Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Зачет НДС, уплаченного по импорту из ...
    в каком периоде надо брать в зачет уплаченную сумму НДС по импорту. форма 320
    Операции по импорту из стран Таможенного Союза
    Занижение дохода по КПН по импорту с третьих стран - что это?
    На лицевом счете несколько раз зачислился НДС по импорту из стран ЕАЭС
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С 8.2 не берет в зачет сумму НДС по импорту из стран ТС     
    Elena_sud
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Мар 13, 2013 11:21:41   

    Добрый день! прошу очень помочь! 1С 8.2 не берет в зачет сумму НДС по импорту из стран ТС. все делаю по инструкции http://1c-rating.kz/articles/170126/#01 по этой ссылке.... но сумма ндс так и не берется к зачету, а в оборотке висит по дебету на счете 1630.... кто сталкивался? можете помочь... а то год закрывать вот вот уже, а такой бардак творится Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SvKos
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Мар 13, 2013 12:13:04   

    А какие проводки формирует документ "Регистрация прочих операций" ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_sud
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 13, 2013 12:17:06   

    1420-1630 .... получается 1630 транзитный.

    Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:

    может кто то как то по другому оформляет все это??? я делаю поступление , потом заявление, потом регистрация проч. оборотов. потом оплата...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SvKos
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 13, 2013 12:30:36   

    Да, 1630 транзитный. На него По заявлению О ввозе товаров и уплате косвенных налогов 1630-3130 НДС по дебету и та же сумма списывается с кредита после Регистрации прочих оборотов 1420-1630. Все должно закрыться красиво.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Мар 13, 2013 12:31:20   

    Elena_sud говорит:
    может кто то как то по другому оформляет все это??? я делаю поступление , потом заявление, потом регистрация проч. оборотов. потом оплата...

    А что не нравится? Вы делаете все правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_sud
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Мар 13, 2013 12:35:44   

    давайте я по шагово все опишу..... может что то пропускаю????? почему в обортке сумма ндс так и остается висеть на 1630?

    Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:

    VFrol говорит:
    А что не нравится?

    не нравится что к зачету не берет и то что висит по дебету на 1630 и не закрывается....

    делаю
    1) поступление тмз-импорт 1330-3310
    2) заявл. о ввозе 1630 - 3130
    3) оплата 3130 - 1030
    4) рег проч операций 1420 - 1630
    и после этого в конце квартала делаю закрытие тесяца , выставляю галку НДС к зачету. и сумма ндс так и остается висеть на 1630 по дт!!!
    вот это мне и не нравится!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Мар 13, 2013 13:42:36   

    Проводки красивые,суммы покажите
    Дт1630 Кт3130 =
    Дт 1420 Кт 1630 =
    Закрытие месяца тут не нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_sud
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Мар 13, 2013 14:19:47   

    все спасибо! все закрылось) все удалила и сделала по новой)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz