» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В ф.300 зачет НДС по ТС указывать полный приход за квартал или только оплаченный НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Kisanya |
Добавлено: | #1 Ср Май 11, 2011 10:09:37 |
Заголовок сообщения: | В ф.300 зачет НДС по ТС указывать полный приход за квартал или только оплаченный НДС? |
Всем добрый день! подскажите в 300 форме зачетную сторону по таможенному союзу указывать полный приход за квартал, либо только то, что в квартале было проплачено по НДС? |
Автор: | Дархан009 |
Добавлено: | #2 Ср Май 11, 2011 10:26:42 |
Заголовок сообщения: | |
Kisanya, Посмотрите здесь: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=30161 Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=28883 |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #3 Ср Май 11, 2011 10:32:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Kisanya,
Предлагаю: Стр.300.00.017 II.III, ф.300.00, заполняются на основании сведений указанных в Декларациях по косвенным налогам по имортированным товарам формы 320 и заявлениях о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ф.328,представленных за соответствующий налоговый период(импорт из РФ и РБ). С ув. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #4 Ср Май 11, 2011 10:44:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Статья 276-16 НК 1. Если иное не установлено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость относится в зачет в порядке, установленном главой 34 настоящего Кодекса. 2. При импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств - членов таможенного союза отнесению в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных. Статья 256 п.2 5) указана в грузовой таможенной декларации, оформленной в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан, уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан и не подлежит возврату в соответствии с условиями таможенной процедуры; 6) указана в платежном документе или документе, выданном налоговым органом и подтверждающем уплату налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 241 настоящего Кодекса; Следовательно, после уплаты и подтверждение налоговыми органами, данный НДС вы можете взять в зачет |
Автор: | Трудоголик2 |
Добавлено: | #5 Чт Май 12, 2011 16:27:20 |
Заголовок сообщения: | |
Золоток, в реестр счетов-фактур ФЛ не включаются |
Автор: | Elis3 | ||||
Добавлено: | #6 Чт Май 12, 2011 16:31:49 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Золоток, а к Таможенному союзу это как относится? Добавлено спустя 12 секунд: Реестр выданных СФ не заполняете, т.к. вы ему СФ не выдали. Сумму реализации отражаете в основной форме по строке 300.00.001 VI -
Но само приложение 300.07 отмечаете, как заполненное, т.к. в Правилах это сказано -
|