» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Начислять ли НДС ранее оплаченный методом зачета

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Корсак
Добавлено: #1  Вт Авг 11, 2009 19:31:00
Заголовок сообщения: Начислять ли НДС ранее оплаченный методом зачета

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=294089#294089
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=294109#294109

ИП на ОУР приобрел Спецтехнику в Китае, НДС был оплачен методом зачета, т.е. в декларации по НДС сумма была поставлена в начисление и в зачет. Сейчас он хочет продать эту технику. Будет ли оборот по реализации облагаться НДСом? В Кодексе ничего не нашла, может просто плохо искала? Может быть кто-то сталкивался, подскажите, пожалуйста.



Автор: Айнука
Добавлено: #2  Вт Авг 11, 2009 20:30:41
Заголовок сообщения:

а почему вы уплаченный НДС поставили в декларации в начисление?
Если вы стоите на учете по НДС, ессесно при реализации сумму обложите НДСом.



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #3  Вт Авг 11, 2009 20:52:03
Заголовок сообщения:

Корсак говорит:
В Кодексе ничего не нашла

здесь посмотрите:
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=225106&tape#



Автор: Кама
Добавлено: #4  Вт Авг 11, 2009 22:45:59
Заголовок сообщения:

Корсак, обратите внимание

Статья 250.

1-1. Положения пункта 1 настоящей статьи применяются в отношении товаров, ввозимых плательщиком НДС для собственных производственных нужд.
2. Плательщик НДС представляет в таможенный орган копию свидетельства о постановке на учет по НДС, а также обязательство по отражению в декларации по НДС суммы НДС, подлежащего уплате по импорту товаров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и о целевом использовании указанных товаров.

Таким образом, при невыполнении обязательств по целевому использованию оборудования и реализации его допустим в этом квартале,вам грозит доначисление НДС с момента его растаможки и соответственно пени, смотря когда вы его приобрели,возможно вы его использовали какое то время согласно вашего обязательства,тогда просто реализуете с НДС,так как ранее вы его не оплачивали а просто начисляли и брали в зачет



Автор: Корсак
Добавлено: #5  Вт Авг 11, 2009 22:50:12
Заголовок сообщения:

Айнука, по методу зачета сумма НДС ставится в начисление и в зачет одновременно по обязательству. Все равно спасибо за отклик.
Нашла ветки, прочитала и так и не понятно по сроку исковой давности - 5лет или нет? В ст 49 Закона о введении написано " В случае нарушения в течение срока исковой давности с даты ввоза товаров на территорию РК..." Может быть уже кто-то выяснил этот вопрос в таможне или в налоговой?



Автор: Мара
Добавлено: #6  Вт Авг 11, 2009 23:01:27
Заголовок сообщения:

Корсак говорит:
В случае нарушения в течение срока исковой давности с даты ввоза товаров на территорию РК..."

Возвращаемся к исковой давности. Она о чём? О том, что спустя 5 лет налоги не начисляются..... Значит - если прошло 5 лет после ввоза по зачёту - облагается просто реализация, а не тот НДС, который не уплачен при растаможке, он просто по исковй уже не может быть начислен. Всё - я в этом уверена.



Автор: Кама
Добавлено: #7  Вт Авг 11, 2009 23:02:39
Заголовок сообщения:

А все таки когда вы его завезли?


Автор: Корсак
Добавлено: #8  Вт Авг 11, 2009 23:08:05
Заголовок сообщения:

А если эти ОС внести как взнос учредителя в другое ТОО, будет ли это нарушением, ведь ТОО будет использовать их в производственных целях, а взнос учредителя не облагается НДС?


Автор: Мара
Добавлено: #9  Вт Авг 11, 2009 23:16:21
Заголовок сообщения:

Корсак говорит:
а взнос учредителя не облагается НДС?

а сейчас это не изменилось? взнос в УК был освобождён - точно, но чё-то сейчас мне кажется есть изменения - про освобождённый оборот....



Автор: Корсак
Добавлено: #10  Вт Авг 11, 2009 23:24:23
Заголовок сообщения:

Завезли в 2007г., а сейчас ИП собирается в Россию на постоянное место жительства и не знает что с этими ОС делать (очень большая сумма).

А взнос учредителя точно не облагается, я уже находила этот пункт.



Автор: Кама
Добавлено: #11  Вт Авг 11, 2009 23:37:20
Заголовок сообщения:

Найдите свое обязательство и вы не будете лишний раз мучаться-там вы увидите что давали подписку использовать оборудование не просто в предпринимательской а именно и непосредственно в производственной деятельности,и только на этих условиях вам разрешили использовать метод зачета...

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

Но срок обязательства не пять лет точно, 2 или 3 года должен быть...



Автор: Корсак
Добавлено: #12  Ср Авг 12, 2009 00:01:14
Заголовок сообщения:

КАМА, Его основная деятельность связана с тем, что он этими самосвалами, погрузчиками и пр. оказывает услуги организациям по перевозке, погрузке и т.д. И я что-то задумалась после Ваших слов - это производственная ли деятельность? или предпринимательская, тем более, что счета еще они выписывают, как "аренда спецтехники"
А насчет срока исковой давности, даже, если 2-3года, все равно при реализации надо будет начислить огромную сумму НДС. Как бы этого избежать? Насчет взноса в УК не подскажете? Или где бы проконсультироваться, может письмо в Астану написать в НК? У нас в Рудном навряд ли кто-то подскажет.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ