» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | приложение100.12 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Вт Апр 10, 2007 18:02:50 |
Заголовок сообщения: | приложение100.12 |
Не подскажите, дамы и господа, где в 12 приложении отражаются приобретенные услуги, которые относятся на себестоимость импортного товара? И таможенные платежи? С уважением, |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #2  Вт Апр 10, 2007 21:48:24 |
Заголовок сообщения: | |
В прочих расходах по строке Р. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Ср Апр 11, 2007 09:39:48 |
Заголовок сообщения: | |
Таможенные платежи тоже туда же? На РНН НК? А кто-гибудь сталкивался с НДСом неразрешенным к зачету и относящегося на расходы. На какой РНН его сажать? Везде говорится, что либо по стр 003 А или 003 S, но нигде не сказано на какой РНН? Дробить на все списанные услуги пропорционально- не реально! |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #4  Ср Апр 11, 2007 12:13:24 |
Заголовок сообщения: | |
А что, если на свой РНН? |
Автор: | Лара |
Добавлено: | #5  Ср Апр 11, 2007 13:41:14 |
Заголовок сообщения: | |
г-жа Хорина советовала на свой РНН, а некоторые аудиторы говорят -дробить. Интересно чем это чревато?! А что по поводу таможенных платежей и пошлин? |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #6  Ср Апр 11, 2007 14:47:15 |
Заголовок сообщения: | |
А таможенные платежи и пошлины перечисляются на РНН НК, вот их и ставьте. |
Автор: | Лара |
Добавлено: | #7  Чт Апр 12, 2007 10:18:24 |
Заголовок сообщения: | |
А они случайно не вкл в стр 003 В в сумме импортного товара? |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #8  Чт Апр 12, 2007 11:04:15 |
Заголовок сообщения: | |
По логике вещей, поступление по импорту отражается по коду страны импортера, но ведь пошлину и т.д. мы платим не импортеру, а в Минфин через НК... вот... |
Автор: | Melli в гостях |
Добавлено: | #9  Чт Апр 12, 2007 13:23:14 |
Заголовок сообщения: | |
Таможенные пошлины включаются в сумму импортируемого товара, а значит отражаются в строке 100.12.003 В и Простовляется РНН НК |
Автор: | Лара |
Добавлено: | #10  Чт Апр 12, 2007 15:26:53 |
Заголовок сообщения: | |
Еще, чуть не в тему, но в по тому же 12 приложению.есть например расходы не идущие на вычеты. Например, недостача, штрафы в бюджет, благотворительно переданный товар. Где отражаются такие суммы, в какой стр? А по товару отдельно- он учитывается в оборотах "на начало" и "на конец налогового периода", при этом не идет на вычеты, тогда он больше нигде не отражается и корректируется стр. 12.010? ИЛи наоборот, он учитывается в этих внутренних оборотах и поэтому корректируется стр 12.010? С уважением, |
Автор: | Melli в гостях | ||
Добавлено: | #11  Чт Апр 12, 2007 18:36:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Эти суммы отражаются в приложении 40 в строке 100.40.33 но только в столбике по фин.отчётности (из за этого выплывет разница). Только не понятно зачем Вы в себестоимость заложили эти штрафы? Если так, то (ИМХО) думаю не будет большим нарушением, если отнесёте строку 100.12.010 |
Автор: | Лара |
Добавлено: | #12  Пт Апр 13, 2007 09:50:27 |
Заголовок сообщения: | |
Мы их не отажали в с/ст. Штрафы на 821.2, недостачи Дт 334,3 Кт 222, Благотворительность Дт 821,2 Кт 222. |