» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Ошибки при закрытии периода в 1С 7

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: lexx
Добавлено: #1  Пт Мар 28, 2008 15:31:36
Заголовок сообщения: закрытие периода

Помогите, плиз, разобраться как закрывается период по нововму плану счетов, мне 1С закрывает вроде всё нормально, только смущает следующее:
сумма накладных расходов закрывается следующим образом
сч.8415 закрывается на сч.8411
сч.8411 закрывается на сч.8115
зато в оборотке имеем сч. 8410 по Дт и Кр одна и таже сумма которая закрывается по вышеперчисленным счетам, только умноженная на 2
тоже самое по сч.8111, имеем сч.8110 сумма по которому = сч.8111х2
это такие новшества да? никто не знает как с этим бороться? %)



Автор: Asema
Добавлено: #2  Пт Мар 28, 2008 15:50:53
Заголовок сообщения:

lexx, это нормально...я с прошлого года изучаю это явление...то что с ноликами-это всего лишь собирающие счета не обращайте внимания..по анализу легче изучать..удачи :Rose:

Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:

..и еще у меня счет 7212 берется вычет..язнаю про галочку расходы, идущие на вычет, но точно где не помню...может кто подскажет?



Автор: NoName
Добавлено: #3  Пт Мар 28, 2008 16:40:42
Заголовок сообщения: Re: закрытие периода

lexx говорит:
зато в оборотке имеем сч. 8410 по Дт и Кр одна и таже сумма которая закрывается по вышеперчисленным счетам, только умноженная на 2
тоже самое по сч.8111, имеем сч.8110 сумма по которому = сч.8111х2
это такие новшества да? никто не знает как с этим бороться? %)


Если, конечно, я правильно понял:
Не надо с этим бороться. Счет 8110 - это группа, он включает в себя счета 8111, 8112, 8113, 8114, 8115. (Посмотрите внимательно план счетов).

Asema говорит:
язнаю про галочку расходы, идущие на вычет, но точно где не помню...может кто подскажет?


Это в справочнике "Виды затрат" ставится галочка "Относится на вычет"



Автор: Элла
Добавлено: #4  Чт Апр 10, 2008 18:06:03
Заголовок сообщения:

Здравствуйте не могли бы вы помочь я делаю закрытие периода, а мне 1С пишет- Зачет НДС к возмещению
Проводка 2. Количество и суммы проводки равны нулю. Проводка пропущена!
---------------------
-- Отнесение сумм производственных затрат на себестоимость
-- При отнесении сумм производственных затрат на себестоимость - проводки не сформированы
---------------------
-- Расчет итогового дохода (убытка)
Проводка 51. Предупреждение (код 8): Закрытие периода 0000000002 (31.12.07) - не указана вал. сумма проводки! (Расчет итогового дохода)
Закрытие периода №0000000002 от 31.12.2007:
-> - проведение прервано --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проводка 51. Ошибка (код 9): Закрытие периода 0000000002 (31.12.07) - не указана валюта вал. проводки. ( (Расчет итогового дохода) )
---------------------
-- Реформация итогового дохода (убытка)
--------------------- Что я не правильно нажала? Что надо сделать



Автор: Ваня
Добавлено: #5  Чт Апр 10, 2008 22:24:30
Заголовок сообщения:

Это не программа, это вам с документами поработать, я в бухгалтерии слаб, не помогу.


Автор: ЭЛЛА
Добавлено: #6  Пт Апр 11, 2008 10:58:17
Заголовок сообщения:

Подскажите что не так с документами может я что-то не провела? Ув. может кто-то сталкивался :roll: и значет в каком направлении искать ошибку? :oops: :oops: :oops:


Автор: сан
Добавлено: #7  Пт Апр 11, 2008 11:06:32
Заголовок сообщения:

галочки поставьте те которые вам нужны и программа обработает соответственно счета которые вам нужно закрыть.

Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:

закр

закр периода



Автор: ЭЛЛА
Добавлено: #8  Пт Апр 11, 2008 11:32:54
Заголовок сообщения:

:twisted: Ставлю галочки никокого результата. Уже проставляла все галочки тоже самое. Просит проводки провести (см выше) какие незнаю. Может перед закрытием необходимо определенные сделать проводки? :o


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Пт Апр 11, 2008 12:23:03
Заголовок сообщения:

Элла, я думаю Вам надо в первую очередь заполнить все справочные материалы: виды прдукции, виды движения денежных средств, виды налогов и т.д. Везде проставить счет учета, счет доходов, счет себестоимости.


Автор: Tary
Добавлено: #10  Пт Апр 11, 2008 12:35:39
Заголовок сообщения:

ЭЛЛА говорит:
:twisted: Ставлю галочки никокого результата. Уже проставляла все галочки тоже самое. Просит проводки провести (см выше) какие незнаю. Может перед закрытием необходимо определенные сделать проводки? :o

Во- первых проверьте всех ли конторогентов вы заполнили, если период маленький и документов мало, то просто откройте все и протыкайте ентером. Возможно не у всех документов заполнена "шапка", вот недавно столкнулась с такой же проблемой так у фирмы в расходниках не была заполнена строка "Вид движения"
Еще можно просмотреть через: Операции > Журнал проводок, просмотрите, документы в которых есть "рожки" воттакие значки>...<, заполнены неверно.
И в конце моих исправлений, мне объяснили, что у меня 1С кривая, если и проверив все документы закрытие периода не проведется, звоните продавцам, вдруг и Вы там брали 1С :)



Автор: Элла
Добавлено: #11  Пт Апр 11, 2008 14:24:22
Заголовок сообщения:

Спасибо что не оставляете без внимания :Rose: Просмотрела вроде все провела, но опять 1С отказывается закрывать период. :shock: Может есть еще варианты? :) :uchenik:


Автор: d.Fedor
Добавлено: #12  Пт Апр 11, 2008 15:50:46
Заголовок сообщения:

Ну так проверяйте документы!!! Вам же 1С четко пишет, нулевые суммы, не указана валюта проводки. Значит в документах косяки, перепроверьте свои документы! Вы же знаете какие счета закрываете, откройте карточку счета и проверьте по ней все проводки и документы!


Автор: ЭЛЛА
Добавлено: #13  Пт Апр 11, 2008 16:53:04
Заголовок сообщения:

С ума соити? А другого пути нет? :o


Автор: Tary
Добавлено: #14  Пт Апр 11, 2008 17:42:04
Заголовок сообщения:

ЭЛЛА говорит:
С ума соити? А другого пути нет? :o

Есть. Вызываете програмиса из своей фирмы 1С и вместе ищете ошибки. Все за ваш счет. :)



Автор: АННА
Добавлено: #15  Пт Апр 11, 2008 20:22:21
Заголовок сообщения:

Элла говорит:
Проводка 51. Ошибка (код 9): Закрытие периода 0000000002 (31.12.07) - не указана валюта вал. проводки. ( (Расчет итогового дохода) )
---------------------


Я вижу № закрытия 00000002, может вы первый раз 31.12.07 уже сделали закрытие и проводки сформированы, в этом случае 1С - не найдя данных пишет ту самую информацию.
Вообще закрытие делается по-квартально и все галочки должны стоять, если корректно введены документы проблем не должно быть.



Автор: ЭЛЛА
Добавлено: #16  Сб Апр 12, 2008 10:21:15
Заголовок сообщения:

Здравстуйте "Закрытие № 2" проверила нет, поменяла на цифру 1. Доки проверила везде сума есть, контрагенты указаны, движение указ, и т.д. Даже и незнаю куда дальше тыкаться :oops:


Автор: Cleaner
Добавлено: #17  Сб Апр 12, 2008 18:03:01
Заголовок сообщения:

ЭЛЛА, эт кто ж Вам счета учета прибыли (5510, 5610) сделал валютными?.. В 5-м разделе только один счет является "валютным" - 5450 "Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности", все остальные должны быть невалютными (т.е. плюсика в графе "Вал." быть не должно). Посмотрите свой план счетов.


Автор: ЭЛЛА
Добавлено: #18  Чт Апр 17, 2008 11:53:09
Заголовок сообщения:

Уважаемый Cleaner спасибо что откликнулись! :Rose: Я проверила плюсиков в даноом разделе 5 вообще нет. может надо поставить? "Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности" такого вообще нет есть только "Резервный капитал кстановленный законодательством"


Автор: Cleaner
Добавлено: #19  Пт Апр 18, 2008 00:03:50
Заголовок сообщения:

ЭЛЛА говорит:
такого вообще нет есть только

А версия у Вас какая? Цифры в "О программе". Стартер не интересует, нужна конфигурация.



Автор: ОСТ
Добавлено: #20  Сб Дек 06, 2008 14:08:58
Заголовок сообщения:

Ввожу новое предприятие, всего несколько документов, хотела закрыть период,но не закрывается. Пишут, что не сформированы проводки при реформации итогового дохода. Вроде заполнила все справочники, все равно не выходит. Кто подскажет?


Автор: ОСТ2
Добавлено: #21  Вт Дек 09, 2008 10:25:45
Заголовок сообщения:

ОСТ говорит:
Ввожу новое предприятие, всего несколько документов, хотела закрыть период,но не закрывается. Пишут, что не сформированы проводки при реформации итогового дохода. Вроде заполнила все справочники, все равно не выходит. Кто подскажет?



Автор: Den
Добавлено: #22  Вт Дек 09, 2008 14:02:19
Заголовок сообщения:

А доход был ?


Автор: Гульнар.А
Добавлено: #23  Пн Мар 02, 2009 11:30:25
Заголовок сообщения: Ошибка при формировании "закрытие периода"

Добрый день всем.
Искала, не нашла такой темы.
Я делаю документ "закрытие периода", выдает ошибку :
-- Зачет НДС к возмещению
---------------------
-- Закрытие счетов подразделов 8210, 8310, 8410
-- При закрытии счетов подразделов 8210, 8310, 8410 - проводки не сформированы
---------------------
-- Закрытие накладных расходов (8411-го счета)
Не обнаружены затраты на счете 8112 формирование базы распределения накладных расходов не возможно
-- При закрытии накладных расходов (8411-го счета) - проводки не сформированы
---------------------
-- Отнесение затрат производства на 8111 счет
-- При отнесении затрат производства на 8111 счет - проводки не сформированы
---------------------
-- Отнесение сумм производственных затрат на себестоимость
-- При отнесении сумм производственных затрат на себестоимость - проводки не сформированы
---------------------
-- Расчет итогового дохода (убытка)
---------------------
-- Реформация итогового дохода (убытка)
---------------------
-- Перенос суммы переоценки основных средств на нераспределенный доход за Декабрь 2008 г.
-- При переносе суммы переоценки основных средств на нераспределенный доход - проводки не сформированы
---------------------
БухИтоги.ВыбратьСубконто(НомерСубконто);
{Документ.ЗакрытиеПериода.Модуль Документа(998)}: Данная операция допустима только в режиме запроса по аналитике ! \

Что делать? Простите, что слишком длинное сообщение ))



Автор: Ola-la
Добавлено: #24  Пн Мар 02, 2009 11:56:19
Заголовок сообщения:

Гульнар.А
В самом документе закрытия вы должны установить только те флажки, которые вам нужны, т.е. там у вас выходит что не формируются проводки по производству (8210,8411 и.т.д). Я например из 13-ти флажков использую только 6 нужных мне.



Автор: Raybek
Добавлено: #25  Пн Мар 02, 2009 12:14:16
Заголовок сообщения:

-- Закрытие накладных расходов (8411-го счета)
Не обнаружены затраты на счете 8112 формирование базы распределения накладных расходов не возможно
-- При закрытии накладных расходов (8411-го счета) - проводки не сформированы

Для закрытия накладных расходов - необходима база их распределения, т.е. пропорциально чему они будут закрываться. В справочнике "Организации" откройте свою организацию, во вкладке "Учетная политика" есть возможность выбора счета распределения накладных расходов "База распределения накладных производственных расходов". Но если на выбранном счете нет остатков за закрываемый период, то соответственно накладные расходы закрываться не будут. Что при проведении "Закрытие периода" и сообщается:
Не обнаружены затраты на счете 8112 формирование базы распределения накладных расходов не возможно



Автор: Гульнар.А
Добавлено: #26  Пн Мар 02, 2009 12:46:08
Заголовок сообщения:

я оставила три галочки только возле НДС, итогового дохода и кредит-дебет.задолженности и все равно выдает :

-- Зачет НДС к возмещению
---------------------
-- Расчет итогового дохода (убытка)
---------------------
БухИтоги.ВыбратьСубконто(НомерСубконто);
{Документ.ЗакрытиеПериода.Модуль Документа(998)}: Данная операция допустима только в режиме запроса по аналитике !



Автор: Raybek
Добавлено: #27  Пн Мар 02, 2009 17:39:06
Заголовок сообщения:

Кто-нибудь в конфигураторе лазил? Программу менял?

Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:

1) Уберите галочку в дебет-кредит задолженности и попробуйте провести
2) Если проводится, то на каком-то из парных счетов программа субконто досчитаться не может. Говоря по-человечески, может быть Вы в плане счетов что-нибудь меняли?



Автор: Гульнар.А
Добавлено: #28  Вт Мар 03, 2009 08:44:14
Заголовок сообщения:

Raybek говорит:
Кто-нибудь в конфигураторе лазил? Программу менял?

Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:

1) Уберите галочку в дебет-кредит задолженности и попробуйте провести
2) Если проводится, то на каком-то из парных счетов программа субконто досчитаться не может. Говоря по-человечески, может быть Вы в плане счетов что-нибудь меняли?


да, оказывается меняли конфигурацию до меня, укбрала галочку на дебет/кредит.задолж., и провелось. Спасибо



Автор: сашенька
Добавлено: #29  Чт Дек 17, 2009 17:34:24
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Подскажите как мне закрыть аренду, счет 8417 3311, в закрытие преиода сумма аренды не закрываеться, как мне сделать?Помогите!


Автор: Cleaner
Добавлено: #30  Чт Дек 17, 2009 19:32:06
Заголовок сообщения:

сашенька говорит:
счет 8417

Может тогда уж 8418?
сашенька говорит:
как мне закрыть аренду

А что Вы уже сделали для закрытия указанных расходов? Подробности позвольте полюбопытствовать? Желательно со скринами.



Автор: elena_lee
Добавлено: #31  Вт Мар 13, 2012 15:15:29
Заголовок сообщения:

Помогите пожалуйста, почему при закрытии периода не закрывается счет 8110 (8111)?


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #32  Вт Мар 13, 2012 19:19:13
Заголовок сообщения:

1. Не поставлена галочка на закрытии счетов
2. Документ Закрытие периода по времени находится не в конце дня.
Нужное выбрать.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ