» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Надо ли предоставлять форму 701.03 по легализованному имуществу в 2007 г.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Сб Авг 04, 2007 11:12:00
Заголовок сообщения:

Привет ! Подскажите пожалуйста. ИП легализовало имущество в феврале 2007 г. имущество, отразило в 700 форме 2006 г. , мотивируя тем, что год пользовались, правильно сделали или надо было послать 701.03 форму?


Автор: т.Сема
Добавлено: #2  Сб Авг 04, 2007 12:10:59
Заголовок сообщения:

думаю, нужно было 701.03 в 2007


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Сб Авг 04, 2007 14:25:03
Заголовок сообщения:

А если послать701.03 до 20 авг, то это будет не своевременная сдача декл?


Автор: ИМХО
Добавлено: #4  Сб Авг 04, 2007 14:46:52
Заголовок сообщения:

Гость говорит:
А если послать701.03 до 20 авг, то это будет не своевременная сдача декл?


701.03 - это расчет, а не декларация... Сдается она ПО КВАРТАЛЬНО... В те же сроки что и остальные отчеты... по 20 числам февр, мая, авг и ноября нужно УПЛАЧИВАТЬ соответсвующие суммы...



Автор: Elis
Добавлено: #5  Сб Авг 04, 2007 20:02:42
Заголовок сообщения:

Не соглашусь с Рамазаном по поводу того, что
ИМХО говорит:
701.03 - это расчет, а не декларация... Сдается она ПО КВАРТАЛЬНО... В те же сроки что и остальные отчеты...
по 20 числам февр, мая, авг и ноября нужно УПЛАЧИВАТЬ соответсвующие суммы...

Сдается этот Расчет все-таки не в те же сроки, что и остальные квартальные отчеты, а в те же сроки, что предназначены и для уплаты текущих платежей. Мое мнение основывается на ст.359 НК
Налоговый Кодекс говорит:
Статья 359. Налоговая отчетность по налогу на имущество
3. При изменении налоговых обязательств по налогу на имущество в течение налогового периода расчет текущих платежей представляется не позднее 20 февраля, 20 мая, 20 августа и 20 ноября текущего налогового периода по объектам обложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно.


Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:

Но это срокам подачи.
А теперь по самому факту необходимости подачи Ф701.03
Давайте рассуждать вместе...
т.Сема, если бы они подали Ф701.03 в 2007 году, то это бы означало, что ОС приобретены в 2007 году. Но в этом случае эти активы не следовало бы отражать в годовой Декларации Ф700.00 за 2006год, логично?
А раз они отразили эти суммы в Декларации за 2006 год, значит поступление этого имущества в 2007 не должно быть. Иначе нестыковка получается.
Но тут возникает другой вопрос, значит эти суммы должны были найти свое отражение в форме Ф701.02, которая подается до 20 февраля.

Хотелось бы узнать у автора, включена ли сумма легализованного имущества в ФНО 701.02, ведь сама легализаия у вас прошла в феврале? Если нет, то может быть стоит подать допик Ф701.02 к этой форме?

Сразу говорю, что это только мои рассуждения вслух, на гарантированную истину не претендующие...



Автор: Elis
Добавлено: #6  Сб Авг 04, 2007 23:46:35
Заголовок сообщения:

В таком случае, получается, следует исправить Декларацию за 2006 год, и убрать из нее суммы за легализованное имущество (иначе получится, что имущество было легализовано с 20 ноября по 31 декабря). И также, получается, действительно нужно было бы подать Ф701.03 до 20 мая, чего автором сделано не было. Подача этой формы до 20 августа уже не спасет ситуацию. Отчетность по-любому просрочена.

к.Сема, а где-то было прописано, что дата решения комиссии о легализации = дате поступления ОС? Я как бы в этом не сомневаюсь, т.к. логично, но хотелось бы уточнения из НПА.

И второй вопрос, ты же наверняка знаешь, а при легализации предприятие не обязывают платить налог на имущество за предыдущие годы нелегального использования этих активов?



Автор: к.Сема
Добавлено: #7  Вс Авг 05, 2007 12:47:27
Заголовок сообщения:

1. нигде. я так сам предполагаю. есть куча брошюрок по легализации, но я их не читал.
2. да. так ведь речь не идет про ретроспективную уплату НИ. А про просроченную ф.701.03...они должны были либо до 1-20 февраля сдать ф.701.03 за 1 кв. 2007 г. (если имущество было легализовано до 20 февраля), либо 1-20 мая сдать 701.03 за 2 кв. 2007 г....ничего этого сделано не было...



Автор: IMHO
Добавлено: #8  Вс Авг 05, 2007 15:49:43
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
Сдается этот Расчет все-таки не в те же сроки, что и остальные квартальные отчеты, а в те же сроки, что предназначены и для уплаты текущих платежей.


Да, согласен с этим... Расчеты по имуществу сдаются по 20 числам 2 месяцев...
Давайте, добивайте... Все сказанное мной везде и всюду - ложь и чушь... ОК...



Автор: к.Сема
Добавлено: #9  Вс Авг 05, 2007 16:09:09
Заголовок сообщения:

очень печально и крайне непонятно такое поведение Рамазана...будем надеяться, что он отойдет...


Автор: IMHO
Добавлено: #10  Вс Авг 05, 2007 16:17:26
Заголовок сообщения:

к.Сема говорит:
будем надеяться, что он отойдет...


Куда отойдет?... В мир иной?... Отойду когда нибудь... :D

Как приятно порой, сделать смиренное лицо прозревшего ангела и сказать: оставьте его, он не знает, что творит... Или: Бог ему судья...
Еще варинат: Блаженный (больной) он....

Но больше всего меня бесит когда говрят: У него наверное личные (семейные) неприятности...



Автор: т.Сема
Добавлено: #11  Пн Авг 06, 2007 09:00:54
Заголовок сообщения:

если мои высказывания вас бесят, я более не буду надоедать вам ими.


Автор: Ирина01
Добавлено: #12  Ср Окт 08, 2008 00:14:08
Заголовок сообщения:

Зарегистрировала ИП 01,04,08. ККМ зарегистрировала 16,04,08.
Узала, что надо сдавать декларацию 701.03 только в начале октября.
Что делать???????



Автор: Ведмедь
Добавлено: #13  Ср Окт 08, 2008 11:28:12
Заголовок сообщения:

b]Ирина01[/b]
Сдавать расчет 701.03 и получать штраф. Другого не дано.



Автор: Anka
Добавлено: #14  Чт Окт 09, 2008 01:47:09
Заголовок сообщения:

Ирина01 говорит:
Зарегистрировала ИП 01,04,08. ККМ зарегистрировала 16,04,08.
Узала, что надо сдавать декларацию 701.03 только в начале октября.
Что делать???????


Сдайте ф. 701.03, включите туда полный расчет налога на имущество. И не "высовывайтесь" в налоговой. Будете хорошо себя вести, вовремя платить налоги, Вас могут долго не проверять, или проводить тематические проверки - не обязательно по налогу на имущество. Через 5 лет Вас уже не имеют право штрафовать за данное нарушение. Заранее не надо паниковать. :wink:



Автор: Ирина01
Добавлено: #15  Чт Окт 16, 2008 23:21:44
Заголовок сообщения:

Как расписать в форме 701,03 сумму налога, если я зарегистрировала два кассовых аппарата 16 апреля 2008года. Общая сумма кассовых аппаратов 41600. Заранее спасибо за ответ. :)


Автор: Anka
Добавлено: #16  Чт Окт 16, 2008 23:44:10
Заголовок сообщения:

Давайте не будем учитывать амортизацию. сделаем предварительный расчет.
Ваше имущество будет на балансе, считая с 01.05.2008 по 01.01.2009 - 9 периодов.
41600 * 9 = 374400. Делим на 13 = 28800.
Если Вы ТОО на общеустановленном - имущественный налог 1%, т.е. 288 тенге. Внесите эту сумму по сроку 20 ноября. И оплатите поскорее.
Если Вы ИП, или ТОО на упрощенке - имуществ налог 0,5% - 144 тенге.
Аналогично.
По идее Вам бы надо было разбиить этот платеж на 3 - 20 мая, 20 августа, 20 ноября.
Не думаю, что нанесен большой ущерб государству. В конце концов, оплатите побольше. Будет видно как вы любите свою Родину :) ...



Автор: Ирина01
Добавлено: #17  Пт Окт 17, 2008 21:18:56
Заголовок сообщения:

Большое спасибо.
Еще один маленький вопросик.
В фоме не ставится процентная ставка 0,5. Что делать?



Автор: Anka
Добавлено: #18  Пт Окт 17, 2008 23:32:53
Заголовок сообщения:

Ставится! Ищите запятую на клавиатуре.

У меня есть и общественный фонд, который платит по ставке 0,1. Ищите!



Автор: Elis
Добавлено: #19  Сб Окт 18, 2008 09:11:38
Заголовок сообщения:

Ирина01, там хитро. Там, по хорошему, не запятая должна быть, а точка.
Она не ставится, если на раскладке клавиатуры шрифт русский установлен.
Установите латинский, и все поставится.

Ну или ставьте эту точку не на цифровой клавиатуре, а клавишей ".", которая между буквой "ю" и Shift, тогда можно и при русской раскладке.

Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:

Ирина01, там хитро. Там, по хорошему, не запятая должна быть, а точка.
Она не ставится, если на раскладке клавиатуры шрифт русский установлен.
Установите латинский, и все поставится.

Ну или ставьте эту точку не на цифровой клавиатуре, а клавишей ".", которая между буквой "ю" и Shift, тогда можно и при русской раскладке.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ