» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Счет-фактуры неплательщика НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Marinochka21
Добавлено: #1  Пт Май 18, 2007 00:14:40
Заголовок сообщения: Счет-фактуры неплательщика НДС

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=130439#130439

У меня такой вопрос. Имеет ли право ИП по упрощенке не являющийся плательщиком НДС выдавать счет фактуры?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Пт Май 18, 2007 00:25:05
Заголовок сообщения:

да, имеет.
Цитата:

Статья 235. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
...
2) поставщиком, являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость на дату выписки счета-фактуры, выставлен счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи на реализованные товары (работы, услуги) на территории Республики Казахстан. Если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса, счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, выписывается с отметкой «Без НДС»;



Автор: Marinochka21
Добавлено: #3  Пт Май 18, 2007 00:49:22
Заголовок сообщения:

нужно ли будет в связи с началом выдачи счет-фактур сдавать какие-нибудь дополнительные формы?


Автор: Belar
Добавлено: #4  Пт Май 18, 2007 01:06:06
Заголовок сообщения:

Не плательщикам НДС не нужно доп.ничего сдавать по сч-фактурам без НДС


Автор: Marinochka21
Добавлено: #5  Пт Май 18, 2007 01:25:28
Заголовок сообщения:

Спасибо за помощь.
Но почему же тогда в налоговой мне сказали зарегистрироваться плательщиком НДС, заверяя, что без такой регистрации все выданные мною счет-фактуры будут недействительны.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Пт Май 18, 2007 01:37:13
Заголовок сообщения:

было бы удивительно, если бы они сказали наоборот.
не спрашивали у них, а ГДЕ это написано ?



Автор: Marinochka21
Добавлено: #7  Пт Май 18, 2007 01:45:45
Заголовок сообщения:

Нда. Складывается мнение, что в налоговой конкурс идет - кто большее количество человек "разведет".


Автор: Belar
Добавлено: #8  Пт Май 18, 2007 03:01:17
Заголовок сообщения:

Marinochka21 говорит:
Спасибо за помощь.
Но почему же тогда в налоговой мне сказали зарегистрироваться плательщиком НДС, заверяя, что без такой регистрации все выданные мною счет-фактуры будут недействительны.

Ерунда, конечно.
Но давайте разрешим налоговой признавать их недействительными. Кто, что, в каком месте от этого потеряет (или получит)?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Пт Май 18, 2007 08:32:15
Заголовок сообщения:

и вообе who is недействительный СФ ? где это понятие в Кодексе ? или у нас вместо Кодекса - инспектор, доброе слово и револьвер ?

а началась эта партизанщина (вольная трактовка Кодекса инспекторами) с понятий лжепредприятие и лжеРНН, до сих пор не определенных в Кодексе...



Автор: Marinochka21
Добавлено: #10  Пт Май 18, 2007 08:51:11
Заголовок сообщения:

Раз уж доказали, что счет-фактуры выдавать мне можно, не подскажите как из регистрировать? В смысле, существуют какие-то специальные журналы регистрации счет-фактур и актов выполненных работ или просто у себя в какой-нибудь тетрадочке все записываешь, дабы не напутать их нумерацию?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #11  Пт Май 18, 2007 08:55:14
Заголовок сообщения:

для упрощенки нумерация СФ и др. бух. документов желательна. проще всего купить программу, желательно типовую конфигурацию.


Автор: Marinochka21
Добавлено: #12  Пт Май 18, 2007 08:58:12
Заголовок сообщения:

Т.е, если я правильно поняла, типовых журналов для этого не предусмотрено?


Автор: Elis
Добавлено: #13  Пт Май 18, 2007 12:20:31
Заголовок сообщения:

Давно был утверждена форма журнала, но это было еще до электронных форм отчетности. У меня сохранилась, вот посмотрите, сделайте себе в тетрадке или в Excele.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #14  Пт Май 18, 2007 13:16:25
Заголовок сообщения:

как форма неплоха. за исключением того косяка самой формы, что в одном СФ может быть несколько ставок НДС в общем случае, а предусмотрена только одна графа. нужно бы графу - основная ставка НДС и льготная (вторая ставка ндс), точно также делить суммы ндс на основную и льготную-вторую, либо приводить сФ построчно...

и еще эта форма отменена, это уже обсуждали на форуме...



Автор: Elis
Добавлено: #15  Пт Май 18, 2007 14:38:44
Заголовок сообщения:

Что она уже не используется, я знаю. Говорю же - она действовала еще до электронных форм отчетности.

Но насчет "отменена" - самого приказа или постановления не помню. Поищу по форуму, или в той ветке тоже на НПА не ссылались? А, Семен?

К тому же девушке хоть что-то нужно для ручного ведения учета.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #16  Пт Май 18, 2007 14:49:58
Заголовок сообщения:

ссылался и даже сам приказ с перечеркнутыми строками прикладывал.


Автор: Elis
Добавлено: #17  Пт Май 18, 2007 15:10:49
Заголовок сообщения:

Не нашла чего-то... Не поможите? Вы контекст помните?


Автор: Marinochka21
Добавлено: #18  Пт Май 18, 2007 19:20:49
Заголовок сообщения:

А насчет регистрации актов выполненных работ не подскажите? Для них тоже утвержденных журналов нет?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #19  Пт Май 18, 2007 19:28:15
Заголовок сообщения:

нету. боле того - утвержденной фомы самого акта вып. работ нету (кроме форм КС-2, КС-3 для строительства).

Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:

Лене.
Приказ 712 от 14 июля 2000 г., написан на каждом СФ.
правовое состояние приказа - "утратил силу".



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #20  Вт Сен 11, 2007 11:55:06
Заголовок сообщения:

Танкист Сема говорит:
было бы удивительно, если бы они сказали наоборот.
не спрашивали у них, а ГДЕ это написано ?


КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 211. Выписка фиктивного счета-фактуры
Выписка налогоплательщиком фиктивного счета-фактуры -
влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере ста двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двухсот процентов от суммы налогов на добавленную стоимость, включенной в счет-фактуру.

Примечание. Фиктивным счетом-фактурой признается счет-фактура, выписанный плательщиком, не состоящим на учете по налогу на добавленную стоимость, а равно лицом, фактически не производившим выполнение работ, оказание услуг, отгрузку товаров и включающий в себя сумму налога на добавленную стоимость.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #21  Вт Сен 11, 2007 13:33:25
Заголовок сообщения:

согласно ст.242 НК РК оформление счета-фактуры не требуется при предоставлении товаров (работ, услуг), освобожденных от НДС


Автор: Galli
Добавлено: #22  Ср Сен 12, 2007 08:32:11
Заголовок сообщения:

НО согласно Налоговому кодексу выписывать сч-ф без НДС не является нарушением??? Или все-таки:предприятие ,работающее без НДС не должно выписывать сч-ф,т.к.явно нарушает закон и при проверке будет нести ответственность ?


Автор: т.Сема
Добавлено: #23  Ср Сен 12, 2007 08:39:15
Заголовок сообщения:

1. это не является нарушением
2. не будет нести отв-ть



Автор: Евдокия
Добавлено: #24  Ср Сен 12, 2007 10:16:44
Заголовок сообщения:

Цитата:
включающий в себя сумму налога на добавленную стоимость


Если не стоите на учете вы же в счет-фактуре не указываете сумму НДС, поэтому данная статья не применяется. Пишите "Без НДС". Все. Какие могут быть проблемы. В НК либо вы их, либо они вас не так поняли. Когда-то сама задавала такой вопрос. Ответили, до тех пор пока оборот по реализации не дойдет до указанной в Налоговом Кодексе суммы, становиться на учет не обязательно. И сказали, что в счет-фактуре в этом случае указывать "Без НДС". Вот так.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #25  Вт Мар 11, 2008 10:11:14
Заголовок сообщения:

здраствуйте, у меня вопрос: если сдается в аренду помещения, имеем ли права выдавать СФ? если в конце приписать без учета НДС. кто может точно ответить на вопрос по СФ. Я сама ИП, и сдаю упращенку, не состаю на НДС. что делать...?


Автор: Забава
Добавлено: #26  Ср Мар 12, 2008 02:34:39
Заголовок сообщения:

Гость говорит:
если сдается в аренду помещения, имеем ли права выдавать СФ? если в конце приписать без учета НДС

Имеете. Только не в конце приписать "без учета НДС. Когда будете заполнять счет фактуру, вы поймете что куда "приписывать" :wink:



Автор: Beelz
Добавлено: #27  Чт Мар 27, 2008 15:16:07
Заголовок сообщения:

Помогите пожалуйста.
С меня требуют переделать счет-фактуру где будет указан столбец акцизы, в соответствии с какой статьей кодекса это вообще необходимо -мы не являемся плательщиками акциза.



Автор: Tary
Добавлено: #28  Чт Мар 27, 2008 15:55:05
Заголовок сообщения:

Beelz говорит:
Помогите пожалуйста.
С меня требуют переделать счет-фактуру где будет указан столбец акцизы, в соответствии с какой статьей кодекса это вообще необходимо -мы не являемся плательщиками акциза.

В стандартной Сч/ф колонка Акцизы присутствует. А для того, чтобы документ , в данном случае Сч/ф , был зачтен, он должен выглядеть соответственно стандартам.



Автор: Beelz
Добавлено: #29  Чт Мар 27, 2008 16:00:06
Заголовок сообщения:

Tary
А вы мне напишите статью, на основании которой эта колонка должна присутствовать? в 242 статье ничего не сказано

Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

Tary
Что значит в стандарной должна присутстоввать и какая с/ф явл стандартной - это налоговый документ в налоговом законодательсве не сказано что обязательно должна присутствовать колонка акцизы, тем более мы не плательщики.



Автор: Tary
Добавлено: #30  Чт Мар 27, 2008 16:19:29
Заголовок сообщения:

Beelz говорит:
А вы мне напишите статью, на основании которой эта колонка должна присутствовать? в 242 статье ничего не сказано

а Приказ Министра государственных доходов Республики Казахстан

от 14 июля 2000 года N 712 О формах счетов-фактур и порядке

их применения, подойдет?
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=CD190E65-EB44-4E08-81D4-F46A4CFF9841&doc_id=1019874



Автор: Beelz
Добавлено: #31  Пт Мар 28, 2008 16:22:04
Заголовок сообщения:

Tary
Ага подойдет

Добавлено спустя 48 минут 36 секунд:

Tary
А терь скажите, что мы должны принимать во внимание если есть приказ и налоговый кодекс - приказ министра или кодекс?



Автор: Visitor
Добавлено: #32  Чт Авг 21, 2008 17:35:47
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
Танкист Сема говорит:
было бы удивительно, если бы они сказали наоборот.
не спрашивали у них, а ГДЕ это написано ?


КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 211. Выписка фиктивного счета-фактуры
Выписка налогоплательщиком фиктивного счета-фактуры -
влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере ста двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двухсот процентов от суммы налогов на добавленную стоимость, включенной в счет-фактуру.

Примечание. Фиктивным счетом-фактурой признается счет-фактура, выписанный плательщиком, не состоящим на учете по налогу на добавленную стоимость, а равно лицом, фактически не производившим выполнение работ, оказание услуг, отгрузку товаров и включающий в себя сумму налога на добавленную стоимость.

и как это согласуется с 235-ой статьей п2 НК???

Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:

на предыдущее сообщение (сообщение #32 ) можно не отвечать, прошу прощения, не дочитал тему жалко, что нет кнопки "Удалить сообщение" для авторов сообщения



Автор: Бывшый налоговик
Добавлено: #33  Пт Сен 19, 2008 20:35:28
Заголовок сообщения:

Заметьте "и включающий в себя сумму налога на добавленную стоимость". Так что проблем при выписке не плательщиком не будет по моему :)


Автор: гость
Добавлено: #34  Вт Фев 17, 2009 19:57:23
Заголовок сообщения:

а равно ... "и" включающий в себя сумму ндс


Автор: Zhadik
Добавлено: #35  Ср Апр 29, 2009 13:06:17
Заголовок сообщения: снятие с учета по НДС

Добрый подскажите пожалуйста что делать, мы переехали с юр. адреса и не успели сделать перерегистрацию адреса и нас сняли с учета по НДС на taxkz.kz, без нашего ведома а мы выписывали счета фактуры теперь мы попадаем под ст.211.?,куда и в какой отдел нужно подходить в НК?


Автор: Solitary
Добавлено: #36  Ср Апр 29, 2009 13:18:25
Заголовок сообщения: Re: снятие с учета по НДС

Zhadik говорит:
Добрый подскажите пожалуйста что делать, мы переехали с юр. адреса и не успели сделать перерегистрацию адреса и нас сняли с учета по НДС на taxkz.kz, без нашего ведома а мы выписывали счета фактуры теперь мы попадаем под ст.211.?,куда и в какой отдел нужно подходить в НК?

те сч/ф, которые вы выписали по незнанию, что вы сняты с рег. учета по НДС - теперь необходимо заменить.
т.к. вас могу привлечь согласно КоАП за выписку фиктивного сч/ф
статья
Статья 211. Выписка фиктивного счета - фактуры

Цитата:
Выписка налогоплательщиком фиктивного счета - фактуры, -

влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере ста двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двухсот процентов от суммы налогов на добавленную стоимость, включенной в счет - фактуру.

Примечание. Фиктивным счетом - фактурой признается счет - фактура, выписанный плательщиком, не состоящим на учете по налогу на добавленную стоимость, а равно лицом, фактически не производившим выполнение работ, оказание услуг, отгрузку товаров, и включающий в себя сумму налога на добавленную стоимость.



Автор: Юнона
Добавлено: #37  Ср Май 13, 2009 12:53:43
Заголовок сообщения:

вопрос перенесен из ветки http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=189940#189940

Нерезидент Баланса говорит:
По ст.230 НК(по старому НК) организация была освобождена от уплаты НДС,хотя была зареистрирована,но по новому НК эту статью убрали ,теперь мы платильщики НДС.Вопрос такой: в 2007 году был заключен договор с оганизацией, допустим на сумму 5 000 000т.Из них на половину мы в конце 2008 года выдали акт выполненной работы и с\ф БЕЗ НДС. А как же быть в 2009 годус отавшейся суммой по котракту перезаключать контракт или же на основании старого контракта так и выдавать с\фактуру БЕЗ НДС.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ