» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Начислять ли НДС ранее оплаченный методом зачета |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Корсак |
Добавлено: | #1  Ср Авг 12, 2009 00:01:14 |
Заголовок сообщения: | |
КАМА, Его основная деятельность связана с тем, что он этими самосвалами, погрузчиками и пр. оказывает услуги организациям по перевозке, погрузке и т.д. И я что-то задумалась после Ваших слов - это производственная ли деятельность? или предпринимательская, тем более, что счета еще они выписывают, как "аренда спецтехники" А насчет срока исковой давности, даже, если 2-3года, все равно при реализации надо будет начислить огромную сумму НДС. Как бы этого избежать? Насчет взноса в УК не подскажете? Или где бы проконсультироваться, может письмо в Астану написать в НК? У нас в Рудном навряд ли кто-то подскажет. |
Автор: | Кама |
Добавлено: | #2  Вт Авг 11, 2009 23:37:20 |
Заголовок сообщения: | |
Найдите свое обязательство и вы не будете лишний раз мучаться-там вы увидите что давали подписку использовать оборудование не просто в предпринимательской а именно и непосредственно в производственной деятельности,и только на этих условиях вам разрешили использовать метод зачета... Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Но срок обязательства не пять лет точно, 2 или 3 года должен быть... |
Автор: | Корсак |
Добавлено: | #3  Вт Авг 11, 2009 23:24:23 |
Заголовок сообщения: | |
Завезли в 2007г., а сейчас ИП собирается в Россию на постоянное место жительства и не знает что с этими ОС делать (очень большая сумма). А взнос учредителя точно не облагается, я уже находила этот пункт. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #4  Вт Авг 11, 2009 23:16:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а сейчас это не изменилось? взнос в УК был освобождён - точно, но чё-то сейчас мне кажется есть изменения - про освобождённый оборот.... |
Автор: | Корсак |
Добавлено: | #5  Вт Авг 11, 2009 23:08:05 |
Заголовок сообщения: | |
А если эти ОС внести как взнос учредителя в другое ТОО, будет ли это нарушением, ведь ТОО будет использовать их в производственных целях, а взнос учредителя не облагается НДС? |
Автор: | Кама |
Добавлено: | #6  Вт Авг 11, 2009 23:02:39 |
Заголовок сообщения: | |
А все таки когда вы его завезли? |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #7  Вт Авг 11, 2009 23:01:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Возвращаемся к исковой давности. Она о чём? О том, что спустя 5 лет налоги не начисляются..... Значит - если прошло 5 лет после ввоза по зачёту - облагается просто реализация, а не тот НДС, который не уплачен при растаможке, он просто по исковй уже не может быть начислен. Всё - я в этом уверена. |
Автор: | Корсак |
Добавлено: | #8  Вт Авг 11, 2009 22:50:12 |
Заголовок сообщения: | |
Айнука, по методу зачета сумма НДС ставится в начисление и в зачет одновременно по обязательству. Все равно спасибо за отклик. Нашла ветки, прочитала и так и не понятно по сроку исковой давности - 5лет или нет? В ст 49 Закона о введении написано " В случае нарушения в течение срока исковой давности с даты ввоза товаров на территорию РК..." Может быть уже кто-то выяснил этот вопрос в таможне или в налоговой? |
Автор: | Кама |
Добавлено: | #9  Вт Авг 11, 2009 22:45:59 |
Заголовок сообщения: | |
Корсак, обратите внимание Статья 250. 1-1. Положения пункта 1 настоящей статьи применяются в отношении товаров, ввозимых плательщиком НДС для собственных производственных нужд. 2. Плательщик НДС представляет в таможенный орган копию свидетельства о постановке на учет по НДС, а также обязательство по отражению в декларации по НДС суммы НДС, подлежащего уплате по импорту товаров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и о целевом использовании указанных товаров. Таким образом, при невыполнении обязательств по целевому использованию оборудования и реализации его допустим в этом квартале,вам грозит доначисление НДС с момента его растаможки и соответственно пени, смотря когда вы его приобрели,возможно вы его использовали какое то время согласно вашего обязательства,тогда просто реализуете с НДС,так как ранее вы его не оплачивали а просто начисляли и брали в зачет |
Автор: | Геннадьевна | ||
Добавлено: | #10  Вт Авг 11, 2009 20:52:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
здесь посмотрите: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=225106&tape# |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #11  Вт Авг 11, 2009 20:30:41 |
Заголовок сообщения: | |
а почему вы уплаченный НДС поставили в декларации в начисление? Если вы стоите на учете по НДС, ессесно при реализации сумму обложите НДСом. |
Автор: | Корсак |
Добавлено: | #12  Вт Авг 11, 2009 19:31:00 |
Заголовок сообщения: | Начислять ли НДС ранее оплаченный методом зачета |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=294089#294089 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=294109#294109 ИП на ОУР приобрел Спецтехнику в Китае, НДС был оплачен методом зачета, т.е. в декларации по НДС сумма была поставлена в начисление и в зачет. Сейчас он хочет продать эту технику. Будет ли оборот по реализации облагаться НДСом? В Кодексе ничего не нашла, может просто плохо искала? Может быть кто-то сталкивался, подскажите, пожалуйста. |