» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

как оприходовать основное средство?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: zarina
Добавлено: #51  Чт Июл 19, 2007 15:07:25
Заголовок сообщения: как оприходовать основное средство?

Добрый день!У меня такой вопрос как приход. миниАТС?


Автор: zarina
Добавлено: #52  Пт Июл 20, 2007 11:08:57
Заголовок сообщения:

При покупке и установке миниАТС услуги выписали отд.СФ я их списываю на расходы.На товары отдельно(миниАТС,систем.телеф.аппарат.,кабеля.розетки)Как мне оприходовать их?


Автор: Elis
Добавлено: #53  Пт Июл 20, 2007 11:18:21
Заголовок сообщения:

Неправильно приходуете.
Все затраты по установке и монтажу фиксированного актива вы должны поставить на увеличение первоначальной стоимости этого фиксированного актива.
А это значит, что и услуги по отдельному СФ, и розетки и кабеля...
Все туда же, в дебет 125 (ну или 2415)



Автор: zarina
Добавлено: #54  Пт Июл 20, 2007 15:52:03
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
Неправильно приходуете.
Все затраты по установке и монтажу фиксированного актива вы должны поставить на увеличение первоначальной стоимости этого фиксированного актива.
А это значит, что и услуги по отдельному СФ, и розетки и кабеля...
Все туда же, в дебет 125 (ну или 2415)

Мне все таки кажется правильнее расходы(услуги,кабеля) списать на расходы текущего периода,а миниАТС и сист.телеф. основн.средства (комплект). У нас учет по МСФО.



Автор: Elis
Добавлено: #55  Пт Июл 20, 2007 15:57:10
Заголовок сообщения:

Хозяин-барин... Как хотите... А придут налоговики, им ваше МСФО по боку, накрутят уменьшение обагаемой базы по налогу на имущество, доначислят налог, пеню и штрафы.

По МСФО кондиционеры и холодильники тоже не основные средства, тем не менее налоговики считают их основными средствами и облагают налогом на имущество.



Автор: Забава
Добавлено: #56  Пт Июл 20, 2007 16:28:00
Заголовок сообщения:

Неужели калькулятор тоже ФА? Да и папки служат больше года... Если это все является ОС (по определению НК ст.10 п.22-2), то бухом быть сложно. :cry:


Автор: Elis
Добавлено: #57  Пт Июл 20, 2007 16:38:57
Заголовок сообщения:

%)
А кто сказал, что будет легко!



Автор: Гостья
Добавлено: #58  Вт Июл 31, 2007 14:19:31
Заголовок сообщения:

Здравтсвуйте! у меня такой вопрос..
Нами получена с\ф от 21.01.2007 - оборудование
эксплуатация началась 22.05.2007г.
Каким числом должно быть поступление ФА и Акт приемки передачи



Автор: Забава
Добавлено: #59  Вт Июл 31, 2007 16:20:33
Заголовок сообщения:

Гостья говорит:
Каким числом должно быть поступление ФА и Акт приемки передачи

Датой поступления оборудования. Если оборудование поступило вместе с документами, то и "Поступление ФА" и "Акт приемки передачи" будут 21.01.2007. Состояние ФА - "в запасе". С 22.05.07 - ввод в эксплуатацию.



Автор: Гостья
Добавлено: #60  Вт Июл 31, 2007 16:56:15
Заголовок сообщения:

Забава говорит:
Датой поступления оборудования. Если оборудование поступило вместе с документами, то и "Поступление ФА" и "Акт приемки передачи" будут 21.01.2007. Состояние ФА - "в запасе". С 22.05.07 - ввод в эксплуатацию.

Т.е. где общие сведения ФА, поставить дата ввода С 22.05.07?



Автор: Вован
Добавлено: #61  Ср Авг 01, 2007 16:14:25
Заголовок сообщения:

21,01,2007 делаете поступление товаров
22,05,2007 списание товаров на счет 123
акт приемки передачи ФА 22,05,2007 кажется так.. :)

Добавлено спустя 1 день 23 часа 12 минут 46 секунд:

Всем привет!
Такая ситуация:
22,11,2006года бывший бухгалтер сделал приход ФА на 126незавершенку, объяснил это типа пока мы не эксплуатируем пусть сидит на незавершенке.
Часть расходов чтобы привести в действие посажены на 126, а еще и на 123 счету. :shock: не знаю почему

Как вообще считаете люди нормально это, мне кажется нужно было на ТМЦ посадить...? Что делать?Можно оставить так как есть уже?

Дальше....в июле начали эксплуатацию оборудования
Как перетащить с незавершенки на счет машин и оборудования?

Забава говорит:
Датой поступления оборудования. Если оборудование поступило вместе с документами, то и "Поступление ФА" и "Акт приемки передачи" будут 21.01.2007. Состояние ФА - "в запасе". С 22.05.07 - ввод в эксплуатацию.

Здесь немного не согласен, дата поступления ФА-накладная на приход, а дата начала эксплуатации - Акт-приема передачи..

Помогите разобраться люди :(

Добавлено спустя 7 часов 46 минут 21 секунду:

Ну кто нибууудь пожалуйста :cry:



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #62  Пт Авг 10, 2007 09:12:01
Заголовок сообщения:

При покупке ОС выписана отдельна СЧ на услуги по установке ОС и СЧ на ОС. Как провести в 1С?
2410-3310 приход ФА стоимость ОС
2410-3310 через Услуги стор.орг. услуги по устан. ОС увелич стоим. ОС?



Автор: Ася
Добавлено: #63  Пт Авг 10, 2007 09:24:43
Заголовок сообщения:

Гость говорит:
2410-3310 приход ФА стоимость ОС
2410-3310 через Услуги стор.орг. услуги по устан. ОС увелич стоим. ОС?

я сделала так: счет-фактуру за установку от руки (без основания) и проводку по увеличению тоже вручную ввела..и все нормально села :)



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #64  Пт Авг 10, 2007 09:28:04
Заголовок сообщения:

проводка через операции вручную: Дт 1310-Кт-3310 без количества, токо сумма увеличения.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #65  Пт Авг 10, 2007 10:08:02
Заголовок сообщения:

А в п. 128 что-то неправильно? В оборотке у меня общая(ОС + расходы) сумма.


Автор: seer
Добавлено: #66  Пт Авг 10, 2007 11:05:04
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
А в п. 128 что-то неправильно? В оборотке у меня общая(ОС + расходы) сумма.

#128 Вы все правильно сделали. Зачем вбивать ручные проводки, если можно сделать через документ



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #67  Пт Авг 10, 2007 11:11:42
Заголовок сообщения:

а то что вручную правильно :shock: ?


Автор: seer
Добавлено: #68  Пт Авг 10, 2007 11:43:50
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
а то что вручную правильно :shock: ?

успокойтесь, правильно. Только затрат по времени уходит на ручные проводки больше



Автор: Asya
Добавлено: #69  Пт Авг 10, 2007 11:54:31
Заголовок сообщения:

seer говорит:
успокойтесь, правильно. Только затрат по времени уходит на ручные проводки больше

спасибо...



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #70  Пт Авг 17, 2007 15:45:28
Заголовок сообщения:

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, установка оборудования ложиться на увеличение стоимости ОС или все таки я могу отнести ее на расходы??



Автор: Cleaner
Добавлено: #71  Пт Авг 17, 2007 15:50:45
Заголовок сообщения:

Даже в Кодексе указано...
Цитата:
Статья 106. Стоимость фиксированных активов
1. В первоначальную стоимость основных средств включаются затраты по их приобретению, производству, строительству, монтажу и установке, а также другие затраты, увеличивающие их стоимость, кроме затрат, по которым налогоплательщик имеет право на вычеты в соответствии со статьями 92-103 настоящего Кодекса.



Автор: Ольга L
Добавлено: #72  Ср Сен 05, 2007 16:39:13
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста, ОС были приобретены часть в прошлом году, часть в этом году. Устанавливали их и запускали в производство в этом году, собственно и счет-фактуру выставили этим годом за установку оборудования.
Согласно 106 ст НК я должна увеличить стоимость ОС.
Т.е. если мне выставили счет на сумму 50 000 в т.ч НДС я раскидываю на увеличение стоимости ОС сч 2410 без НДС(43 000),а НДС (7000)отношу на сч 1420??
А как быть с разницей в НДС в прошлом году НДС был 15% в этом 14% или это не имеет значение в данном случае??
Заранее балгодарна...



Автор: Elis
Добавлено: #73  Чт Сен 06, 2007 17:09:40
Заголовок сообщения:

А вы оборудование, приобретенное в прошлом году, поставили тогда сразу на Основные средства или на Незавершенку? Логичнее было бы на незавершенку, а уже в этом году вводить в эксплуатацию. Все вместе.

Услуги на установку раскидываются на увеличение первоначальной стоимости ОС, здесь вы правы.

А почему вас смущает разница в ставке НДС. Вы же НДС в любом случае в зачет берете. Сколько есть по счету-фактуре, все и берете. И от ставки это не зависит. Сейчас у нас каждый год ставка меняться будет.



Автор: Aiman
Добавлено: #74  Сб Сен 08, 2007 02:22:02
Заголовок сообщения:

А на товарах нельзя ОС подержать
не решили ,что будем делать или сами пользоваться или продавать?



Автор: Cleaner
Добавлено: #75  Сб Сен 08, 2007 02:35:20
Заголовок сообщения:

Если не решили, держите на товарах...


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #76  Ср Окт 10, 2007 16:24:39
Заголовок сообщения:

Всем привет!
Уменя 2 наболевших вопроса :oops: опыта маловато да и не сталкивалась еще:
1. Наше предпр. имело на балансе производственную базу балансовая стоимость 15 млн. - 13,27 земля и 1,730 здания и сооруж. В этом квартале он ее продал за 43 млн. вся сумма пошла на оплату кредитов.
Вопрос: как отразить все это в б/у особенно меня волнует НДС и налог на имущество? не надо было делать переоценку?
2. В этом году в феврале купили оборудование для изготовления окон ПВХ, затем шеф решил открыть отдельную фирму для пр-ва окон и сказал мне продать станки.
Вопрос: в б/у будет отражаться как обычная реализация с уплатой НДС?



Автор: Cleaner
Добавлено: #77  Ср Окт 10, 2007 16:53:17
Заголовок сообщения:

В обоих случаях это обычная реализация, облагаемая НДС. Переоценка не нужна.


Автор: Милана
Добавлено: #78  Пт Окт 12, 2007 10:56:41
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста!!! Руководство поставили в торговом зале магазина видеокамеры, в накладной указано не только камеры, но и кабель, блок питания, услуги по монтажу. Я должна камеры отнести на ОС, а всё остальное куда???


Автор: Tary
Добавлено: #79  Пт Окт 12, 2007 11:17:42
Заголовок сообщения:

Милана говорит:
услуги по монтажу. Я должна камеры отнести на ОС, а всё остальное куда???

На увеличение стоимости камер



Автор: Милана
Добавлено: #80  Пт Окт 12, 2007 16:50:44
Заголовок сообщения:

это как ? допутим в накладной 5 камер по 31000 тенге, а всё остальное на 72350 тенге. Значит 72350:5=14470+31000 и получается 45470 ст-ть одной камеры??? Правильно??


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #81  Пт Окт 12, 2007 17:10:34
Заголовок сообщения:

НДС вычли из 31000? Если пример без НДС, то правильно


Автор: Милана
Добавлено: #82  Сб Окт 13, 2007 09:34:37
Заголовок сообщения:

Ну если я в 1С поставлю ст-ть ОС 45470 тнг в т.ч НДС 14%, то программа сама НДС вычтет???


Автор: seer
Добавлено: #83  Сб Окт 13, 2007 09:49:17
Заголовок сообщения:

Милана говорит:
Ну если я в 1С поставлю ст-ть ОС

через какой документ?

Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:

Программа самостоятельно ничего сама не вычитает. В документе "Поступление фиксированных активов" отмечаете форму оплаты и соответственно с НДС либо без НДС.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #84  Пн Дек 03, 2007 14:08:24
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, а мышку как приходовать?..на увеличение стоимости или как материалы, а потом списать? Спасибо.. :Rose:


Автор: Zolushka
Добавлено: #85  Пн Дек 03, 2007 17:25:58
Заголовок сообщения:

Гость говорит:
Гость писал(а):
Здравствуйте, а мышку как приходовать?..на увеличение стоимости или как материалы, а потом списать? Спасибо..

ну подскажите, пожвлуйста..

Если Вас в документах отдельно выделили процессор, монитор и клавиатуру с мышкой, то логичнее мышку оприходовать как материал.



Автор: ZuZu
Добавлено: #86  Вт Дек 04, 2007 10:15:34
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие первичные документы надо заполнять при поступлении основных средств в ТОО, какие документы должно подписать материально ответственное лицо, и какую информацию должен нести в себе инвентарный номер! он просто проставляется как порядковый или имеет в себе информацию в какую группу он входит и.т.д., и скольки значный он должен быть!
Заранее благодарю!



Автор: seer
Добавлено: #87  Вт Дек 04, 2007 10:58:27
Заголовок сообщения:

ZuZu говорит:
какие первичные документы надо заполнять при поступлении основных средств

ZuZu говорит:
какие документы должно подписать материально ответственное лицо

1. Акт (накладная) приемки-передачи основных средств
2. Инвентарная карточка учета основных средств
ZuZu говорит:
какую информацию должен нести в себе инвентарный номер

инвентарный номер - порядковый номер, который указывается в выше названных документах, а также на самих основных средствах



Автор: ZuZu
Добавлено: #88  Вт Дек 04, 2007 11:11:22
Заголовок сообщения:

Спасибо, а номер скольки значный


Автор: seer
Добавлено: #89  Вт Дек 04, 2007 11:29:02
Заголовок сообщения:

на Ваше усмотрение. Главное, чтобы номера на основных средствах совпадали с номерами, указанными в документах, а также инвентаризационной описи.


Автор: Miki
Добавлено: #90  Вт Дек 04, 2007 12:00:30
Заголовок сообщения:

при приобретение ОС, необходимо оприходовать, оформить Актом(накладной) прием передачи ОС(ф.№ОС-1), в котором отражается их нормативный срок эксплуатации. Организация самостоятельно определяют срок полезной службы, срок нормативной службы, ликвидационную стоимость. На основании акта приемки-передачи, открывается инвернтарная карточка, где велется аналитический учет ОС, инвентарный номер строится по порядково-серийной системе, сохраняется за обьектом на весь период эксплуатации. Заполненые инвентарные карточки регистрируются в "Описях инвентарных карточек по учету ОС" (ф.№ ОС-6).
Легче в 1-С
При приобретении ОС
по КСБУ Дт 122-125 Кт-671
Дт 331 Кт-671,(если с НДС),
по МСФО Дт 2410 Кт-3310
Дт 1420 Кт-3310(если с НДС)



Автор: Fenechka
Добавлено: #91  Чт Дек 13, 2007 09:43:22
Заголовок сообщения: На какой счет?

Мы купили тепловентилятор стоимостью 7500 тг.Скажите пожалуйста на какой счет его отнести лучше? или можно списать сразу?


Автор: Fenechka
Добавлено: #92  Чт Дек 13, 2007 12:19:12
Заголовок сообщения:

ALёна спасибо!


Автор: ЗаБияка
Добавлено: #93  Чт Дек 13, 2007 12:32:06
Заголовок сообщения:

Fenechka говорит:
ALёна спасибо!

рядом с постом Алены есть кнопочка "Спасибо"



Автор: Beelz
Добавлено: #94  Чт Дек 13, 2007 16:06:32
Заголовок сообщения:

Подскажите ыважаемые профессионалы.
Будет ли фильтр сетевой являться ОС?
Он стоит 600тг и конечно же может сгореть через пол года а может работать 5 лет...



Автор: Galin
Добавлено: #95  Чт Дек 13, 2007 18:43:30
Заголовок сообщения:

Beelz говорит:
Подскажите ыважаемые профессионалы.
Будет ли фильтр сетевой являться ОС?
Он стоит 600тг и конечно же может сгореть через пол года а может работать 5 лет...


да вот как решите, так и будет...



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #96  Чт Дек 13, 2007 20:46:54
Заголовок сообщения:

С ума не сходите! всё что ниже стоимости в 50000 тенге и гарантией меньше года, вобще на прочие! Особенно если это всякий расходный материал! Не насилуйте учёт! :evil:


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #97  Пт Дек 14, 2007 12:06:28
Заголовок сообщения:

при переходе 01.01.08г. на НСФО, МСФО нам придется списывать все малоценные ОС (типа стульев, холодильников, микроволновок, мышей для компов, если данные ОС не удовлетворяют "критерию признания", т.е не приносят выгоду, доход)


Автор: Galin
Добавлено: #98  Пт Дек 14, 2007 13:16:42
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
С ума не сходите! всё что ниже стоимости в 50000 тенге и гарантией меньше года, вобще на прочие! Особенно если это всякий расходный материал! Не насилуйте учёт! :evil:


откуда циферь в 50 000 тенге? Что за критерий?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #99  Пт Дек 14, 2007 13:37:17
Заголовок сообщения:

про циферь в 50 000 тенге сказать ни чего не могу, т.к. сообщение не мое... но подозреваю что имеется в виду Стоимостной критерий...
а "критерий признания" дословно не напишу, но звучит примерно так - актив приносит выгоду, т.е непосредственно участвует в предпринимательской деятельности. Т.е если у Вас кафе, то холодильники и микроволновки вы можете ставить на ОС, а если вы занимаетесь продажей оргттехники и холодильник и микроволновка стоят у Вас в комнате отдыха, то вы должны списать их с ОС по НСФО и МСФО, их учет можно вести на забалансовых счетах.
Критерий признания или Стоимостной критерий вы сами себе прописываете в Учетной политике, наличие которой обязательно для ведения учета по НСФО и МСФО.



Автор: Asya
Добавлено: #100  Ср Дек 26, 2007 14:05:20
Заголовок сообщения:

Скажите пожалуйста, как приходовать сплиттер и модем? Больше склоняюсь к ТМЦ, но если так подумать, даже комп может в течение года сломаться..значит ОС?...и как мне объяснили модем без сплиттера не работает...значит они комплектующие? или можно модем-ОС, сплиттер-ТМЦ....спасибо :Rose:


Автор: Luxor
Добавлено: #101  Ср Дек 26, 2007 14:09:01
Заголовок сообщения:

Мы поставили модем на ОС, а сплитер списали на материалы.

Цитата:
и как мне объяснили модем без сплиттера не работает...значит они комплектующие?


Смотря какой модем, если ADSL то да без сплитера не могёт рабоатть, а простому он не нужен



Автор: Кари
Добавлено: #102  Ср Дек 26, 2007 14:45:12
Заголовок сообщения:

Думаю и модем сам по себе работать не будет, поэтому считаю, что и сплиттер и модем комплектующие компьютера


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #103  Ср Дек 26, 2007 14:53:30
Заголовок сообщения:

Кари говорит:
Думаю и модем сам по себе работать не будет, поэтому считаю, что и сплиттер и модем комплектующие компьютера

и как это приходуется? :( ..в 1С 7.7.



Автор: Кари
Добавлено: #104  Ср Дек 26, 2007 15:21:18
Заголовок сообщения:

Документы - Учет ФА - Комплектация ФА


Автор: Анидам
Добавлено: #105  Пт Янв 04, 2008 15:59:00
Заголовок сообщения: ОС и материалы

Как списывается компьютеры и компьютерные запчасти. UPS-ы ОС или материалы?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #106  Пт Янв 04, 2008 16:16:15
Заголовок сообщения:

Очень просто, обслуживающая Вас фирма по оргтехнике, составляет заключение о техническом состоянии, желательно чтоб состояние было не полдежащее ремонту, Вы в свою очередь составляете приказ. После подтверждения непригодности ОС, выписываете акт на списание ОС и снимаете с учёта.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #107  Вс Янв 20, 2008 18:10:01
Заголовок сообщения:

Извиняюсь, гость (194) это была я.


Автор: Мелена
Добавлено: #108  Вт Янв 22, 2008 16:27:53
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, возвращаясь к списанию ОС: был модем -ОС, первонач.ст-ть - 18750, ликвидац. - 750, к декабрь 2007г. полностью изношен (18000), продавать не собираемся, если я его спишу по ликвидационной ст-ти (750), я должна буду корректировать НДС, в части списания или можно оставить его на балансе по ликв.ст-ти, но тогда, обязательно-ли делать переоценку, или пусть "болтается"? Спасибо.


Автор: Asya
Добавлено: #109  Вт Янв 22, 2008 17:30:37
Заголовок сообщения:

Спасибо всем ответившим по комплектации
:Rose: :Rose: :Rose:
Asya говорит:
Скажите пожалуйста, как приходовать сплиттер и модем? Больше склоняюсь к ТМЦ, но если так подумать, даже комп может в течение года сломаться..значит ОС?...и как мне объяснили модем без сплиттера не работает...значит они комплектующие? или можно модем-ОС, сплиттер-ТМЦ....спасибо

теперь добавилась еще сетевая карта. ..в 2007 году скомплектовала я модем и сплиттер. Сетевая карта поступила ток в январе 2008 г. я опять скомплектовала модем и сетевую карту. Правильно ли это?
P.S. хотя модем фактически был в "запасе" я по ошибке сразу наэксплуатировала в 1С-ке и начислила амортизацию и сдала отчеты. Теперь можно комплектацию делать через месяц новую сетевую карту с якобы уже "работающим" модемом? :Rose:



Автор: зайка
Добавлено: #110  Чт Янв 31, 2008 17:32:38
Заголовок сообщения:

Помогите пожалуйста ! У нас перед офисом положили асфальт.Земля принадлежит нам на праве частной собственности . Как провести в БУ такую счет фактуру благоустройство территории ?????? :shock:


Автор: Zolushka
Добавлено: #111  Чт Янв 31, 2008 18:10:12
Заголовок сообщения:

Может как сооружение, ведь это как дорога. А в актах как написали?


Автор: зайка
Добавлено: #112  Пт Фев 01, 2008 09:34:04
Заголовок сообщения:

В акте выполненных работ написано : 1. устройство асфальтирования территорий 2 Бортовые камни ; А в счет фактуре 1. Благоустройство территории .


Автор: Zolushka
Добавлено: #113  Пт Фев 01, 2008 09:40:06
Заголовок сообщения:

Мне все таки кажется лучше будет асфальтирование провести как дорогу, т.е. сооружение (тогда попросите в счет-фактуре написать как в акте по ф.2), если как благоустройство территории, то это пойдет на стоимость зем.участка.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #114  Пт Фев 01, 2008 16:46:54
Заголовок сообщения:

если асфальтирование провести как дорогу, т.е. сооружение Скажите пожалуйста где можно посмотреть что относиться к сооружениям я смотрела в кодексе за 2001год (там расписана табличка по ОС) но там если только к "прочим сооружениям " там дороги автомобильные, а у нас огорожен офис склад и на этой территории проведено благоустройство .К земле я думаю это не относиться т.к земля не подлежит амортизации , а вот асфальт я думаю износится ! Если кто-то знает помогите пожалуйста
!



Автор: Мара_
Добавлено: #115  Пт Фев 01, 2008 17:42:53
Заголовок сообщения:

Что-то думается, что - благоустройство территории это и соответственно - просто расход.
Ну, а, если линолиум в офисе меняли - куда бы его отнесли?



Автор: Zolushka
Добавлено: #116  Сб Фев 02, 2008 10:16:46
Заголовок сообщения:

Мара_ говорит:
Что-то думается, что - благоустройство территории это и соответственно - просто расход.
Ну, а, если линолиум в офисе меняли - куда бы его отнесли?


Благоустройство ведь разное бывает, я считаю, что если асфальтировали часть территории, то это ОС (прочие сооружения),
а н/р, пруд или озеро искусственное (это ведь тоже благоустройство) вкл в стоимость земли. Замена же линолиума - расходы по текущему содержанию офиса.



Автор: зайка
Добавлено: #117  Чт Фев 07, 2008 10:05:44
Заголовок сообщения:

Мара_ говорит:
Что-то думается, что - благоустройство территории это и соответственно - просто расход.
Ну, а, если линолиум в офисе меняли - куда бы его отнесли?


Ну с ленолиумом все понятно он лежит в офисе при покупке относим на материалы и списываем на незавершёнку А асфальт возле офиса !!!



Автор: зайка
Добавлено: #118  Сб Фев 09, 2008 09:51:39
Заголовок сообщения:

Я снова возвращаюсь к теме сооружений .Вот например построили офис есть государственный акт ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ подписанный комиссией в составе :Председатель и заместитель Председателя Государств.приемочной комиссии ,аким города ,генподрядчик,заказчик,генеральный проектировщик и остальные начальники различных департаментов пожарные санэпид. и т.д .А сооружение площадка асфальтированная перед офисом тоже нужен какой-то документ или достаточно акта выполненных работ и с/ф. Подскажите пожалуйста !!! :(


Автор: Zolushka
Добавлено: #119  Сб Фев 09, 2008 10:02:23
Заголовок сообщения:

Достаточно акта выполненных работ и сч-ф, можно сделать еще акт о вводе в эксплуатацию.


Автор: зайка
Добавлено: #120  Сб Фев 09, 2008 10:04:36
Заголовок сообщения:

Акт просто внутрифирменый ??


Автор: Zolushka
Добавлено: #121  Сб Фев 09, 2008 10:21:09
Заголовок сообщения:

угу, хотя, если получится, сделайте двусторонний (если подрядчик не против),
но и своего внутри п/п тоже будет достаточно.



Автор: зайка
Добавлено: #122  Сб Фев 09, 2008 10:23:21
Заголовок сообщения:

Огромное Вам СПАСИБО за помощь :)


Автор: Gale
Добавлено: #123  Ср Апр 30, 2008 09:04:23
Заголовок сообщения:

Вопрос по зданиям и сооружениям:
Когда из незавершенки переводить объект в ОС - по дате акта гос.приемки или по дате регистрации в БТИ???



Автор: MilLora
Добавлено: #124  Вт Май 06, 2008 20:40:32
Заголовок сообщения:

Добрый вечер, помогите пожалуйста в такой ситуации: мы с поставщиком заключаем контракт на приобретение материалов сроком на 3 года, за этот период мы должны выбрать определенное количество материалов, согласно условиям контракта они передают нам оборудование во временное пользование, а по истечению контракта при соблюдении всех условий, данное оборудование переходит в нашу собственность. Мне поставщики прислали с/ф и накладную с "0"-ой стоимостью, правильно это? И как это все оприходовать через какие проводки?


Автор: nadezhdats
Добавлено: #125  Ср Май 07, 2008 12:03:13
Заголовок сообщения:

думаю так:
по истечении контракта сделать переоценку стоимости оборудования независимой компанией. По этой стоимости поставить на баланс. Сумма приходуемых ОС будет вашим доходом.
до истечения срока контракта ставить ОС на забалансовый счет.
Д Х02 - получено оборудование во временное хранение
Д 2400 -К6220 -поставили ОС

кстати приблизит.стоимость ОС можно спросить у вашего поставщика или посмотреть в интернете



Автор: MilLora
Добавлено: #126  Ср Май 07, 2008 12:24:33
Заголовок сообщения:

Спасибо, я так и предпологала, просто смущала с/ф от поставщика, на временное пользование с/ф же не должна выписываться.


Автор: Zolushka
Добавлено: #127  Пн Май 12, 2008 15:51:22
Заголовок сообщения:

Gale говорит:
Вопрос по зданиям и сооружениям:
Когда из незавершенки переводить объект в ОС - по дате акта гос.приемки или по дате регистрации в БТИ???


Мне кажется по дате акта гос.приемки, а Вы как сделали?



Автор: ALёна
Добавлено: #128  Пт Июн 06, 2008 12:05:41
Заголовок сообщения:

На счет стоимости нет. Раньше было такое до 2004г., но это по НУ, если стоимость ОС менее 50МРП, его можно было отнести на вычеты, сейчас такого нет, а в БУ играет роль срок эксплуатации, если более года тогда объект относится к основным средствам. Учетная политика организации не должна противоречить НСБУ.


Автор: Marisu
Добавлено: #129  Чт Июн 19, 2008 12:36:01
Заголовок сообщения:

Подскажите какие док-ты, акты и пр. нужны, если у нас одно ОС украли, а другое сломалось в процессе эксплуатации, но в ремонт его не отдавали а решили сами, что оно восстановлению не подлежит
Можно ли без заключения со стороны списать ОС какими-нибудь внутренними актами



Автор: Мара
Добавлено: #130  Чт Июн 26, 2008 12:45:47
Заголовок сообщения:

А мы когда покупали компьютеры, то расходные накладные нам так и были по частям:процессор, клава, мышь, монитор и прочее... Проблемы были в оприходовании уже у нас.


Автор: Miki
Добавлено: #131  Чт Июн 26, 2008 12:57:46
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
А мы когда покупали компьютеры, то расходные накладные нам так и были по частям:процессор, клава, мышь, монитор и прочее... Проблемы были в оприходовании уже у нас.

вы их для себя брали, так?!
а тут речь идет о дальнейшей реализации на сторону, комплектующие для этих целей и приобретены



Автор: baknar
Добавлено: #132  Чт Июн 26, 2008 13:02:37
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
А мы когда покупали компьютеры, то расходные накладные нам так и были по частям:процессор, клава, мышь, монитор и прочее.

Miki
Мне кажется, это наилучший вариант.



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #133  Чт Июн 26, 2008 14:21:40
Заголовок сообщения:

Miki говорит:
именно по комплектации

Если Вы работаете в 1С 7.7, то там есть документ Комплектация ФА, но он не удобен тем, что все зап.части нужно сначала было оприходовать как ФА.
Если Вы оприходовали их как материалы, то можно сделать документом бухгалтерская справка, либо Операция, введенная вручную.
проводки будут следующие:
Дт 1330 (компьютер как товар) Кт 1310 (материалы) на сумму процессора и т.д.
или Дт 2410 (компьютер как основное средство).



Автор: Miki
Добавлено: #134  Чт Июн 26, 2008 14:48:08
Заголовок сообщения:

а если я материалы пербью на увеличение стоимости процессора и потом поставлю на реализацию?
-и еще вопрос когда я ставлю на реализацию ОС на сторону, он не списывает ее с ОС, хотя проводку проверяла стоит, почему?



Автор: Мара
Добавлено: #135  Чт Июн 26, 2008 14:56:04
Заголовок сообщения:

Miki говорит:
вы их для себя брали, так?!
а тут речь идет о дальнейшей реализации на сторону, комплектующие для этих целей и приобретены

так я и говорю о поставщиках, которые всё закупали, а потом мне так же по позициям и продавали. Торговля, одним словом. Но вполне возможно вы можете делать, как производство.

Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:

Вот у подруги спросила - они комплектуют (актом комплектации) только процессор(корпус, харды, платы и т.п.), а мыши, клавы и даже некоторые дополн видео карты - отдельной накладной списывают....



Автор: Miki
Добавлено: #136  Чт Июн 26, 2008 15:52:04
Заголовок сообщения:

я комплектацией никогда не занималась, попросили помоч с бухгалтерией, вот и хочу понять, думаю я еще не раз здесь появлюсь до новых встреч


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #137  Пт Июн 27, 2008 16:13:04
Заголовок сообщения:

Помогите с проводкой. Первый раз сталкиваюсь с такой странной ситуацией. Надо оприходовать офисное здание на баланс ТОО, построенного за счет собственных средств ( учредителя).Только имеется локальная смета. Тех.паспорт, акт ввода оформлены.


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #138  Пт Июн 27, 2008 16:27:44
Заголовок сообщения:

Если это собственные средства учредителя, а не ТОО, то оформить можно как вклад в уставной капитал либо его увеличение.


Автор: Кари
Добавлено: #139  Пт Июн 27, 2008 16:28:03
Заголовок сообщения:

Нужно, чтобы Вы у него купили на основании договора-купли продажи это помещение (и возместили ему потраченные деньги), или если ему деньги возвращать не надо, то как взнос в уставной капитал, для этого нужно решение всех остальных соучредителей.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #140  Пт Июн 27, 2008 16:38:27
Заголовок сообщения:

Кто подскажет, как в 1С 7.7 провести перевод материалов со сч. 1310 на счета основных средств?


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #141  Пт Июн 27, 2008 16:42:04
Заголовок сообщения:

Гость говорит:
Кто подскажет, как в 1С 7.7 провести перевод материалов со сч. 1310 на счета основных средств?


А пролистнуть на страницу назад слабо? :%):



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #142  Пт Июн 27, 2008 17:02:09
Заголовок сообщения:

Коллеги, подскажите, каким актом оформить смонтажированное оборудование, которое числилось на материалах и теперь переводится в состав ОС? Достаточно акта монтажа, подписанного коллегиально или надо заполнить положенный бух.регистр? Если да - то какой? Где можно скачать?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #143  Пт Июн 27, 2008 17:02:52
Заголовок сообщения:

Дт--2410
Кт--5110 --?
Сметная стоимость с НДС, брать стоимость без НДС?
В декабре 2007года были списаны строиматериалы 821--208
и эту сумму скорее всего нужно минусовать ?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #144  Пт Июн 27, 2008 17:06:56
Заголовок сообщения:

S76
спасибо, прочитала Ваш ответ в другой ветке. От поста № 267.



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #145  Пт Июн 27, 2008 17:19:38
Заголовок сообщения:

Гость говорит:
Достаточно акта монтажа, подписанного коллегиально или надо заполнить положенный бух.регистр?

Кстати, бухгалтерскую справку из 1С можно напечатать, а операцию введенную вручную - нельзя!



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #146  Вт Июл 01, 2008 16:12:10
Заголовок сообщения:

Подскажите, пожалуйста, какими проводками оформляется покупка ОС у частного лица (не ИП).


Автор: Гость.
Добавлено: #147  Ср Июл 02, 2008 09:30:31
Заголовок сообщения:

#271 Ну подскажите кто-нибудь :(


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #148  Сб Июл 19, 2008 13:39:50
Заголовок сообщения:

Помогите, подскажите!!!
Декабрь 2007г. списали стройматериалы 821-208 ---7,0 млн.
июнь 2008г. нужно оприходовать здание (тех.паспорт, акт ввода, есть счет июньский на строиматериалы на сумму-4,0 млн.)
Босс дает указание включить в первоначальную стоимость здания 7,0 + 4,0
т.е. суммы строиматериалов. Но как брать 7,0 ?
Сперва 208-671 ---4,0 млн. Дальше ....??????
Заранее благодарю!



Автор: Natalya-krg
Добавлено: #149  Сб Июл 19, 2008 17:31:13
Заголовок сообщения:

Если выстроили здание то почему высписывали на 821? списание должно быть на незавершенное строительство, плюс еще и ЗП работников например, какие то накладные расходы. после завершения стройки закрываете счет незавершенки, пернося стоимость на основные средства.


Автор: esiphi
Добавлено: #150  Пн Июл 21, 2008 08:21:42
Заголовок сообщения:

ЛУНА
1.Если фирма строит здание для себя,то действительно в период строительства,необходимо все затраты связанные со строительством здания вт.ч.стройматериалы, относить на стоимость незавершенного
строительства(сч 126).
2.Схема отражен.хоз.операции по стройматериалам:
а) 208-671-оприх.стройматер.
б) 331-671-(если состоите на учете по НДС, при наличия СФ)
в)126-208-списан. строй.матер.на строи-во здания
г)122-126 -оприх.здания(акт ввода,тех паспорт)
С ув.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #151  Вт Июл 22, 2008 18:15:18
Заголовок сообщения:

Спасибо!
Схема 2007года--208-671--7,0
821-208--7,0
Теперь уж не исправить и бывшего бухгалтера не наказать.
7,0 млн. никак не включить в первонач.стоимость здания?
А схема 2008г.--208-671--4,0
126- 208 --4,0
122- 126 --4,0
ТАК?



Автор: esiphi
Добавлено: #152  Ср Июл 23, 2008 07:59:50
Заголовок сообщения:

ЛУНА
Исправить можно все.Самое главное не наказать быв.бухгалтера,а не наказать фирму.Советую Вам, предварительно расчитать последствия внесения изменений за 2007г.Возможно при этом выявятся положительные моменты для фин.состояния(отрицательные) фирмы.В любом случае,нежелательно, чтобы исправления вносились по результатам проверки работниками НК.(Штрафы,пени,доначисления,передача дел в фин.пол и т.д.)
А в 2008г, Вы правильно отразили хоз. опер. по строи-ву хоз.способом.
С ув.



Автор: ygab
Добавлено: #153  Пн Сен 15, 2008 21:09:06
Заголовок сообщения:

Уважаемые, помогите , пожалуйста! ТОО купило ККМ и денежный ящик отдельно. Нужно ли отнести денежный ящик к ОС или это товары?Или материалы? И если ОС, то какой срок амортизации у денежного ящика? Какой срок амортизации у ККМ? Помогите, пож-та!!


Автор: Anka
Добавлено: #154  Пн Сен 15, 2008 21:30:58
Заголовок сообщения:

Если денежный ящик собираетесь продать - то это товар.
Если денежный ящик в течение года может прийти в негодность (я же не знаю - может, он у Вас картона) - то это материал.
Если предполагаете пользоваться ККМ и денежным ящиком несколько лет - то это ОС.
Вопрос: сколько лет предположительно? Многие ставят на прочие ОС норму амортизации, как по налоговому кодексу, - 15%. Это значит, предполагаем пользоваться имуществом примерно 7 лет. Подойдите к этому вопросу именно с точки зрения реального срока использования.
10 лет - 10%
5 лет - 20%...
Бух учет он и есть бух учет - Вам нужна реальная, или максимально приближенная к реальности картина.
Если это крутой супермаркет, вероятно там будет замена торгового оборудования в течение 3-5 лет. Если спокойный офис - можно и на 10 лет рассчитывать.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #155  Пт Ноя 14, 2008 10:55:07
Заголовок сообщения:

У кого есть форма ОС-1? (скиньте плыз)


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #156  Пт Ноя 14, 2008 12:39:38
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
У кого есть форма ОС-1? (скиньте плыз)

http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=3389&postdays=0&postorder=asc&start=0



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #157  Пт Ноя 14, 2008 14:19:10
Заголовок сообщения:

Здравствуйте все! Помогите пожалуйста! Ситуация такая:УК объявлен и уплачен давно. Была приобретена земля за 5 млн тенге, после этого переоценка земли на сумму 15 млн тенге, стоимость земли сейчас 20 млн тенге. Учредитель просит увеличить УК на сумму, равную стоимости земли.
Д-т 2410 К-т 5420 переоценка земли, а дальше как? нужно ли доп 701,03?
Заранее благодарна.



Автор: Anka
Добавлено: #158  Пт Ноя 14, 2008 16:44:39
Заголовок сообщения:

Для начала - выдержка из Закона РК "О ТОВАРИЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"

Статья 26. Увеличение уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью
1. Увеличение уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью допускается после его полной оплаты.
2. Увеличение уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью может осуществляться путем:
1) дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми участниками товарищества;
2) увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала товарищества, в том числе за счет его резервного капитала; ..............
Решение принимается по общему согласию всех участников.
5. Товарищество с ограниченной ответственностью обязано известить орган, осуществивший его государственную регистрацию, об увеличении уставного капитала в течение трех месяцев со дня принятия общим собранием решения об увеличении уставного капитала. К моменту извещения должны быть внесены вклады на сумму не менее половины суммы, на которую увеличивается уставный капитал.
Если товарищество не известит орган, осуществивший его государственную регистрацию, увеличение уставного капитала признается несостоявшимся.

Здесь имеем исчерпывающий ответ на то, как увеличить УК.

И ответ на второй вопрос: земля не является объектом обложения налогом на имущество, т.о. нет необходимости сдавать 701.03
Возникает другой вопрос: Вы же уже сдали расчет по налогу на землю ф. 701.00 в начале года? Если исходные данные (площадь, ставка, коэффициенты) не менялись, то и доп. обязательств по уплате налога на землю не возникает.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #159  Пн Ноя 17, 2008 12:59:49
Заголовок сообщения:

Спасибо большое за ответ. Изменили Устав в соответствии со всеми документами, земля осталась та же (площадь, ставка), увеличение уставного капитала произошло за счет увеличения стоимости земли. Меня интересует: какие проводки нужно сделать мне, чтобы показать увеличение УК за счет переоценки земли? Дт 2410 Кт 5420 - переоценка земли, а дальше как? Заранее спасибо.


Автор: Anka
Добавлено: #160  Ср Ноя 19, 2008 15:46:37
Заголовок сообщения:

Увеличение УК за счет резервного капитала:
Дебет 5420 (ликвидируем резервный капитал) Кредит 5030 (Увеличиваем вклады и паи за счет резервного капитала).



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #161  Ср Ноя 19, 2008 17:01:36
Заголовок сообщения:

Большое спасибо!


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #162  Пт Янв 16, 2009 18:34:23
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста, куда отнести живность, т.е. например овцы. Их нужно отнести на ОС? Если да то потом как начислять износ?


Автор: Лязат
Добавлено: #163  Сб Янв 17, 2009 17:07:46
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
Подскажите пожалуйста, куда отнести живность, т.е. например овцы. Их нужно отнести на ОС? Если да то потом как начислять износ?

Согласно МСФо на счет Биологических активов 2520. Рекомендуется создать две группы (если они у вас есть в реальности): потребляемые (для переработки на мясо) и плодоносящие (для пр-ва молока). Дальше группы делятся по возрасту. Амортизация возможна разными способами в зависимости от принятой согласно учетной политике, самый распространенный: равномерно в в течение срока полезной службы (срок определяется вами).



Автор: Василек
Добавлено: #164  Чт Апр 09, 2009 15:20:21
Заголовок сообщения:

Доброго всем дня! На балансе на конец 2008 г. были ОС. а никаких расчетов и 700 формы за 2008 г. не сдавали. ОС- т.е. мебель, компьютер. Что можно сделать?


Автор: Василек
Добавлено: #165  Чт Апр 09, 2009 15:25:07
Заголовок сообщения:

Можно ли ОС сначала оприходовать как Товары, а затем на 01.01.09 сделать переброску на ОС. Если да, то как быть с 307. формой. Ведь затраты сядут на предыдущии период. Как же начислять амортизацию.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ