» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В какой форме налоговой отчетности отражается ИПН, удержанный по договору ГПХ

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Dasha
Добавлено: #1  Пт Май 09, 2008 14:33:46
Заголовок сообщения: В какой форме налоговой отчетности отражается ИПН, удержанный по договору ГПХ

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=300201#300201
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=299765#299765

ИП работает по упрощёнке, один. Нет наёмных работников. В мае 2008 для погрузочно-разгрузочных работ воспользовался услугами двух человек. Заключили гражданско-правовой договор на эту работу. Они получая оплату за работу росписались в расходном ордере и предоставили копии уд. личности и РНН.
Теперь в июле, при сдаче квартальной отчётности наряду с 910 формой планирует сдавать 201 с отражением ИПН удержанного с их доходов. Есть два вопроса:
1. В 910 форме как-то это привлечение людей отражается? Там ведь есть графы по кол-ву наёмных работников и их заработной плате. Но насколько я знаю ИПН там отражается только за самого ИП.
2. Обычно он ИПН за себя оплачивает по своему РНН. А как за них оплачивать ИПН просчитанный по 201 форме? По их РНН? Но как тогда НК узнает, что это он оплатил ИПН? И в какой НК платить?
Заранее благодарна за помощь!



Автор: Cleaner
Добавлено: #2  Пт Май 09, 2008 16:27:12
Заголовок сообщения:

1. Отражается
2. По своему РНН, т.к. в этом случае ИП выступает в качестве налогового агента. В свой.



Автор: Dasha
Добавлено: #3  Пт Май 09, 2008 20:26:23
Заголовок сообщения:

Скажите пожалуйста, а в 910 форме это отражается только в строках по кол-ву наёмных работников и их среднемесячной заработной плате?


Автор: Юнона
Добавлено: #4  Пт Май 09, 2008 23:41:20
Заголовок сообщения:

Dasha говорит:
1. В 910 форме как-то это привлечение людей отражается? Там ведь есть графы по кол-ву наёмных работников и их заработной плате. Но насколько я знаю ИПН там отражается только за самого ИП.


а вот я всегда считала, что в 910.00 форме отражаются данные ток о работниках по трудовому договору. Тем более, что в форме и в правилах применяются понятия "работник", "заработная плата", "сумма социальных отчислений за работников" (а с других категории физлиц соцотчисления и не удерживаются, ток с работников).

так что - не нужно отражать в 910.00 данные по погрузчикам вашим.

ИПН действительно только за ИП, у него и код бюдж.классификации другой и в лицевом счете в НК он у вас отдельно будет идти к начислению от ИПН у источника (за работников или за физлиц).

Dasha говорит:
2. Обычно он ИПН за себя оплачивает по своему РНН. А как за них оплачивать ИПН просчитанный по 201 форме? По их РНН? Но как тогда НК узнает, что это он оплатил ИПН? И в какой НК платить?
Заранее благодарна за помощь!

вы сдадите 201.00 - там покажете суммы ИПН за погрузчиков ваших, подлежащие перечислению. А потом оплатите. Даже если общей суммой, только из формы 201.00 НК узнает что вы должны платить и сколько.



Автор: Zhumagul
Добавлено: #5  Пн Июн 02, 2008 19:52:22
Заголовок сообщения: Разовые выплаты в ИП на общеустановленном

Всем привет. Подскажите пожалуйсто. ИП на общеустановленном режиме хочет для проведения 1 заказа привлечь около 7 человек для работы. Но смсла оформлять их все нету, поскольку работа завершиться меньше чем за месяц. Поэтому я подумала может сделать это как разовые выплаты для этих работников и дешевле будет. Но вот проблема теперь не могу найти, где по годовому отчету формы 220 будут учитываться в виде вычетов разовые выплаты физ. лицам? И вообще идут ли разовые выплаты на вычет? Буду вам глубоко благодарна за помощь


Автор: Naum_LV
Добавлено: #6  Пн Окт 12, 2009 17:54:30
Заголовок сообщения: В какой форме налоговой отчетности отражается ИПН, удержанный по договору ГПХ

Добрый день!
Подскажите, а какую-либо форму отчетности по удержанному ИПН по таким договорам следует сдавать, или же только производится уплата удержанной суммы налога ?



Автор: *САМ*
Добавлено: #7  Пн Окт 12, 2009 17:57:29
Заголовок сообщения:

Naum_LV говорит:
Добрый день!
Подскажите, а какую-либо форму отчетности по удержанному ИПН по таким договорам следует сдавать, или же только производится уплата удержанной суммы налога ?


Форма 200.00



Автор: Гульбанум76
Добавлено: #8  Чт Фев 04, 2010 13:43:14
Заголовок сообщения: В какой декларации отразить ИПН 10% , начисленной с суммы аренды имущества физ лица юридическим лицом?

В какой декларации отразить ИПН 10% , начисленной с суммы аренды имущества физ лица юридическим лицом?

перенесено в уже существующую ветку = Юнона



Автор: psyheya
Добавлено: #9  Чт Фев 04, 2010 13:49:15
Заголовок сообщения:

Добрый, День! Отражается в 200 форме.


Автор: LV
Добавлено: #10  Чт Фев 04, 2010 13:52:14
Заголовок сообщения:

gulya2949179
Если вы на общеустановленномрежиме, то в ф.200 по стр.200.00.001-200.00.006. Расшифровку дадите в налоговом регистре. А если по упрощенному режиму, то в ф.910 по стр.910.00.018-910.00.019



Автор: Tary
Добавлено: #11  Вт Фев 09, 2010 16:15:24
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
Форма 200.00

А в каких строках 200 формы показывать ИПН по договорам ГПХ?



Автор: Solitary
Добавлено: #12  Вт Фев 09, 2010 16:16:54
Заголовок сообщения:

Tary сообщение выше LV




Автор: Nemo
Добавлено: #13  Вт Фев 09, 2010 16:18:24
Заголовок сообщения:

Tary говорит:
А в каких строках 200 формы показывать ИПН по договорам ГПХ

согласно Инструкции по заполнению 200 в строке 200.00.001 указываются суммы по Договору ГПХ.
1) строки 200.00.001 I, 200.00.001 II и 200.00.001 III предназначены для отражения суммы доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам за каждый месяц налогового периода, в том числе доходы, полученные работником от работодателя в денежной или натуральной форме, включая доходы, полученные в виде материальной выгоды, а также по заключенным с работодателем в соответствии с законодательством Республики Казахстан договорам гражданско-правового характера, в том числе доходы, отраженные в статье 156 Налогового кодекса, за исключением доходов, указанных в подпункте 24) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса.



Автор: Tary
Добавлено: #14  Вт Фев 09, 2010 16:18:34
Заголовок сообщения:

Solitary говорит:
Tary[/b сообщение выше [b]LV

А я все приложение 200.01 смотрю :oops: :roll:



Автор: EVDOKIY
Добавлено: #15  Чт Июл 15, 2010 16:50:19
Заголовок сообщения:

LV говорит:
gulya2949179
Если вы на общеустановленномрежиме, то в ф.200 по стр.200.00.001-200.00.006. Расшифровку дадите в налоговом регистре. А если по упрощенному режиму, то в ф.910 по стр.910.00.018-910.00.019

Договор ГПХ, упрощенный режим, ИП. Отчетность за 2009 г. Скажите, пожалуйста, правильно я поняла, что ИПН отразится только в строках к уплате? А начисленную сумму в доходах работников не показывать?



Автор: Solitary
Добавлено: #16  Чт Июл 15, 2010 16:52:26
Заголовок сообщения:

EVDOKIY говорит:
Скажите, пожалуйста, правильно я поняла, что ИПН отразится только в строках к уплате?

верно, отразите ИПН в предусмотренных строках ф. 910
EVDOKIY говорит:
А начисленную сумму в доходах работников не показывать?

обязательно показывать.. ведь она у вас возникла с начисленного дохода физ. лицу



Автор: Оксана_К
Добавлено: #17  Чт Июл 15, 2010 16:56:18
Заголовок сообщения:

EVDOKIY говорит:
начисленную сумму в доходах работников не показывать?

Показывать.
Начислено - строка 910.00.018
ИПН - строка 910.00.019



Автор: gulka2001
Добавлено: #18  Чт Мар 22, 2012 18:01:13
Заголовок сообщения:

Пожалуйста ответьте или отправьте меня в правильную ветку. У меня ТОО (упрощенка) был заключен договор с физ лицо на покупку оборудования, удержала ИПН оплатила на КБК 101201, теперь в каких стороках 910.00 отразить данный ИПН и надо ли показывать начисление доходов. Я думаю что надо следать так в строках 910.01.001 показать начисленный доход, в строке 910.01.002 указать сумму удержанного и оплаченого ИПН. Права ли Я?


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #19  Чт Мар 22, 2012 19:42:04
Заголовок сообщения:

gulka2001, вы в правильной ветке, только почему предыдущие посты в ней не прочитали, прежде чем свой пост писать?
gulka2001 говорит:
теперь в каких стороках 910.00 отразить данный ИПН и надо ли показывать начисление доходов.

Ответы:
LV говорит:
в ф.910 по стр.910.00.018-910.00.019

Оксана_К говорит:
Начислено - строка 910.00.018
ИПН - строка 910.00.019

gulka2001 говорит:
Я думаю что надо следать так в строках 910.01.001 показать начисленный доход, в строке 910.01.002 указать сумму удержанного и оплаченого ИПН.

В строке 910.01.001 вы показываете доход самого ТОО, а по договору ГПХ доход возник у физлица, которому вы заплатили за оборудование.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ