» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

14 мая 2016г. семинар в Астане. Оптимизация налогообложения и налоговое администрирование

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #1  Пн Апр 18, 2016 15:44:29
Заголовок сообщения: 14 мая 2016г. семинар в Астане. Оптимизация налогообложения и налоговое администрирование

Продолжаются семинары www.balans.kz

Похожие семинары в других городах:
г.Караганда - http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=617958#617958
г.Алматы - http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=619285#619285

Дата проведения 14 мая 2016г.(суббота)

Тема семинара: Оптимизация налогообложения и налоговое администрирование в 2016 году

Начало семинара в 12.00.
Регистрация участников начинается с 11.30
Продолжительность 4 часа.

План:
1. Импорт и обращение товаров в условиях вступления Казахстана в ВТО
2. Некоторые особенности выписки ЭСФ. Обзор НПА и практика применения
3. Система управления рисками - основные критерии, самостоятельный контроль со стороны главного бухгалтера
4. Обзор самых ожидаемых изменений с новым Налогового-таможенным кодексом
5. Ответы на вопросы

Место проведения: г. Астана, пр. Республики 24 (угол ул.Кенесары), БЦ Парасат, 1 этаж, каб.108 ( конференц-зал).

Стоимость участия в семинаре одного участника = 18 750 тенге.

Вниманию участников!
Семинар проводится при наличии не менее 5-ти оплаченных заявок.
Для подтверждения Вашего участия в семинаре - Вам необходимо оплатить заявку сразу после подачи.

Лекторы:
Омарова Д.М. - ведущий лектор семинаров и вебинаров Баланса, участник разработки Налогового кодекса, с многолетним опытом работы в области разъяснения налогового законодательства, автор статей по разъяснению налогового законодательства в периодических изданий, бухгалтер с многолетним опытом работы в области консалтинга по вопросам налогообложения и кадрового учета, налоговой экспертизы сделок. Автор аналитических статей Баланса, разработчик таблиц по изменениям в Налоговый кодекс и ФНО, разработчик онлайн налогового календаря, разработчик форм для автоматического заполнения КПН (100.00), ИПН (220.00), НДС (ф.300.00), упрощенной декларации (ф.910.00).
Байбусинова Л.Р. - дипломированный бухгалтер по МСФО (ДипИФР), сертифицированный профессиональный бухгалтер-практик, финансовый директор с многолетним опытом в областях: недропользование, финансовый лизинг, производство, открытие филиальной сети, торговля, услуги, консалтинг по вопросам международного налогообложения, валютного контроля, гос.закупок, каз.содержания, отчетности недропользователей, юридической экспертизы договоров и сделок.





Автор: Таньчик
Добавлено: #2  Вт Апр 19, 2016 10:12:54
Заголовок сообщения:

Омарова Д.М. говорит:
Дата проведения 14 мая 2016г.(суббота)

Тема семинара: Оптимизация налогообложения и налоговое администрирование в 2016 году

А в Караганде планируете?



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #3  Вт Апр 19, 2016 10:39:20
Заголовок сообщения:

Таньчик, обязательно. Вот тема - http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=59864

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

Для участия в семинаре:
1. Обращайтесь пожалуйста на поддержку http://balans.kz/support.php#send с текстом "14 мая 2016г. семинар в Астане". Скопируйте данный текст, чтобы наш робот правильно отработал Ваш запрос.
В сообщении укажите - реквизиты компании, если оплата будет от компании, и количество участников.
2. Вам выдадут реквизиты для оплаты.
3. Оплатите по данным реквизитам и сообщите нам.
4. Получите подтверждение оплаты на емайл и участвуйте в семинаре

Внимание, обращение на поддержку http://balans.kz/support.php#send напишите пожалуйста один раз, не дублируйте один и тот же запрос.
В случае дублирования запрос обрабатывается дольше.



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #4  Пн Апр 25, 2016 10:37:34
Заголовок сообщения:

Омарова Д.М. говорит:
3. Система управления рисками - основные критерии, самостоятельный контроль со стороны главного бухгалтера


О налоговой оптимизации приходилось слышать практически каждому. Вот только не все знают, что это такое и для чего нужно. Большинство представляют налоговую оптимизацию как некий метод, с помощью которого можно избежать выплаты налогов. Подобное определение не совсем верно.
Налоговая оптимизация – это законный способ уменьшить налоговые платежи. Это и есть тщательная работа с налогами компании - кропотливый процесс, который необходимо продумывать как при открытии своего предприятия, так и позже, когда фирма уже функционирует.

На семинаре подробнее разберем какие участки являются особенно рисковыми и какие есть в налоговом законодательстве законные пути оптимизации налогообложения.



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #5  Вт Апр 26, 2016 11:54:08
Заголовок сообщения:

Омарова Д.М. говорит:
1. Импорт и обращение товаров в условиях вступления Казахстана в ВТО

Данная тема в 2016 году остается пожалуй самой актуальной и популярной.
Количество вопросов от бухгалтеров по всему Казахстану по ней зашкаливает.

Разберемся на семинаре с данной темой вместе:
- у кого возникают обязанности;
- какие возникают обязанности;
- в какие сроки возникают обязанности;
- какая существует ответственность.



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #6  Пн Май 02, 2016 15:19:31
Заголовок сообщения:

Омарова Д.М. говорит:
Лекторы:

Также в качестве лектора на семинаре 14 мая выступит - Байбусинова Л.Р. (Лязат) - дипломированный бухгалтер по МСФО (ДипИФР), сертифицированный профессиональный бухгалтер-практик, финансовый директор с многолетним опытом в областях: недропользование, финансовый лизинг, производство, открытие филиальной сети, торговля, услуги, консалтинг по вопросам международного налогообложения, валютного контроля, гос.закупок, каз.содержания, отчетности недропользователей, юридической экспертизы договоров и сделок.



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #7  Вт Май 03, 2016 10:50:52
Заголовок сообщения:

Омарова Д.М. говорит:
2. Некоторые особенности выписки ЭСФ. Обзор НПА и практика применения

Об электронных счетах-фактурах на семинарах говорим давно. Министерством финансов РК работа по подготовке и внедрению проводится с 2013 года. Поступательный ввод в действие документооборота с электронными счетами-фактурами начат с 1 июля 2014 года для отдельных категорий налогоплательщиков, а с 2016 года расширяется перечень категорий налогоплательщиков и вводятся дополнительные требования по использованию ЭСФ.
На семинаре обсудим процедуры выписки ЭСФ и разберем часто задаваемые вопросы по ЭСФ:
- кто обязан из выписывать?
- если я зарегистрируюсь то уже обязан выписывать?
- как разобраться с датами выписки и совершения оборота?
- когда относим в зачет и по каким критериям при получении ЭСФ?



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #8  Ср Май 11, 2016 12:31:08
Заголовок сообщения:

Уточнено место проведения семинара в Астане:
Цитата:
г. Астана, пр. Республики 24 (угол ул.Кенесары), БЦ Парасат, 1 этаж, каб.108 ( конференц-зал).



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #9  Чт Май 12, 2016 12:46:24
Заголовок сообщения:

Завершается прием заявок на семинар в Астане.


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #10  Пт Май 13, 2016 11:25:26
Заголовок сообщения:

Всем подавшим заявки - до встречи на семинаре!


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #11  Пн Май 16, 2016 11:41:23
Заголовок сообщения:

В субботу, 14 мая прошел семинар в Астане.
Самая волнующая тема - это выписка ЭСФ при реализации товаров из Перечня.
Еще раз убеждаюсь какие бухгалтера многогранные трудоголики - на любое изменение/усиление найдут свой ответ и свой, порой неожиданный выход. Конечно же в пределах закона)



Автор: Я Виктория
Добавлено: #12  Пн Май 16, 2016 13:47:41
Заголовок сообщения:

Во время семинара прозвучал вопрос о том, как быть, когда Kcell выставляет общий счет, а на предприятии предусмотрен лимит для пользования мобильной связью?
Делюсь своим опытом. Есть два варианта выхода из этой ситуации, выбирайте, какой вам покажется лучше.
Условно: лимит и чек или платежка на 4 000тг, а счет пришел на 10 000тг.
1 Вариант.
При оприходовании услуги разбиваем ее на 2 части: 4 000 (с ндс) с такими проводками: 7210-3310 (3 571,43тг)
1420-3310 (428,57тг)
а на остаток 6 000 будут проводки 1251-3310 (6 000тг) без НДС, соответственно. Таким образом у нас поступление введено полностью на 10 000тг. При вводе счф в 1С обязательно корректируем НДС, чтобы сумма была, как по счф., чтобы при заполнении ф.300,08 сумма НДС в счф соответствовала документу. Но в зачет уйдет только в пределах лимита. Далее делаем два авансовых отчета (можно и в одном, но для себя я их разделала) и закрываем по чекам в пределах лимита, а на остаток я делала пометку, что это расходы сверх лимита. Это был, так сказать справочный авансовый отчет, для закрытия проводок 3310-1251 (10 000тг).

2 Вариант.
При оприходовании услуги берем только сумму в пределах лимита с НДС. 7210-3310 (3 571,43тг)
1420-3310 (428,57тг)
А счф вводим на всю сумму. Я разделяла для себя так: сотовая связь в пределах лимита 4 000тг, сотовая связь сверх лимита 6 000тг., именно в счф. Итак, у нас на затраты отнесена сумма в пределах лимита, в зачет уходит сумма также в пределах лимита, в ф.300,08 вся сумма по счф садится как надо, а в зачет идет только 428,57 тг., т.е. в пределах лимита. Далее или авансовый отчет по чеку, а если был безнал, то на этом все.

Если есть другой вариант, поделитесь.

Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:

Я задала вопрос на семинара о том, что, если оставят НДС и не заменят его НсП в 2017 году, то основная часть будут плательщиками НДС. И как быть тем, кто до сих пор работает без НДС? Ведь есть поставки как с НДС, так и без НДС.
Был получен ответ, что сейчас нужно откорректировать на 5 лет назад все поступления с НДС так, чтобы выделить из них НДС, а затем ручными проводками вернуть суммы НДС на себестоимость. А какие дальнейшие действия должны быть при постановке на НДС, ведь часть товара будет продана..? Вот тут я запуталась...

Возможно этот вопрос нужно в новой ветке завести, но т.к. это было затронуто на семинаре, пишу здесь.



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #13  Вт Май 17, 2016 11:22:15
Заголовок сообщения:

Я Виктория говорит:
Во время семинара прозвучал вопрос о том, как быть, когда Kcell выставляет общий счет, а на предприятии предусмотрен лимит для пользования мобильной связью?
Делюсь своим опытом. Есть два варианта выхода из этой ситуации, выбирайте, какой вам покажется лучше.

Этот вопрос оставляем. Но по вариантам давайте уже ссылки только оставлять в этой теме.

Добавлено спустя 1 минуту:

Я Виктория говорит:
Я задала вопрос на семинара о том, что, если оставят НДС и не заменят его НсП в 2017 году, то основная часть будут плательщиками НДС. И как быть тем, кто до сих пор работает без НДС? Ведь есть поставки как с НДС, так и без НДС.
Был получен ответ, что сейчас нужно откорректировать на 5 лет назад все поступления с НДС так, чтобы выделить из них НДС, а затем ручными проводками вернуть суммы НДС на себестоимость. А какие дальнейшие действия должны быть при постановке на НДС, ведь часть товара будет продана..? Вот тут я запуталась...

Возможно этот вопрос нужно в новой ветке завести, но т.к. это было затронуто на семинаре, пишу здесь.

Хорошо, что напомнили вопрос.

Виктория, создавайте новую тему - и сюда ссылку. А там уже продолжим разбор.



Автор: Я Виктория
Добавлено: #14  Вт Май 17, 2016 13:02:17
Заголовок сообщения:

http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=619907#619907

Вот ссылка на новую тему. Надеюсь, что найдем решение этой проблемы)))
Благодарю за помощь.



Автор: Наиля
Добавлено: #15  Ср Май 25, 2016 17:34:18
Заголовок сообщения:

Хочу выразить огромную благодарность за проведенный семинар. Спасибо за ваши труды. Семинар был очень интересный, подача информации доступна к восприятию. Спасибо вам огромное!! :koshechka_07: :koshechka_07:


Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #16  Ср Май 25, 2016 17:39:35
Заголовок сообщения:

Наиля, спасибо! Приходите, будем рады встрече на следующих семинарах!


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ