Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ИП на СНР,отчет по форме 910.00 за 2 ...
    дополнительный отчет по форме 200.00 ...
    Есть ли штрафы если стат. отчет не сдан?
    Сдан отчет в неверный НК, как поступить, если отзыв был не произведен?
    Если 2 мп отчет за 1 кв. 2023 сдан в ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Нужно сдавать 2 фин. отчетности, если был сдан доп. отчет по форме 100, и не сдан осн. фин. отч?     
    Людмилка Фролова
    Резидент Баланса
    Спасибки: +54 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Мар 16, 2011 10:53:04   

    Здравствуйте подскажите пожалуйста, сдали 100 форму 15,03,11, но не сдали фин отчетность, при сдачи доп. 100 формы 16,03,11, можно подать один фин. отчет, или нужно основной, потом скорректированный? Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Мар 16, 2011 11:08:01 Сказали Спасибо❤   

    ФО же вместе с 100 сдают...получается с основной не сдана была-комиссия...

    Posted after 3 minutes 17 seconds:

    Я считаю что с каждой 100 нужна валидная для этой формы ФО!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Людмилка Фролова
    Резидент Баланса
    Спасибки: +54 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 16, 2011 11:19:29   

    vbnz, 100 была сдана ночью, так что одновременно не получилось Smile, Спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 16, 2011 13:16:06   

    Может Вам отозвать очередную, а потом сдать очередну с ФО как положено...и штрафа не будет Embarassed Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    favouee
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Мар 17, 2011 13:09:24   

    скажите пож, если сдали годовой 100, и сдали ФО, но потом делали допики к 100. Как потом сдавать ФО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Мар 17, 2011 13:40:31   

    favouee говорит:
    потом делали допики к 100. Как потом сдавать ФО?

    Если после сдачи допиков у Вас изменялась ФО, то должны были сдавать новую ФО одновременно со сдачей допок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MaRRina
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Мар 17, 2011 14:02:20   

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сдавать дополнительную ФО при корректировке: разницей в цифрах или новыми данными?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Мар 17, 2011 16:57:22 Сказали Спасибо❤   

    MaRRina говорит:
    новыми данными

    Так правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MaRRina
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Мар 18, 2011 11:28:35   

    Была сегодня в налоговой, спросила по поводу корректировки фин. отчетности. Так вот, проконсультировалась со специальстами IT-системы, кот. мне сказали, что фин отчетность корректируется на разницу(!!!), т.к они саму ФО заносят в систему на сервер, и при разноске допиков ФО, они садят разницу! А программа сама корректирует! Вот так! Имейте ввиду.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Омарова Д.М.
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +1420 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Мар 18, 2011 11:37:37   

    MaRRina говорит:
    т.к они саму ФО заносят в систему на сервер, и при разноске допиков ФО, они садят разницу!

    Во-первых, фин.отчетность в разноску не идет.
    Во-вторых, есть перечень строк которые вносятся в систему, так вот фин.отчетность не вносится..
    Т.к. формы фин.отчетности как приложение к ф.100 реализовываться будут только с 2011 года - т.к. утверждены в качестве приложений к ф.100 только с 2011 года.
    Возникает вопрос - работники IT системы, это даже не отдел по работе с юрлицами ли центр приема и обработки, точно поняли про какую форму Вы их спросили?
    Думаю что нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Мар 18, 2011 14:48:24 Сообщить модератору   

    MaRRina говорит:
    мне сказали, что фин отчетность корректируется на разницу(!!!),

    MaRRina, а не пробовали ссылаться не на источник "Одна Баба Сказала", а на нормативно-правовые акты?
    Вот так насоветуете с восклицательными знаками, другие подадут новую финотчетность с мизерными цифрами разницы, а их потом накажут штрафами по КоАПу за недостоверную информацию.

    НК говорит:
    Статья 149. Налоговая декларация
    2. ...При этом в случае корректировки ранее представленной годовой финансовой отчетности плательщик корпоративного подоходного налога в течение тридцати календарных дней со дня такой корректировки представляет скорректированную годовую финансовую отчетность в налоговый орган по месту нахождения.

    "Скорректированную", а не "дополнительную".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lapochkakz
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Мар 21, 2011 16:40:50   

    Добрый день! С наступающими праздниками!
    Сейчас при составлении ФО за 2010 год, обнаружила ошибку в Декларации по КПН и ФО за 2009 год (существенную! увеличится убыток ТОО)... Теперь не знаю как быть и что за это будет??? Из темы я поняла что старую надо отозвать форму и сдать очередную... Либо я что-то не верно поняла и можно все таки сдать на разницу в Декларации (т.к. времени особо нет ждать, затянула) а ФО за 2009 год с новыми данными?
    Спасибо за ответ!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Мар 21, 2011 16:46:33 Сказали Спасибо❤   

    lapochkakz говорит:
    старую надо отозвать форму и сдать очередную

    не вздумайте! Shocked Сделайте доп. 100 и подготовьте ФО и сдайте!

    Posted after 28 seconds:

    lapochkakz говорит:
    сдать на разницу в Декларации (т.к. времени особо нет ждать, затянула) а ФО за 2009 год с новыми данными


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lapochkakz
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Мар 21, 2011 17:10:34   

    а-то что убыток "полезет" огромный? Embarassed

    Posted after 1 minute:

    и еще интересуют будут ли штрафы за через год сданную 100 форму (допик) за 2009 год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Мар 21, 2011 17:24:10 Сообщить модератору   

    lapochkakz говорит:
    и еще интересуют будут ли штрафы за через год сданную 100 форму (допик) за 2009 год?

    За допик - не будут.
    lapochkakz говорит:
    а ФО за 2009 год с новыми данными?

    Да.
    lapochkakz говорит:
    а-то что убыток "полезет" огромный?

    Ну это же достоверные суммы?
    За то, что предприятие сработало в убыток, его не наказывают.
    Даже "в огромный". (и вообще, "огромный" - понятие относительное. то, что для вас огромное, для другого предприятия может быть мизером)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lapochkakz
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Мар 21, 2011 18:07:28   

    Elis3,

    а то что мы сами обнаружили недостоверность в отчете? неужели мы на штрафы попадаем? Embarassed
    для нас убыток огромный это 19 000 с "копейками" тыс. тенге, а показали 600 с "копейками" тыс. тенге...
    Может подскажите, письмо какое-нибудь чтобы на штраф не отправили? Embarassed Rose
    Спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Мар 21, 2011 21:08:42 Сообщить модератору   

    lapochkakz говорит:
    неужели мы на штрафы попадаем?

    lapochkakz, какое из этих четырех слов вам непонятно:
    Elis3 говорит:
    За допик - не будут.

    Может быть слово "не"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lapochkakz
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Мар 21, 2011 23:55:44   

    Elis3,

    Спасибо, спасибо, спасибо!!! От расстройства не совсем поняла значение написанного Embarassed
    Уффф, успокоили мою нервную систему Wink
    Целую вашу ручку, спасибка у вас!!! Rose Rose Rose [/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ксения_М
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Мар 24, 2011 11:21:52   

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией: при составлении фин. отчетности за 2009 год я допустила ошибку в отчете "Об изменениях в уставном капитале"-показала не распределенную прибыль одинаковую на начало и конец года, вместо того, чтобы показать изменения за 2009 год и верную цифру на конец 2009 года. Форма 100 сдана верно, остальная финансовая отчетность тоже собрана верно. Как мне теперь лучше сделать: показать в 2010 году на начало года правильную цифру, какая должна была быть? или сдать в канцелярию скорректированную фин. отчетность за 2009 год? Тогда нужно сдавать только одну форму? Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Naiman
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Мар 25, 2011 13:45:29   

    подскажите пожалуйста, сдала ф.100 верно - сумма с прибылю, а сдала оказывается ФО сумму прибыли меньше на 1220, что мне сделать? сдать ФО скоректированную

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Мар 25, 2011 14:01:05   

    Naiman,
    Naiman говорит:
    сдала ф.100 верно - сумма с прибылю, а сдала оказывается ФО сумму прибыли меньше на 1220, что мне сделать?

    Если верно составленна ф.100.00 и фин.отчетность,то не надо никаких корректировок.
    Обратите внимание :
    1.Ф.100.00-Налогооблагаемый доход =Совокуп.доход- Вычеты.
    2.Фин.отчетность-Прибыль= Доходы-Расходы.
    Вы на вычеты отнесли больше,чем имеется расходов(Например амортизация,налоги и т.д).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz