| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Можно ли взять НДС в зачет по фискальному чеку и квитанции к ПКО? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #1  Ср Мар 12, 2014 20:35:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Правильно так:
Только не "можете отразить", а обязаны. |
|||
| Автор: | Karrik | ||||
| Добавлено: | #2  Ср Мар 12, 2014 17:59:49 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
naruto.aiman, Мырзабаева Б.М., в акте сверки нет вышеупомянутых оборотов за январь 2013 г. Значит, не должен отражать оборот в ф. 300.00? Мырзабаева Б.М.,
naruto.aiman,
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Как все-таки должно быть правильно? |
|||||
| Автор: | naruto.aiman | ||||||
| Добавлено: | #3  Вт Мар 11, 2014 09:33:19 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Согласна, cчитаю что необходимо написать письмо с просьбой, чтобы дали дубликаты АВР и счет-фактуру.
нет, так как
|
|||||||
| Автор: | Мырзабаева Б.М. |
| Добавлено: | #4  Пн Мар 10, 2014 16:04:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Karrik, Основанием для отнесения НДС в зачет является счет-фактура, без данного документа Вы не имеете право относить НДС в зачет. Если счетов-фактур не будет, то можете отразить такие приобретения в строке 300.00.015 (Товары, работы, услуги, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен). |
|
| Автор: | Karrik |
| Добавлено: | #5  Пн Мар 10, 2014 15:46:25 |
| Заголовок сообщения: | |
naruto.aiman, в одной квитанции напечатанА фимилия и инициалы нашего директора в строке "принято от", во второй - ручкой написано наше ТОО. Наверное, стоит запросить акт сверки и посмотреть указана ли у них реализация и, если да, то запросить счет-фактуру и АВР. А если не будет счета-фактуры и АВР, все равно могу отразить в ф. 300 данные рекламные услуги? |
|
| Автор: | naruto.aiman | ||||
| Добавлено: | #6  Пн Мар 10, 2014 15:38:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Квитанция к ПКО на Ваше ТОО написано? -Если да, то считаю необходимо запросить АВР и счет-фактуру.
Да, но первичные документы должны быть. |
|||||
| Автор: | Karrik |
| Добавлено: | #7  Пн Мар 10, 2014 14:22:09 |
| Заголовок сообщения: | Можно ли взять НДС в зачет по фискальному чеку и квитанции к ПКО? |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ТОО (ОУР, НДС) получило рекламные услуги в январе 2013 г. Из документов имеются только квитанция к ПКО и фискальный чек. Должны ли рекламные услуги отразиться в ф. 300 в зачетном разделе? Добавлено спустя 28 минут 17 секунд: И еще ТОО приобретало ГСМ за наличку в январе 2013 г.. Из документов имеются только фискальный чек и товарный чек. Должен ли данный оборот отразиться в ф. 300 в разделе "НДС в зачет"? |
|