» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Корректировка: недостача в отгруженной партии ТМЦ

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Сима
Добавлено: #1  Чт Апр 15, 2010 13:45:26
Заголовок сообщения: Корректировка: недостача в отгруженной партии ТМЦ

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=336452#336452

От покупателя получена Претензия на недостачу ТМЦ , просит вернуть сумму 10000тенге (за недопоставленный товар ) на расчетный счет. Правильна ли проводка дт7212 кт1030 ,перечисление суммы.



Автор: DreamDi
Добавлено: #2  Чт Апр 15, 2010 13:51:39
Заголовок сообщения:

Сима говорит:
Правильна ли проводка дт7212 кт1030 ,перечисление суммы.

нет, Вам лучше сделать проводку
Дт 1210 Кт 1030, потому как это расчеты с покупателем



Автор: esiphi
Добавлено: #3  Чт Апр 15, 2010 13:53:47
Заголовок сообщения:

Сима
Сима говорит:
Претензия на недостачу ТМЦ , просит вернуть сумму 10000тенге (за недопоставленный товар ) на расчетный счет. Правильна ли проводка дт7212 кт1030 ,перечисление суммы.

Предлагаю:
1.Дт 1282-Кт 1030.
2.Дт 7212-Кт 1282.
С ув.



Автор: Сима
Добавлено: #4  Чт Апр 15, 2010 13:55:18
Заголовок сообщения:

А по сч1330 как то отразить? ТМЦ у нас осталось, а его списали


Автор: DreamDi
Добавлено: #5  Чт Апр 15, 2010 13:58:15
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
.Дт 7212-Кт 1282

зачем? здесь же не брак, а недостача ТМЦ.
можно Дт 3510 Кт 1030, если деньги от покупателя у Вас учитывается как аванс
т.е. Вы должны переделать накладную и с/ф, у Вас на счету (1210 или 3510) появится разница в 10000 тенге, Вы её возвращаете и все.



Автор: esiphi
Добавлено: #6  Чт Апр 15, 2010 14:04:29
Заголовок сообщения:

Сима
Сима говорит:
по сч1330 как то отразить? ТМЦ у нас осталось, а его списали

В данной ситуации(уточненной) предлагаю:
1.Дт 7010-Кт 1330(минус ,недопоставка).
2.Дт 1210-Кт 6010(минус ,корректировка дохода).
3.Дт 1210-Кт 3130(минус.корректировка НДС,если являетесь плательщиком).
4.Дт 1210-Кт 1030(возврат средств за непоставленный товар).
С ув.



Автор: DreamDi
Добавлено: #7  Чт Апр 15, 2010 14:08:39
Заголовок сообщения:

esiphi
Извините, а разве не нужно переделать счет-фактуру? или выставить с/ф и накладную с минусом? тогда Ваши проводки 1,2,3 становятся не нужны или делаются автоматически



Автор: Мара
Добавлено: #8  Чт Апр 15, 2010 14:11:41
Заголовок сообщения:

странно, а покупателю - все равно, что товар не соответствует накладной?


Автор: esiphi
Добавлено: #9  Чт Апр 15, 2010 14:16:45
Заголовок сообщения:

DreamDi
DreamDi говорит:
разве не нужно переделать счет-фактуру? или выставить с/ф и накладную с минусом? тогда Ваши проводки 1,2,3 становятся не нужны

Возможен и этот вариант.
С ув.



Автор: Сима
Добавлено: #10  Чт Апр 15, 2010 14:28:23
Заголовок сообщения:

с покупателем решаем, как правильно. Деньги перечисляю, про документы думаем


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ