| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС оборот по нулевой ставке |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #1  Вт Фев 24, 2009 10:59:25 |
| Заголовок сообщения: | НДС оборот по нулевой ставке |
Всем привет! У меня скромненький вопросик к профессионалам, подскажите пожалуйста две фирмы резиденты РК одна другой предоставляет услуги по меджународным перевозкам товаров за границу. Какая ставка НДС будет использованна в данном случае? Помоги пожалуйста. |
|
| Автор: | РУФАТ_АКТАУ |
| Добавлено: | #2  Пн Мар 02, 2009 23:58:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Статья 244. Налогообложение международных перевозок . Оборот по реализации следующих услуг по международным перевозкам облагается по нулевой ставке: |
|
| Автор: | Реги |
| Добавлено: | #3  Вт Мар 03, 2009 09:02:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно вопрос? Надо ли отражать полученную с/ф с оборотом 0 % , отражать в 307 ф? |
|
| Автор: | azira |
| Добавлено: | #4  Вт Мар 03, 2009 09:18:49 |
| Заголовок сообщения: | |
да в 5 форме |
|
| Автор: | nazic2012 |
| Добавлено: | #5  Чт Мар 06, 2014 20:04:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Может кто мне поможет, ситуация такая: ТОО , облагаемый оборот по нулевой ставке за весь квартал( междунар перевозки), было поступление одно с НДС, поддержка веб-сайта, (возможно не в целях облагаемого оборота?). Могу ли я взять в зачет эту сумму НДС? Вопщем я в ф 300 сумму поставила по строке 300,00,015. Сумму НДС нигде не указала, в зачет не взяла. Думала у меня есть две причины не брать в зачет, первая-расход не в целях облагаемого оборота, вторая-нет облагаемого( 12%) оборота(потом дошло что 0% тоже облагаемый оборот). Пришло теперь увед-е что я не показала зачет НДС. Как мне правильно сделать? Или Как я должна была показать в ф 300? Пожалуйста помогите найти ответ! Еще нашла в кодексе: 3. По оборотам, облагаемым по нулевой ставке, превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, сложившееся по декларации нарастающим итогом на конец отчетного налогового периода, подлежит возврату, если одновременно выполняются следующие условия: 1) плательщиком налога на добавленную стоимость осуществляется постоянная реализация товаров, работ, услуг, облагаемых по нулевой ставке; 2) оборот по реализации, облагаемый по нулевой ставке, за налоговый период, в котором совершены обороты, облагаемые по нулевой ставке, и по которому в декларации указано требование о возврате превышения налога на добавленную стоимость, составлял не менее 70 процентов в общем облагаемом обороте по реализации. Получается ли что я должна была взять в зачет? А как же пунктик про "не в целях облагаемого оборота"? |
|
| Автор: | Каимова Ольга |
| Добавлено: | #6  Чт Мар 06, 2014 21:38:59 |
| Заголовок сообщения: | |
nazic2012, какой метод отнесения НДС в зачет применяете? Пропорциональный или раздельный? |
|
| Автор: | nazic2012 |
| Добавлено: | #7  Пт Мар 07, 2014 09:04:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Пропорциональный |
|
| Автор: | nazic2012 |
| Добавлено: | #8  Пт Мар 07, 2014 16:23:59 |
| Заголовок сообщения: | |
:Bravo: :sorry: |
|
| Автор: | nazic2012 |
| Добавлено: | #9  Вт Мар 11, 2014 12:44:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Так никто и не ответил :( |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #10  Вт Мар 11, 2014 13:10:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У вас 2 варианта. 1) Если считаете, что услуги по поддержке сайта нв целях облагаемого оборота, то так и напишите ответ в НУ. 2) Если сайт ваш и на нем рекламируются ваши услуги по перевозкам, то вообще-то поддержка этого сайте вполне в целях облагаемого оборота. Тогда надо сдать допик к ф.300. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Извините, читать: не в целях |
|||
| Автор: | nazic2012 |
| Добавлено: | #11  Вт Мар 11, 2014 19:41:10 |
| Заголовок сообщения: | |
но если я не беру в зачет, в 300ф показывать? Инспектор говорит по пирамиде не сходится |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #12  Вт Мар 11, 2014 21:04:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Пишите письменный ответ, что отразили эту сумму в строке 300.00.015 как НДС, не подлежащий отнесению в зачет. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #13  Ср Мар 12, 2014 13:02:32 |
| Заголовок сообщения: | |
nazic2012, думаю, эту ветку вам стоит посмотреть http://balans.kz/viewtopic.php?t=22529 |
|