» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нужно ли в реестре полученных счетов фактур (300.08), указывать с/ф выставленные неплательщиками НДС. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Evgenya_65 |
Добавлено: | #1 Пт Сен 18, 2009 09:41:20 |
Заголовок сообщения: | Нужно ли в реестре полученных счетов фактур (300.08), указывать с/ф выставленные неплательщиками НДС. |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=253171#253171 заполнила 300.08 по 1С.8 у меня заполнились все полученные с/ф даже не платильщики НДС ,это правила нового заполнения формы или мне их убрать вручную ? |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #2 Пт Сен 18, 2009 09:54:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Согласно этого пункта указываются все с/ф независимо кем они выставлены плательщиками или не плательщиками НДС. |
Автор: | Evgenya_65 | ||
Добавлено: | #3 Сб Сен 19, 2009 10:58:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это значит что в разделе Сумма НДС,относимого в зачет 300.00.12 столбец А- будет отражать сумму счета 3310 т.е ф300.08 и не будет совпадать с В-суммой НДС ?правильно я поняла ?.Где можно посмотреть правила новые заполнения ф300.если можно скинуь ссылку . |
Автор: | Танюша |
Добавлено: | #4 Сб Сен 19, 2009 11:24:20 |
Заголовок сообщения: | |
Evgenya_65 Правильно. http://kodeks.kz/2009/fno/ |
Автор: | Evgenya_65 | ||
Добавлено: | #5 Сб Сен 19, 2009 11:47:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
К сожалению нет ответа на мой вопрос неужели придеться идти за объяснениями Подскажите кто знает Можно и указать полученные с/ф и не указать С/ф неплательщиков .Водном случае суммы не будут совпадать а во втором как раньше и было все будет идти.КАК ПРАВИЛЬНО ??????????? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #6 Сб Сен 19, 2009 11:52:33 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Это из старой редакции правил, вот из новой редакции от 17.04.09г
Правильно. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #7 Сб Сен 19, 2009 17:34:46 |
Заголовок сообщения: | |
Хочу высказать свое мнение. Именно по поводу того, надо ли в реестре указывать счета-фактуры, выставленные неплательщиками НДС. По Правилам заполнения, конечно, надо. Ведмедь привел выдержку из Правил. По ним мы видим, что нет уточнения, будто нужно указывать только счета-фактуры, выданные плательщиками НДС, или же только счета фактуры, по которым мы берем НДС в зачет. Сказано просто "предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах". И все. А поскольку неплательщики тоже могут выписывать счета-фактуры "Без НДС", то их следует включать. Теперь следующий взгляд на проблему. Что будет, если налогоплательщик при заполнении Ф300.08 не включит эти счета фактуры "Без НДС" Ведь никакой камеральный контроль не выявит, был ли тот счет-фактура, или нет. Потому что поставщики-неплательщики не сдают свою Ф300.00, и не заполняют приложение 300.07. По сути, если вы имеете от поставщика накладную или акт выполненных работ, то счет-фактуру "без НДС" вы можете просто выкинуть. Сразу скажу - рассуждения не мои, а работников одной фирмы, которые ведут бухгалтерский учет более 40 предприятий. Им удобно, чтобы цифры в налоговой отчетности всегда сходились между собой. Так называемые "контрольные точки". Они ведь практически не имеют права на ошибку. Поэтому приняли такое решение, попросив, чтобы бухгалтерская программа имела возможность выбирать в 300.08 как все СФ, так и только от плательщиков. И я с ними согласилась. Вот и с вами поделилась. Какие мнения будут? |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #8 Сб Сен 19, 2009 17:39:51 |
Заголовок сообщения: | |
С одной стороны логичней было бы включать только плательщиков НДС, а с другой стороны: правила есть правила и надо придерживаться. |
Автор: | Evgenya_65 |
Добавлено: | #9 Сб Сен 19, 2009 18:21:07 |
Заголовок сообщения: | |
значит 300.08 сумма выданых с/ф должна совпадать соборотами сч. 3310 и эта же сумма пойдет 300.00.12А так? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #10 Сб Сен 19, 2009 18:50:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Будет верно если все поступления услуг, работ, ТМЗ проведены у Вас по документу "Поступление ТМЗ, работ или услуг" и только через сч.3310. Может Вы провели что-то через подотчет сразу на расходы или используете еще счета учетов с контрагентами -например 3397? |
Автор: | Galika |
Добавлено: | #11 Сб Сен 19, 2009 19:37:56 |
Заголовок сообщения: | |
Лучше в 300.08 не отражать обороты без НДС,а то потом получите уведомление из НК,что фирма с таким то РНН не стоит на учете по НДС.И вам придется сдавать допики,исключая все эти фирмы. |
Автор: | Elis | ||||
Добавлено: | #12 Сб Сен 19, 2009 20:00:05 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Наверное, все-таки "300.08 сумма полученных с/ф"... Если вы что-то еще приобретали у неплательщиков, и вам они не выписали счет-фактуру (имеют право) - тогда не должна совпадать: в 300.00.12А есть, в 300.08 нет. Если вы покупали авиа или ж/д билеты, по которым вы взяли НДС в зачет - тогда не должна совпадать: в 300.00.012А и в 300.00.012В есть, в 300.08 нет. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Не должна придти камералка, т.к. по правилас заполнения включаются сф от тех, кто не стоит на учете по НДС. Ну, я конечно, не говорю о таких случаях, если вы умудрились от неплательщика какой-то НДС в зачет взять. |
Автор: | LV | ||||||||
Добавлено: | #13 Сб Сен 19, 2009 20:01:32 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
У меня сейчас идет проверка при ликвидации фирмы и вылезло замечание налоговиков, что оборот по 307ф (2008г.) не стыкуется с оборотом по ф.300 и ф100. 300ф и 100ф между собой стыкуются копейка в копейку, а вот с 307ф нет. Пришлось писать обширную объяснительную, по какой причине некоторые с-ф не попали в реестр. Так что для себя сделала вывод - правила пишутся для того, чтобы их выполнять, нравятся они или нет. У налоговиков свои критерии в подходе к камеральному контролю, о которых мы можем не знать (графаХ + графаY должна быть = графеZ) и чтобы избежать неприятностей и нервотрепки, лучше не пренебрегать правилами
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Добавлено спустя 57 секунд: есть отдельный пункт при котором не требуется выписки с-ф Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ст.263 15. Оформление счета-фактуры не требуется в случаях: 1) осуществления расчетов за предоставленные коммунальные услуги, услуги связи населению через банки с применением первичных учетных документов, служащих основанием при ведении бухгалтерского учета; 2) оформления перевозки пассажира проездным билетом, в том числе электронным билетом, выдаваемым на авиационном транспорте; 3) представления покупателю чека контрольно-кассовой машины в случае реализации товаров, работ, услуг населению за наличный расчет; 4) оказания услуг, предусмотренных статьей 250 настоящего Кодекса. Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
|
Автор: | Elis | ||||||
Добавлено: | #14 Сб Сен 19, 2009 20:31:33 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Ну это уже их проблемы, что они считают, что 307.00 должна был стыковаться с с вашей 100.00 У вас что, правда все приобретения товаров и услуг оформлялись счетами-фактурами? А если это закуп на рынке по разовому талону? Да не будет никогда Ф307.00 идти с Ф100.00 ! Те же чеки фискальные на ГСМ, те же квитанции Казпочты...
Не соглашусь. Процитируйте, пожалуйста, статью, по которой неплательщики НДС при реализации обязаны выписывать счет-фактуру. Только не ту статью, в которой сказано, что если они выписывают счет-фактуру (или другой документ, как сказано в п.4 ст.263), то должны выписать его с пометкой без НДС. А именно статью, где счет фактура является обязательным документом. Пока я вижу только такую:
А про неплательщиков только это:
Обратите внимание. Здесь даже нет слов "обязан выписать" или "должен выдать". Просто запрет на выделение НДС в СФ или другом документе, который они выписали. Опять же, повторюсь, как быть, если поставщик - это ИП по разовому талону на рынке. Или же просто физическое лицо по акту закупа. Они же тоже неплательщики НДС. Тоже счет-фактуру с таких требуете? А п.15 статьи 263 относится вот этой фразе из п.1 ст. 263 "..., если иное не установлено настоящей статьей." |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #15 Сб Сен 19, 2009 21:14:36 |
Заголовок сообщения: | |
Согласна на 100% с Elis. |
Автор: | LV |
Добавлено: | #16 Сб Сен 19, 2009 23:59:00 |
Заголовок сообщения: | |
Elis Вот нечто подобное, что Вы написали, я и писала в объяснительной. Я не утверждаю, да и налоговики не настаивали, что обороты должны совпадать, просто они попросили объяснить расхождение оборотов. Я думаю, если б расхождение было меньше за счет с-фактур неплательщиков, внесенных в реестр, то может и не пришлось бы с ними объясняться. А может искали, до чего бы докопаться. Во всяком случае, проверка еще не закончилась, Акта проверки еще нет и не знаю, найдет ли этот факт отражение в Акте. Что касается п.4 ст 263, то тут вопрос спорный. Я понимаю фразу "выписывается с отметкой «Без НДС»." как само собой разумеющееся, т.к. она звучит в утвердительной форме, иначе бы написали "может выписываться..." . Опять таки говорю, что вопрос спорный, я понимаю эту статью так, как я написала, другие могут трактовать ее по-своему и поступать тоже по-своему |
Автор: | Kenga | ||
Добавлено: | #17 Вс Сен 20, 2009 00:17:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы уж отпишитесь потом, пожалуйста, чем дело кончится. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #18 Вс Сен 20, 2009 00:21:39 |
Заголовок сообщения: | |
LV, согласна с вами. Тоже прошу отписаться по результатам проверки в этой части. |
Автор: | LV |
Добавлено: | #19 Вс Сен 20, 2009 00:28:39 |
Заголовок сообщения: | |
Kenga Elis Ой, не знаю, когда только это кончится, прошлую фирму закрывала 12 месяцев, а эту - только 2,5 месяцев пршло с начала прверки :( Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: отпишусь конечно |
Автор: | Даря |
Добавлено: | #20 Вс Сен 20, 2009 03:23:31 |
Заголовок сообщения: | |
По логике полностью соглашаюсь с Elis, но, к сожалению, на практике бывает так, как говорит LV. Я тоже объяснялась по данному вопросу с НК, ответа от них пока нет. |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #21 Вс Сен 20, 2009 12:39:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Какая территория? ФИО инспектора. Вопрос Включать ли в 300.08 сф без НДС? Если да, то чье это требование и обоснование. Ответ Да, включать. Требование НК МФ РК, одно из обоснований форма зовется "Реестр счетов фактур", а не реестр "Реестр счетов фактур выданных плательщиками НДС". Вопрос В таком случае, что за номера выкидывают тогда территории с какими то требованиями о несовпадении оборотов? Ответ Это каприз территории, позицию центра они знают. Вероятность, что у вас проблемы лично с кем то из территории. Вопрос Выписывать ли неплательщикам сф без НДС или можно обойтись без сф как говорит Лена? Ответ Можно обойтись, только тогда скупите вазелин и чистых полотенец. На данный момент такая комбинация. Еще вопросы? Я в тему? Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: Вопрос Но ведь Лена привела статью где пишется неплательщик может не выдавать сф? Ответ Законодатель малость запутался, он не хотел чтоб так понималось и чешет репу, думает. |
Автор: | штейнгауер |
Добавлено: | #22 Пт Апр 09, 2010 21:54:33 |
Заголовок сообщения: | |
извените 300.08 приложение по приобретенным Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: подскажите пожалуйста - в форму 300 по НДС приложение 300.08 нужно заполнить все счета фактуры? и плательщиков НДС и неплательщиков? |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #23 Пт Апр 09, 2010 22:25:50 |
Заголовок сообщения: | |
штейнгауер перенесла в нужную тему, изучайте ЗЫ. пользуйтесь поиском здесь http://balans.kz/viewforum.php?f=14 |
Автор: | Elmira1982 |
Добавлено: | #24 Вт Июл 20, 2010 16:54:33 |
Заголовок сообщения: | Отражение счетов-фактур без НДС в приложении ф.300,08 |
Должны ли вноситься в реестр счетов-фактур ф.300,08 счета-фактуры, выписанные неплательщиками НДС. Ведь в правилах не уточняется какие именно счета-фактуры должны быть "Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан" |
Автор: | Оксана_К |
Добавлено: | #25 Вт Июл 20, 2010 16:58:27 |
Заголовок сообщения: | |
Elmira1982 Прочитайте тему с начала. Ответ на Ваш вопрос здесь есть. |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #26 Вт Июл 20, 2010 17:00:00 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
обязательно должны вноситься. вы сами и указываете,
не важно с НДС или Без НДС они вам выставлены |
Автор: | Elmira1982 |
Добавлено: | #27 Ср Июл 21, 2010 08:23:30 |
Заголовок сообщения: | |
я так и делала в 1 квартале, но вчера ходила к камералам, а там один говорит, что ни в коем случае нельзя, хотя с ним не согласна, показала правила заполнения,утверждает, что неправильно трактую |
Автор: | MARKO | ||||
Добавлено: | #28 Ср Июл 21, 2010 16:34:30 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Это камералы неправильно трактуют, читайте ветку сначала, все ответы есть. Обязательно указывать все СЧФ (с НДС и без НДС) Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Это же не официальная позиция Минфина? Один может и ошибаться. И потом, "один там говорит" - юридически=воздух |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #29 Ср Июл 21, 2010 16:36:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
на счет ошибочных рекомендаций / консультаций налоговых органов мы уже также наслышаны и сталкивались.. поэтому для вас и существуют Правила заполнения ФНО, Налоговый Кодекс.. Вы должны следовать, в данном случае, правилам заполнения ФНО 300.00 |
Автор: | Аселечка |
Добавлено: | #30 Ср Авг 11, 2010 17:22:58 |
Заголовок сообщения: | Форма 300.08. Заполняю в том числе поставщиков, у которых купила "Без НДС"? |
Добрый вечер! Извините если повтор, но не могу найти ответ Форма 300.08. Заполняю в том числе поставщиков, у которых купила "Без НДС"? т.е. и тех у кого с НДС купила и тех у кого "БЕЗ НДС" как плательщиков так и не плательщиков, которые мне выставили счет-фактуру? |
Автор: | Нурас |
Добавлено: | #31 Ср Авг 11, 2010 17:40:30 |
Заголовок сообщения: | |
Цитата из правил заполнения: Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан. Представление приложения 300.08 является обязательным. При осуществлении за отчетный налоговый период приобретений товаров, работ, услуг, данное приложение подлежит обязательному заполнению. из этого следует что с/ф без ндс отражаются в 300.08 приложении. Добавлено спустя 9 минут: но правда я считаю что можно не отражать с/ф от не плательщиков НДС, так как они не сдают 300 форму и при камеральной проверке это ни как не выявится, а вот с/ф от плательщиков НДС, которые выставили с/ф без ндс, лучше отразить в приложении, так как они отражают у себя в приложении 300,07 и при камеральном контроле выявится расхождение между вами. |
Автор: | neznayka | ||
Добавлено: | #32 Ср Авг 11, 2010 18:14:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Точно, только в графах I и J проставляете нули |
Автор: | Корсак |
Добавлено: | #33 Пн Ноя 01, 2010 16:35:06 |
Заголовок сообщения: | Включать или нет в приложение 8 формы 300 счета без НДС |
Подскажите, пожалуйста, раньше мы в 8 приложении 300 формы забивали все счета и с НДС и без НДС, а сейчас протокол ошибок выдает, что неправильно определена всего стоимость без учета НДС и обводит красным "нули". В инструкции по заполнению ничего не нашла. Отправлять с ошибками или не включать счета без НДС в реетр? |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #34 Пн Ноя 01, 2010 16:42:55 |
Заголовок сообщения: | |
Корсак перенесла Ваш вопрос в данную ветку. Изучайте. |
Автор: | Корсак |
Добавлено: | #35 Пн Ноя 01, 2010 17:02:11 |
Заголовок сообщения: | |
Получается, что нужно проигнорировать протокол ошибок............? |
Автор: | MARKO |
Добавлено: | #36 Пн Ноя 01, 2010 17:03:29 |
Заголовок сообщения: | |
Корсак Совершенно верно. отправляйте с ошибкой валидации, если уверены в свои цифрах |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #37 Пн Ноя 01, 2010 17:05:35 |
Заголовок сообщения: | |
Корсак например, я вношу в 300.08 все счета-фактуры полученные. И много всяких знаков препинания не приветствуется на форуме. Будьте осторожней с ними. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #38 Пн Ноя 01, 2010 17:17:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
возможно корретнее со стороны налоговиков - писать просто "Внимание", а не сразу слово ошибка, но если вы помните когда через СГДС отправляли - тоже после проверки правильнсти заполнения ошибки сыпались. |
Автор: | Бобко |
Добавлено: | #39 Вт Ноя 02, 2010 12:27:51 |
Заголовок сообщения: | |
А У меня такой вопрос. Мне выставляют счет фактуру за аренду , в счет фактуре 2 строки : 1. аренда помещения с ндс , 2. аренда земли без ндс. Итог по счет фактуре плюсует эти 2 позиции в столбце "всего по счет-фактуре без учета ндс" соотвественно в итог по счет фактуре входят оборот облагаемые и необлагаемые ндс. в приложении 308 я должна в столбце Н проставить сумму по итогу или же без учета суммы необлагаемой ндс? |
Автор: | Нурас | ||
Добавлено: | #40 Вт Ноя 02, 2010 12:39:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
нужно итоговую сумму из столбца в с/ф "стоимость товаров,работ,услуг) всего без ндс. |
Автор: | Fiona | ||
Добавлено: | #41 Вт Ноя 02, 2010 12:41:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
две строки в реестре, одна облагаемя, вторая необлагаемая |
Автор: | Taiga |
Добавлено: | #42 Вт Ноя 02, 2010 13:07:08 |
Заголовок сообщения: | |
Бобко, у нас такие счет-фактуры приходят по Тех.ПД. Есть облагаемые обороты, есть необлагаемые. Поэтому я всегда пишу итоговые суммы, так как вы отражаете в приложении итог той или иной счёт-фактуры. |
Автор: | AlSer | ||
Добавлено: | #43 Чт Ноя 04, 2010 12:16:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Думаю, это недоработка закона. Я отражаю все с-фактуры. |
Автор: | МаринаВладимировна |
Добавлено: | #44 Чт Фев 17, 2011 21:01:20 |
Заголовок сообщения: | |
Выписки банка проводите? Банки ведь тоже за перевод с нас денежки взымают, а счета- фактуры без НДС от них кто-нибудь видел? Я лично, нет... Только с НДС счета-фактуры выставляют за различные справки. В форме 300 строка есть 300.00.016 "Товары, работы, услуги, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен". Нет счета-фактуры, относим туда. Отсюда вывод, что форма 300.00 с 100.00 идти должна, а вот 100.00 с 300.08 приложением по приобретенным товарам идти не может никак. |
Автор: | Марина У-Ка |
Добавлено: | #45 Вт Апр 26, 2011 15:10:27 |
Заголовок сообщения: | |
Почитала данную ветку-да злюсь, когда поставщики не стоят на учете по НДС, выписывают и акт предоставленных услуг и с/ф-прошу, чтоб не выписывали-а они не хотят, видимо народ страхуется и требует. Хотя с Elis я полностью соглашусь. Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: хотя странно, заполнив с "0" приложение 8, с.ф. без ндс-декларация и в 2011 году выдает ошибку валидации - данное поле должно быть заполнено, а 0 программа не хочет воспринимать. Лично меня это тоже напрягает. |