» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Ф.300.00- сдавать как первоначальная или очередная, если ранее были плательщиками НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: biruza3
Добавлено: #1  Вт Янв 22, 2013 13:35:58
Заголовок сообщения: Ф.300.00- сдавать как первоначальная или очередная, если ранее были плательщиками НДС?

Добрый день.
ТОО ранее было плательщиком НДС, затем в 2006 году с НДС снялись и сдали ликвидационную форму 300.00.
Теперь в этом году опять встали по учёту НДС, как правильно будет указывать в отчёте, форма - очередная или первоначальная?



Автор: Поликсени
Добавлено: #2  Вт Янв 22, 2013 13:37:43
Заголовок сообщения:

biruza3 говорит:
первоначальная

:yes:



Автор: biruza3
Добавлено: #3  Вт Янв 22, 2013 13:39:05
Заголовок сообщения:

Просто ранее как-то обсуждали, что если платили и отчитывались по налогам в периоде, то надо ставить очередную. НДС это не касается?


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #4  Вт Янв 22, 2013 15:57:21
Заголовок сообщения:

Да, НДС это не касается. Если вы сдавали ликвидационную форму 300, то теперь должны сдать очередную.

Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды:

Рита говорит:
то теперь должны сдать очередную.

Извините, не очередную, а первоначальную конечно же, как говорит Поликсени,



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ