» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Уступка требований по займу. Как начислять НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Gulzhan
Добавлено: #1  Вт Июл 15, 2008 18:17:04
Заголовок сообщения:

Добрый день! У нас сложилась такая ситуация: в прошлом году наша компания обучала сотрудника, с которым был заключен договор с обязательным условием отработки в течение 1 года. В настоящее время сотрудник увольняется. Компания, которая принимает сотрудника, согласна возместить нам расходы по обучению этого работника. Подпадает ли данная ситуация под действие пп.7п.3ст.211 НК? Или же мы должны начислить НДС?


Автор: Мара
Добавлено: #2  Вт Июл 15, 2008 18:37:27
Заголовок сообщения:

Gulzhan
А вы зачёт брали по НДС? а вычет какой был? и почему эта операция - уступка требований по займу??



Автор: Gulzhan
Добавлено: #3  Ср Июл 16, 2008 09:03:23
Заголовок сообщения:

С компанией, которая согласна возместить расходы, заключен договор уступки требований. Расходы по обучению работника были отнесены на вычеты в прошлом году, как расходы на повышение квалификации.


Автор: esiphi
Добавлено: #4  Ср Июл 16, 2008 09:15:38
Заголовок сообщения:

Gulzhan
Считаю .что это доход Вашей фирмы,Который попадает под КПН!
С ув.



Автор: Мара
Добавлено: #5  Ср Июл 16, 2008 09:17:25
Заголовок сообщения:

Gulzhan
Так вот и не понятно какой требование уступается?

Gulzhan говорит:
Расходы по обучению работника были отнесены на вычеты в прошлом году, как расходы на повышение квалификации.

Вы же вот что пишите...



Автор: Gulzhan
Добавлено: #6  Ср Июл 16, 2008 09:34:04
Заголовок сообщения:

Согласно условий договора, подписанного с работником, работник обязан отработать в компании в течении года, в противном же случае при рассторжении договора по инициативе работника до срока, работник обязан возместить расходы, связанные с его обучением пропорционально отработанному времени. Поэтому с компанией, выкупившей работника, и был заключен договор уступки требований


Автор: Мара
Добавлено: #7  Ср Июл 16, 2008 09:52:45
Заголовок сообщения:

Gulzhan
Может быть я малость не в теме всё-таки, но по логике - если у вас не было в учёте отражено это требование. То скорее всего это ж доход от ранее отнесённого на вычет, как то на ст.211 п.7 не очень похоже...
Вы же всё-таки не займом оформляли оплату.....

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

И опять про НДС - его в зачёт брали?



Автор: Gulzhan
Добавлено: #8  Ср Июл 16, 2008 09:59:07
Заголовок сообщения:

Обучение проводили нерезиденты НДС в этом случае не возникал


Автор: Мара
Добавлено: #9  Ср Июл 16, 2008 10:50:19
Заголовок сообщения:

Gulzhan говорит:
Обучение проводили нерезиденты НДС в этом случае не возникал

я обескуражена :( вообще-то этим вопрос, где-то на форуме обсуждали ситуацию, что работник такую сумму возвращает и что тогда по НДС возникает...ну хоть убейте не похоже это на ст.211 п.7

А где это уже обсуждалось? Может кто-то помнит....

Добавлено спустя 56 секунд:

прям какя-то реализация работника получается.....:%):



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ