» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Учет в автотранспортных организациях

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Karrik
Добавлено: #1  Пт Апр 18, 2014 13:55:37
Заголовок сообщения: Учет в автотранспортных организациях

Здравствуйте!

Прошу помощи в следующем:

ТОО (ОУР, НДС) вид деятельности - транспортные услуги. Какой счет нужно указывать при списании ГСМ, автозапчастей на машины? Можем ли использовать счет 8110?



Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #2  Пт Апр 18, 2014 14:08:38
Заголовок сообщения:

Karrik говорит:
Можем ли использовать счет 8110?

Не советую. Это счета производственного учета, которые в итоге закрываются на готовую продукцию, а у Вас услуги. Для Вашего вида деятельности используйте счета 7-й группы.



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Пт Апр 18, 2014 14:11:07
Заголовок сообщения:

Karrik говорит:
транспортные услуги

Karrik говорит:
Можем ли использовать счет 8110?

Верное решение.
С ув.



Автор: Karrik
Добавлено: #4  Пт Апр 18, 2014 14:34:47
Заголовок сообщения:

Каимова Ольга,

А из 7-ой группы какой именно счет правильней будет использовать?

esiphi,

Как вы считаете, лучше использовать 8110 или 8310?



Автор: esiphi
Добавлено: #5  Пт Апр 18, 2014 14:43:06
Заголовок сообщения:

Karrik говорит:
лучше использовать 8110

Потому что у Вас
Karrik говорит:
вид деятельности - транспортные услуги
основной,а сч. 8310" Вспомогательное производство".
С ув.



Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #6  Пт Апр 18, 2014 15:13:38
Заголовок сообщения:

esiphi, предложите, пожалуйста, проводки по закрытию сч.8110.


Автор: esiphi
Добавлено: #7  Пт Апр 18, 2014 15:17:51
Заголовок сообщения:

Каимова Ольга говорит:
проводки по закрытию сч.8110.

Предлагаю:
1.Дт 8110-Кт 1310 и т.д.
2.Дт 7010-Кт 8110.
3.Дт 5510-Кт 7010.
4.Дт 5610-Кт 5510.
С ув.



Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #8  Пт Апр 18, 2014 15:23:53
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
1.Дт 8110-Кт 1310 и т.д.
2.Дт 7010-Кт 8110.

8110-1310 списание ТМЗ в производство
1320-8110 оприходование готовой продукции
7010-1320 списание готовой продукции при реализации
Всегда считала, что вот так верно.
А при оказании услуг для чего нужно
esiphi говорит:
2.Дт 7010-Кт 8110.
?


Автор: ОльгаПроф
Добавлено: #9  Пт Апр 18, 2014 15:27:51
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Предлагаю:
1.Дт 8110-Кт 1310 и т.д.
2.Дт 7010-Кт 8110.
3.Дт 5510-Кт 7010.
4.Дт 5610-Кт 5510.
С ув.

Тоже верно, видела во многих организациях (занимающихся предоставлением услуг) списывается всё на 8110, потом закрывается на 7010

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

Каимова Ольга говорит:
А при оказании услуг для чего нужно

Услуги наверное тоже должны иметь свою себестоимость.



Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #10  Пт Апр 18, 2014 15:29:09
Заголовок сообщения:

При списании ГСМ и резины для оказания транспортных услуг я бы использовала счет 7410.
7410-1310



Автор: ОльгаПроф
Добавлено: #11  Пт Апр 18, 2014 15:33:29
Заголовок сообщения:

Каимова Ольга говорит:
При списании ГСМ и резины для оказания транспортных услуг я бы использовала счет 7410.
7410-1310

7410 - это же счет при реализации основных средств, он привязан к ОС напрямую



Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #12  Пт Апр 18, 2014 15:34:39
Заголовок сообщения:

ОльгаПроф говорит:
7410 - это же счет при реализации основных средств, он привязан к ОС напрямую

Это счет Расходы по выбытию активов. ТМЗ это тоже актив.



Автор: ОльгаПроф
Добавлено: #13  Пт Апр 18, 2014 15:36:14
Заголовок сообщения:

Но в данном случае ведь основной вид деятельности оказание услуг? При чем здесь расходы по выбытию активов?


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #14  Пт Апр 18, 2014 15:39:25
Заголовок сообщения:

ОльгаПроф говорит:
При чем здесь расходы по выбытию активов?

Потому как списываем ГСМ и резину, т.е несем расходы по выбытию актива.



Автор: ОльгаПроф
Добавлено: #15  Пт Апр 18, 2014 15:41:27
Заголовок сообщения:

Каимова Ольга говорит:
Потому как списываем ГСМ и резину, т.е несем расходы по выбытию актива.

В этом случае не определена будет себестоимоисть произведенных услуг. Ну им выбирать по какому пути идти.



Автор: Karrik
Добавлено: #16  Пт Апр 18, 2014 15:49:41
Заголовок сообщения:

Нам необходимо привязать списание материалов к себестоимости оказываемых транспортных услуг.


Автор: ОльгаПроф
Добавлено: #17  Пт Апр 18, 2014 16:05:59
Заголовок сообщения:

Karrik говорит:
Нам необходимо привязать списание материалов к себестоимости оказываемых транспортных услуг.

тогда вот так
esiphi говорит:

1.Дт 8110-Кт 1310 и т.д.
2.Дт 7010-Кт 8110.



Автор: Karrik
Добавлено: #18  Пт Апр 18, 2014 16:15:30
Заголовок сообщения:

Начинаю по-немногу понимать как действовать :)

Возникает следующий вопрос: Как это оформить в 1С:8.2?

Правильней будет через: "Склад" - "Списание ТМЗ" или "Производство" - "Требование-накладная"?

И еще вопрос: Проводка Дт7010-Кт8110 - имеется ввиду "Реализация"?

Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

А проводка: Дт5510-Кт7010 - подразумевается "Закрытие месяца"?



Автор: ОльгаПроф
Добавлено: #19  Пт Апр 18, 2014 16:24:47
Заголовок сообщения:

Karrik говорит:
Правильней будет через: "Склад" - "Списание ТМЗ"

можно так
Karrik говорит:
И еще вопрос: Проводка Дт7010-Кт8110 - имеется ввиду "Реализация"?

нет, это и есть себестоимость, закрытие производственного счета на себестоимость в конце месяца обычно
реализация как обычно 1210-6010
Karrik говорит:
А проводка: Дт5510-Кт7010 - подразумевается "Закрытие месяца"?

верно



Автор: Karrik
Добавлено: #20  Пт Апр 18, 2014 16:34:17
Заголовок сообщения:

ОльгаПроф,

и последний вопрос :) :

а "Реализацию" правильней делать через: "Продажа" - "Реализация ТМЗ и услуг (в табличной части не отражается счет 7010)" или "Продажа" - "Акт об оказании производственных услуг (в табличной части отражается счет 7010)"?



Автор: ОльгаПроф
Добавлено: #21  Пт Апр 18, 2014 16:39:13
Заголовок сообщения:

Karrik говорит:
"Реализацию" правильней делать через: "Продажа" - "Реализация ТМЗ и услуг

вот так, а вам и не надо чтобы в табличной части отражался счет



Автор: Karrik
Добавлено: #22  Пт Апр 18, 2014 17:55:55
Заголовок сообщения:

Спасибо всем за помощь! :Rose:


Автор: Каимова Ольга
Добавлено: #23  Пт Апр 18, 2014 18:17:46
Заголовок сообщения:

Все-таки мне не понятно: каким документом сформируется проводка 8110-7010? Если только 1С перенастроить? Или как?


Автор: ОльгаПроф
Добавлено: #24  Пн Апр 21, 2014 09:09:16
Заголовок сообщения:

Каимова Ольга говорит:
Все-таки мне не понятно: каким документом сформируется проводка 8110-7010? Если только 1С перенастроить? Или как?

Вы правы, в закрытии периода добавляется строчка, формируется проводка 8110-7010



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ