Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 21 сентября: 320.00/328.00 (импорт в августе)
до 21 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док.за август)
Сроки уплаты:
до 21 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Формы налоговой отчетности на 2019 год
  • Формы налоговой отчетности на 2020 год
  • Все ФНО по годам
  • Графики проведения проверок на 2 полугодие 2020 г. с сайта Генеральной прокуратуры

  • с 1 января 2013г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 1 января 2015г.: МРП 1982, МЗП 21364, базовая пенсия 11182
  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 1 января 2019г.: МРП 2525, МЗП 42500, ЕСП 2525/1262,5
  • с 1 января 2020г.: МРП 2651, МЗП 42500, ЕСП 2651/1325,5
  • с 1 апреля 2020г.: МРП 2778, МЗП 42500, ЕСП 2651/1325,5

  • с 16 апреля 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,00
  • с 10 сентября 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,25
  • с 10 марта 2020 г.: ставка рефинансирования НБ: 12,00
  • с 6 апреля 2020 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,50
  • Все ставки рефинансирования Нацбанка РК

  • Фраза: В искусстве отсутствие недостатков не есть достоинство. /Э. Фаге/

    Важное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    Как рассчитать доход от выбытия фиксированных активов и прироста стоимости Ср Апр 28, 2010 12:57:06
    Доход от выбытия фиксированных активов по бух. учету и по НУ Чт Ноя 17, 2016 16:54:56
    доход от выбытия фиксированных активов при продаже магазина Пт Мар 13, 2015 14:09:08
    Вебинар 29 июня 13:00. Доход/убыток от выбытия фиксированных активов Пн Июл 23, 2012 16:03:35
    Как правильно отразить в декларации 1... Вс Апр 21, 2013 16:00:14
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Включается ли доход от выбытия фиксированных активов и прироста стоимости в доход по упрощенке     
    Elis
    Нерезидент Баланса

      


    51 ссылка на это сообщение Вс Ноя 01, 2009 22:26:20 В закладку Ответить с цитатой

    Блин... как обидно...
    Столько расписала, и инет глюкнул при отправке...
    Второй раз теми же словами уже не напишу...
    Но попробую...

    Добавлено спустя 50 минут 39 секунд:

    Вася, поняла, как тебе объяснить.
    Ведмедь говорит:
    Тогда я задаю себе вопрос, а что делать с оставшейся полученной суммой, ведь в ст.427 написано что я должен исчислить и уплатить налог только с дохода.


    Вася, вы неверно в данном случае понимаете понятие "налогового дохода". Нет никакой "оставшейся" суммы.

    Не нужно "бухгалтерский доход" от реализуемого фиксированного актива делить на "налоговый доход от выбытия активов" и на "прочий доход для упрощенной декларации". По той простой причине, что этот бухгалтерский доход уже полностью вошел в "налоговый доход от выбытия активов". Просто в него же полностью вошли и расходы по бухучету, получив в результате "разницу", а это вас смутило.

    Просто у нас в Налоговом Кодексе так хитро прописано, что "налоговые доходы" могут быть разными.
    Есть доходы по налоговому учету, которыми считаются как оборот, он же доход по бухучету, т.е. как "грязный доход"
    Есть вычеты по налоговому учету, которыми считаются как расходы по бухучету
    И объект обложения КПН в этом случае (доходы минус вычеты)*20%=КПН

    А есть "доходы по налоговому учету", которые считаются как разница между "доходом по бухучету" и "расходами по бухучету"
    А вычетов, соответствующих таким доходам в принципе не существует!
    Такими доходами являются "доход от выбытия активов" и "доход от прироста стоимости".
    Это сделано для того, чтобы расходы по таким доходам учитывались не в том периоде, когда расходы были понесены, а только в том периоде, когда (и если) были получены доходы. Это все объяснимо и понятно. Чтобы расходы по приобретению ОС не влияли раньше времени на налогооблагаемый доход.
    И по таким доходам: доходы *20%=КПН

    Поэтому не нужно бухгалтерский доход от реализуемого фиксированного актива делить на "налоговый доход от выбытия активов" и на "прочий доход для упрощенной декларации". По той простой причине, что этот бухгалтерский доход уже полностью вошел в "налоговый доход от выбытия активов". Просто в него же полностью вошли и расходы по бухучету, получив в результате "разницу", а это вас смутило.

    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

    Мда..., второй раз теми же слова не смогла описать, мне кажется, сначала я написала более убедительно, но тот пост уже потерян...
             Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса

      


    52 ссылка на это сообщение Пн Ноя 02, 2009 16:56:54 В закладку Ответить с цитатой

    СветланаЛ
    номер вопроса в студию.
             Позвать специалиста
    Технический с 10.12.2004
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1903 | 18064

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    53 ссылка на это сообщение Пн Ноя 02, 2009 17:02:56 В закладку Ответить с цитатой

    Kenga говорит:
    Мне твое мнение очень важно, а то хоть и спорю, но с опаской, потому что часто ты прав оказываешься

    Что порнокоролевство правоты? Не отходите в тему "Вася подари мне цветы правды", придерживайтесь сути. Я пока молчу и слушаю дальше, без разницы правда или неправда будет, женщина или мужчина.
             Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса

      


    54 ссылка на это сообщение Пн Ноя 02, 2009 17:24:00 В закладку Ответить с цитатой

    Ведмедь говорит:
    В общем если продается ниже или цене группы то налоги вообще платить не надо и не надо отчитываться.

    ну вот с убытком разобрались, что ничего платить не надо.
    Я лично об этом и писала.

    Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:

    Ведмедь говорит:
    По этому за сколько бы не продавался ФА, это все время будет доходом от выбытия ФА, просто в некоторых случаях он еще будет облагаемом налогами.

    что и требовалось доказать.
    Т.е. не разделяем на "чистый" доход (сумма превышения стоимостного баланса) и на "грязный" доход.
    Если идет операция - реализация фиксированных активов, то в случае если возникает превышение, налогообложение для ТОО (или ИП) на упрощенке по общеустановленному режиму и только на сумму превышения. Независимо от того что фактически на руки он получил большую сумму, чем та которая будет указана в ф.100 (220 для ИП), в 910.00 мы такой доход в любом случае не включим.
             Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса

      


    55 ссылка на это сообщение Пн Ноя 02, 2009 18:23:36 В закладку Ответить с цитатой

    Так я не поняла.
    Я Васю убедила или нет?

    Добавлено спустя 22 минуты 36 секунд:

    Юнона говорит:
    СветланаЛ
    номер вопроса в студию.

    Номер вопроса 13486
    http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/13486
             Позвать специалиста
    АВОСЬ
    Нерезидент Баланса

      


    56 ссылка на это сообщение Вс Ноя 08, 2009 15:13:40 В закладку Ответить с цитатой

    Позвольте не согласиться : вернемся к началу истории - автомобиль купили за 1 000 000 тенге. (В группе есть еще 3 авто,кроме этого, все со стоимостью приобретения 1 000 000 тенге). Продали один за 100 000 тенге. Да, убыток, вследствие ДТП. Продавая,объявляем поставку, а следовательно, начисляем НДС. Реализация. Я включаю в 910 ф. 100 000 тенге и плачу 3%. Иначе замучает камеральный контроль. Прециденты есть. Они будут видеть расхождения в 300. (оборот не будет умножаться на 12 %) и будут видеть расхождения в 910 и 300. Замучаешься писать романы с продолжением. Но хоть 100 то я могу не сдавать? Коль убыток? со всех сторон?
             Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса

      


    57 ссылка на это сообщение Вс Ноя 08, 2009 15:50:24 В закладку Ответить с цитатой

    Я считаю, что раз есть объекты для раздельного учета, то соответственно нужно сдавать и Форму 910 и Форму 100. По форме 100 показать убытки (ведь убыточные предприятия на ОУР сдают Ф.100, хотя и нет налогооблагаемого дохода).
    А в Ф.910 реализацию по выбытию ФА не отражать.
    Тогда общая сумма реализации по Ф.100 + Ф.910 будет совпадать с Ф.300.
             Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса

      


    58 ссылка на это сообщение Вс Ноя 08, 2009 16:23:40 В закладку Ответить с цитатой

    Kenga, угу. yes
             Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса

      


    59 ссылка на это сообщение Вс Ноя 08, 2009 16:28:36 В закладку Ответить с цитатой

    АВОСЬ
    а для кого вся тема разбиралась и шли такие дебаты. Нет у вас вообще дохода от выбытия фиксированного актива.
    Ничего не нужно декларировать.
    Не включаем в ф.100 - т.к. нет дохода от выбытия ФА, не включаем в ф.910 - т.к. даже если бы и был доход от выбытия ФА, то вы бы его включили в ф.100, а не в ф.910.00

    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:

    Kenga говорит:
    Тогда общая сумма реализации по Ф.100 + Ф.910 будет совпадать с Ф.300.

    все поняла

    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

    Юнона говорит:
    Не включаем в ф.100 - т.к. нет дохода от выбытия ФА

    девчата Вам, АВОСЬ, советуют все таки сдать ф.100.00 навсякий случай чтобы не было вопросов, почему доход 100 000 тенге не включили в упрощенку.
             Позвать специалиста
    АВОСЬ
    Нерезидент Баланса

      


    60 ссылка на это сообщение Вс Ноя 08, 2009 18:55:52 В закладку Ответить с цитатой

    Спасибо всем,что откликнулись. Если я не объявлю доход в 910 ф., мне сразу пришлют уведомление по камеральному контролю. НДС то я должна заплатить в периоде реализации. Так было в 1 кв. В 910 был включен доход от курсовой разницы, который НДС не облагается. Месяц писали романы, все НПА,стандарты процитировали.

    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

    Пока срок 100 подойдет,писателем станешь.
             Позвать специалиста
    Ainura0803 с 11.11.2009
    Стажер | Атырау
    Спасибки: 0 | 12

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    61 ссылка на это сообщение Сб Ноя 14, 2009 14:20:12 В закладку Ответить с цитатой

    Здравствуйте

    Помогите пожалуйста. 29 июля 2009 года была реализована зем. участок целевое назначение для обслуживание зданий и сооружение. Сумма сделки 95 000 000 тенге. Я работаю по упращенке. Какие у меня возникают обязательства? Какую сумму мне надо указать в 910 ф. или же это имущественный доход? НК обязывает меня встать на общеустановленный порядок так как идет превышение и само сабой надо встать на НДС там тоже превышение. Естественно если бы я встала на общеуст.порядок то из-за пропущенного времени я должна платить штраф, что вовремя не написала заявление. Что делать?
             Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса

      


    62 ссылка на это сообщение Сб Ноя 14, 2009 14:50:20 В закладку Ответить с цитатой

    Ainura0803, перенесла ваш вопрос в более подходящую ветку.

    С 01.01.09. есть виды доходов, которые не включаются в доход по упрощенке (п.3 ст.427 Налогового кодекса), одним из них является доход от реализации фиксированных активов, к которому как раз относится реализация вашего земельного участка.
    Переходить на ОУР не нужно, просто вы по этому доходу должны отчитаться в общеустановленном порядке: если ИП, то сдать Ф.220 до 31 марта 2010 г., если ТОО - то Ф.100.

    Ainura0803 говорит:
    и само сабой надо встать на НДС там тоже превышение.

    вот это да, надо.

    Добавлено спустя 29 секунд:

    Почитайте эту ветку с начала.


             Позвать специалиста
    serdip
    Нерезидент Баланса

      


    63 ссылка на это сообщение Вс Ноя 15, 2009 21:02:03 В закладку Ответить с цитатой

    ИП по упращенке весь квартал не работал, работников соответственно нет, продал магазинчик за 4млн.200тыс., подскажите как правильно заполнить 910 ф., какие налоги и какие суммы нужно платить, и как быть если почти вся сумма от продажи ушла на погашение кредита в банке, и теперь нечем оплатить налоги (не маленькие) с продажи магазина. Заранее благодарю
             Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса

      


    64 ссылка на это сообщение Вс Ноя 15, 2009 21:39:09 В закладку Ответить с цитатой

    Темы объединены. serdip читайте эту ветку, в ней ответ на ваш вопрос.
             Позвать специалиста
    Kira S
    Нерезидент Баланса

      


    65 ссылка на это сообщение Чт Ноя 26, 2009 17:43:57 В закладку Ответить с цитатой

    подскажите пожалуйста включать ли продажу ФИКСИРОВАННОГО АКТИВА в упращенную декларацию(ТОО), если нет то где это написано

    из темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=21866 = Solitary
             Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса

      


    66 ссылка на это сообщение Чт Ноя 26, 2009 17:47:16 В закладку Ответить с цитатой

    Kira S говорит:
    где это написано

    читаем тему с самого начала, вели обсуждение, пришли к общему знаменателю
             Позвать специалиста
    Kira_mass с 03.05.2007
    Резидент Баланса | КСТ
    Спасибки: +55 | 646

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    67 ссылка на это сообщение Чт Дек 03, 2009 00:29:50 В закладку Ответить с цитатой

    Такая ситуация: ИП на СНР на УД реализует: производственные здания, земельные участки, на которых они находятся и оборудование, находящееся в этих здниях (вобщем мельничный комплекс). Цены приобретения нет ни на что. Договора купли-продажи утеряны. Куплено все примерно в 2002 году. С правом собственности в ЦПН все в порядке.
    Реализация зданий и ЗУ попадает под Имущественный доход. Согласно п.3 ст.180 нужно определить рыночную стоимость. Согласно п.5 рыночную стоимость зданий может определить любой оценщик, имеющий лицензию не позднее срока представления ф.220. Каким образом и до какого срока определяется рыночная стоимость ЗУ, указанных в п.п.4 п.2 ст.180?
    Стоимость реализации оборудования, как я понимаю, включаем в доход по ф.910 и полностью облагаем 3%.
             Позвать специалиста
    evochka с 07.12.2009
    Коллега | ЗКО
    Спасибки: 0 | 38

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    68 ссылка на это сообщение Пн Дек 07, 2009 16:12:11 В закладку Ответить с цитатой

    Solitary говорит:
    Kira S говорит:
    где это написано

    читаем тему с самого начала, вели обсуждение, пришли к общему знаменателю


    Сумбур такой в голове: знаменатель то какой?В 910 форме реализация не указывается,в 300 форме указывается и еще плюс ко всему 100 форму отправлять?Так?

    Добавлено спустя 20 минут 2 секунды:

    Я работаю с 3 квартала 2009 года,пришло уведомление за первый квартал 2009 года,-несоответствие оборотов по 300 и 910-в 300 форме указана данная операция по продаже ,начислен НДС соответственно при продаже,в 910 не указана,т.е. в доход не включен,что теперь сделать???Либо, как вы здесь обсуждали:отправить 100 форму,но это аж первый квартал и могут гросить штрафы...либо включить в доход в 910 игнорируя ст 427 Sad ,отправить допку и уплатить с пеней..Не знаю что делать ,помогите пожалуйста???
             Позвать специалиста
    АВОСЬ
    Нерезидент Баланса

      


    69 ссылка на это сообщение Пн Дек 07, 2009 17:26:27 В закладку Ответить с цитатой

    evochka
    подождите паниковать... :1. срок 100 формы еще не подошел, 2. Это всего лишь уведомление по камеральному контролю, на которое надо ответить, основываясь на НПА и с помощью этой темы, 3. Надо знать убыток или прирост стоимости по выбытию ОС. Думаю кроме меня кто-то еще обязательно отклинется. Я, как Вы говорите, "игнорировала ст.427" , чтобы не писать романов в ответ на уведомления по камеральному контролю. Потому что здесь недоработка в НК, на мой взгляд. В 300 продекларирован доход, а в 910 уважаемые коллеги советуют не объявлять доход. У меня был убыток. И не собираюсь сдавать 100. Но планируется продажа других активов и не хочется платить 3%. Так что для меня тоже знаменателя нет. Думаю, надо попытаться отстоять свою правоту в ответе на уведомление. Юнона, Сompas,Kenga, откликнутся еще раз,уверена.

    Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:

    Налогооблагаемая база 300-й формы и 910 и не должна совпадать. Думаю господа налоговые инспекторы это понимают. Но они хотят знать: почему не совпадает у Вас, по какой причине. И закрыть им камеральный контроль или нет. У них вышестоящий орган тоже спрашивает: почему?

    Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:

    У меня сумма 3%-го налога была не существенной,поэтому я так сделала. А далее,наверно, буду писать ответы на уведомления,если будет выбытие актива.
             Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса

      


    70 ссылка на это сообщение Пн Дек 07, 2009 21:03:08 В закладку Ответить с цитатой

    АВОСЬ говорит:
    Налогооблагаемая база 300-й формы и 910 и не должна совпадать. Думаю господа налоговые инспекторы это понимают. Но они хотят знать: почему не совпадает у Вас, по какой причине. И закрыть им камеральный контроль или нет.

    Согласна. Считаю, что вы должны написать письмо со ссылками на статьи Налогового кодекса, в котором объяснить, почему у вас несовпадение оборота по Ф. 300 и 910. И что вы отразите разницу в Ф.100.
             Позвать специалиста
    АВОСЬ
    Нерезидент Баланса

      


    71 ссылка на это сообщение Пн Дек 07, 2009 21:49:34 В закладку Ответить с цитатой

    evochka, имейте ввиду,что есть срок ответа на уведомление по камеральному контролю. Прочитайте статью НК Камеральный контроль, кажется 30 дней с момента вручения или с момента отправки в ИНИС. Если не ответите в срок,тогда штраф.

    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:

    А ответ надо сдать в канцелярию НК, на втором вашем экземпляре получить штамп с датой и подписью служащего канцелярии.
             Позвать специалиста
    evochka с 07.12.2009
    Коллега | ЗКО
    Спасибки: 0 | 38

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    72 ссылка на это сообщение Пн Дек 07, 2009 22:40:05 В закладку Ответить с цитатой

    Все разобралась!Поехала в НУ вооружившись кодексом,там дали офиц.ответ:в 910 этот доход(а у меня доход от реализации)не показывается,сдать до 31.03.ф.100 в ней отразить разницу,т.е. полученный доход,в ответ на увед написать письмо в котором и объяснить что несоответствие произошло в результате реализации ФА. Спасибо за ответы)))
             Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса

      


    73 ссылка на это сообщение Вт Дек 08, 2009 00:23:19 В закладку Ответить с цитатой

    evochka, т.е. в НК вам так и ответили, как мы писали в этой ветке...
             Позвать специалиста
    evochka с 07.12.2009
    Коллега | ЗКО
    Спасибки: 0 | 38

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    74 ссылка на это сообщение Вт Дек 08, 2009 10:26:36 В закладку Ответить с цитатой

    [quote="Elis"]да получается именно так ,просто я здесь читала читала,вроде поняла ,а вроде нет)здесь разбирался пример если нет дохода,продали ниже стоимости приобретения,а у меня доход и что где отражать я запуталась)Получается отражать в 300 и 100 ,а в 910 не учитывать согласно ст 427!Разобралась с вашей помощью в том числе) Yahoo!
             Позвать специалиста
    Ainura0803 с 11.11.2009
    Стажер | Атырау
    Спасибки: 0 | 12

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    75 ссылка на это сообщение Пт Дек 11, 2009 13:13:30 В закладку Ответить с цитатой

    Здравствуйте уважаемые.
    Я хочу продолжить ранее обсужденную тему по поводу продажи земельного участка целевое назначение которого коммерческое. Так вот вроде бы все понятно если Я ИП работаю по упращенке то я не отражаю на 910 форме, так как продажа земли это доход от прироста стоимости, соответсвенно сдаю параллельно ф.240 по моему. Но через несколько дней, я получила уведомление по камеральной от НК по г.Атырау, что вот мол вы такого то числа, мес., и года реализовали по договору купли-продажи зем.участок, в связи с этим вы должны отразить сей доход и самое главное статью указывают, согласно ст.427 п.3 в 3 кв. 2009 года. по смыслу они имеют ввиду форму 910, что я там должна отразить. Что делать незнаю, в ответ написать письмо о том как будет правильно или промолчать и сдать допол. 910 ф. за 3кв. 2009 г. в принципе мне выгодно заплатить 3 % как упращенка, а не 10 % как ОУР, но тогда я перейду на оур и 2года не смогу работать по упращенке. Палка о двух концах просто или 3% уплачиваю, но буду как ОУР сумма налога 2 800 000 выходить или уплачиваю целых 10 %, а это 9 210 000 существенная разница.Посоветуйте пожалуйста что нибудь?
             Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса

      


    76 ссылка на это сообщение Пт Дек 11, 2009 13:42:07 В закладку Ответить с цитатой

    Ainura0803 говорит:
    соответсвенно сдаю параллельно ф.240 по моему

    Ф220
    Ainura0803 говорит:
    Что делать незнаю, в ответ написать письмо о том как будет правильно или промолчать

    Промолчать - как раз неправильно.
    На уведомления обязательно нужно отвечать - по закону, а то припаяют штраф.
    У вас один в один эта ситуация. Вот так же и поступайте.
    evochka говорит:
    Все разобралась! Поехала в НУ вооружившись кодексом, там дали офиц.ответ: в 910 этот доход (а у меня доход от реализации)не показывается, сдать до 31.03.2010 ф.100, в ней отразить разницу, т.е. полученный доход,
    в ответ на увед написать письмо, в котором и объяснить, что несоответствие произошло в результате реализации ФА. Спасибо за ответы)))


    Ainura0803 говорит:
    принципе мне выгодно заплатить 3 % как упращенка, а не 10 % как ОУР,

    Как это 3% платится же со всей суммы, а 10% только с разницы (продали - купили)
    Земельный участок же вы когда-то приобретали?
             Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса

      


    77 ссылка на это сообщение Пт Дек 11, 2009 23:51:40 В закладку Ответить с цитатой

    Ainura0803 говорит:
    мне выгодно заплатить 3 % как упращенка, а не 10 % как ОУР

    Вы должны поступать не как вам выгодно, а как положено по Налоговому кодексу. Если вы все отразите в Ф.910, это будет нарушением, еще и схлопочете штраф за несдачу Ф.220 и за занижение ИПН.
             Позвать специалиста
    Ainura0803 с 11.11.2009
    Стажер | Атырау
    Спасибки: 0 | 12

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    78 ссылка на это сообщение Пн Дек 14, 2009 13:29:23 В закладку Ответить с цитатой

    Elis говорит:
    Как это 3% платится же со всей суммы, а 10% только с разницы (продали - купили)
    Земельный участок же вы когда-то приобретали?

    Разница очень большая приобрели за 3 млн., а продали за 94 млн.

    Я с момента реализации пытаюсь объяснить нологовой как правильно оформить доход, но они не понимают, долбят одно и тоже, сдавай 910 и все, я и с кодексом уже ходила, они смотрят на меня как на сумашедшую. У меня уже 16.12.09 срок ответа на уведомление.
             Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса

      


    79 ссылка на это сообщение Пн Дек 14, 2009 14:21:29 В закладку Ответить с цитатой

    Ainura0803, я понимаю, что вы можете под напором НК сейчас отразить этот доход в 910-ой, но потом пройдет год, они же вам пришлют увед - почему не подали Ф100.00.
    Со штрафами и пеней, все, как положено. Вам оно надо? Хотя получается, вам это действительно не выгодно.

    Ainura0803 говорит:
    У меня уже 16.12.09 срок ответа на уведомление.
    Отвечайте им обязательно, только письменно. Тогда по сроку вас не накажут за отсутствие ответа.
    Можете в своем письменном ответе, в конце концов, сослаться на ответ на блоге Ергожина.
    Может для них хоть это будет аргументом, если им уже сам Налоговый Кодекс не аргумент.
    http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/24573
    Вопрос говорит:
    ... Разъясните, пожалуйста, нужно ли сдавать годовую декларацию по форме 220.00 для ИП или 100.00 для ЮЛ, если налогоплательщик, использующий специальный налоговый режим на основе упрощенной Декларации, реализует здание: 1. по стоимости выше балансовой и получает чистый доход от операции; 2. по стоимости ниже балансовой и получает убыток от операции? Благодарю.

    Ответ говорит:
    ... Таким образом, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) применяющее специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса на основе упрощенной декларации, представляет форму 100.00 (220.00) только в случае получения дохода от прироста стоимости и дохода от выбытия фиксированных активов.


    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

    Вот еще две ссылки похожие
    http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/13348
    http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/13486
             Позвать специалиста
    Ainura0803 с 11.11.2009
    Стажер | Атырау
    Спасибки: 0 | 12

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    80 ссылка на это сообщение Пн Дек 14, 2009 17:26:11 В закладку Ответить с цитатой

    Спасибо Elis. Да конечно вы правы еще раз попробую письмено разъяснить им.
             Позвать специалиста
    Гульбанум76 с 23.12.2008
    Резидент Баланса | г.Алматы
    Спасибки: +52 | 1314

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    81 ссылка на это сообщение Пн Янв 18, 2010 14:01:43 В закладку Ответить с цитатой

    Если ИП упращенный режим реализовало иущество, то платим 3% от всей стоимости реализации , все отражаем в 910 форме, так было в 2007 году (так сказали в районной налоговой и потом подтвердили в городской налоговой г.Алматы). А с 2009 года , если реализуем имущество отражаем в 220 форме или так же в 910?
             Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса

      


    82 ссылка на это сообщение Пн Янв 18, 2010 14:05:35 В закладку Ответить с цитатой

    Ответ:
    gulya2949179 говорит:
    А с 2009 года , если реализуем имущество отражаем в 220 форме

    Читайте ветку с начала.


             Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса

      


    83 ссылка на это сообщение Пн Янв 18, 2010 14:09:55 В закладку Ответить с цитатой

    gulya2949179
    Прочитайте хотя-бы эту страницу сначала, а еще лучше - тему. Здесь есть ответ на Ваш вопрос.
             Позвать специалиста
    АВОСЬ
    Нерезидент Баланса

      


    84 ссылка на это сообщение Пн Янв 18, 2010 14:15:41 В закладку Ответить с цитатой

    Юнона говорит:
    а для кого вся тема разбиралась и шли такие дебаты. Нет у вас вообще дохода от выбытия фиксированного актива.

    Ничего не нужно декларировать.

    Не включаем в ф.100 - т.к. нет дохода от выбытия ФА, не включаем в ф.910 - т.к. даже если бы и был доход от выбытия ФА, то вы бы его включили в ф.100, а не в ф.910.00
             Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса

      


    85 ссылка на это сообщение Пн Янв 18, 2010 14:19:16 В закладку Ответить с цитатой

    АВОСЬ, почему вы цитируете Юнону не до конца, ведь дальше в том же самом посте http://balans.kz/viewtopic.php?p=274618#274618
    Юнона говорит:
    девчата Вам, АВОСЬ, советуют все таки сдать ф.100.00 навсякий случай чтобы не было вопросов, почему доход 100 000 тенге не включили в упрощенку.
             Позвать специалиста
    АВОСЬ
    Нерезидент Баланса

      


    86 ссылка на это сообщение Пн Янв 18, 2010 14:23:48 В закладку Ответить с цитатой

    Потому что я заплатила 3% от 100 000 за минусом НДС и включила доход в 910 форму. Так, как вы думаете, мне надо сдавать 100? Что я там покажу, ДОХОДА то нет? Ох...
             Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса

      


    87 ссылка на это сообщение Пн Янв 18, 2010 14:25:47 В закладку Ответить с цитатой

    Да, считаю, что в 910-й надо откорректировать доход, отправив дополнительную декларацию, а в Ф.100 показать убытки.
             Позвать специалиста
    Lana1980
    Нерезидент Баланса

      


    88 ссылка на это сообщение Пт Фев 12, 2010 15:23:49 В закладку Ответить с цитатой

    Здравствуйте! У меня похожая ситуация с доходом-убытком. ИП на упрощенке. Продали квартиру (исп. в предприн. деят.) по стоимости ниже балансовой (ужасное состояние + срочно нужны были деньги). Продали квартиру во 2-м квартале. В 910.00 не продекларировали. Теперь сижу читаю и вникаю в ст. 92 и до меня дошло, что доход от выбытия активов - это превышение суммы выбывших над стоимостным балансом... По факту у нас нет такого превышения, значит нет дохода.
    Теперь думаю, что надо предпринять след. действия:
    1) отправить дополнительную по 910.00 (вопрос: если отправлю допку - налоговики сильно накажут?)
    2) в 220.00 показать, что был фактически убыток, т.к. согласно ст 427 п.3 я все же должна показать этот "доход".
    Я правильно мыслю или нет? Дайте пожалуйста совет.
    Заранее огромное спасибо.
             Позвать специалиста
    minura с 13.11.2008
    Коллега | Шымкент
    Спасибки: +44 | 238

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    89 ссылка на это сообщение Ср Апр 28, 2010 00:33:12 В закладку Ответить с цитатой

    Интересная ветка..., каждый раз возвращаюсь, перечитываю, и не пойму где этот "знаменатель"? Не пойму в каком месте выравнивать фно 300 с фно 100 плюс фно 910 в случае если нет дохода от выбытия ФА? Я поняла, что остановились на этом: ф.910 = К/т 6010*3%, ф.300 = (К/т6010+К/т6210)*12%, ф.100=0, если нет дохода. Сдавать ф.100 не нужно. Правильно я поняла или нет?
             Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса

      


    90 ссылка на это сообщение Ср Апр 28, 2010 00:45:10 В закладку Ответить с цитатой

    minura, вы имеете в виду случай, если у вас была реализация ФА, но стоимость выбывших ФА меньше стоимостного баланса подгруппы? В этом случае считаю, что Форму 100 все равно надо сдать, но показать в ней убытки.

    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

    Вот здесь это аргументировала http://balans.kz/viewtopic.php?p=274614#274614
             Позвать специалиста
    Delfi с 04.06.2008
    Резидент Баланса | Петропавловск, СКО
    Спасибки: +169 | 861

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    91 ссылка на это сообщение Вт Дек 07, 2010 09:29:17 В закладку Ответить с цитатой

    Списываю ОС, в результате поступление ТМЦ от списания- получается его нужно включать в налогооблагаемый доход? ИП-упрощенка. По методу начисления- получается надо, однако как быть при реализации?

    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

    налогооблогаемый
             Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса

      


    92 ссылка на это сообщение Вт Дек 07, 2010 11:27:00 В закладку Ответить с цитатой

    Delfi
    Изучите эту тему сначала http://balans.kz/viewtopic.php?p=269839#269839
             Позвать специалиста
    SAKLAKOVA73@mail.ru с 21.03.2008
    Стажер | г.Семей
    Спасибки: 0 | 1

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    93 ссылка на это сообщение Ср Авг 24, 2011 11:40:36 В закладку Ответить с цитатой

    Как правильно отразить продажу основного средства (здание) в ТОО на упрощенном режиме налогообложения.ТОО является плательщиком НДС.Здание приобретено с торгов без НДС. какие возникают обязательства по оплате налогов.
             Позвать специалиста
    esholpan
    Нерезидент Баланса

      


    94 ссылка на это сообщение Пн Авг 29, 2011 12:41:13 В закладку Ответить с цитатой

    ДД! Я.ИП ,(Работаю по упрощенной декларации,) продал оборудование, числящееся у меня в ОС( на праве собственности менее года) Юрид. лицу. Доход, получивший от продажи ОС, в 910 ф не включил, а Собираюсь включать в годовую 200ф. Прав ли я? Доход с учетом Продажи ОС превысил 10 млн.тенге. Прав ли я. Что не правильно я сделал?
             Позвать специалиста
    Омарова Д.М. с 02.08.2010
    Эксперт-модератор | Астана
    Спасибки: +1420 | 7736

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    95 ссылка на это сообщение Пн Авг 29, 2011 13:33:43 В закладку Ответить с цитатой

    esholpan говорит:
    а Собираюсь включать в годовую 200ф.

    220
    esholpan говорит:
    Прав ли я?

    да

    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

    esholpan, перенесла Вас в эту тему, обсуждали уже. Пока, ход Ваших мыслей верный.
             Позвать специалиста
    esholpan
    Нерезидент Баланса

      


    96 ссылка на это сообщение Пн Авг 29, 2011 13:57:54 В закладку Ответить с цитатой

    Юнона, пожалуйста, помогите, меня проверяет НК и настаивает на том, что я должна была включить доход от реализации ОС в 910 ф. Как мне доказать обратное, на что опереться. Я указываю на стать 85 НК, пп10, а он говорит, что это доход юр.лиц , а не ИП. Помогите доказать.
             Позвать специалиста
    Омарова Д.М. с 02.08.2010
    Эксперт-модератор | Астана
    Спасибки: +1420 | 7736

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    97 ссылка на это сообщение Пн Авг 29, 2011 14:23:54 В закладку Ответить с цитатой

    SAKLAKOVA73@mail.ru, перенесла Вас в эту тему, изучайте.

    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:

    esholpan, ветку изучите, здесь все доводы приводились. Вам многое отсюда пригодится.

    esholpan говорит:
    Я указываю на стать 85 НК, пп10, а он говорит, что это доход юр.лиц , а не ИП.

    Будет упираться сделайте письменный в свой НК и покажите ему, что сделали. Пусть он свои слова письменно с доводами подтвердит.
    esholpan говорит:
    Я указываю на стать 85 НК, пп10, а он говорит, что это доход юр.лиц , а не ИП. Помогите доказать.

    В основной статье для ИП ОУР (а ваш доход относится к ОУР) как раз таки дается ссылка, что ИП ОУР считают налоги по статьям, которые предусмотрены для юрлиц.
    Цитата:
    Статья 183. Доход индивидуального предпринимателя
    1. Доход индивидуального предпринимателя определяется в порядке, установленном для определения объекта обложения корпоративным подоходным налогом в соответствии со статьями 83 - 133, 136, 137, 224 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящей статьей.
    2. Доход индивидуального предпринимателя, применяющего специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса на основе патента или упрощенной декларации, определяется в соответствии с главой 61 настоящего Кодекса.
             Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса

      


    98 ссылка на это сообщение Чт Июл 26, 2012 15:44:28 В закладку Ответить с цитатой

    Здравствуйте,

    Помогите, пожалуйста, с советом, очень нужены ответы на несколько вопросов:

    Учредители вносили фин помощь ТОО на упращенке с 2008 года, сейчас мы собираемся сделать возврат фин помощи учредителям по их внесенным суммам, НО у нас в данном ТОО имеются ОС, в виде имущества, две квартиры. Сумма взносов практически равна суммам квартир.

    Интересуют вопросы:

    1. Какую сумму брать для реализации квартир учредителям, первоначальную или остаточную несмартизированную? или учредители должны сами оценить продажную цену? Так как если брать первоначальную сумму, то у нас полностью получиться с ними рассчитаться, а если остаточную, то нам не хвататит средств.

    2. Данный доход от реализации, нужно отразить в 910ф. в виде дохода, а затем как отразить в виде убытка (так как этот доход мы выплатили)?

    3. Нужно ли будет нам платить оговоренные в вашей теме 3% от получения дохода от реализации? или все-таки нет?

    Заранее благодарю за ответы и очень жду правильных советов.
             Позвать специалиста
    Emelyanova Nata с 23.04.2010
    Резидент Баланса | г. Павлодар
    Спасибки: +76 | 341

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    99 ссылка на это сообщение Чт Июл 26, 2012 16:00:40 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Доход от реализации ФА не отражается в ф.910. По окончании года нужно сдать ф. 100 и там отразить по ставке 20%. Так что дохода там может и не быть, если вы продадите по остаточной стоимости. А по какой стоимости продать пусть решат учредители и отразить в Протоколе заседания учредителей. Поэтому посчитайте сначала сумму КПН, если продадите по первоначальной стоимости. Если КПН небольшой, то можно по первоначальной, расчитаетесь с учредителями.
             Позвать специалиста
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса

      


    100 ссылка на это сообщение Чт Июл 26, 2012 16:11:19 В закладку Ответить с цитатой

    Emelyanova Nata говорит:
    По окончании года нужно сдать ф. 100 и там отразить по ставке 20%


    извиняюсь, а в прошлом году я не сдавала 100 ф, мы тоо на упращенке, мы сдавали только 910 ф. по кварталам и все, значит мне в конце года нужно будет в 100 ф показать???
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Страница 2 из 3
    balans.kz, 2006-2020 Hosting hoster.kz