| резервы по отпускам. Обязательно ли их создавать?
|
Нонна с 19.07.2008
Резидент Баланса | Алматы
Спасибки: +57 | 1266
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| 2 ссылка на это сообщение Чт Окт 15, 2009 17:31:16 В закладку |
|
|
| Лично я считаю, что это дело добровольное. Если в УУ это не оговаривается, то значит не применяется на данном предприятии. |
|
|
|
|
 |
Нонна с 19.07.2008
Резидент Баланса | Алматы
Спасибки: +57 | 1266
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
GO с 03.07.2007
Резидент Баланса | Алматы
Спасибки: +37 | 362
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Нонна с 19.07.2008
Резидент Баланса | Алматы
Спасибки: +57 | 1266
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| 6 ссылка на это сообщение Чт Окт 15, 2009 18:01:48 В закладку |
|
|
| Цитата: |
НСФО 2:
388.Субъект должен признать оценочное обязательство в качестве обязательства в балансе, а также признать расход в составе прибыли или убытка на сумму, равную размеру оценочного обязательства, если только:
1) оно не является частью затрат, включаемых в себестоимость запасов, или
2) не было признано в себестоимости основных средств.
|
Таким образом, создавать резервы необходимо. Но по-моему, их никто не создает. А для налоговых органов они неинтересны. Проверяют их только аудиторы
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Еще одна интересная цитата из раздела оценочных обязательств:
| Цитата: |
384.Требования, изложенные в настоящем разделе не применяются к оценочным резервам, рассматриваемым в других разделах настоящего Стандарта, включая:
...
3) обязательства по вознаграждения работников
|
Возможно ли отпускные классифицировать, как вознаграждения работников, как думаете? |
|
|
|
|
 |
Нонна с 19.07.2008
Резидент Баланса | Алматы
Спасибки: +57 | 1266
|
|
|
|
| 7 ссылка на это сообщение Чт Окт 15, 2009 18:35:02 В закладку |
|
|
да отпускные входят в вознаграждения работникам.
я так понимаю,что если есть переоценка ОС или обесценение запасов,то мы должны их отражать через резервы. В вот с отпусками похоже дело добровольное. |
|
|
|
|
 |
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
| 8 ссылка на это сообщение Чт Окт 15, 2009 19:17:53 В закладку |
|
|
| Нонна говорит: |
| а на практике кто-нибудь это применяет? |
Мы применяем, никакой особой сложности. Один раз в 8-ку поставил % отчислений, потом ежемесячно при закрытии периода дается проводка на соответствующие счета затрат. Что это дает. Основная масса людей у нас уходит в отпуск зимой.Когда производство резко уменьшается, сумма отпускных взлетает вверх, с/сть продукции возрастает. А если есть резерв , затраты на с/сть падают равномерно, никаких перекосов. Если расходы по з/плате в общей с/ти продукции мизерные, то овчинка выделки не стоит.В общем, это интересно для управленческого учета, для составления бизнес-планов и на производствах с большими трудозатратами. А бухам небольшие заморочки при заполнении 100 формы.  |
|
|
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
| 9 ссылка на это сообщение Чт Окт 15, 2009 19:20:52 В закладку |
|
|
| Геннадьевна говорит: |
| потом ежемесячно при закрытии периода дается проводка на соответствующие счета затрат |
Кхм... При отражении зарплаты в учете. |
|
|
|
|
 |
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| 11 ссылка на это сообщение Ср Ноя 25, 2009 10:52:09 В закладку |
|
|
| Геннадьевна говорит: |
| Мы применяем, никакой особой сложности. Один раз в 8-ку поставил % отчислений |
мы тоже наладили в 8-ке эту же систему, но у акционера возник вопрос они согласны с суммой начисленного резерва, но спрашивают зачем создавать резерв на соц.налог и отчисления.... объясняем, что поскольку есть начисления, то логично обложить СН и СО правельно ли это и где это можно прочитать? |
|
|
|
|
 |
esiphi с 26.06.2008
Лучший спасатель 2011
Спасибки: +1714 | 4434
|
|
|
|
| 12 ссылка на это сообщение Ср Ноя 25, 2009 11:31:45 В закладку |
|
|
Yanina
| Yanina говорит: |
| спрашивают зачем создавать резерв на соц.налог и отчисления.... объясняем, что поскольку есть начисления, то логично обложить СН и СО правельно ли это и где это можно прочитать? |
В методических рекомендациях по применению МСБУ 19"Вознаграждения работникам"и НСФО №2 раздел 2.
Предлагаю (как вариант)отражение в учете начисления и использования резерва на отпуска,чтобы показать акционеру ,что фактическое начисление СН,СО происходит при начислении отпускных,а не при создании резерва вместо сч. 7430,3430 могут быть использованы другие).
1.Дт-7440-Кт 3430-(начислен резерв на отпуска сучетом СН и СО).
2.Дт 3430-Кт 3350-(начислены отпускные,компенсации).
3.Дт 3430-Кт 3150-(начислен СН).
4.Дт 3430-Кт 3210-(начислены СО).
5.Дт 7440-Кт 3430-(+,-) доначисление или уменьшение резерва в конце года.
С ув. |
|
|
|
|
 |
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| 14 ссылка на это сообщение Ср Ноя 25, 2009 12:32:05 В закладку |
|
|
| esiphi говорит: |
| фактическое начисление СН,СО происходит при начислении отпускных,а не при создании резерва |
, да но фактически мы начисляем налог на резерв, тем самым увеличивая затраты, правельно ли это? |
|
|
|
|
 |
esiphi с 26.06.2008
Лучший спасатель 2011
Спасибки: +1714 | 4434
|
|
|
|
| 15 ссылка на это сообщение Ср Ноя 25, 2009 12:40:40 В закладку |
|
|
Yanina
| Yanina говорит: |
| фактически мы начисляем налог на резерв, тем самым увеличивая затраты, правельно ли это? |
Обратите внимание на отражении в учете данной операции:
| esiphi говорит: |
| 1.Дт-7440-Кт 3430-(начислен резерв на отпуска с учетом СН и СО). |
| esiphi говорит: |
| 5.Дт 7440-Кт 3430-(+,-) доначисление или уменьшение резерва в конце года |
.
Затраты за год отражаются в пределах фактически начисленных СН,СО при расчете отпускных и компенсаций т.е такие же если бы Вы не создавали резерва.
С ув. |
|
|
|
|
 |
|
|
| 16 ссылка на это сообщение Ср Ноя 25, 2009 13:19:31 В закладку |
|
|
| esiphi говорит: |
| Затраты за год отражаются в пределах фактически начисленных СН,СО при расчете отпускных и компенсаций т.е такие же если бы Вы не создавали резерва |
не много непонятно, каким образом, если сальдо по КТ 3430 все ровно будет висеть и заложенный в нем СН и СО, так как не факт что абсолютно все выйдут в отпуск в конце года перекрывая тем самым сумма начислений |
|
|
|
|
 |
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
| 17 ссылка на это сообщение Ср Ноя 25, 2009 13:26:22 В закладку |
|
|
| Yanina говорит: |
| если сальдо по КТ 3430 все ровно будет висеть и заложенный в нем СН и СО, |
Зачем вам на налоги резерв начислять? Начисляйте только на отпуска, налоги считайте по факту, вам же об этом esiphi толкует. |
|
|
|
|
 |
|
|
| 18 ссылка на это сообщение Ср Ноя 25, 2009 13:34:35 В закладку |
|
|
спасибо, вообщето изначально и ставился вопрос правельно ли начислять налоги на резерв
| esiphi говорит: |
| 1.Дт-7440-Кт 3430-(начислен резерв на отпуска сучетом СН и СО). |
немного запутал ) |
|
|
|
|
 |
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
| 19 ссылка на это сообщение Ср Ноя 25, 2009 13:35:58 В закладку |
|
|
| Yanina говорит: |
| вообщето изначально и ставился вопрос правельно ли начислять налоги на резерв |
| Геннадьевна говорит: |
| Зачем вам на налоги резерв начислять |
|
|
|
|
|
 |
Lushe4ka с 23.07.2008
Коллега | Казахстан
Спасибки: +9 | 43
|
|
|
|
| 20 ссылка на это сообщение Чт Фев 04, 2010 20:42:11 В закладку |
|
|
| Вы не налоги на резерв начислять должны, а создавать резерв по налогам, кот. относятся к ФОТ (касаемо отпусков). Т.е. если вы создаете резерв на отпуска, то и на налоги создавать должны. А то, что это проверяют только аудиторы, так это до поры до времени. закон о бухучете никто не отменял. А в нем написано кто по каким стандартам обязан работать. И если согласно стандарту вы должны создавать резерв, значит ДОЛЖНЫ. |
|
|
|
|
 |
|
|