Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Доначисление суммы НДС прошлого периода в бухучете.
    От какой суммы расчет КПН и НДС с нерезидента - суммы АВР или суммы в т.ч. КПН?
    Как разнести зарплаты ИП из подочетных
    Как правильно разнести в банк ПКО и РКО???
    Как правильно разнести приход ТМЦ по ГТД
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как разнести в бухучете суммы по ГТД     
    Гуля
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Чт Июл 29, 2010 09:25:45   

    НДС 105102 - в ГТД с.34

    НДС 105105 - в ГТД с.35

    Ответьте пожалуйста а эти две строки с ГТД суммируются при разноске в 1С7,7?
    Потому что там одна строка по НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Чт Июл 29, 2010 11:27:22 Сказали Спасибо❤   

    Гуля
    Да, суммируются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Чт Июл 29, 2010 11:39:57 Сказали Спасибо❤   

    Да, вам нужно суммировать НДС. Будет некорректная разноска в форму 300, т.к оборот по импорту из РФ идет отдельной строкой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Leto
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Чт Авг 19, 2010 12:12:17 Сообщить модератору   

    Привет баланс, как разобраться в ГТД, там.стоимоть, фактурная и статистическая, все разные. По какой стоимости приходывать, по курсу указанному вверху ГТД или по курсу, указанному на штампе в день выпуска товара в обращение. (товар из ГРеции). спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Чт Авг 19, 2010 12:25:57 Сообщить модератору   

    Leto говорит:
    там.стоимоть, фактурная и статистическая, все разные

    Приходуете по фактурной стоимости. Таможенная стоимость только для расчета налогов на таможне.

    Leto говорит:
    по курсу указанному вверху ГТД или по курсу, указанному на штампе в день выпуска товара в обращение

    Это зависит от оплаты. Если была 100% предоплата, то по курсу на день аванса. Если предоплата частичная, то по среднему курсу. Если оплаты не было, то по курсу на дату выпуска в свободное обращение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    almatinka
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Чт Авг 19, 2010 17:42:18 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно оформить бух документы в моем случае:
    Получены материалы и товар для проведения выставки в РК, растаможены, уплачены таможенные платежи и НДС по импорту товара. Затем, по окончании выставки, все опять затаможили и отправили обратно.
    Оформляю поступление ТМЗ(импорт)+таможенные платежи+НДС , а дальше... что надо предпринять? И как все это будет выглядеть в проводках?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Flora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Окт 13, 2010 14:14:40   

    Здравствуйте.
    Прочитала тему с начала, но что-то не все поняла.
    У меня как и у Kitten фактурная и таможенная стоимость разные.
    Оприходовала ТМЦ по инвойсу на 8000 евро, а таможенная 11 000 евро.
    НДС и пошлина рассчитаны из 11 000.
    Пошлину разнесла как доп расходы, а вот что с НДС?
    Мы плательщики НДС. Получается у меня оборот 1 538 400 (8000*192,3),
    а НДС по этому обороту 253 836 (11 000 * 192,3 * 12%).
    Я его весь могу в зачет взять или нет?
    И в 300 форме мне по графе А ставить 1 538,4 а по графе В 253 836?
    Или в зачет взять только с 8000 евро, а остальное на доп расходы?
    Помогите пожалуйста, совсем запуталась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Ср Окт 13, 2010 14:20:05 Сказали Спасибо❤   

    Flora
    Flora говорит:
    Мы плательщики НДС. Получается у меня оборот 1 538 400 (8000*192,3),
    а НДС по этому обороту 253 836 (11 000 * 192,3 * 12%).
    Я его весь могу в зачет взять

    Считаю,что это верное решение.
    С ув.

    Добавлено спустя 51 секунду:

    Flora говорит:
    в 300 форме мне по графе А ставить 1 538,4 а по графе В 253 836?

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Flora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Ср Окт 13, 2010 14:27:24   

    Или мне в графу А ставить сумму оборота 2 115 300?
    Но тогда у меня потом при сверке 100 и 300 форм не пойдут обороты.
    В 100 форме я приход товара покажу на сумму 1 538 400.
    Как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Ср Окт 13, 2010 14:41:31   

    Flora
    Flora говорит:
    В 100 форме я приход товара покажу на сумму 1 538 400.

    Опять верное решение.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Ср Окт 13, 2010 19:08:42   

    Flora говорит:
    Но тогда у меня потом при сверке 100 и 300 форм не пойдут обороты.
    В 100 форме я приход товара покажу на сумму 1 538 400.

    В 100.00 вы показываете стоимость товара НЕ по курсу начисления таможенных платежей, а по курсу оприходования исходя из условий поставки и предоплаты, частичной оплаты или полной оплаты после получения товара.
    Обороты по 100.00 и 300.00 не обязательно должны совпадать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Снегурочка
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Пн Окт 25, 2010 00:49:54 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, помогите пожалуйста, оплатили 9.09.10 по курсу 147.51, потом доплатили 10.09.2010 по курсу 147.41, ГТД 20.10.10 курс 147.46, условия поставки EXW (продавец только предоставляет товар покупателю на собственной территории продавца ("E" - термин - EX WORKS); ) по какому курсу оприходывать товар?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Снегурочка
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Вт Окт 26, 2010 14:20:49 Сообщить модератору   

    ну помогите пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна*
    Резидент Баланса
    Спасибки: +77 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Вт Окт 26, 2010 14:28:43 Сказали Спасибо❤   

    Приходовать по курсу предоплаты - 147,46

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Ср Дек 08, 2010 16:41:42   

    Обязательно ли иметь подтверждающие документы на составляющие таможенной стоимости?
    У меня поставка DDU Алматы, инвойс на общую сумму 8976,5 евро, но в нем расписано стоимость товара 7816,5 евро и стоимость транспортировки 1160 евро. Однако согласно авианакладной стоимость транспортных услуг составила 1279,2 евро. Таким образом, в ГТД фактурная стоимость 8976,5 евро, а таможенная стоимость 9095,7 евро.
    Получается, у меня есть неоплаченная транспортировка на сумму 119,2 евро... её не нужно никому оплачивать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Ср Дек 08, 2010 16:58:22 Сказали Спасибо❤   

    S76 говорит:
    у меня есть неоплаченная транспортировка на сумму 119,2 евро... её не нужно никому оплачивать?

    За транспортировку авиакомпании услуги оплачивает судя по всему Ваш поставщик, а Вы в свою очередь оплачиваете ему.
    S76 говорит:
    согласно авианакладной стоимость транспортных услуг составила 1279,2 евро

    Это для Вашего поставщика стоимость услуг в такую сумму обошлась, а для Вас счет перевыставлен самим поставщиком на сумму 1160
    То есть поставщику транспортировка обошлась дороже и получен убыток.
    S76 говорит:
    Таким образом, в ГТД фактурная стоимость 8976,5 евро, а таможенная стоимость 9095,7 евро.

    Верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Ср Дек 08, 2010 17:40:27   

    Елена Т говорит:
    Это для Вашего поставщика стоимость услуг в такую сумму обошлась, а для Вас счет перевыставлен самим поставщиком на сумму 1160
    То есть поставщику транспортировка обошлась дороже и получен убыток.

    Т.е. это не наша проблема, что мы не возместили поставщику полную сумму транспортных услуг?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Ср Дек 08, 2010 17:51:59   

    Да, верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арманай
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Пн Янв 10, 2011 17:25:58 Сообщить модератору   

    Пжл коллеги подскажите в ГТД приходуем импорт строка по коду 34 куда относим на тамож пошлину кто знает расшифровку всех кодов,где можно посмотреть или скачать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmira
    Сертификат CAP
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Пн Янв 10, 2011 17:49:09 Сказали Спасибо❤   

    http://www.balans.kz/topic13333.html?print=yes посмотрите в этой ветке может поможет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    T_S
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Чт Фев 24, 2011 11:17:30 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! подскажите,пожалуйста. Если я закупила валюты для оплаты товара по импорту 20.12.2010 г., а саму оплату сделала на следующий день 21.12.2010. Предоплата за товар составила 100%. По какому курсу приходовать товар? по курсу покупки валюты или по курсу следующего дня, курсу оплаты? спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    naruto.aiman
    Инженер знаний
    Спасибки: +285 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Чт Фев 24, 2011 12:04:51   

    T_S,
    T_S говорит:
    Предоплата за товар составила 100%. По какому курсу приходовать товар?

    Т.к. оплата полностью, то считаю по курсу оплаты на 21.12.2010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    T_S
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Чт Фев 24, 2011 12:33:05 Сообщить модератору   

    naruto.aiman говорит:
    T_S,
    Т.к. оплата полностью, то считаю по курсу оплаты на 21.12.2010


    А брать курс банка на 21.12.2010? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    naruto.aiman
    Инженер знаний
    Спасибки: +285 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Чт Фев 24, 2011 12:40:00 Сказали Спасибо❤   

    T_S говорит:
    А брать курс банка на 21.12.2010?

    Да. В сообщении №4 (в этой теме)написаны даже проводки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    @Светланк@
    Коллега
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Пн Сен 09, 2013 14:59:42   

    Получен контейнер с Китая (автозапчасти) от 4-х поставщиков по FOB INCOTERMS 2000. Наше ТОО плательщик НДС.
    Стоимость контейнера 700 $ включена в ГТД от одного из поставщиков,т.е. сумма по инвойсу не сходится с суммой товара по ГТД на эти 700 $. Конечно же с контейнера взяты взяты таможенные расходы и таможенная пошлина 15% от стоимости контейнера+ затраты по транспортировке и оплачен НДС.
    По какой стоимости теперь оприходовать контейнер?
    1. 700 $
    2. 700$+ таможенная пошлина+тамож.расходы+НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #66 Пн Сен 09, 2013 15:04:37   

    @Светланк@ говорит:
    2. 700$+ таможенная пошлина+тамож.расходы

    Ндс-то в зачет идет со всей декларации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    @Светланк@
    Коллега
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Пн Сен 09, 2013 15:18:14   

    А затраты по транспортировке лягут в себестоимость товара одного из 4-х поставщиков по ГТД ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Пн Сен 09, 2013 15:58:12   

    Как понимаю, логично разбросать на весь товар - от всех поставщиков.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #69 Пн Сен 09, 2013 16:26:26   

    Как я понимаю, транспортные расходы уже должны быть разбросаны на все ГТД и входят в таможенную стоимость каждого товара, в т.ч. и контейнера.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Пн Сен 09, 2013 16:41:14   

    Одно дело в таможенную стоимость - другое дело в себестомость товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aiguliera
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #71 Чт Мар 13, 2014 12:22:06   

    Подскажите если мы НДС при растамаживании импортируемых товаров оплатили в одну налоговую (не нашу, а в ту, к которой относится тамож.комитет) теперь как перекинуть эту оплату или просто взять в зачет?
    что-то не пойму куда в какую строку относить оплаченный НДС в декларации 300.00 (сто лет не занималась импортом)

    Добавлено спустя 54 секунды:

    импортировали не из стран тамож.союза (самолетом прилетели товары из Индии)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Чт Мар 13, 2014 12:24:59   

    Aiguliera говорит:
    просто взять в зачет?

    Верно.
    Aiguliera говорит:
    в какую строку относить оплаченный НДС в декларации 300.00

    Стр.300.00.016.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aiguliera
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #73 Чт Мар 13, 2014 12:26:53   

    просто там написано на основании декларации ф.320, а мы ее не сдавали, так как я поняла что она предназначена только если импорт из стран там.союза Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #74 Чт Мар 13, 2014 12:29:23   

    Aiguliera говорит:
    поняла что она предназначена только если импорт из стран там.союза

    И с других стран, не входящих в ТС.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aiguliera
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #75 Чт Мар 13, 2014 12:35:52   

    из правил составления 300.00 за 2014 года
    "6) в строке 300.00.016 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 и пунктом 3 статьи 276-4 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.017, 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.026. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары, а также в декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявлении (-ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00.Cтрока включает в себя строки 300.00.016I А, 300.00.016II А;"

    в смысле что мы должны были по любому сдавать 320.00 или 328.00?
    хотя в правилах 320.00 написано так:

    " Настоящие Правила разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и определяют порядок составления формы налоговой отчетности (декларации) по косвенным налогам по импортированным товарам (далее – декларация), предназначенной для детального отражения информации об исчислении налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость и акцизам при импорте товаров с территории государств – членов Таможенного союза в соответствии с разделами 8 и 9 Налогового кодекса и статьями 11–1,11–2, 21, 49, 49–1 Закона Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» (далее – Закон о введении). "

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #76 Чт Мар 13, 2014 12:46:44 Сказали Спасибо❤   

    Aiguliera говорит:
    мы должны были по любому сдавать 320.00 или 328.00?
    .
    Эти формы составляются только при импорте товаров из стран Таможенного союза.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aiguliera
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Чт Мар 13, 2014 12:49:06   

    Тогда фразу из правил 300.00 "Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары, а также в декларации (-ях) по косвенным налогам по импортированным товарам формы 320.00 и заявлении (-ях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00" не надо читать буквально?
    если так то спасибо Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #78 Чт Мар 13, 2014 13:20:48 Сказали Спасибо❤   

    Aiguliera говорит:
    Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в декларации (-ях) на товары

    Это и есть ГТД, только сейчас она называется ДТ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aiguliera
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #79 Чт Мар 13, 2014 18:24:22   

    аа вон оно что, а я думала что декларацию 320 имели ввиду,
    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #80 Пн Ноя 10, 2014 16:32:43   

    какая сумма НДС из ГТД идет в зачет? Та которая в 47 или "в подробности подсчета"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Пн Ноя 10, 2014 17:07:12 Сказали Спасибо❤   

    LALA говорит:
    в подробности подсчета

    В этой графе указываются общие суммы таможенных платежей по всем листам ГТД.
    В зачет берете НДС из этой графы, но в пределах уплаченной суммы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арна
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #82 Пн Ноя 10, 2014 21:34:54   

    esiphi, если частичные 2 предоплаты, затем частичное поступление товара, затем полная оплата, и 2 частичное поступление.
    1 поступление средний курс от 2 предоплат, а 2 поступление по какому курсу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz