» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как в оборотке посмотреть данные по вычетам ФА?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Юльчик06
Добавлено: #1  Пт Мар 30, 2012 09:03:49
Заголовок сообщения: Как в оборотке посмотреть данные по вычетам ФА?

Всем здравствуйте! Заполняю форму 100.07 где в оборотке можно посмотреть данные для этой формы?


Автор: Ведмедь
Добавлено: #2  Пт Мар 30, 2012 09:13:47
Заголовок сообщения:

Юльчик06, если вы про оборотку по БУ, то там кроме итоговых сумм поступления и выбытия ОС вы ничего не найдете.


Автор: Юльчик06
Добавлено: #3  Пт Мар 30, 2012 09:30:18
Заголовок сообщения:

нет не по бух учету а по НУ, чтобы заполнить форму 100.07 или нужно составлять регистр и считать вручную амортизацию ФА по НУ?


Автор: Ведмедь
Добавлено: #4  Пт Мар 30, 2012 09:46:37
Заголовок сообщения:

Юльчик06, вот тут посмотрите.


Автор: Юльчик06
Добавлено: #5  Пт Мар 30, 2012 09:54:45
Заголовок сообщения:

Ведмедь, в этом отчете должна считаться амортизация? у меня эта колонка пустая! Как сделать чтобы она заполнялась?


Автор: Ведмедь
Добавлено: #6  Пт Мар 30, 2012 10:12:20
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
Как сделать чтобы она заполнялась?

Год закрыть надо сначала.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #7  Пт Мар 30, 2012 10:19:14
Заголовок сообщения:

я так и сделала, но ничего не изменилось


Автор: Ведмедь
Добавлено: #8  Пт Мар 30, 2012 10:29:33
Заголовок сообщения:

Вот этот столбец пустой чтоль?


Автор: Юльчик06
Добавлено: #9  Пт Мар 30, 2012 10:39:54
Заголовок сообщения:

Да, этот столбец

Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:

все спасибо, все получилось, но почемуто в поступление не попала сумма 2 ос

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

и не отражает стоимость на начало налогового периода



Автор: Ведмедь
Добавлено: #10  Пт Мар 30, 2012 11:05:33
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
все спасибо, все получилось, но почемуто в поступление не попала сумма 2 ос

Проверяйте принятие к учету, галочки должны стоять что это ФА.
Юльчик06 говорит:
и не отражает стоимость на начало налогового периода

При вводе данных в 1Ску надо было делать ввод начальных остатков по НУ.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #11  Пт Мар 30, 2012 11:07:26
Заголовок сообщения:

Не отражается стоимость на начало, за 2010 год есть ОС,

Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:

а зачем вводить остатки по НУ, у меня было поступление ОС в 2010 году, все отражено по документам



Автор: Ведмедь
Добавлено: #12  Пт Мар 30, 2012 11:16:47
Заголовок сообщения:

Юльчик06, вот здесь когда галочку ставили?


Автор: Юльчик06
Добавлено: #13  Пт Мар 30, 2012 11:34:35
Заголовок сообщения:

нет у меня галочка не стоит, ее нужно ставить за 2010 год или с 2011?

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

учет у меня ведется с 1 окт 2010 года



Автор: Ведмедь
Добавлено: #14  Пт Мар 30, 2012 11:42:09
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
ее нужно ставить за 2010 год или с 2011?

Можно и с 2011 только остатки по НУ нужно сверить.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #15  Пт Мар 30, 2012 11:50:16
Заголовок сообщения:

поставила галочку с 01.01.2011 начала перепроводить закрытие месяца с окт 2010 года, у меня вышло такое сообщение
Внимание!После установки признака "Ведение учета временных разниц", для дальнейшей корректной работы с данными по налоговому учета необходимо:
Воспользоваться "Помощником перехода на ведение учета временных разниц балансовым методом". Либо выполнить следующие действия:
1. Сформировать документ "Закрытие месяца" с регламентированной операцией "Закрытие счетов НУ" на дату введения новых настроек в учетной политике по бухгалтерскому учету.
2. Ввести начальные остатки налогового учета по данным бухгалтерского учета, используя документ "Ввод начальных остатков по прочим разделам"
-----Начало проведения документа Закрытие месяца 00000000001 от 31.10.2010 0:00:01-----
-----Окончание проведения документа Закрытие месяца 00000000001 от 31.10.2010 0:00:01---

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

почему вышло это сообщение при проведении закрытия мес за 2010 год?

Добавлено спустя 49 минут 47 секунд:

Формирую отчет по движению стоимости ФА НУ за 2010 год у меня не заполняется столбец Поступление

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

вернее вся таблица пустая только наменование ФА стоит и все



Автор: Юльчик06
Добавлено: #16  Пт Мар 30, 2012 13:03:27
Заголовок сообщения:

Ведмедь, все сделала как вы сказали, перепровела документы, но все равно за 2010 год у меня таблица пустая, вот поэтому и не показывает стоимость на начало периода за 2011 год, помогите пожалуйста


Автор: Ведмедь
Добавлено: #17  Пт Мар 30, 2012 13:24:16
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
2. Ввести начальные остатки налогового учета по данным бухгалтерского учета, используя документ "Ввод начальных остатков по прочим разделам"

Вот это сделали?



Автор: Юльчик06
Добавлено: #18  Пт Мар 30, 2012 13:38:01
Заголовок сообщения:

да сделала, поставила галочку по ведению врем разниц бал методом на 30.10.2010 все теперь отчет заполняется как надо и по 2010 и по 2011 году, только не попадают в него суммы по ОС документ принятия к учету у них от 25.10.2010 года, все остальные идут


Автор: Ведмедь
Добавлено: #19  Пт Мар 30, 2012 13:47:14
Заголовок сообщения:

Юльчик06, обратите внимание на это
1С-ка говорит:
"Рекомендуется устанавливать признак "Ведение учета временных разниц балансовым методом" в начале отчетного периода (года).

В вашем случае это или начало деятельности или с 01.01.2011г.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #20  Пт Мар 30, 2012 14:03:24
Заголовок сообщения:

если я ставлю с 01.2011 то в отчете не показывает поступление ФА за 2010 год, если с 01.10.2010 то пищет не установлен признак учета за 30 сен 2010


Автор: Ведмедь
Добавлено: #21  Пт Мар 30, 2012 14:32:46
Заголовок сообщения:

Юльчик06, вы плательщиком налога на прибыль стали 01.01.2011г., следовательно вычеты по ФА можете применять с 01.01.2011 года.


Автор: Юльчик06
Добавлено: #22  Пт Мар 30, 2012 15:08:20
Заголовок сообщения:

т.е. если например стоимость принтера - 15000 за 2010 г, то на 1.01.2011 она также составляет 15000, правильно?


Автор: Ведмедь
Добавлено: #23  Пт Мар 30, 2012 15:12:01
Заголовок сообщения:

Юльчик06, амортизацию уберите, вы же спрашивали про это. http://balans.kz/viewtopic.php?p=477601#477601


Автор: Юльчик06
Добавлено: #24  Пт Мар 30, 2012 15:12:22
Заголовок сообщения:

и эта стоимость должна же попасть в графу поступление на 2010 год и стоимость на начало периода в отчете за 2011 год

Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:

что то я запуталась, здесь вы мне отвечаете
Ведмедь говорит:
Юльчик06, вы плательщиком налога на прибыль стали 01.01.2011г., следовательно вычеты по ФА можете применять с 01.01.2011 года.
что не надо учитывать амортизацию, а
http://balans.kz/viewtopic.php?p=477601#477601 что надо, я ничего не поняла?



Автор: Ведмедь
Добавлено: #25  Пт Мар 30, 2012 15:22:02
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
должна же попасть в графу поступление на 2010 год

Нет, не должна. Вы плательщиком налога на прибыли стали с 01.01.2011 года. Этим же числом вводите начальные остатки по ФА, только в части налогового учета. Вот там и будет ваша разница

Юльчик06 говорит:
включается в стоимостной баланс групп на начало периода т.е. на 1.01.2011 стоимость приобретенных ФА за 2010 г за минусом аммортизации

Цена приобретения минус накопленная амортизация.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #26  Пт Мар 30, 2012 15:51:46
Заголовок сообщения:

Ведмедь говорит:
Цена приобретения минус накопленная амортизация.

по бухгалтерскому учету?



Автор: Ведмедь
Добавлено: #27  Пт Мар 30, 2012 15:54:18
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
по бухгалтерскому учету?

Угу.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #28  Чт Фев 07, 2013 13:49:37
Заголовок сообщения:

я в прошлом году так и не разобралась как автоматически сделать чтобы за 2011 год в ведомости по ФА стоимость на начало тех ФА которые были приобретены в 2010 году отображалась за минусом амортизации, я посчитала вручную. Сейчас я сформировала
Ведмедь говорит:
вводите начальные остатки по ФА, только в части налогового учета. Вот там и будет ваша разница
, но у меня по данному документу не сформировались проводки и соот-но стоимость в отчет по движению стоимости ФА(НУ) за 2011 год осталась такой же.


Автор: Трудоголик2
Добавлено: #29  Чт Фев 07, 2013 14:52:34
Заголовок сообщения:

Юльчик06, надо сделать так
Предприятие-ввод остатков по ОС. Войти в этот документ и по каждому ОС по НУ поставить остаточную ст-ть ФА по налоговому учету на дату ввода остатков.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #30  Чт Фев 07, 2013 16:10:45
Заголовок сообщения:

Все сделала как вы написали
Трудоголик2 говорит:
Предприятие-ввод остатков по ОС. Войти в этот документ

ввожу ОС отжимаю галочку бух.учет и заполняю поля только по реквизитам НУ-Ставлю текущая стоимость НУ, но у меня не проводится документ, в служубных сообщениях высвечивает что не заполненны поля по Бух учету



Автор: Трудоголик2
Добавлено: #31  Чт Фев 07, 2013 16:56:53
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
не заполненны поля по Бух учету

Вы должны войти в документ по вводу остатков на 31.12.2010, а не делать новый. Т.е. когда переносились остатки из 7-ки. Вот от туда и тянется ваша бодяга.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #32  Чт Фев 07, 2013 17:11:00
Заголовок сообщения:

я остатки не переносила, у меня был переход с упрощенки на ОУР


Автор: Юльчик06
Добавлено: #33  Пт Фев 08, 2013 10:45:18
Заголовок сообщения:

Неужели нет выхода, что то же делают когда переходят с одного режима на другой


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #34  Вс Фев 10, 2013 04:10:33
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
я в прошлом году так и не разобралась как автоматически сделать чтобы за 2011 год в ведомости по ФА стоимость на начало тех ФА которые были приобретены в 2010 году отображалась за минусом амортизации, я посчитала вручную. Сейчас я сформировала

Ни в прошлом, ни в текущем году рег. номера я так и не увидел. Будем продолжать ждать?



Автор: Юльчик06
Добавлено: #35  Пн Фев 11, 2013 09:12:45
Заголовок сообщения:

Рег номер 2000099329288 1С:Предприятие 8.2


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #36  Пн Фев 11, 2013 10:27:13
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
я остатки не переносила, у меня был переход с упрощенки на ОУР

Поэтому раньше у вас не было данных налогового учета (НУ). Проще говоря учета для КПН.
Для ввода данных по НУ вам нужно на дату перехода создать новый документ Ввод начальных остатков по ОС, убрать Отражать в бух. учете и заполнить данные по НУ. Тогда у вас будут начальные данные для учета ОС в НУ



Автор: Юльчик06
Добавлено: #37  Пн Фев 11, 2013 10:35:59
Заголовок сообщения:

При вводе остатко в у меня выдает след сообщение
Проведение документа: Ввод начальных остатков по ОС 00000000001 от 01.01.2011 12:00:00
- строка № 1, инв. номер ОС <000000004> : не заполнено значение реквизита "Событие принятия к учету"!
- строка № 1, инв. номер ОС <000000004> : не заполнено значение реквизита "Номер документа принятия к учету"!
- строка № 1, инв. номер ОС <000000004> : не заполнено значение реквизита "Название документа принятия к учету"!
- строка № 1, инв. номер ОС <000000004> : (БУ) не заполнено значение реквизита "Срок полезного использования (БУ), мес."!
- строка № 1, инв. номер ОС <000000004> : (БУ) не заполнено значение реквизита "Способ отражения расходов по амортизации (БУ)"!

Добавлено спустя 36 секунд:

Причем эти поля не доступны



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #38  Пн Фев 11, 2013 10:52:03
Заголовок сообщения:

А документ проводится? ДтКт что говорит?


Автор: Юльчик06
Добавлено: #39  Пн Фев 11, 2013 10:59:19
Заголовок сообщения:

При нажатии накнопку записать выходит сообщение - Запись не верна! Период не может быть пустым! Соответственно и ДтКт не проводит


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #40  Вт Фев 12, 2013 03:43:53
Заголовок сообщения:

А эти ОС точно уже куплены и приняты к учету? "Телевизор" есть?


Автор: Юльчик06
Добавлено: #41  Вт Фев 12, 2013 09:07:57
Заголовок сообщения:

Все остатки которые собиралась вводидить точно уже куплены и приняты к учету


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #42  Вт Фев 12, 2013 10:25:31
Заголовок сообщения:

Тогда только смотреть базу. "Телевизор" есть?


Автор: Юльчик06
Добавлено: #43  Вт Фев 12, 2013 16:33:18
Заголовок сообщения:

простите не поняла? теам вьювер?


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #44  Вт Фев 12, 2013 22:04:02
Заголовок сообщения:

Юльчик06 говорит:
теам вьювер?

Он самый.



Автор: Юльчик06
Добавлено: #45  Ср Фев 13, 2013 12:37:41
Заголовок сообщения:

Да, есть, куда отправить?


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #46  Ср Фев 13, 2013 21:10:30
Заголовок сообщения:

Координаты? В личку.


Автор: Юльчик06
Добавлено: #47  Чт Фев 14, 2013 14:45:08
Заголовок сообщения:

спасибо, уже разобралась


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ