» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

можно ли счет 1340 сделать количественным и продать ее?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Рауан
Добавлено: #1  Вт Авг 28, 2012 12:36:10
Заголовок сообщения: можно ли счет 1340 сделать количественным и продать ее?

У нас строительная компания. То есть ген подрядчик все расходы по строительству относит на 8110. т.е.
Дт 8110 Кт 1310 Сумма 15000
Дт 8110 Кт 3310 Сумма 20000
Дт 8110 Кт 3350 Сумма 30000
Когда делаем закрытие периода все производственные счета закрываются на 1340, и я считаю это правильно так как стройка еще не закончена и как готовую продукцию мы оприходовать не можем, т.е.
Дт 1340 Кт 8110 сумма 65000

Вопрос: каждый месяц мы должны выставлять счф заказчику (мы - ген.подрядчик) за проделанную работу по мере ее выполнения. Как мы должны отображать доход. Я вижу 2 выхода из ситуации:

1. Дт 8110 Кт 1310 Сумма 15000
Дт 8110 Кт 3310 Сумма 20000
Дт 8110 Кт 3350 Сумма 30000
Кт 7010 Кт 8110 Сумма 65000
Дт 1210 Кт 6010 Сумма 80000
и так каждый месяц.

2. Сделать счет 1340 количественным, все расходы по производству раскидать по номенклатурам и реализовать ее
Дт 1340 Кт 8110 Сумма 65000
Дт 1210 Кт 6010 Сумма 80000
Дт 7010 Кт 1640 Сумма 65000

Как вы думаете что правильно? по МСФО реализовать 1340 можно или нет?



Автор: vfhf
Добавлено: #2  Вт Авг 28, 2012 14:36:22
Заголовок сообщения:

А что стройка, или этот объект каким-то образом ваш актив? На незавершенке разве не заказчик ее учитывает?

Рауан говорит:
Кт 1640

это опечатка?

Рауан говорит:
реализовать 1340 можно или нет

реализовать-то незавершенку как раз можно, а точно для вас это незавешенка?



Автор: Рауан
Добавлено: #3  Вт Авг 28, 2012 14:40:03
Заголовок сообщения:

vfhf говорит:
это опечатка?

да опечатка извините

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

получается первый вариант правильный. Так как мы просто ген.подрядчики у нас не должно быть активов как 1340 или же 2930. мы просто оказываем услуги? не так ли? или я в чем то ошибаюсь?



Автор: vfhf
Добавлено: #4  Вт Авг 28, 2012 15:20:46
Заголовок сообщения:

Мне кажется - вы просто оказываете услуги.
А вообще, у нас есть ситуация, когда расходы есть, а акта выполенных работ, выставленного заказчику, нет. При закрытии месяца, расходы "ушли" на 1341 - НЗП "основное производство" Дт 1341 Кт 8110. Следующим месяцем, произведен перенос незавершенки в расход. Т.е. Дт 8110 Кт 1341. Ну и опять:
Дт 8110 Кт 1310
Дт 8110 Кт 3310
Дт 8110 Кт 3350
Кт 7010 Кт 8110
Дт 1210 Кт 6010 Сумма



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #5  Ср Авг 29, 2012 16:30:50
Заголовок сообщения:

Рауан говорит:
Как вы думаете что правильно?

Вариант 1. Вспоминаем IAS 11
Цитата:
Признание выручки и расходов путем ссылки на стадию завершенности работ по договору на строительство часто называется методом «по доле выполненных работ».
Согласно этому методу выручка по договору соотносится с затратами, понесенными в процессе достижения определенной стадии завершенности, при этом в отчетности представляется информация о выручке, расходах и прибыли, которые могут быть отнесены на завершенную часть работ.

Т.е. каждый месяц признаем часть дохода и часть затрат.



Автор: Рауан
Добавлено: #6  Ср Авг 29, 2012 16:38:20
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
Т.е. каждый месяц признаем часть дохода и часть затрат.

в 1С:8,2 как можно 8110 закрывать на 7010?
когда делаю закрытие месяца то 8110 закрывается на 1340? какие настройки нужно внести в 1С?



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #7  Ср Авг 29, 2012 16:52:55
Заголовок сообщения:

Идем в соответствующий подфорум и задаем вопрос там. С соблюдением правил Баланса.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ