» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

По какой дате указывать поступление по ЭСФ без НДС в форме 300 по строке 300.00.015?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Татьяна L.
Добавлено: #1  Пн Апр 13, 2020 02:14:27
Заголовок сообщения: По какой дате указывать поступление по ЭСФ без НДС в форме 300 по строке 300.00.015?

База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=666133#666133

Подскажите, пожалуйста, по какой дате указывать поступление без ндс в форме 300 по строке 300.00.015? Есть эсф (от 10.04.20г.) и накладная от 30.03.20г.



Автор: Eira
Добавлено: #2  Пн Апр 13, 2020 14:09:45
Заголовок сообщения:

Поступление по дате накладной. Дата эсф имеет значение для НДС в зачет, но так как у вас без НДС, то не важно.


Автор: Elis
Добавлено: #3  Пн Апр 13, 2020 16:35:12
Заголовок сообщения:

Я тоже согласна.
Если ЭСФ без НДС, то мы не ставим признак "отложенный НДС" и проводим такой документ в том месяце, к которому относится накладная. И в ф300.00 в поле "Приобретено без НДС" такой оборот тоже отражается в периоде по дате накладной. Считаю, что ничего не нарушается, т.к. Кодексом только НДС брать в зачет запрещается.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ