» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

приложение100.12

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Вт Апр 10, 2007 18:02:50
Заголовок сообщения: приложение100.12

Не подскажите, дамы и господа, где в 12 приложении отражаются приобретенные услуги, которые относятся на себестоимость импортного товара? И таможенные платежи?
С уважением,



Автор: NataV
Добавлено: #2  Вт Апр 10, 2007 21:48:24
Заголовок сообщения:

В прочих расходах по строке Р.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Ср Апр 11, 2007 09:39:48
Заголовок сообщения:

Таможенные платежи тоже туда же? На РНН НК?
А кто-гибудь сталкивался с НДСом неразрешенным к зачету и относящегося на расходы. На какой РНН его сажать? Везде говорится, что либо по стр 003 А или 003 S, но нигде не сказано на какой РНН? Дробить на все списанные услуги пропорционально- не реально!



Автор: NataV
Добавлено: #4  Ср Апр 11, 2007 12:13:24
Заголовок сообщения:

А что, если на свой РНН?


Автор: Лара
Добавлено: #5  Ср Апр 11, 2007 13:41:14
Заголовок сообщения:

г-жа Хорина советовала на свой РНН, а некоторые аудиторы говорят -дробить. Интересно чем это чревато?!
А что по поводу таможенных платежей и пошлин?



Автор: NataV
Добавлено: #6  Ср Апр 11, 2007 14:47:15
Заголовок сообщения:

А таможенные платежи и пошлины перечисляются на РНН НК, вот их и ставьте.


Автор: Лара
Добавлено: #7  Чт Апр 12, 2007 10:18:24
Заголовок сообщения:

А они случайно не вкл в стр 003 В в сумме импортного товара?


Автор: NataV
Добавлено: #8  Чт Апр 12, 2007 11:04:15
Заголовок сообщения:

По логике вещей, поступление по импорту отражается по коду страны импортера, но ведь пошлину и т.д. мы платим не импортеру, а в Минфин через НК... вот...


Автор: Melli в гостях
Добавлено: #9  Чт Апр 12, 2007 13:23:14
Заголовок сообщения:

Таможенные пошлины включаются в сумму импортируемого товара, а значит отражаются в строке 100.12.003 В и Простовляется РНН НК


Автор: Лара
Добавлено: #10  Чт Апр 12, 2007 15:26:53
Заголовок сообщения:

Еще, чуть не в тему, но в по тому же 12 приложению.есть например расходы не идущие на вычеты. Например, недостача, штрафы в бюджет, благотворительно переданный товар.
Где отражаются такие суммы, в какой стр?
А по товару отдельно- он учитывается в оборотах "на начало" и "на конец налогового периода", при этом не идет на вычеты, тогда он больше нигде не отражается и корректируется стр. 12.010?
ИЛи наоборот, он учитывается в этих внутренних оборотах и поэтому корректируется стр 12.010?
С уважением,



Автор: Melli в гостях
Добавлено: #11  Чт Апр 12, 2007 18:36:48
Заголовок сообщения:

Лара говорит:
Еще, чуть не в тему, но в по тому же 12 приложению.есть например расходы не идущие на вычеты. Например, недостача, штрафы в бюджет, благотворительно переданный товар.
Где отражаются такие суммы, в какой стр?

Эти суммы отражаются в приложении 40 в строке 100.40.33 но только в столбике по фин.отчётности (из за этого выплывет разница).
Только не понятно зачем Вы в себестоимость заложили эти штрафы?
Если так, то (ИМХО) думаю не будет большим нарушением, если отнесёте строку 100.12.010



Автор: Лара
Добавлено: #12  Пт Апр 13, 2007 09:50:27
Заголовок сообщения:

Мы их не отажали в с/ст. Штрафы на 821.2, недостачи Дт 334,3 Кт 222,
Благотворительность Дт 821,2 Кт 222.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ