» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Ф.300.00- сдавать как первоначальная или очередная, если ранее были плательщиками НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | biruza3 |
Добавлено: | #1  Вт Янв 22, 2013 13:35:58 |
Заголовок сообщения: | Ф.300.00- сдавать как первоначальная или очередная, если ранее были плательщиками НДС? |
Добрый день. ТОО ранее было плательщиком НДС, затем в 2006 году с НДС снялись и сдали ликвидационную форму 300.00. Теперь в этом году опять встали по учёту НДС, как правильно будет указывать в отчёте, форма - очередная или первоначальная? |
Автор: | Поликсени | ||
Добавлено: | #2  Вт Янв 22, 2013 13:37:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
:yes: |
Автор: | biruza3 |
Добавлено: | #3  Вт Янв 22, 2013 13:39:05 |
Заголовок сообщения: | |
Просто ранее как-то обсуждали, что если платили и отчитывались по налогам в периоде, то надо ставить очередную. НДС это не касается? |
Автор: | Ирина Локтионова | ||
Добавлено: | #4  Вт Янв 22, 2013 15:57:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, НДС это не касается. Если вы сдавали ликвидационную форму 300, то теперь должны сдать очередную. Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды:
Извините, не очередную, а первоначальную конечно же, как говорит Поликсени, |