Министра государственных доходов Республики Казахстан

    от 14 июля 2000 года N 712 О формах счетов-фактур и порядке

    их применения, подойдет?
    http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=CD190E65-EB44-4E08-81D4-F46A4CFF9841&doc_id=1019874

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пт Мар 28, 2008 16:22:04 Сообщить модератору   

    Tary
    Ага подойдет

    Добавлено спустя 48 минут 36 секунд:

    Tary
    А терь скажите, что мы должны принимать во внимание если есть приказ и налоговый кодекс - приказ министра или кодекс?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Visitor
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Чт Авг 21, 2008 17:35:47 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Танкист Сема говорит:
    было бы удивительно, если бы они сказали наоборот.
    не спрашивали у них, а ГДЕ это написано ?


    КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

    Статья 211. Выписка фиктивного счета-фактуры
    Выписка налогоплательщиком фиктивного счета-фактуры -
    влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере ста двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двухсот процентов от суммы налогов на добавленную стоимость, включенной в счет-фактуру.

    Примечание. Фиктивным счетом-фактурой признается счет-фактура, выписанный плательщиком, не состоящим на учете по налогу на добавленную стоимость, а равно лицом, фактически не производившим выполнение работ, оказание услуг, отгрузку товаров и включающий в себя сумму налога на добавленную стоимость.

    и как это согласуется с 235-ой статьей п2 НК???

    Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:

    на предыдущее сообщение (сообщение #32 ) можно не отвечать, прошу прощения, не дочитал тему жалко, что нет кнопки "Удалить сообщение" для авторов сообщения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бывшый налоговик
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пт Сен 19, 2008 20:35:28 Сообщить модератору   

    Заметьте "и включающий в себя сумму налога на добавленную стоимость". Так что проблем при выписке не плательщиком не будет по моему Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    гость
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Вт Фев 17, 2009 19:57:23 Сообщить модератору   

    а равно ... "и" включающий в себя сумму ндс

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhadik
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Апр 29, 2009 13:06:17 Сообщить модератору   

    Добрый подскажите пожалуйста что делать, мы переехали с юр. адреса и не успели сделать перерегистрацию адреса и нас сняли с учета по НДС на taxkz.kz, без нашего ведома а мы выписывали счета фактуры теперь мы попадаем под ст.211.?,куда и в какой отдел нужно подходить в НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Апр 29, 2009 13:18:25 Сообщить модератору   

    Zhadik говорит:
    Добрый подскажите пожалуйста что делать, мы переехали с юр. адреса и не успели сделать перерегистрацию адреса и нас сняли с учета по НДС на taxkz.kz, без нашего ведома а мы выписывали счета фактуры теперь мы попадаем под ст.211.?,куда и в какой отдел нужно подходить в НК?

    те сч/ф, которые вы выписали по незнанию, что вы сняты с рег. учета по НДС - теперь необходимо заменить.
    т.к. вас могу привлечь согласно КоАП за выписку фиктивного сч/ф
    статья
    Статья 211. Выписка фиктивного счета - фактуры

    Цитата:
    Выписка налогоплательщиком фиктивного счета - фактуры, -

    влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере ста двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двухсот процентов от суммы налогов на добавленную стоимость, включенной в счет - фактуру.

    Примечание. Фиктивным счетом - фактурой признается счет - фактура, выписанный плательщиком, не состоящим на учете по налогу на добавленную стоимость, а равно лицом, фактически не производившим выполнение работ, оказание услуг, отгрузку товаров, и включающий в себя сумму налога на добавленную стоимость.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Май 13, 2009 12:53:43 Сообщить модератору   

    вопрос перенесен из ветки http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=189940#189940

    Нерезидент Баланса говорит:
    По ст.230 НК(по старому НК) организация была освобождена от уплаты НДС,хотя была зареистрирована,но по новому НК эту статью убрали ,теперь мы платильщики НДС.Вопрос такой: в 2007 году был заключен договор с оганизацией, допустим на сумму 5 000 000т.Из них на половину мы в конце 2008 года выдали акт выполненной работы и с\ф БЕЗ НДС. А как же быть в 2009 годус отавшейся суммой по котракту перезаключать контракт или же на основании старого контракта так и выдавать с\фактуру БЕЗ НДС.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz