» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

На основании какого документа брать НДС в зачет при импорте со стран Таможенного союза?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Татьяна К
Добавлено: #1  Пн Июл 12, 2010 08:57:38
Заголовок сообщения: На основании какого документа брать НДС в зачет при импорте со стран Таможенного союза?

База знаний
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=356548#356548
У меня к вм вопрос. Как брать нДС в зачет??? Раньше брали на основании ГТД, а как сейчас, и какой курс, на какую дату брать для расчета НДС?



Автор: Айнука
Добавлено: #2  Пн Июл 12, 2010 09:13:38
Заголовок сообщения:

Татьяна К
изучите Закон http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=353114#353114, там есть все ответы на ваши вопросы



Автор: Юнона
Добавлено: #3  Пн Июл 19, 2010 17:03:54
Заголовок сообщения:

Татьяна К
на основании заявления ф. 328.00.
Курс берете на дату оприходования. Как она определяется почитайте в НК в новой главе - взаимоотношения по НДС в рамках ТС и тему http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=355707#355707



Автор: Тамара777
Добавлено: #4  Ср Дек 15, 2010 09:03:41
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста как нам поступить в такой ситуации: Наша компания приобрела товар в РФ в июле м-це,ввоз на территорию РК был то же в июле,а документы транспортная компания предоставила только в ноябре м-це ,в связи с разногласиями.Документы в НК были предоставлены только в ноябре(328,320)и НДС тоже был уплачен в ноябре. Как нам быть? НК приписывает ужасные штрафы. Заранее благодарны.


Автор: Елена Скок
Добавлено: #5  Пт Янв 17, 2014 12:14:15
Заголовок сообщения:

подскажите пожалуйста. У нас был импорт из Беларуссии в 4 кв., сдали 328 и 320 ф., НДС тоже оплатили в 4 кв. Теперь я в зачет по 300 ф. беру тоже в 4 кв. этот НДС?
и еще вопрос по зачету НДС по импорту. Если у нас будет следующую партия импортного товара, мы этим зачетным НДС не имеем права же воспользоваться?



Автор: vbnz
Добавлено: #6  Пт Янв 17, 2014 13:04:21
Заголовок сообщения:

Елена Скок говорит:
в зачет по 300 ф. беру тоже в 4 кв. этот НДС

да



Автор: catrin.kz
Добавлено: #7  Пт Янв 17, 2014 17:05:41
Заголовок сообщения:

Елена Скок говорит:

и еще вопрос по зачету НДС по импорту. Если у нас будет следующую партия импортного товара, мы этим зачетным НДС не имеем права же воспользоваться?

нет не можете, это ндс пр поставке 4 кв. если будет еще поставка в 1 кв 14 года, ндс надо будет оплатить полностью.
у Вас может быть превышение ндс в зачет над начисленным по 300 ф.



Автор: Хункаева Фатима
Добавлено: #8  Вт Янв 21, 2014 12:33:57
Заголовок сообщения:

Добрый день. Подскажите. У нас пришла партия товара в ноябре, за которую мы отчитались в декабре, оплатили налог.. В декабре пришли еще фуры с товаром, декларацию и сумму налога оплатили и сдали уже в январе. При составлении формы 300 в строке 300 .00.016 "Импорт с уплатой НДС при таможенном декларировании (на основании декларации на товары, на основании декларации ф. 320.00),
в том числе:" сумму оборота - стоимость всех фур , которые пришли за 4 квартал или только ту сумму по которым был оплачен и сдан налог на импорт??



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ