» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Может ИП продать товар другому ИП, а потом каким-то образом вернуть назад этот товар? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Яся |
Добавлено: | #1  Чт Дек 24, 2009 15:53:55 |
Заголовок сообщения: | Может ИП продать товар другому ИП, а потом каким-то образом вернуть назад этот товар? |
Может ли ИП продать товар другому ИП, а потом каким то образом вернуть назад этот товар( например, может быть причиной, что второй ИП не смог оплатить и возращает товар?) или еще какие причины... |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #2  Чт Дек 24, 2009 16:28:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Документы первичные все оформлены? Договор есть? |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #3  Чт Дек 24, 2009 16:28:42 |
Заголовок сообщения: | |
Яся думается, если есть, что вернуть, и в том же состоянии, что и было, почему нельзя? можно. только оформить все правильно надо. |
Автор: | Яся |
Добавлено: | #4  Чт Дек 24, 2009 16:34:42 |
Заголовок сообщения: | |
У нас еще нет ничего, что надо сделать , чтобы правильно оформить |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #5  Чт Дек 24, 2009 16:36:25 |
Заголовок сообщения: | |
оформить возвратные документы. Доп счет-фактуру. |
Автор: | Яся |
Добавлено: | #6  Чт Дек 24, 2009 16:41:31 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо. Еще вопрос дело в том что мы не прошли перерегистрацию по НДС, но хотим опять встать на учет по НДС, но теперь это уже получится только с 1 февраля и после ликвидационной. Как в этом случае будет выглядеть ситуация с НДС.Если товар нам вернут в январе, мы сможем взять его при постановке на учет к зачету |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #7  Чт Дек 24, 2009 16:42:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
если вам вернут в январе, а вы будете плательщиками НДС только с февраля, то вы не сможете взять в зачет НДС. |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #8  Чт Дек 24, 2009 16:47:28 |
Заголовок сообщения: | |
Согласна с Nemo. |
Автор: | Яся |
Добавлено: | #9  Чт Дек 24, 2009 16:49:46 |
Заголовок сообщения: | |
а ст.256 НК..." при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость" в этом случае не применяется??? |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #10  Чт Дек 24, 2009 16:50:31 |
Заголовок сообщения: | |
Яся это мы уже не в тему пишем.. |
Автор: | Яся |
Добавлено: | #11  Чт Дек 24, 2009 16:52:47 |
Заголовок сообщения: | |
понятно,спасибо! Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: а когда в таком случае лучше сделать возврат? в феврале? |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #12  Чт Дек 24, 2009 16:56:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #13  Чт Дек 24, 2009 16:57:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
точно |
Автор: | Яся |
Добавлено: | #14  Чт Дек 24, 2009 17:01:11 |
Заголовок сообщения: | |
а когда в таком случае лучше сделать возврат? в феврале? |
Автор: | naruto.aiman |
Добавлено: | #15  Чт Дек 24, 2009 17:11:20 |
Заголовок сообщения: | |
Возврат надо сделать, после даты, как получите свид-во о пост. на учет по ндс. |
Автор: | karai |
Добавлено: | #16  Вс Июл 11, 2010 23:28:06 |
Заголовок сообщения: | |
Да .Если данный отпуск отпускался согласно документо оборота. Когда товар возвращается СЧ/ф оформляется со знаком минус. Приход товара ставится на момент выписаного документа . Товар как ставился на приход т.е. по каким документам ( сч\ф или накладная _ так и возвращается |