» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Приобрели авиабилеты у туроператора неплательщика НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: TalginS
Добавлено: #1  Чт Мар 30, 2017 11:12:32
Заголовок сообщения: Приобрели авиабилеты у туроператора неплательщика НДС

В связи с командировкой директора приобрели авиабилеты у туроператора неплательщика НДС. Авиабилеты из Алматы в Астану и обратно, получается, что если туроператор неплательщик НДС, то в зачет НДС не можем взять? Если так, то лучше найти оператора плательщика НДС и заключить с ними договор? Подскажите кто знает, т.к. в нашем ТОО (ОУР, плательщики НДС) часто бывают командировки, и если кто знает в Алматы туроператоров плательщиков НДС, то буду очень признателен.


Автор: Ведмедев
Добавлено: #2  Чт Мар 30, 2017 11:17:08
Заголовок сообщения:

TalginS, НДС в зачёт вы брать будете у перевозчика, а не тур оператора, в билете должен быть указан БИН и св-во НДС перевозчика. Всё на что вы можете рассчитывать в расчётах с туроператором это на НДС с комиссии, что то типа сервисного сбора и т.п.
Туроператор же не сам вас возит, у него договор на продажу билетов с авиакомпаниями.



Автор: TalginS
Добавлено: #3  Чт Мар 30, 2017 11:26:24
Заголовок сообщения:

Ведмедев, в зачет беру у авиакомпании Эйр Астана, но на билете не вижу инфу по НДС,- самому высчитывать?


Автор: Ведмедев
Добавлено: #4  Чт Мар 30, 2017 11:32:38
Заголовок сообщения:

TalginS говорит:
но на билете не вижу инфу по НДС,- самому высчитывать?

Должно быть указано.
ст.256 НК РК говорит:
1. Если иное не предусмотрено настоящей главой, при определении суммы налога, подлежащей взносу в бюджет, получатель товаров, работ, услуг, являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, имеет право на зачет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате за полученные товары, включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость, работы и услуги, если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота, а также если выполняются следующие условия:
7) выделена отдельно в проездном билете, выдаваемом на железнодорожном или воздушном транспорте с указанием идентификационного номера налогоплательщика - перевозчика;



Автор: esiphi
Добавлено: #5  Чт Мар 30, 2017 11:34:01
Заголовок сообщения:

TalginS говорит:
но на билете не вижу инфу по НДС

Смотрите внимательно и увидите.
С ув.



Автор: TalginS
Добавлено: #6  Чт Мар 30, 2017 11:36:11
Заголовок сообщения:

Ведмедев, esiphi, ок, буду искать

Добавлено спустя 39 минут 40 секунд:

Распечатал билет все на английском языке. Нашел такую информацию в билете: стоимость билета 74 947 тг + агентский сбор (турагент) 1500 тг=76447 тг. В билете есть такая строка:
12%- 8030 тг. Стоимость билете без НДС 66 917 тг, НДС 8 030 тг, агентский сбор туроператора 1 500 тг ( без НДС). Осталось только выяснить, как мне в бухучете сделать проводки. Агентский сбор проведу на туроператора 1 500 тг, а стоимость билета с НДС? В приложении 300.08 не отражаю, т.к. нет с-фактуры, отражаем только в строке 300.00.013. Не понятно только с бухучетом, подскажите пожалуйста как сделать грамотно проводки?



Автор: TalginS
Добавлено: #7  Чт Мар 30, 2017 12:52:29
Заголовок сообщения:

По проводкам создам новую тему наверное


Автор: Ведмедев
Добавлено: #8  Чт Мар 30, 2017 14:03:37
Заголовок сообщения:

TalginS говорит:
По проводкам создам новую тему наверное

лучше наверно тут глянуть http://balans.kz/viewtopic.php?p=632879#632879



Автор: TalginS
Добавлено: #9  Чт Мар 30, 2017 14:27:04
Заголовок сообщения:

Ведмедев, благодарю, теперь понял, что надо формировать документ "перенос задолженности".


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ