» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Вопросы по Оборотно-сальдовой ведомости

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: vortex
Добавлено: #1  Вс Фев 20, 2011 12:07:13
Заголовок сообщения: Вопросы по Оборотно-сальдовой ведомости

Добрый день!
При составлении ОСВ итоговые суммы Оборотов за период и Сальдо на конец периода, Дебет и Кредит должны быть равны?
Если не сложно взгляните и внесите корректировки.



Автор: agemet
Добавлено: #2  Вс Фев 20, 2011 12:39:10
Заголовок сообщения:

Нельзя давать советы по корректировке, глядя только на Вашу ОСВ. Вот несколько замечаний:
1. У Вас на счёте 1030 нет остатка, т.е. на расчётном счету у Вас нет ни одной копейки, а вряд ли это на самом деле.
2. Нет остатка на счёте 1330, т.е. у Вас весь товар, который был куплен в течении года полностью реализован.
3. По счетам 3120, 3210, 3220 у Вас нет начислений по налогам, а только оплата.
4. Счета 6 и 7 группы закрываются на счёт 5610, т.е. у Вас не должно быть остатков на конец года на счёте 6010



Автор: Alya
Добавлено: #3  Вс Фев 20, 2011 13:06:08
Заголовок сообщения:

по вашим проводкам должно быть вот так , но не понятно откуда вы оплачиваете ОПВ СО ИПН?


Автор: vortex
Добавлено: #4  Вс Фев 20, 2011 13:14:02
Заголовок сообщения:

agemet говорит:

1. У Вас на счёте 1030 нет остатка, т.е. на расчётном счету у Вас нет ни одной копейки, а вряд ли это на самом деле.

на конец года остаток на р/с "0"
agemet говорит:

2. Нет остатка на счёте 1330, т.е. у Вас весь товар, который был куплен в течении года полностью реализован.

совершенно верно, весть товар реализован, а вот материал остался.
agemet говорит:

3. По счетам 3120, 3210, 3220 у Вас нет начислений по налогам, а только оплата.

налоги начислены но не уплачены, значит они суммы по налогам должны располагаться по Кредиту?
agemet говорит:

4. Счета 6 и 7 группы закрываются на счёт 5610, т.е. у Вас не должно быть остатков на конец года на счёте 6010

ясно, учту.



Автор: Alya
Добавлено: #5  Вс Фев 20, 2011 13:29:37
Заголовок сообщения:

Оборотно сальдовую доделайте начислив зарплату и налоги и после этого соответственно сделайте закрытие по сч 7211


Автор: vortex
Добавлено: #6  Вс Фев 20, 2011 13:45:11
Заголовок сообщения:

ИП один, поэтому з/п он себе не начисляет.
что касаемо сч.7010
всего за год было приобретено и реализовано продукции и оказанных услуг:
товара 28500 39400
материалов 5723 5700 ост. 4773
услуги 17000
ИТОГО 34223 62100 4773

Значит в сч.7010 должна быть сумма 51223тг. по Д-т и К-т ?

Posted after 11 minutes 44 seconds:

Alya говорит:
Оборотно сальдовую доделайте начислив налоги и после этого соответственно сделайте закрытие по сч 7211


Начисляя налоги, я их указываю по К-ту счетов 3120,3210,3220, а это значит на эти суммы итоги ОСВ будут разниться.
Налоги небыли уплачены.



Автор: Alya
Добавлено: #7  Вс Фев 20, 2011 14:02:02
Заголовок сообщения:

vortex говорит:
ИП один, поэтому з/п он себе не начисляет.

а для чего тогда ИПН если это ИП тогда только начисление по ОПВ и СО: 7211-3220-пенсионка, 7211-3210-СО ,и если ИП на общеуст то еще и 7211-3150 соц налог (2МРП-соц страх)

но у Вас еще должно быть начисление за год по налагам:
по итогу квартала (если упрощенка) 7710-3110- подоходный, и 7211-3150 соц налог
либо по итогу года (если общеуст) - 7710-3110- подоходный

vortex говорит:
товара 28500 39400
материалов 5723 5700 ост. 4773
услуги 17000
ИТОГО 34223 62100 4773

не совсем понятны цифры? 5700-? услуги -17000 это тоже вы оказали?



Автор: vortex
Добавлено: #8  Вс Фев 20, 2011 14:19:16
Заголовок сообщения:

всего за год было (в тенге)
приобретено товара 2 шт.по 28500 реализовано 2шт по 39400
приобретено материалов 5723 реализовано 5700 (по себестоимости 927) ост. матер-в 4773
оказано услуг 17000
ИТОГО:
приобретено ТМЗ 34223
сумма реализации ТМЗ и Услуг 62100
остаток материалов 4773

в сч.7010 должна быть сумма 51223тг. по Д-т и К-т ?

Posted after 13 minutes 4 seconds:

ИП на упрощенке, под конец года начала свою деятельность, поэтому ОПВ, СО посчитаны за 5 месяцев, ИПН за 2 квартала.
т.е. оборотка должна выглядеть так



Автор: Alya
Добавлено: #9  Вс Фев 20, 2011 14:43:06
Заголовок сообщения:

почему ост мат 4733??? если приобретено 5723 реализовано по себест 927 (5723-927=4796)
и откуда сумм на сч 7010 -51223??? если сч.7010 это "Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг"
у вас на счёте 7010-28500 -реализовано товара (его себестоимость)
на счёте 8112- 927 себестоимость материалов
а услуги 17000 какая у них себестоимость? они отражаются на счёте 6010- доход от реализации.
посмотрите оборотку которая в сообщении 3.

Posted after 4 minutes 48 seconds:

Alya говорит:
по итогу квартала (если упрощенка) 7710-3110- подоходный, и 7211-3150 соц налог

а сч 3120 это для начисления ИПН за сотрудников.
а соц налог п оитогу квартала -?

Posted after 2 minutes 1 second:

и потом закрываете сч 7710
5610-7710- подох



Автор: vortex
Добавлено: #10  Вс Фев 20, 2011 14:50:38
Заголовок сообщения:

Alya говорит:
почему ост мат 4733??? если приобретено 5723 реализовано по себест 927 (5723-927=4796)

ошиблась, верно, 4796.
Alya говорит:

и откуда сумм на сч 7010 -51223??? если сч.7010 это "Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг"
у вас на счёте 7010-28500 -реализовано товара (его себестоимость)
на счёте 8112- 927 себестоимость материалов
а услуги 17000 какая у них себестоимость? они отражаются на счёте 6010- доход от реализации.

ясно, учтем.
Alya говорит:

посмотрите оборотку которая в сообщении 3.

посмотрела, там нет сумм налогов, я считаю они должны быть начислены и показаны в ОСВ. Налоги были уплачены на след.год.



Автор: Alya
Добавлено: #11  Вс Фев 20, 2011 14:52:57
Заголовок сообщения:

vortex говорит:
посмотрела, там нет сумм налогов, я считаю они должны быть начислены и показаны в ОСВ. Налоги были уплачены на след.год

безусловно они должны быть начислены за каждый квартал.
Alya говорит:
по итогу квартала (если упрощенка) 7710-3110- подоходный, и 7211-3150 соц налог

Alya говорит:
и потом закрываете сч 7710
5610-7710- подоходный

Alya говорит:
начисление по ОПВ и СО: 7211-3220-пенсионка, 7211-3210-СО


Posted after 1 minute 9 seconds:

закрыть сч 7211: 5610-7211



Автор: vortex
Добавлено: #12  Вс Фев 20, 2011 15:02:45
Заголовок сообщения:

Alya говорит:
а соц налог п оитогу квартала -?

ИП на основе упрощенной декларации. Доход за 3 квартал 39400 тг.
39400 *3%= 1182/2= 591 (ИПН к уплате)
13717*4%=548,68*2=1097 ( СО )
591-1097=0 ( СН )
Доход 4 кв-л 22700тг *3%=681/2=340,5
СО за 4 кв-л = 13717*4%*3=1646
340-1646=0 (СН)



Автор: Alya
Добавлено: #13  Вс Фев 20, 2011 15:08:06
Заголовок сообщения:

vortex говорит:
13717*4%=548,68*2=1097 ( СО )
-это 2009г.
тогда только начисление по подоходному налогу



Автор: vortex
Добавлено: #14  Вс Фев 20, 2011 15:08:54
Заголовок сообщения:

Начисление налогов же по Дебету указывается, а уплата налогов по Кредиту в Оборотно-сальдовой ведомости ?


Автор: agemet
Добавлено: #15  Вс Фев 20, 2011 15:14:04
Заголовок сообщения:

vortex говорит:
Начисление налогов же по Дебету указывается, а уплата налогов по Кредиту в Оборотно-сальдовой ведомости ?

Наоборот



Автор: Alya
Добавлено: #16  Вс Фев 20, 2011 15:34:19
Заголовок сообщения:

vortex говорит:
Начисление налогов же по Дебету указывается, а уплата налогов по Кредиту в Оборотно-сальдовой ведомости

по дебету указывается оплата 3210-1251(1030),
а по Кт начисление
Alya говорит:
7211-3220-пенсионка, 7211-3210-СО



Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #17  Вс Фев 20, 2011 20:41:12
Заголовок сообщения:

Неправильная какая-то оборотка. У вас нулевого счета нет случайно незакрытого?

Posted after 1 minute 12 seconds:

Вы ее что, вручную делаете?



Автор: Марго
Добавлено: #18  Чт Апр 14, 2011 09:41:00
Заголовок сообщения:

Здравствуйте ! Помогите найти ошибку, у меня по 300 выходит превышение зачетного НДС.
37 986. Суммы красным нервируют. По 300 так зачетный ндс 236200, начисленный 198 214, превышение 37986, Почему горит красным сумма 227 139,99?



Автор: Rolana
Добавлено: #19  Чт Апр 14, 2011 10:54:35
Заголовок сообщения:

Марго, у Вас сумма красным 227139,99 это прочие краткосрочные активы,а не НДС.Закиньте оборотку с развернутым сальдо по счетам.


Автор: Agata
Добавлено: #20  Чт Апр 14, 2011 11:58:59
Заголовок сообщения:

Добрый день! Подскажите пожалуйста по ОСВ (налоговый учет).
Счет Н200 прочие активы Сальдо на конец периода по Дебету идет красным(-). В чем может быть причина? :oops:

Заранее спасибочки :Rose:



Автор: Марго
Добавлено: #21  Чт Апр 14, 2011 12:05:13
Заголовок сообщения:

Цитата:
Марго, у Вас сумма красным 227139,99 это прочие краткосрочные активы,а не НДС.
Прошу прощения торопилась все верно.
Скидываю оборотку , если что не правильно , сильно не ругайтесь , потому что в бух.учете я новичек , пока учюсь :oops:



Автор: Марго
Добавлено: #22  Ср Янв 23, 2013 16:40:57
Заголовок сообщения:

Здравствуйте ! Уже пол дня сижу не получается ввести остатки с 2012 года , В декабре была произведена 100% предоплата поставщику в январе получен товар , в ОСВ не получается показать предоплату поставшику , подскажите проводку , у меня в ОСВ как будто я должна постащику ,
аванс постав. 1610-1030
пост. товара 1330-3310
зачет аванса 3310-1610
у меня получилось так



Автор: Анна О.
Добавлено: #23  Пн Авг 22, 2016 17:27:14
Заголовок сообщения:

Добрый день!
После проведения операции по закрытию месяца в ОСВ выходит остаток по сч.6010.
Может кто подсказать, что сделано не так? Все счета расходов закрыты. Реализация проверена и по кт счета отражена верно. Но откуда появляется остаток?
При по попытке сформировать через регламентированные отчеты бух.баланс выходит сообщение :"Обнаружены остатки по счету:6010, который не участвует в расчете баланса. Возможно, что не выполнены регламентные операции закрытия месяца, по закрытию счетов бухгалтерского учета.
Обнаружены остатки по счету:6000, который не участвует в расчете баланса. Возможно, что не выполнены регламентные операции закрытия месяца, по закрытию счетов бухгалтерского учета".



Автор: Омарова Д.М.
Добавлено: #24  Пн Авг 22, 2016 18:05:16
Заголовок сообщения:

Анна О., проверьте по датам, что закрытие месяца последним идет. По карточке счета посмотрите после какого документа образовывается сальдо.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ