» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Переход на ежемесячный отчет по НДС.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Пт Авг 24, 2007 15:54:07
Заголовок сообщения: Переход на ежемесячный отчет по НДС.

Уважаемые форумчане, как Вы думаете?

Статья 246. Налоговый период
2. Если среднемесячная сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал, составляет более 1 000 МРП, то налоговым периодом является календарный месяц.

«подлежащего уплате» здесь имеется ввиду:
-Подлежащего перечислению в бюджет (реально деньгами), либо

-Начисленного, к уплате (вне зависимости от того нужно его платить или нет, в случае если предыдущие зачеты НДС превышают сумму к выплате).

Я вот склоняюсь к первому, т.е. исходя из размеров оборотов, а вот кто-то нет.



Автор: Cleaner
Добавлено: #2  Пт Авг 24, 2007 16:01:00
Заголовок сообщения:

Это которая строчка 300.00.022




Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Пт Авг 24, 2007 16:01:59
Заголовок сообщения:

Azike говорит:
-Начисленного, к уплате (вне зависимости от того нужно его платить или нет, в случае если предыдущие зачеты НДС превышают сумму к выплате).

Сама сталкивалась, этот вариант верный.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Пт Авг 24, 2007 16:10:03
Заголовок сообщения:

Спасибо всем участникам.
С пятницей Вас!

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

И с днем шахтера!



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Пн Авг 27, 2007 08:58:00
Заголовок сообщения:

поясните пожалуйста, что понимается под словом квартал, какой период???
в смысле на моем примере:
мы встали на учет по НДС в апреле 2006г., НДС "действует" с мая, я сдала помесячно май и июнь, потом сдаю за 3 кв.2006г., а налоговики, теперь шлют уведомление и штраф за определение неправильного периода сдачи НДС, это- я должна была сдать НДС помесячно и 3 кв., т.е. июль, авг, сент, так кто прав?? объясняют:т.к. квартал не полный!!т.е. не хватает 1 месяца до квартала, вот если б апрель входил, то тогда надо сдавать сразу за 3 кв.
но по ст. 246 НК, п.с 1 по 3, говорится что только если НДС в квартал не превышает 1000 МРп, то сдает поквартально, а если нет то помесячно.
в моем случае нет превышения и я определяю, что сначала 2 кв. помесячно-май и июнь,а следующий период сдачи поквартально.
объясните!!!!



Автор: Мелли
Добавлено: #6  Пн Авг 27, 2007 10:16:40
Заголовок сообщения:

На учёт встали в апрели, значит ф.300 должна была сдаваться помесячно, т.е. апрель - ф.300, май - ф.300, июнь - ф.300, а затем уже можно сдавать квартально
По мимо ст.246, рекомендую прочесть ст.208 НК



Автор: Галина 555
Добавлено: #7  Пн Авг 27, 2007 11:45:35
Заголовок сообщения:

Подскжите пожалуйста, а если превышение было только за 2 кв-л и всё, то как тогда быть? третий квартал помесячно, а четвертый опять за квартал?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #8  Пн Авг 27, 2007 11:49:00
Заголовок сообщения:

Теперь помесячно всегда.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Пн Авг 27, 2007 13:01:11
Заголовок сообщения:

А если превышение за второй квартал обнаружил только сейчас (27.08.2007) , а отчитаться должн был за июль до 20 августа, подскажите как быть??? ШТРАФ???


Автор: Tary гость
Добавлено: #10  Пн Авг 27, 2007 13:43:26
Заголовок сообщения:

Галина 555 говорит:
Подскжите пожалуйста, а если превышение было только за 2 кв-л и всё, то как тогда быть? третий квартал помесячно, а четвертый опять за квартал?

Да если сумма будет в норме то можно квартально
Гость говорит:
А если превышение за второй квартал обнаружил только сейчас (27.08.2007) , а отчитаться должн был за июль до 20 августа, подскажите как быть??? ШТРАФ???

Идите к инспектору, напишите письмо , что не хотели нарушать и попросите без штрафа сдать отчеты ежемесячно



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #11  Пн Авг 27, 2007 13:57:48
Заголовок сообщения:

Придётся идти больше ничего не остается. Но не факт, что инспектор согласится без штрафа приять просроченную отчетность :evil:


Автор: Tary гость
Добавлено: #12  Пн Авг 27, 2007 14:05:07
Заголовок сообщения:

Гость говорит:
Придётся идти больше ничего не остается. Но не факт, что инспектор согласится без штрафа приять просроченную отчетность

У меня так было, правда суммы к уплате не было, так как из-за импорта по НДС огромные переплаты, объяснила, письмо написала, с председателем НК поговорила, пропустили без штрафов, правда я тогда перед дикретным отпуском была, возможно вошли в положение :)



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #13  Пн Авг 27, 2007 15:25:41
Заголовок сообщения:

А что в письме писали подскажите, может я тем же текстом и простят!!! :Yahoo!:


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #14  Пн Авг 27, 2007 17:10:06
Заголовок сообщения:

Писала что злого умысла не имела, что государство родное не обворовала, т.к. имеем переплату и т.д. и т.п. :)


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #15  Пн Авг 27, 2007 17:50:34
Заголовок сообщения:

Спасибо большое за совет :roll:


Автор: Мара
Добавлено: #16  Пн Авг 27, 2007 17:53:43
Заголовок сообщения:

Гость говорит:
моем случае нет превышения и я определяю, что сначала 2 кв. помесячно-май и июнь,а следующий период сдачи поквартально.
объясните!!!!

Что думаете про письмо:
Письмо Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 15.08.2006 года № НК-УМ-2-17/7639



"Об отчетности по НДС помесячно и поквартально"



Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан, рассмотрев Ваше письмо, сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 246 Налогового кодекса kodx18, если иное не установлено данной статьей, налоговым периодом по НДС является календарный месяц.

Согласно пункту 2 статьи 246 Налогового кодекса, если среднемесячная сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал, составляет менее 1000 месячных расчетных показателей, то налоговым периодом является квартал.

Из редакции вышеуказанных пунктов следует, что у плательщика НДС первоначально налоговым периодом по НДС является календарный месяц. Если согласно представленной отчетности за предыдущий квартал среднемесячная сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, составила менее 1000 МРП, то плательщик НДС вправе в последующем представлять отчетность поквартально.

Таким образом, плательщик НДС представляет первоначальную налоговую отчетность по НДС за месяц (месяцы), по истечении квартала по результатам представленной налоговой отчетности при соблюдении условий пункта 2 статьи 246 Налогового кодекса вправе представлять налоговую отчетность поквартально.



Председатель
Н. Рахметов



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #17  Пн Авг 27, 2007 21:31:33
Заголовок сообщения:

Добрая Мара (сообщ.16)!, наверное опять повторюсь,
с моей позиции я так и рассчитала и с вами согласна, что я сдаю сначала помесячно(2 месяца-май, июнь, т.к. в св-ве по НДС написано что вступает в силу с 1 мая!), а потом поквартально НДС (3 кв.), но налоговик причем начальник, говорит что я неправильно понимаю кодекс! квартал, как он говорит-незакрылся!!!всего 2 месяца что входит в НДС, а надо чтоб было три, а так как третий месяц это следующий квартал, то так и надо продолжать сдавать- июль, авг.сент, опять помесячно, и теперь требует чтобы я отозвала ФНО за 3 квартал и сдала помесячно, (благо всего один штраф!) а по кодексу типа так и написано ст.246 п.1-3!! так как ему доказать обратное!!!книга одна а толкование разное что ли!!!??



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #18  Вт Авг 28, 2007 08:35:05
Заголовок сообщения:

понимаю, что им это письмо не указ:(?


Автор: Галина75
Добавлено: #19  Вт Авг 28, 2007 08:43:57
Заголовок сообщения:

Дорогие форумчане !!! Подскажите как правильно действовать при сдаче доп.декларации по НДС электронно, обязательно писать объяснительную или можно без неё отчитаться дополнительно ?? :o


Автор: Мара
Добавлено: #20  Вт Авг 28, 2007 09:12:13
Заголовок сообщения:

Гость говорит:
Добрая Мара (сообщ.16)!,

А вы пробывали к ихнему начальству ходить? И в каком городе ваш НК?



Автор: Лев в гостях
Добавлено: #21  Вт Авг 28, 2007 12:13:53
Заголовок сообщения:

16) Данное письмо противоречит Кодексу изначально.
Ст. 246 п. 1 Если иное не установлено данной статьей, налоговым периодом по НДС является календарный месяц.
Ст. 246 п. 3 "... определяется самостоятельно" т.е. установлено иное.
Просто под рукой нет кодекса, а на память жалуюсь давно, доберусь - отвечу полнее...



Автор: Cleaner
Добавлено: #22  Вт Авг 28, 2007 13:50:47
Заголовок сообщения:

Налоговый Кодекс 2006 говорит:
Статья 246. Налоговый период
1. Если иное не установлено настоящей статьей, налоговым периодом по НДС является календарный месяц.
2. ...
3. Если за календарный месяц складывается превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, налоговым периодом является календарный месяц либо квартал, определенный плательщиком НДС самостоятельно.

Вот и получается, что нифика не так...
НК-УМ-2-17/7639 говорит:
Из редакции вышеуказанных пунктов следует, что у плательщика НДС первоначально налоговым периодом по НДС является календарный месяц. Если согласно представленной отчетности за предыдущий квартал среднемесячная сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, составила менее 1000 МРП, то плательщик НДС вправе в последующем представлять отчетность поквартально.

Не следует...



Автор: Мара
Добавлено: #23  Вт Авг 28, 2007 14:36:43
Заголовок сообщения:

Лев в гостях говорит:
16) Данное письмо противоречит Кодексу изначально.

Честно говоря, не поняла что вы хотели сказать? п. 3 ст 246 фактически закрепляется, что налогоплательщик (у которого превышение зачёта) самостоятельно может выбрать период - ме-ц или квартал. А п. 2 - что если опред. условия, то налоговый период квартал. У меня была такая ситуация. (НК по Медеускому р-ну г. Алматы). Неполный квартал, но среднемесячная меньше - отчитывлись в след. раз за квартал.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #24  Вт Авг 28, 2007 20:59:01
Заголовок сообщения:

сообщ.20.
так это гл.начальник и говорит:(,мы в алматы!!!



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #25  Вт Авг 28, 2007 21:05:42
Заголовок сообщения:

сообщ.20.
неполный квартал у нас, а типа квартал должен быть закрыт 3 месяцами!! нет превышения ндс, ауэзовский р-н, алматы, НК требуют помесячно следующий квартал!! они что издеваются!!!



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #26  Вт Авг 28, 2007 21:13:24
Заголовок сообщения:

сообщ.23
МАРА, или кто нибудь, кто сведущь,так вы разъясните ситуацию!!!! действительно НК прав, что нужно сдавать помесячно, следующий период?! знаю людей что сдавали помесячно и НК не придирались, а кто так сдавал как мы, то был штраф!!! а мне за это головы не сносить:(, если НК прав:( в данной ситуации. и что за такие двоякие толкования письма и кодкса?? простите, но я в замешательстве!!



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ