» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Переход на ежемесячный отчет по НДС. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Вт Авг 28, 2007 21:13:24 |
Заголовок сообщения: | |
сообщ.23 МАРА, или кто нибудь, кто сведущь,так вы разъясните ситуацию!!!! действительно НК прав, что нужно сдавать помесячно, следующий период?! знаю людей что сдавали помесячно и НК не придирались, а кто так сдавал как мы, то был штраф!!! а мне за это головы не сносить:(, если НК прав:( в данной ситуации. и что за такие двоякие толкования письма и кодкса?? простите, но я в замешательстве!! |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Вт Авг 28, 2007 21:05:42 |
Заголовок сообщения: | |
сообщ.20. неполный квартал у нас, а типа квартал должен быть закрыт 3 месяцами!! нет превышения ндс, ауэзовский р-н, алматы, НК требуют помесячно следующий квартал!! они что издеваются!!! |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Вт Авг 28, 2007 20:59:01 |
Заголовок сообщения: | |
сообщ.20. так это гл.начальник и говорит:(,мы в алматы!!! |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #4  Вт Авг 28, 2007 14:36:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Честно говоря, не поняла что вы хотели сказать? п. 3 ст 246 фактически закрепляется, что налогоплательщик (у которого превышение зачёта) самостоятельно может выбрать период - ме-ц или квартал. А п. 2 - что если опред. условия, то налоговый период квартал. У меня была такая ситуация. (НК по Медеускому р-ну г. Алматы). Неполный квартал, но среднемесячная меньше - отчитывлись в след. раз за квартал. |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #5  Вт Авг 28, 2007 13:50:47 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вот и получается, что нифика не так...
Не следует... |
Автор: | Лев в гостях |
Добавлено: | #6  Вт Авг 28, 2007 12:13:53 |
Заголовок сообщения: | |
16) Данное письмо противоречит Кодексу изначально. Ст. 246 п. 1 Если иное не установлено данной статьей, налоговым периодом по НДС является календарный месяц. Ст. 246 п. 3 "... определяется самостоятельно" т.е. установлено иное. Просто под рукой нет кодекса, а на память жалуюсь давно, доберусь - отвечу полнее... |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #7  Вт Авг 28, 2007 09:12:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А вы пробывали к ихнему начальству ходить? И в каком городе ваш НК? |
Автор: | Галина75 |
Добавлено: | #8  Вт Авг 28, 2007 08:43:57 |
Заголовок сообщения: | |
Дорогие форумчане !!! Подскажите как правильно действовать при сдаче доп.декларации по НДС электронно, обязательно писать объяснительную или можно без неё отчитаться дополнительно ?? :o |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #9  Вт Авг 28, 2007 08:35:05 |
Заголовок сообщения: | |
понимаю, что им это письмо не указ:(? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #10  Пн Авг 27, 2007 21:31:33 |
Заголовок сообщения: | |
Добрая Мара (сообщ.16)!, наверное опять повторюсь, с моей позиции я так и рассчитала и с вами согласна, что я сдаю сначала помесячно(2 месяца-май, июнь, т.к. в св-ве по НДС написано что вступает в силу с 1 мая!), а потом поквартально НДС (3 кв.), но налоговик причем начальник, говорит что я неправильно понимаю кодекс! квартал, как он говорит-незакрылся!!!всего 2 месяца что входит в НДС, а надо чтоб было три, а так как третий месяц это следующий квартал, то так и надо продолжать сдавать- июль, авг.сент, опять помесячно, и теперь требует чтобы я отозвала ФНО за 3 квартал и сдала помесячно, (благо всего один штраф!) а по кодексу типа так и написано ст.246 п.1-3!! так как ему доказать обратное!!!книга одна а толкование разное что ли!!!?? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #11  Пн Авг 27, 2007 17:53:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Что думаете про письмо: Письмо Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 15.08.2006 года № НК-УМ-2-17/7639 "Об отчетности по НДС помесячно и поквартально" Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан, рассмотрев Ваше письмо, сообщает следующее. В соответствии с пунктом 1 статьи 246 Налогового кодекса kodx18, если иное не установлено данной статьей, налоговым периодом по НДС является календарный месяц. Согласно пункту 2 статьи 246 Налогового кодекса, если среднемесячная сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал, составляет менее 1000 месячных расчетных показателей, то налоговым периодом является квартал. Из редакции вышеуказанных пунктов следует, что у плательщика НДС первоначально налоговым периодом по НДС является календарный месяц. Если согласно представленной отчетности за предыдущий квартал среднемесячная сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, составила менее 1000 МРП, то плательщик НДС вправе в последующем представлять отчетность поквартально. Таким образом, плательщик НДС представляет первоначальную налоговую отчетность по НДС за месяц (месяцы), по истечении квартала по результатам представленной налоговой отчетности при соблюдении условий пункта 2 статьи 246 Налогового кодекса вправе представлять налоговую отчетность поквартально. Председатель Н. Рахметов |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #12  Пн Авг 27, 2007 17:50:34 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое за совет :roll: |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #13  Пн Авг 27, 2007 17:10:06 |
Заголовок сообщения: | |
Писала что злого умысла не имела, что государство родное не обворовала, т.к. имеем переплату и т.д. и т.п. :) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #14  Пн Авг 27, 2007 15:25:41 |
Заголовок сообщения: | |
А что в письме писали подскажите, может я тем же текстом и простят!!! :Yahoo!: |
Автор: | Tary гость | ||
Добавлено: | #15  Пн Авг 27, 2007 14:05:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
У меня так было, правда суммы к уплате не было, так как из-за импорта по НДС огромные переплаты, объяснила, письмо написала, с председателем НК поговорила, пропустили без штрафов, правда я тогда перед дикретным отпуском была, возможно вошли в положение :) |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #16  Пн Авг 27, 2007 13:57:48 |
Заголовок сообщения: | |
Придётся идти больше ничего не остается. Но не факт, что инспектор согласится без штрафа приять просроченную отчетность :evil: |
Автор: | Tary гость | ||||
Добавлено: | #17  Пн Авг 27, 2007 13:43:26 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да если сумма будет в норме то можно квартально
Идите к инспектору, напишите письмо , что не хотели нарушать и попросите без штрафа сдать отчеты ежемесячно |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #18  Пн Авг 27, 2007 13:01:11 |
Заголовок сообщения: | |
А если превышение за второй квартал обнаружил только сейчас (27.08.2007) , а отчитаться должн был за июль до 20 августа, подскажите как быть??? ШТРАФ??? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #19  Пн Авг 27, 2007 11:49:00 |
Заголовок сообщения: | |
Теперь помесячно всегда. |
Автор: | Галина 555 |
Добавлено: | #20  Пн Авг 27, 2007 11:45:35 |
Заголовок сообщения: | |
Подскжите пожалуйста, а если превышение было только за 2 кв-л и всё, то как тогда быть? третий квартал помесячно, а четвертый опять за квартал? |
Автор: | Мелли |
Добавлено: | #21  Пн Авг 27, 2007 10:16:40 |
Заголовок сообщения: | |
На учёт встали в апрели, значит ф.300 должна была сдаваться помесячно, т.е. апрель - ф.300, май - ф.300, июнь - ф.300, а затем уже можно сдавать квартально По мимо ст.246, рекомендую прочесть ст.208 НК |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #22  Пн Авг 27, 2007 08:58:00 |
Заголовок сообщения: | |
поясните пожалуйста, что понимается под словом квартал, какой период??? в смысле на моем примере: мы встали на учет по НДС в апреле 2006г., НДС "действует" с мая, я сдала помесячно май и июнь, потом сдаю за 3 кв.2006г., а налоговики, теперь шлют уведомление и штраф за определение неправильного периода сдачи НДС, это- я должна была сдать НДС помесячно и 3 кв., т.е. июль, авг, сент, так кто прав?? объясняют:т.к. квартал не полный!!т.е. не хватает 1 месяца до квартала, вот если б апрель входил, то тогда надо сдавать сразу за 3 кв. но по ст. 246 НК, п.с 1 по 3, говорится что только если НДС в квартал не превышает 1000 МРп, то сдает поквартально, а если нет то помесячно. в моем случае нет превышения и я определяю, что сначала 2 кв. помесячно-май и июнь,а следующий период сдачи поквартально. объясните!!!! |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #23  Пт Авг 24, 2007 16:10:03 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем участникам. С пятницей Вас! Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: И с днем шахтера! |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #24  Пт Авг 24, 2007 16:01:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сама сталкивалась, этот вариант верный. |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #25  Пт Авг 24, 2007 16:01:00 |
Заголовок сообщения: | |
Это которая строчка 300.00.022 |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #26  Пт Авг 24, 2007 15:54:07 |
Заголовок сообщения: | Переход на ежемесячный отчет по НДС. |
Уважаемые форумчане, как Вы думаете? Статья 246. Налоговый период 2. Если среднемесячная сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий квартал, составляет более 1 000 МРП, то налоговым периодом является календарный месяц. «подлежащего уплате» здесь имеется ввиду: -Подлежащего перечислению в бюджет (реально деньгами), либо -Начисленного, к уплате (вне зависимости от того нужно его платить или нет, в случае если предыдущие зачеты НДС превышают сумму к выплате). Я вот склоняюсь к первому, т.е. исходя из размеров оборотов, а вот кто-то нет. |