 |
| Выпуск готовой продукции
|
Marion с 17.04.2008
Резидент Баланса | г. Караганда
Спасибки: +4 | 300
|
|
|
|
| 81 ссылка на это сообщение Пн Ноя 07, 2011 14:15:53 В закладку |
|
|
| Lorik23 говорит: |
| материалы на производство никакие не списываются |
интересно, а как же песок и гравий? они же идут в определенных пропорциях или количестве? Даже если вы сами его добываете, точно также "Отчет производства за смену", и "Требования-накладные" на списание этого песка и гравия для ГП "Балласт" должны быть (если вы что-то производите и если у вас 1С)...
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
сорри, у вас 1С: 7; в ней видимо всё ещё можно продавать то, чего ещё нет. В восьмерке без этих производственных документов не возможно продавать произведённое и делать верные расчеты по производству. |
|
|
|
|
 |
Lorik23 с 20.04.2010
Стажер | Караганда
Спасибки: 0 | 10
|
|
|
|
| 82 ссылка на это сообщение Пн Ноя 07, 2011 14:34:23 В закладку |
|
|
1С 7,7
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
ну да, я могу поставить галочку и продать то чего у меня сейчас пока нету....
но меня интересует вопрос как оприходовать его правильно? что я не так делаю... |
|
|
|
|
 |
VFrol с 20.01.2008
Резидент Баланса | г.Алматы
Спасибки: +176 | 1048
|
|
|
|
| 83 ссылка на это сообщение Пн Ноя 07, 2011 14:48:30 В закладку |
|
|
Вы все делаете правильно.У Вас появится на складе количество ГП , из документа "Выпуск готовой продукции.."
Далее , Вы продаете этот "Баласт".
Далее документом "Закрытие периода" получаете всю себестоимость за месяц(включая накладные расходы).
Этот же документ Вам и спишет эту недостающую себестоимость на счет реализации. |
|
|
|
|
 |
Lorik23 с 20.04.2010
Стажер | Караганда
Спасибки: 0 | 10
|
|
|
|
| 84 ссылка на это сообщение Вт Ноя 08, 2011 10:35:31 В закладку |
|
|
да, на складе у меня появилась готовая продукция, я сделала основное закрытие периода, но у меня сумма амортизации зависла все равно на счетах 8411, 8410, потому что когда я делаю закрытие периода по производственным счетам у меня сумма амортизации почему то закрывается только Дт 8411 Кт 8416
а должно быть Дт 8411 Кт 8416
Дт 8115 Кт 8411
Дт 8111 Кт 8115
но у меня при закрытие периода почему то так не происходит...  |
|
|
|
|
 |
Lorik23 с 20.04.2010
Стажер | Караганда
Спасибки: 0 | 10
|
|
|
|
| 85 ссылка на это сообщение Вт Ноя 08, 2011 15:19:43 В закладку |
|
|
при проведении документа "закрытие периода" по производственным счетам, пишет вот это:
-- Закрытие накладных расходов (8411-го счета)
Не обнаружены затраты на счете 8112 формирование базы распределения накладных расходов не возможно
-- При закрытии накладных расходов (8411-го счета) - проводки не сформированы
8112 это материалы, а у нас нет списания материалов за этот месяц....получается что типовая программа не позволит мне это сделать???? |
|
|
|
|
 |
|
|
| 86 ссылка на это сообщение Вт Ноя 08, 2011 21:45:05 В закладку |
|
|
| Посмотрите, когда садили ФА "Счет затрат и аналитика отнесения сумм начисленной амортизации" счет затрат должен быть 8416 |
|
|
|
|
 |
Lorik23 с 20.04.2010
Стажер | Караганда
Спасибки: 0 | 10
|
|
|
|
| 87 ссылка на это сообщение Ср Ноя 09, 2011 11:39:51 В закладку |
|
|
да, там счет 8416
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
я уже выяснила, что проблема при проведении документа "Закрытие периода", которая возникает из-за того, что не списаны материалы на производство... |
|
|
|
|
 |
|
|
|