» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Нам выписали эл.сч/ф 30.09.17г., но аннулир. и выписали исправленную 09.10.17 когда брать НДС в зач?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Dora
Добавлено: #1  Ср Фев 21, 2018 17:07:30
Заголовок сообщения: Нам выписали эл.сч/ф 30.09.17г., но аннулир. и выписали исправленную 09.10.17 когда брать НДС в зач?

Нам выписали эл.сч/ф 30.09.17г., но аннулир. и выписали исправленную 09.10.17 когда брать НДС в зачет в 3кв. или в 4кв.?


Автор: Рано
Добавлено: #2  Ср Фев 21, 2018 17:25:45
Заголовок сообщения:

НДС берете в 4 кв 2017 года,


Автор: Dora
Добавлено: #3  Ср Фев 21, 2018 17:51:44
Заголовок сообщения:

Просто недавно говорили на семинаре допку сдавать в том квартале в каком выписана основная счёт фактура.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #4  Ср Фев 21, 2018 18:34:51
Заголовок сообщения:

Вам допку придется и за 3 квартал сдавать, и за 4-й, т.к. из 3 квартала и вы должны исключить аннулированный ЭСФ, а в 4 квартал включить исправленный ЭСФ.


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #5  Чт Фев 22, 2018 00:35:34
Заголовок сообщения:

Неправильно написала. На семинаре правильно говорили.
Читайте ответы ELis здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=638210#638210



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ