» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Строительство хозяйственным способом: понятие, отражение в учете, оформление

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: айна 4
Добавлено: #1  Пн Авг 03, 2009 13:31:51
Заголовок сообщения: Строительство хозяйственным способом: понятие, отражение в учете, оформление

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=236170#236170

Ответте пожалуйста. Что такое построить хоз способом.
У нас на средства учредителя построили часть здания, в бух. не велись док-ты. Строители нанимались частные бригады. Заранее спасибо



Автор: Елена1983
Добавлено: #2  Пн Авг 03, 2009 14:29:10
Заголовок сообщения:

а деньги, на которые велось строительство у вас стоят в подотчете у руководителя? Или как это все учитывается?


Автор: айна 4
Добавлено: #3  Пн Авг 03, 2009 16:05:59
Заголовок сообщения: незавершенка, оформление здания хоз способом

Пожалуйста ответте на мой вопрос. Как оформлять здание "хоз" способом. Правомерно ли так оформлять ? и всю процедуру можно разяснить (действия, проводки). если Вас не затруднит. Очень прошу.


Автор: айна 4
Добавлено: #4  Пн Авг 03, 2009 16:08:42
Заголовок сообщения:

нет они не подотчете, ноя хочу как можно правильней оформить


Автор: айна 4
Добавлено: #5  Пн Авг 03, 2009 16:20:09
Заголовок сообщения:

может кто нибудь ответит :(


Автор: Лязат
Добавлено: #6  Вт Авг 04, 2009 13:29:04
Заголовок сообщения:

Вопрос выделен в отдельную тему отсюда http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18406

Добавлено спустя 54 минуты 26 секунд:

айна 4 говорит:
Что такое построить хоз способом.

Строительно-монтажные работы осуществляются застройщиком собственными силами. Для этого предприятие создает собственную производственную базу, само приобретает строительные машины, обеспечивает стройку всеми материалами, рабочими, инженерно-техническим и административно-управленческим персоналом. Само получает разрешения, согласования проекта.

Учет ведется на счетах незавершенного строительства.
Еще полезно будет посмотреть письмо НК-УМ-08-5-16/10121 от 10.12.2004г. по вопросу НДС.



Автор: ainagul
Добавлено: #7  Чт Апр 29, 2010 11:46:35
Заголовок сообщения:

Здравствуйте
У нас строили здание хоз способом мат купили списали на незавершен строит-во
Д 1310- К 3310
Д 2930 - К 1310,
но зар плату не начисляли за работу. Обязательно ли начислять зар плату со всеми налогами если это было в прошлом году. Или мне оформить все задним числом начислить и перечислить с пеней.
Заранее спасибо

Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:

Если надо начислить з\п то относить нужно на 2930сч р-ды, или на 7211сч
2930 - 3350 з.п.
2930-3210 Соц отчисл
2930 - 3150 социал налог
потом как закроются эти суммы ?

Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду:

Пожалуйста ответте на мой вопрос



Автор: Победа
Добавлено: #8  Ср Авг 04, 2010 16:54:41
Заголовок сообщения:

ИП работает по упрощенке. На счете 2930 собраны затраты по стоительству на сумму 35 млн тенге. В акте приемочной комиссии указана сметная стоимость 50 млн тенге. Какую стоимость я должна перевести на ОС? Если на ОС перевести 50 млн. тенге, то как будут отражаться у меня 15 млн. тенге? Не будут ли считаться эти 15 млн тенге моим доходом?


Автор: Гуляя
Добавлено: #9  Ср Авг 04, 2010 18:48:45
Заголовок сообщения:

Предприятие имеет действующее производство в г.Алматы и начинает строительство в другом городе, для контроля за строительством наш директор лично по необходимости посещает строительство. Вопрос: расходы на дорогу можно ли отнести как командировочный расходы( нет командировочного удостоверения, негде ставить отметку о прибытии и убытии) на действующее производство? Если можно дайте подробный ответ.


Автор: Победа
Добавлено: #10  Ср Авг 04, 2010 19:23:13
Заголовок сообщения:

Победа говорит:
ИП работает по упрощенке. На счете 2930 собраны затраты по стоительству на сумму 35 млн тенге. В акте приемочной комиссии указана сметная стоимость 50 млн тенге. Какую стоимость я должна перевести на ОС? Если на ОС перевести 50 млн. тенге, то как будут отражаться у меня 15 млн. тенге? Не будут ли считаться эти 15 млн тенге моим доходом?

Кто-нибудь, прошу ответа!!! Очень нужно.



Автор: AndreyD
Добавлено: #11  Ср Авг 04, 2010 19:26:25
Заголовок сообщения:

Победа говорит:
В акте приемочной комиссии указана сметная стоимость 50 млн тенге

правильно я понимаю оценочная стоимость объекта согл-но данных ввода объекта в эксплуатацию?
По мере завершения строительства, объект вводится в эксплуатацию по текущей стоимости (сложившимся затратам), собранным на счете 2930 (дт 2410 кт 2930). В последующеи при необходимости возможно проведение переоценки ОС, при этом сумма превышения над баласновой стоимостью на момент переоценки будет являться доходом от переоценки.



Автор: Пангея
Добавлено: #12  Пт Авг 22, 2014 17:44:21
Заголовок сообщения:

Наше ТОО арендует у государства землю. На этой земле хотим построить складское помещение для себя.
В прошлом 2013 году затраты по подготовительным (бумажным) работам (проект, изыскательские работы, геология) относила на расходы периода.
В этом 2014 году разрешение на строительство дали и могу смело все затраты относить на незавершенку 2930.
Посоветуйте, пожалуйста, как быть с прошлогодними затратами. Хорошо бы их тоже отнести на незавершенку.
Можно ли в этом году перенести данные затраты на 2930, сославшись на то что разрешение на строительство могли не дать, землю могли отобрать и тп.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #13  Вт Авг 26, 2014 23:17:51
Заголовок сообщения:

Я не поняла, как вы собираетесь это сделать технически? Вы же период закрыли, сальдо по счетам 7100, 7200 обнулились. Откуда вы собираетесь переносить суммы на счет 2930?


Автор: Пангея
Добавлено: #14  Ср Авг 27, 2014 08:17:31
Заголовок сообщения:

Рита, а что тогда делать? В МСФО для МСБ прописано, что корректировки прошлого периода можно проводить в текущем.
А если не буду ничего корректировать и оставлю все как есть? Как бы Вы сделали?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ