Как разнести в бухучете суммы по ГТД
|
|
#61 Чт Фев 24, 2011 11:17:30
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! подскажите,пожалуйста. Если я закупила валюты для оплаты товара по импорту 20.12.2010 г., а саму оплату сделала на следующий день 21.12.2010. Предоплата за товар составила 100%. По какому курсу приходовать товар? по курсу покупки валюты или по курсу следующего дня, курсу оплаты? спасибо!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#62 Чт Фев 24, 2011 12:04:51
|
|
|
T_S,
T_S говорит: |
Предоплата за товар составила 100%. По какому курсу приходовать товар? |
Т.к. оплата полностью, то считаю по курсу оплаты на 21.12.2010
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#65 Пн Сен 09, 2013 14:59:42
|
|
|
Получен контейнер с Китая (автозапчасти) от 4-х поставщиков по FOB INCOTERMS 2000. Наше ТОО плательщик НДС.
Стоимость контейнера 700 $ включена в ГТД от одного из поставщиков,т.е. сумма по инвойсу не сходится с суммой товара по ГТД на эти 700 $. Конечно же с контейнера взяты взяты таможенные расходы и таможенная пошлина 15% от стоимости контейнера+ затраты по транспортировке и оплачен НДС.
По какой стоимости теперь оприходовать контейнер?
1. 700 $
2. 700$+ таможенная пошлина+тамож.расходы+НДС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#69 Пн Сен 09, 2013 16:26:26
|
|
|
Как я понимаю, транспортные расходы уже должны быть разбросаны на все ГТД и входят в таможенную стоимость каждого товара, в т.ч. и контейнера.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#71 Чт Мар 13, 2014 12:22:06
|
|
|
Подскажите если мы НДС при растамаживании импортируемых товаров оплатили в одну налоговую (не нашу, а в ту, к которой относится тамож.комитет) теперь как перекинуть эту оплату или просто взять в зачет?
что-то не пойму куда в какую строку относить оплаченный НДС в декларации 300.00 (сто лет не занималась импортом)
Добавлено спустя 54 секунды:
импортировали не из стран тамож.союза (самолетом прилетели товары из Индии)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#72 Чт Мар 13, 2014 12:24:59
|
|
|
Aiguliera говорит: |
просто взять в зачет? |
Верно.
Aiguliera говорит: |
в какую строку относить оплаченный НДС в декларации 300.00 |
Стр.300.00.016.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#73 Чт Мар 13, 2014 12:26:53
|
|
|
просто там написано на основании декларации ф.320, а мы ее не сдавали, так как я поняла что она предназначена только если импорт из стран там.союза
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#74 Чт Мар 13, 2014 12:29:23
|
|
|
Aiguliera говорит: |
поняла что она предназначена только если импорт из стран там.союза |
И с других стран, не входящих в ТС.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#75 Чт Мар 13, 2014 12:35:52
|
|
|
из правил составления 300.00 за 2014 года
"6) в строке 300.00.016 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3 статьи 276-4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.017, 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.026. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары, а также в декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявлении (-ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00.Cтрока включает в себя строки 300.00.016I А, 300.00.016II А;"
в смысле что мы должны были по любому сдавать 320.00 или 328.00?
хотя в правилах 320.00 написано так:
" Настоящие Правила разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и определяют порядок составления формы налоговой отчетности (декларации) по косвенным налогам по импортированным товарам (далее – декларация), предназначенной для детального отражения информации об исчислении налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость и акцизам при импорте товаров с территории государств – членов Таможенного союза в соответствии с разделами 8 и 9 Налогового кодекса и статьями 11–1,11–2, 21, 49, 49–1 Закона Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» (далее – Закон о введении). "
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#77 Чт Мар 13, 2014 12:49:06
|
|
|
Тогда фразу из правил 300.00 "Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары, а также в декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявлении (-ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00" не надо читать буквально?
если так то спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#81 Пн Ноя 10, 2014 17:07:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
LALA говорит: |
в подробности подсчета |
В этой графе указываются общие суммы таможенных платежей по всем листам ГТД.
В зачет берете НДС из этой графы, но в пределах уплаченной суммы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#82 Пн Ноя 10, 2014 21:34:54
|
|
|
esiphi, если частичные 2 предоплаты, затем частичное поступление товара, затем полная оплата, и 2 частичное поступление.
1 поступление средний курс от 2 предоплат, а 2 поступление по какому курсу?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|