Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
до 16 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 31 марта: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2019г.
до 31 марта: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2019г.
до 31 марта: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2019г.
до 31 марта: 920.00 по единому земельному налогу за 2019г.
до 31 марта: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2019г.
до 31 марта: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2019г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, Взносы и Отчисления на ОСМС (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Формы налоговой отчетности на 2019 год
  • Формы налоговой отчетности на 2020 год
  • Все ФНО по годам
  • Графики проведения проверок на 1 полугодие 2020 г. с сайта Генеральной прокуратуры
  • с 1 января 2013г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 1 января 2015г.: МРП 1982, МЗП 21364, базовая пенсия 11182
  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 1 января 2019г.: МРП 2525, МЗП 42500, минимальная базовая пенсия 16 037
  • с 1 января 2020г.: МРП 2651, МЗП 42500, минимальная базовая пенсия 16 839
  • с 16 апреля 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,00
  • с 10 сентября 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,25
  • с 10 марта 2020 г.: ставка рефинансирования НБ: 12,00
  • Все ставки рефинансирования Нацбанка РК

  • Фраза: Надежды - сны бодрствующих. /Платон/

    Важное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    Компенсация за разъездной характер работы Пт Апр 11, 2014 14:18:48
    Разъездной характер работ. Суточные. Чт Ноя 22, 2018 15:41:43
    Вахтовый, сезонный, сменный, разъездной характер работы Пт Июн 08, 2012 16:11:04
    Прпвомерно ли отнесение расходов на п... Чт Сен 20, 2012 16:37:55
    при прекр. труд. договора с компенс.... Пн Ноя 14, 2011 15:28:37
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Компенс.выплаты работникам, когда работа имеет разъездной характер. Через какой счет БУ проводить?     
    Julia_K с 13.05.2008
    Коллега
    Спасибки: +12 | 258

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    1 ссылка на это сообщение Ср Дек 29, 2010 21:59:00 В закладку Ответить с цитатой

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=393874#393874
    Выплачиваем компенсационные выплаты работникам , у которых работа имеет разъездной характер, связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков, - за каждый день такой работы в размере 0,2 месячного расчетного показателя - имеется приказ какие должности считать таковыми. Эти выплаты имеем право брать на вычеты согласно Ст. 110 п2. "Вычету подлежат расходы налогоплательщика в виде выплат физическим лицам, определенных подпунктами 2), 3), 7), 9) - 12), 14), 17) пункта 3 статьи 155 настоящего Кодекса".
    Возникают такие вопросы:
    1. так как эти выплаты не рассматриваются в качестве дохода физического лица (ст.155 п.3 пп.3), то в 200 форме мы их не отражаем?
    2. ОПВ, соц.налог и соц.отчисления не начисляем?
    3. Если не отражаем их в 200 форме, значит через счет 3350 не проводим. Тогда через какой счет проводить начисление и выплату?
    4. Никакие документы (автобус.билеты и т.п.) не нужны, достаточно приказа и расчета кто сколько дней отработал и сколько положено компенсации?
             Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса

      


    2 ссылка на это сообщение Чт Дек 30, 2010 02:50:24 В закладку Ответить с цитатой

    Julia_K говорит:
    1. так как эти выплаты не рассматриваются в качестве дохода физического лица (ст.155 п.3 пп.3), то в 200 форме мы их не отражаем?

    Да, не отражаем.
    Julia_K говорит:
    2. ОПВ, соц.налог и соц.отчисления не начисляем?

    Не начисляем.
    Julia_K говорит:
    3. Если не отражаем их в 200 форме, значит через счет 3350 не проводим. Тогда через какой счет проводить начисление и выплату?

    Это начисления, аналогично суточным, поэтому предлагаю такую проводку:
    Д-т 8110 К-т 1251
    Julia_K говорит:
    4. Никакие документы (автобус.билеты и т.п.) не нужны, достаточно приказа и расчета кто сколько дней отработал и сколько положено компенсации?

    Да, все правильно. Билеты были бы нужны, если бы вы отдельно оплачивали проезд.
             Позвать специалиста
    Виктория66 с 17.11.2009
    Резидент Баланса | г. Актюбинск
    Спасибки: +46 | 1122

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    3 ссылка на это сообщение Чт Дек 30, 2010 10:38:29 В закладку Ответить с цитатой

    Рита говорит:
    Это начисления, аналогично суточным, поэтому предлагаю такую проводку:
    Д-т 8110 К-т 1251

    Подскажите, пож, каким документом сделать это начисление в 1С?

    Добавлено спустя 16 минут 58 секунд:

    Если через авансовый отчет, то при штате в 200 человек, это ежемесячно будет столько же авансовых отчетов и расходников. Или есть варианты?
             Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса

      


    4 ссылка на это сообщение Чт Дек 30, 2010 14:02:51 В закладку Ответить с цитатой

    Рита говорит:
    предлагаю такую проводку:
    Д-т 8110 К-т 1251

    Ну такую проводку я бы делать не стал. Все таки авансы несколько другое. За полученный аванс работник должен отчитаться, а тут идет компенсационная выплата за то что человек не работает в городе, а мотается по всему району допустим. А коммандиовку дать низя, т.к. ежедневно возвращается к месту жительства. Предлагаю использовать счет 3397.
             Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса

      


    5 ссылка на это сообщение Чт Дек 30, 2010 14:07:22 В закладку Ответить с цитатой

    Согласна с Ведмедь, такая проводка правильнее.

    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

    Виктория66 говорит:
    Подскажите, пож, каким документом сделать это начисление в 1С?
    Если через авансовый отчет, то при штате в 200 человек, это ежемесячно будет столько же авансовых отчетов и расходников.

    Да, конечно авансовым отчетом не стоит. Может обычной операцией?
             Позвать специалиста
    Виктория66 с 17.11.2009
    Резидент Баланса | г. Актюбинск
    Спасибки: +46 | 1122

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    6 ссылка на это сообщение Чт Дек 30, 2010 14:10:41 В закладку Ответить с цитатой

    Ведмедь
    Рита
    В этом случае (8110-3397) каким документом будет правильно сделать начисление?
             Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса

      


    7 ссылка на это сообщение Чт Дек 30, 2010 15:10:49 В закладку Ответить с цитатой

    Виктория66, сейчас попробовал добавить в восьмерке новый вид начисления, в меню "Зарплата" все документы перепровел, все разнеслось как положено. Едиственное, что делал это в ведомости начисления заработной платы ручками добавлял дополнительный вид начисления. Ну можно и сразу при приеме на работу добавлять данный вид,только не забывать потом убирать у тех людей у кого небыло разъездов.
             Позвать специалиста
    Омарова Д.М. с 02.08.2010
    Эксперт-модератор | Астана
    Спасибки: +1420 | 7735

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    8 ссылка на это сообщение Чт Дек 30, 2010 15:11:48 В закладку Ответить с цитатой

    Julia_K говорит:
    Возникают такие вопросы:
    1. так как эти выплаты не рассматриваются в качестве дохода физического лица (ст.155 п.3 пп.3), то в 200 форме мы их не отражаем?
    2. ОПВ, соц.налог и соц.отчисления не начисляем?

    в отдельную тему.
             Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса

      


    9 ссылка на это сообщение Чт Дек 30, 2010 15:17:17 В закладку Ответить с цитатой

    Ведмедь говорит:
    попробовал добавить в восьмерке новый вид начисления, в меню "Зарплата" все документы перепровел, все разнеслось как положено.

    скрин.
             Позвать специалиста
    Julia_K с 13.05.2008
    Коллега
    Спасибки: +12 | 258

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    10 ссылка на это сообщение Чт Дек 30, 2010 20:33:35 В закладку Ответить с цитатой

    Ведмедь говорит:
    Виктория66, сейчас попробовал добавить в восьмерке новый вид начисления, в меню "Зарплата" все документы перепровел, все разнеслось как положено. Едиственное, что делал это в ведомости начисления заработной платы ручками добавлял дополнительный вид начисления. Ну можно и сразу при приеме на работу добавлять данный вид,только не забывать потом убирать у тех людей у кого небыло разъездов.


    Так у меня вся проблема в том и заключается, чтобы не проводить это через зарплату, т.к. эти суммы не должны отражаться в 200 форме и по сути не являются доходом работников. Мы же командировки и спецодежду не проводим через зарплату.
    Если проводить это просто проводкой через счет 3397, то какого-то первичного документа, который можно подшить в папочку получается не будет?
             Позвать специалиста
    Saule77 с 07.09.2012
    Коллега
    Спасибки: +1 | 228

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    11 ссылка на это сообщение Чт Сен 20, 2012 16:05:06 В закладку Ответить с цитатой

    думаю над аналогичными расходами и предлагаю проводку 7110 - 1251, так как разьезд есть часть расходов в процессе "производства"...
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    balans.kz, 2006-2020 Hosting hoster.kz