Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В начале 2010г на балансе ТОО имелась...
    Подписан Закон о республиканском бюджете на 2010-2012 годы
    Налог на имущество и налог на транспо...
    30 октября 2010 г. семинар в Караганд...
    ТОО зарегистрировано 23/06/2010, РНН...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Им. налог оплачен за 2010 г. в 2012 г., отразиться ли это как то на ф. 100.00 за 2010 г.?     
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Июн 12, 2012 07:51:54   

    Им. налог оплачен за 2010 г. в 2012 г., отразиться ли это как то на ф. 100.00 за 2010 г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Июн 12, 2012 09:33:47   

    Только в сверке 100.17

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Июн 12, 2012 11:12:11   

    а по какой строке и надо ли предоставлять доп.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Июн 12, 2012 11:15:37   

    Лайм, простите, не уточнила, а вообще начисление налога в 2010 было?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Июн 12, 2012 11:34:11   

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Июн 12, 2012 11:38:53   

    Лайм, ну тогда 2010 год тут совсем не причем
    Лайм говорит:
    Им. налог оплачен за 2010 г. в 2012 г., отразиться ли это как то на ф. 100.00 за 2010

    нет, никак не отразится
    Мелена говорит:
    Только в сверке 100.17

    не верный ответ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Июн 12, 2012 13:54:27   

    значит я доп. расчет сдала 701.01 за 2010 год и оплатила налог за 2010 год, исправляю в начислении налога за 2010 год, а в ф. 100.00 ничего не исправляю? а какже фин. отч., которая предоставлялась с ф. 100.00 за 2010 год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Июн 12, 2012 14:13:26   

    Лайм, я же у вас спросила
    Мелена говорит:
    а вообще начисление налога в 2010 было?

    если вы изначально не начисляли налог на имущ. в 2010 или был неверно исчислен, вы
    Лайм говорит:
    доп. расчет сдала 701.01 за 2010 год
    , еще надо доп. 700, затем, если вносите исправления в БУ, то соответственно изменения
    Мелена говорит:
    в сверке 100.17
    в части данных по ФО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Июн 12, 2012 14:22:20   

    значит вношу исправления в БУ, и доп. 100.00
    Мелена говорит:
    в сверке 100.17
    +доп. фин. отч. за 2010 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Июн 12, 2012 15:29:33   

    Лайм говорит:
    по какой строке

    Мелена говорит:
    в сверке 100.17

    мы делаем исправления, если доначислили им. налог в 2010 году.
    или я что то не правильно понимаю, может можно начислить его в 2012 г. за 2010 г., когда и оплачиваю или начисляем обязательно в 2010 г. Помогите пожалуйста разобраться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Июн 12, 2012 15:54:43   

    Лайм говорит:
    начисляем обязательно в 2010 г.

    Лайм, мы ходим по кругу...
    в НУ:
    сдаете доп 701,01, затем 700 на сумму корректировки, т.е. доначисленного налога.
    в БУ:
    если по БУ у вас также не было отражено начисление (или меньше), то начисляете налог на им., у вас соответственно увеличиваются расходы и Кт задолженность по налогам, правильно? значит изменится ФО. Соответственно в сверке 100,17 по строке Налоги (по ФО) у вас должна измениться сумма, но в самой декларации 100 никаких изменений не будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лайм
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Июн 12, 2012 16:09:17   

    Мелена говорит:
    в НУ:
    сдаете доп 701,01, затем 700 на сумму корректировки, т.е. доначисленного налога.

    здесь все сдано, меня интересует вопрос "доп. 100.00 мы сдаем с исправлениями в сверке 100.17 и доп. фин. отч. или не сдаем, так как в самой декларации ничего не меняется"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Июн 12, 2012 16:13:15 Сказали Спасибо❤   

    Ну по идее у вас были изменения в ФО, поэтому я считаю, что
    Лайм говорит:
    доп. 100.00 мы сдаем с исправлениями в сверке 100.17 и доп. фин. отч


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz