» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | На основании какого документа брать НДС в зачет при импорте со стран Таможенного союза? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Татьяна К |
Добавлено: | #1  Пн Июл 12, 2010 08:57:38 |
Заголовок сообщения: | На основании какого документа брать НДС в зачет при импорте со стран Таможенного союза? |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=356548#356548 У меня к вм вопрос. Как брать нДС в зачет??? Раньше брали на основании ГТД, а как сейчас, и какой курс, на какую дату брать для расчета НДС? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #2  Пн Июл 12, 2010 09:13:38 |
Заголовок сообщения: | |
Татьяна К изучите Закон http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=353114#353114, там есть все ответы на ваши вопросы |
Автор: | Юнона |
Добавлено: | #3  Пн Июл 19, 2010 17:03:54 |
Заголовок сообщения: | |
Татьяна К на основании заявления ф. 328.00. Курс берете на дату оприходования. Как она определяется почитайте в НК в новой главе - взаимоотношения по НДС в рамках ТС и тему http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=355707#355707 |
Автор: | Тамара777 |
Добавлено: | #4  Ср Дек 15, 2010 09:03:41 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста как нам поступить в такой ситуации: Наша компания приобрела товар в РФ в июле м-це,ввоз на территорию РК был то же в июле,а документы транспортная компания предоставила только в ноябре м-це ,в связи с разногласиями.Документы в НК были предоставлены только в ноябре(328,320)и НДС тоже был уплачен в ноябре. Как нам быть? НК приписывает ужасные штрафы. Заранее благодарны. |
Автор: | Елена Скок |
Добавлено: | #5  Пт Янв 17, 2014 12:14:15 |
Заголовок сообщения: | |
подскажите пожалуйста. У нас был импорт из Беларуссии в 4 кв., сдали 328 и 320 ф., НДС тоже оплатили в 4 кв. Теперь я в зачет по 300 ф. беру тоже в 4 кв. этот НДС? и еще вопрос по зачету НДС по импорту. Если у нас будет следующую партия импортного товара, мы этим зачетным НДС не имеем права же воспользоваться? |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #6  Пт Янв 17, 2014 13:04:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да |
Автор: | catrin.kz | ||
Добавлено: | #7  Пт Янв 17, 2014 17:05:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
нет не можете, это ндс пр поставке 4 кв. если будет еще поставка в 1 кв 14 года, ндс надо будет оплатить полностью. у Вас может быть превышение ндс в зачет над начисленным по 300 ф. |
Автор: | Хункаева Фатима |
Добавлено: | #8  Вт Янв 21, 2014 12:33:57 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Подскажите. У нас пришла партия товара в ноябре, за которую мы отчитались в декабре, оплатили налог.. В декабре пришли еще фуры с товаром, декларацию и сумму налога оплатили и сдали уже в январе. При составлении формы 300 в строке 300 .00.016 "Импорт с уплатой НДС при таможенном декларировании (на основании декларации на товары, на основании декларации ф. 320.00), в том числе:" сумму оборота - стоимость всех фур , которые пришли за 4 квартал или только ту сумму по которым был оплачен и сдан налог на импорт?? |