» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Отчет производства за смену

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: NATA1686
Добавлено: #1  Вт Фев 17, 2015 10:51:48
Заголовок сообщения: Отчет производства за смену

Доброе утро!подскажите пожалуйста...

например:готовая продукция- визитка

Делаю требование-накл.,выбираю бумагу и краску,в конце дня делаю отчет за смену,там выходит плановая цена,что это за цена?так же спецификация?
и возможно ли чтобы сразу при выборе например визитка выходила цена? (именно в отчете за смену)спасибо
извиняюсь,но до этого у нас делали просто как услугу,хочется начать делать как положено.

спасибо



Автор: tanya01
Добавлено: #2  Вт Фев 17, 2015 10:54:45
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
Делаю требование-накл.,выбираю бумагу и краску,в конце дня делаю отчет за смену,там выходит плановая цена,что это за цена?так же спецификация?

и возможно ли чтобы сразу при выборе например визитка выходила цена? (именно в отчете за смену)спасибо

извиняюсь,но до этого у нас делали просто как услугу,хочется начать делать как положено.

Должна выходить плановая себестоимость, т.е. сумма всех материальных затрат на изготовление единицы продукции.



Автор: NATA1686
Добавлено: #3  Вт Фев 17, 2015 10:55:54
Заголовок сообщения:

tanya01, хорошо,спасибо,а как настроить чтоб она выходила?

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

tanya01, я имею ввиду чтоб не вручную забивать



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #4  Вт Фев 17, 2015 11:04:36
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
там выходит плановая цена,что это за цена?

Это любая цена, которую вы сами должны задавать. Это может быть, например, продажная цена (проще всего). Эти цены нужны для того, чтобы пропорционально списывать общие расходы на себестоимость каждого вида продукции.

Например, у вас есть визитки по плановой цене 100, 200, 300. Производственные затраты (зарплата производственных рабочих, электроэнергия и т.д.) будут списываться на производство каждого вида визиток пропорционально этой цене.

Добавлено спустя 48 секунд:

Вернее сказать, на себестоимость каждого вида визиток.



Автор: tanya01
Добавлено: #5  Вт Фев 17, 2015 11:10:05
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
tanya01, хорошо,спасибо,а как настроить чтоб она выходила?

я не программист 1 С, я бухгалтер, мне предлагали ввести спецификации, на основании которых программе было бы ясно что истратив (к примеру) 30 листов картона и 200 грамм черной краски - получишь 500 визиток, но у нас на производстве - такое не реально было, поэтому мы все считали ручками, т.е. к примеру на одно и то же наименование "визитки" мы могли истратить и 3 вида краски и 1 вид краски и золотое тиснение, и от этого себестоимость будет меняться, опять же и от тиража многое зависит...



Автор: NATA1686
Добавлено: #6  Вт Фев 17, 2015 11:10:47
Заголовок сообщения:

Рита, спасибо,правильно ли я понимаю,я могу ставить плановую цену такую же как розн.цена,например:визитка стоит 25 тг.и в плановую я ставлю 25?

а в спецификации что выбирать?или это необязательно?

Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:

tanya01, спасибо,вот и у нас так же,так что получается лучше все таки вручную делать, отчет производства за смену можно делать же в конце дня?



Автор: tanya01
Добавлено: #7  Вт Фев 17, 2015 11:18:25
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
отчет производства за смену можно делать же в конце дня?

Конечно можно.



Автор: NATA1686
Добавлено: #8  Вт Фев 17, 2015 11:39:22
Заголовок сообщения:

tanya01, спасибо.

Добавлено спустя 28 минут 36 секунд:

tanya01, подскажите пожалуйста,сперва делаем отчет произ.за смену потом треб.накладная?или наоборот.спасибо



Автор: tanya01
Добавлено: #9  Вт Фев 17, 2015 12:22:07
Заголовок сообщения:

Я делала сначала требование - накладную, на основании ее и собирала себестоимость изготавливаемой продукции, а потом - отчет производства за смену - т.е. это и был документ, на основании которого готовая продукция и появлялась на складе.


Автор: NATA1686
Добавлено: #10  Вт Фев 17, 2015 12:28:03
Заголовок сообщения:

tanya01, все спасибо,поняла :)

Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:

tanya01, еще вопрос,правильно ли я понимаю:в треб.накл. указываются все материалы из которых например мы будем делать визитки?а в отчете за смену уже сама ГП.? просто я не знаю сколько уйдет краски и бумаги на визитки в кол.ве 100 шт.Как быть с этим?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #11  Вт Фев 17, 2015 13:15:53
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
правильно ли я понимаю,я могу ставить плановую цену такую же как розн.цена,например:визитка стоит 25 тг.и в плановую я ставлю 25?

Да, я так и делаю.
Спецификацию имеет смысл заполнять, если у вас списывается по нормам всегда одно и то же количество материалов на одни и те же виды продукции.



Автор: tanya01
Добавлено: #12  Вт Фев 17, 2015 13:16:18
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
в треб.накл. указываются все материалы из которых например мы будем делать визитки?а в отчете за смену уже сама ГП.?

правильно
NATA1686 говорит:
просто я не знаю сколько уйдет краски и бумаги на визитки в кол.ве 100 шт.Как быть с этим?

А вот эту часть дает тот, кто считает цену ваших визиток, мастер цеха, директор по производству, или кто еще, в общем тот, кто эти визитки изготавливать будет.



Автор: NATA1686
Добавлено: #13  Вт Фев 17, 2015 13:36:11
Заголовок сообщения:

Рита, tanya01, спасибо вам!еще сейчас посмотрела в треб.накл. у нас в УТП есть вкладка цена,а в другой программе Бух.для Казахстана такого нет... :shock: как быть?


Автор: tanya01
Добавлено: #14  Вт Фев 17, 2015 13:41:12
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
у нас в УТП есть вкладка цена,а в другой программе Бух.для Казахстана такого нет... как быть?

А вы посмотрите печатную форму, в ней должны быть цены по себестоимости.



Автор: NATA1686
Добавлено: #15  Вт Фев 17, 2015 13:54:49
Заголовок сообщения:

tanya01, спасибо. Да,есть в печатной форме,но получается в треб.накл. вышло сумма 2116,а по отчету за смену 2500 (т.к в плановую я поставила стоимость реализации),получается по счету 8110
сумма -384



Автор: tanya01
Добавлено: #16  Вт Фев 17, 2015 14:01:23
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
спасибо. Да,есть в печатной форме,но получается в треб.накл. вышло сумма 2116,а по отчету за смену 2500 (т.к в плановую я поставила стоимость реализации),получается по счету 8110

сумма -384

ААААА, так вот в отчете за смену и ставится общая сумма из требования накладной, иначе вы хвостов на счете 8110 не соберете, для того ручками все и вносим



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #17  Вт Фев 17, 2015 14:05:02
Заголовок сообщения:

tanya01 говорит:
ААААА, так вот в отчете за смену и ставится общая сумма из требования накладной, иначе вы хвостов на счете 8110 не соберете, для того ручками все и вносим

С. Ромазанов за такие дела линейкой по рукам бьет.
Вот эту тему посмотрите http://balans.kz/viewtopic.php?t=14597



Автор: tanya01
Добавлено: #18  Вт Фев 17, 2015 14:06:58
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
tanya01, спасибо. Да,есть в печатной форме,но получается в треб.накл. вышло сумма 2116,а по отчету за смену 2500 (т.к в плановую я поставила стоимость реализации),получается по счету 8110

сумма -384

У меня была следующая схема работы:
1 Заказ от покупателя.
2. Мастер цеха на основании заказа от покупателя пишет бланк - требование на склад, где перечисляется чего и сколько нужно взять чтобы получить Заказ.
3. На основании бланк - требования бухгалтер заполняет в программе форму "требование-накладная"
4. На основании формы "требование-накладная" создается в программе "отчет производства за смену", где ставится наименование произведенной продукции из "заказа" и себестоимость из требования-накладной.
Ну а затем можно и продавать готовую продукцию.



Автор: NATA1686
Добавлено: #19  Вт Фев 17, 2015 14:11:57
Заголовок сообщения:

tanya01, спасибо вам огромное,за то, что все расписали!!!

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

Рита говорит:
tanya01 говорит:
ААААА, так вот в отчете за смену и ставится общая сумма из требования накладной, иначе вы хвостов на счете 8110 не соберете, для того ручками все и вносим

С. Ромазанов за такие дела линейкой по рукам бьет.
Вот эту тему посмотрите http://balans.kz/viewtopic.php?t=14597


извиняюсь,я уже че то не в той ветке написала :oops:



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #20  Вт Фев 17, 2015 14:26:01
Заголовок сообщения:

Очень даже в той. Просто нехорошо делать корректировку вручную. В той ветке, на которую я дала ссылку, вы задавали свой вопрос, но не прочитали ее сначала. А там С. Ромазанов объяснял как правильно надо делать и ругался по поводу ручных корректировок.


Автор: NATA1686
Добавлено: #21  Вт Фев 17, 2015 14:40:49
Заголовок сообщения:

Рита, спасибо,честно я уже ту ветку на которую вы дали ссылку,читала уже 2 раза с начала и до конца...я уже весь день разбираюсь со всем этим и видно упустила этот момент.,пересмотрю обязательно

Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:

Рита говорит:
Очень даже в той. Просто нехорошо делать корректировку вручную. В той ветке, на которую я дала ссылку, вы задавали свой вопрос, но не прочитали ее сначала. А там С. Ромазанов объяснял как правильно надо делать и ругался по поводу ручных корректировок.

посмотрела эту ветку,но именно С.Ромазанов,что пишет по этому поводу не нашла :oops:



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #22  Вт Фев 17, 2015 15:00:09
Заголовок сообщения:

Ой, извините, я что-то не обратила внимания, что там его старый ник, раньше у Сергея был ник Cleaner.

Вот это пост http://balans.kz/viewtopic.php?p=150386#150386



Автор: NATA1686
Добавлено: #23  Вт Фев 17, 2015 15:01:34
Заголовок сообщения:

Рита, спасибо,сейчас посмотрю

Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:

Рита, посм. пожалуйста все ли верно,кроме минуса конечно



Автор: tanya01
Добавлено: #24  Вт Фев 17, 2015 15:21:01
Заголовок сообщения:

Я считаю, что неверно изначально то, что вы сначала изготавливаете готовую продукцию, а потом перемещаете материалы в производство. Т.е. по времени ваши документы должны идти в другом порядке.
А насчет итогового минуса... Я осветила свое мнение - Рита - свое, у меня не было минусов, у Риты видимо они закрывались "закрытием производства"



Автор: VFrol
Добавлено: #25  Вт Фев 17, 2015 15:22:01
Заголовок сообщения:

Рита, Человек пытается понять сразу все по производству в 1С . При этом все нагромождение ее же вопросов, уже в двух ветках, ее больше и больше загоняет в угол.
NATA1686, Давайте еще раз и по порядку :
1.У Вас сейчас УТП или БухУчет для Казахстана?

Добавлено спустя 58 секунд:

tanya01, Не согласен.



Автор: NATA1686
Добавлено: #26  Вт Фев 17, 2015 15:30:19
Заголовок сообщения:

VFrol, у меня сейчас БухУчет для Казахстана,до этого было УТП,но там производство не велось

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

VFrol, мой скрин,это просто пример



Автор: VFrol
Добавлено: #27  Вт Фев 17, 2015 15:41:12
Заголовок сообщения:

NATA1686,
В настройке БухУчет для Казахстана в документе "Отчет производства за смену"(ОПзС) всегда используются условные цены:
Плановая , розничная , победная и вообщем как назовете. Какую из этих цен использовать определяет константа "Тип цен плановой себестоимости продукции" в настройках программы.

Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:

Пошли далее:
Таким образом , как бы Вы не старались все равно 8110 на этом этапе (Ваш скрин) не закроется.
Судите сами - Вы пытаетесь угадать (или выжать из документа ТН) цену прямых затрат на выпуск продукции и вставить ее в документ ОПзС ,а в это время другой бухгалтер пытается провести очередное оприходование сырья , датой более ранней и т.д и т.п.



Автор: NATA1686
Добавлено: #28  Вт Фев 17, 2015 15:49:59
Заголовок сообщения:

VFrol, спасибо,насчет плановой я разобралась,я просто не могу понять почему у меня на конец выходит "минус"


Автор: tanya01
Добавлено: #29  Вт Фев 17, 2015 15:50:00
Заголовок сообщения:

VFrol говорит:
tanya01, Не согласен.

А это не ко мне, а к моему программисту, мне именно так объясняли :roll:
VFrol говорит:
В настройке БухУчет для Казахстана в документе "Отчет производства за смену"(ОПзС) всегда используются условные цены:

Плановая , розничная , победная и вообщем как назовете. Какую из этих цен использовать определяет константа "Тип цен плановой себестоимости продукции" в настройках программы.

Ну в общем-то не вижу ошибки в моих предыдущих объяснениях, тут каждый волен выбирать удобные для себя цифры



Автор: VFrol
Добавлено: #30  Вт Фев 17, 2015 15:56:18
Заголовок сообщения:

Поэтому
1.Создайте набор плановых цен для своей продукции , при помощи документа "Установка цен номенклатуры" и пусть они сами заполняют Ваш ОПзС.
2.Присвойте своей продукции "Номенклатурную группу" - это важно.
3.Используйте эту номенклатурную группу в документах "Требование - накладная"(ТН) и ОПзС.
4.Учтите документ ТН работает как списание ТМЦ , поэтому сумма списания = себестоимости материалов.
5.Создайте и используйте в Вышеперечисленных документах одну и ту же статью затрат, например "Материальные затраты"



Автор: NATA1686
Добавлено: #31  Вт Фев 17, 2015 16:01:52
Заголовок сообщения:

VFrol, спасибо,"Установку цен номенклатуры сделала",пока только одну позицию для пробы, остальное сейчас попробую сделать.

В конце месяца сделать "Закрытие месяца" сч.8110 должен закрыться?верно?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #32  Вт Фев 17, 2015 16:02:34
Заголовок сообщения:

tanya01, у вас не было минусов, потому что вы все подгоняете вручную. Это очень большие трудозатраты. А можно не париться, а корректировать все автоматически, для этого и нужна, в общем-то, 1С.
tanya01 говорит:
это не ко мне, а к моему программисту, мне именно так объясняли

Ну программисты разные бывают, как и бухгалтеры :)



Автор: VFrol
Добавлено: #33  Вт Фев 17, 2015 16:04:14
Заголовок сообщения:

Далее:
Всегда следите , чтобы аналитика в документах была заполнена (подразделение,номенклатурная группа) и совпадала у ОПзС с ТН.
Теперь приступаем к выпуску:
1.ТН - списание сырья
проводки Дт8110 (Аналитика!!) Кт1310 = себестоимость сырья.
2.ОПзС
проводки Дт1320 Кт8110(Аналитика!!) = плановая себестоимость.
Можно документы поставить наоборот, все равно 8110 может не закрыться , потому что плановая себестоимость<>себестоимость сырья

Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:

Теперь мы видим на складах готовую продукцию(ГП), радостно продаем ее по спекулятивным ценам и подсчитываем барыши.
Но...
Для того чтобы себестоимость ГП стала реальной , каждый месяц Вы должны произвести закрытие периода , документом
"Закрытие месяца" и добиться, чтобы производственные счета закрылись, тем самым скорректировав Вашу разницу между затратами и плановой ценой.
Учтите это только "верхушка айсберга производства.."
Освойте прямые затраты. Попробуйте закрыть месяц.



Автор: NATA1686
Добавлено: #34  Вт Фев 17, 2015 16:27:15
Заголовок сообщения:

VFrol, спасибо вам огромнейшее! :bravo: :bravo: :bravo: все сделала,так как вы написали,минус ушел :Yahoo!:

еще один момент на сч.1320 сумма 2116 и сч.8110 сумма 2116,все закрылось суммы одинаковые,значит все верно?



Автор: VFrol
Добавлено: #35  Вт Фев 17, 2015 16:43:47
Заголовок сообщения:

Всегда просматривайте анализ счета 8110 , не убежали ли затраты на счет 1341(незавершенное производство).
Такого быть не должно если в подразделении был выпуск готовой продукции.



Автор: NATA1686
Добавлено: #36  Вт Фев 17, 2015 16:56:36
Заголовок сообщения:

VFrol, спасибо,если выпуска ГП продукции не было,тогда на сч.1341 будет сальдо,верно?

подскажите пожалуйста по поводу закрытия месяца,перенос незавер. производства галочку ставить всегда?



Автор: VFrol
Добавлено: #37  Вт Фев 17, 2015 17:07:41
Заголовок сообщения:

NATA1686, Это как раз тот случай про 1341.
Закрываем месяц без этой галочки. Просматриваем 8110. Видим что счет не закрылся.
Далее проверяем правильно ли выбрано подразделение (может перепутали аналитику "Подразделение"),
правильно ли выбраны "номенклатурные группы".Если все правильно, тогда напрягаем память и вспоминаем, а был ли вообще выпуск продукции в этом подразделении. Если не было то нужно включить галочку незавер. и отправить все затраты на сч.1341, до нового месяца.



Автор: NATA1686
Добавлено: #38  Ср Фев 18, 2015 10:33:02
Заголовок сообщения:

VFrol, спасибо,а как быть в таком случае:пришел клиент (частное лицо),ему документы не нужны,но мы соответственно делаем ему к примеру те же визитки...

Получается так же делаю Треб.накл. и отчет произ-ва за смену,но эти визитки будут висеть на остатке так?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #39  Ср Фев 18, 2015 12:16:52
Заголовок сообщения:

Нет, вы должны у себя в 1С оформить документ "Реализация ТМЗ и услуг" на "физическое лицо" без конкретизации ФИО и пр. (можно не распечатывать) и без выписки счета-фактуры.


Автор: NATA1686
Добавлено: #40  Ср Фев 18, 2015 13:47:14
Заголовок сообщения:

Рита, спасибо!


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ