Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Срок сдачи Расчета Ф201.00 (бывший Ф201.04) в 2009 г.
    ИП общ сдавать ли ф201.00?
    Требование НК увеличить зарплату в Ф201.00
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Ф201.00     
    ЛЕВ
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Янв 08, 2009 01:48:56 Сообщить модератору   

    При сдаче Ф.201.00 за 4 квартал по ТОО упрощенке обязательна дополнительная форма к Ф.201.00 "Расчет по ИПН"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Янв 08, 2009 02:17:03 Сообщить модератору   

    Вы обязательно должны заполнить Дополнительную форму к Ф201.00 при сдаче этого отчета за 4 квартал налогового года, даже если вы на упрощенке.

    Дополнительная форма не заполняеся только в одном случае - если весь год вы сдавали Ф201.00 - пустографку, т.е. с нулями. Тогда дополнительная форма не заполняется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТАТА66
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Янв 08, 2009 08:22:56 Сообщить модератору   

    У меня вопрос по стыковке данных ф.201 по строкам 002.Е и 003.Е. Они у меня не сходятся по арифметике,не получается 10% в стр.3. Или же эта стыковка и не нужна?.
    Все данные у меня с 1С7.7 Проф, ред.2.5, 257 релиз.
    Расхождение получилось по тем месяцам когда работники находились в отпуске без сохранения зарплаты
    отработано 18 дн
    начислено 11560 тн
    пенс .взн. 1156 тн
    МЗП 12025 тн
    ИПН - не удерживался,т.к. сумма дохода облагаемого ИПН составила -1621 тн (отрицательная сумма
    )Вот теперь все наперекосяк пошло по итогам года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    karapet
    Сертификат CAP
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Янв 08, 2009 18:55:51   

    Уберите отрицательное значение по сотруднику, поставьте ему 0, и все у вас пойдет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Янв 08, 2009 19:07:03 Сообщить модератору   

    В 2008 году уменьшение вычета кодексом не предусмотривается. Это возможность 2009 года.
    В 2008 поскольку у Вас по ст. 152 есть вычет и ОПВ, в 201.00.002 - все правильно.
    "в строках 201.00.002А, 201.00.002В и 201.00.002С указываются доходы, облагаемые у источника выплаты, за 1, 2 и 3 месяцы отчетного периода, которые представляют собой разницу между начисленными доходами, отраженными в соответствующих строках 201.00.001 и доходами, не подлежащими налогообложению в соответствии со статьями 144 и 152 Налогового кодекса"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Leoka
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Янв 08, 2009 21:12:56 Сообщить модератору   

    а у меня другая беда...по ошибке отправила 201.00 в которой в шапке указала номер и дату контракта (обязательное для недропользователей) и уже получила уведомление с НК.... вот и чего теперь с этим делать? дополнительная как нибудь сдаётся? S-O-SSSS!!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rusich
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Янв 12, 2009 16:42:28 Сообщить модератору   

    а если была задолжность по з/п и я ее разношу то к начислению ИПН уже идет из расчета выплаченных доходов+долг раскиданный на месяцы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Пн Янв 12, 2009 17:50:54 Сообщить модератору   

    Elis
    Elis

    Подскажи плиз , путаюсь!!!! по упрощенке 5 чел работают из них 1 пенсионер

    1 вопрос. соц налог был оплачен за 3 кв по месячно , за 4 кв. я оплатила одной платежкой за все 3 мес . одну сумму , как раскидать теперь 4 кв-л. по всем сотрудникам по 201доп форме ? и внести в графу" соц налог "

    2 вопрос . в столбе " ВЫПЛОЧЕНО ДОХОДОВ" по доп форме 201 у меня разница в 223 тг .. с строчкой 201.05 и 201 доп/форма , оставить разницу, допускается? 223 тг разница!

    3 вопрос. столбец" налоговый вычет" по 201 доп/форме кому ставиться в размере 12025 ??? и вообще с начала года было 10515 ??

    4 вопрос. в столбце" начислено доходов " по 201 доп и " нач доходов " 201.00.01 тоже идет разница в 65 000 , в связи с тем, что в сентябре 4 чел были в отпуске и теперь этой суммы не хвататет в 201 доп форме. а в 3кв.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Янв 12, 2009 23:15:40 Сообщить модератору   

    1. Если предприятие на специальном налоговом режиме - по упрощенной декларации, то социальный налог в Ф201.00 не указывается. Ставите по всем работникам в Дополнительной форме нули.

    2. А почему это у вас расхождения в 223 тенге? Разницы быть не должно.
    Вы что, не можете посмотреть, кому вы выплачивали зарплату в 2008 году?

    3. Вычет ставите только тем работникам, которые работали у вас в месяце начисления ему зарплаты (не менее половины месяца), от которых вы получили заявление на вычет в размере МинЗП.
    А вообще-то этот вопрос не понятен. Вы как весь год работникам зарплату начисляли и ИПН с нее удерживали?
    Вы именно в тот момент должны были определиться с вычетом - предоставляете его своим работникам или нет.

    Ну если у вас тот самый идеальный случай, что все ваши 5 человек работали у вас на предприятии весь год, и это у них основное место работы, и они написали вам заявление на вычет, и вы применяли этот вычет при ежемесячном исчислении ИПН, то тогда годовая сумма вычетов по каждому работнику будет равна 6*10515+6*12025 = 135240 тенге.

    4. А почему этой суммы не хватает в Дополнительной форме. 65000 - это начисленные работнику отпускные?
    Она должна там быть. Это же тоже доход работника.

    И вообще. Сумма всех сумм из Расчетов за четыре квартала обязательно должна сходиться с Итогом по Дополнительной форме. Это же расшифровка Расчетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шынар
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Янв 13, 2009 09:52:18 Сообщить модератору   

    Elis, скажите у меня в приложении 201 соц налог и выплаты облагаемые соц налогом у некоторых сотрудников вышли с минусом, хотя мы на упрощенке, могу ли я просто удалить и поставить ноль? Спасибо

    Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:

    А еще я хотела спросить, мы открылись только в прошлом году, сейчас я здаю 600, 201 за 4 кв и 701 до 20 января по старому, а вот с 100 и 101.2 я не знаю здавать мне или нет, просто раньше с этим не сталкивалась и может быть я еще про что-то забыла или не знаю Embarassed Еще раз спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    круглая
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Янв 13, 2009 10:53:07 Сообщить модератору   

    Elis
    спасибо что ответил !
    с суммой в 65 000 я разобралась, да были отпускные,а разница в 223 тг за целый год набежала можно ли чуть чуть подогнать в доп форме ?.. по соц налогу не совсем пойму.. я оплатила уже за все 4 кв. и в доп форме , разве не нужно указывать , в прошлом году я заполняла эту графу , возможно я ошибалась тогда ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алана
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Янв 13, 2009 11:32:02 Сообщить модератору   

    ELIS! Помогите , я сдала ф.201 плус дополнительную , а когда открыла исходящие о- ужас , она у меня два раза , почему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Янв 13, 2009 11:40:23 Сообщить модератору   

    Шинар если вы на упрощенке то 600 и 100 101,2 не надо сдавать т.к. соц налог у вас отражаеться в 910 форме и ТОО на упрощенке не сдает годовой отчет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шынар
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Янв 13, 2009 11:51:58 Сообщить модератору   

    Elis, я веду две компании - одна упрощенка, с ней все просто, а вторая открылась в апреле прошлого года, там я и здаю 600, 101.04 здала до 20 декабря и оплатила, что теперь мне нужно делать, что сдавать дальше? Просто боюсь по незнанию упустить что- нибудь.... И еще раз хочу напомнить про вопрос по 201 по упрощенке: приложении 201 соц налог и выплаты облагаемые соц налогом у некоторых сотрудников вышли с минусом, хотя мы на упрощенке, могу ли я просто удалить и поставить ноль

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Янв 13, 2009 12:01:06 Сообщить модератору   

    надо поставить ноль

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шынар
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Янв 13, 2009 12:03:33 Сообщить модератору   

    Спасибо, а с КПН что делать дальше Embarassed что и когда сдавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Янв 13, 2009 13:23:49 Сообщить модератору   

    По второй фирме, по форме 101.01 обсуждение там:
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=12596

    Сначала прочитайте всю ветку, там все понятно написано.
    Обсуждение только после того, как вы прочитаете всю ту ветку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    добряк
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Янв 13, 2009 13:47:54 Сообщить модератору   

    Elis
    простите за настойчивость ... получается расчет по ИПН каждому сотруднику ( именно они работают там постоянно) вписать сумму в размере 135 240 тг и итог будет 405 720 тг
    социальный по нулям и еще раз о " выплочено доходов" можно ли в доп форме подогнать сумму ,точнее снять с доп формы 223 тг . по чуть чуть с каждого сотрудника .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шынар
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Янв 13, 2009 15:04:35 Сообщить модератору   

    Elis, я так поняла - значит мы теперь не здаем расчеты, но должны сдать 100 по старому до 31 марта 2009 за 2008 год, а в 2010 100 за 2009 и т.д и КПН платим по факту, так получается? Если я не догоняю Вы так мне и скажите, хоть буду знать что думаю неправильно.... Спасибо за терпение camomile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Абылкасымова Айгуль
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Янв 13, 2009 15:13:15 Сообщить модератору   

    Подскажите, если нет наемных работников, надо ли сдавать 201,00 (упрощенка) пустографку? Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Янв 14, 2009 00:32:03 Сообщить модератору   

    добряк, а почему у вас итог по вычетам по 135 240 равен 405 720.
    Вы же говорили, что у вас 5 человек работает. Или из пяти человек только у троих это основное место работы?
    А двое других правом вычета пользуются на другой работе?
    Социальный - для предприятия на упрощенке в форме 201.00 не указывается
    Сумму "выплочено" вы можете, конечно, и подогнать. Но я рекомендую все-таки разобраться откуда у вас разница с основной формой. У вас же всего пять человек работает, вы что, проверить не можете, кому, когда и сколько зарплаты выдали. Кстати: "выдано" - это не только выплата наличными деньгами, но и выдача товаром, удержание за услуги, удержания алиментов и прочее, что отражается в квиточке работника по графе "удержания" кроме ИПН и ОПВ.
    Шынар, вы правильно все понимаете. Но не забудьте, в 2010 году, может быть, вам надо будет подавать авансовые за 2010.
    Это в том случае, если по итогу Декларации КПН за 2008 год (которую вы в этом году до 31 марта сдадите) у вас СГД выйдет большой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Янв 14, 2009 01:28:14 Сообщить модератору   

    Абылкасымова Айгуль Курма говорит:
    Подскажите, если нет наемных работников, надо ли сдавать 201,00 (упрощенка) пустографку? Спасибо!

    Надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Янв 14, 2009 01:39:28 Сообщить модератору   

    Абылкасымова Айгуль Курма говорит:
    Подскажите, если нет наемных работников, надо ли сдавать 201,00 (упрощенка) пустографку?

    Обязательно, иначе штраф начислят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    galym
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Янв 14, 2009 01:46:34 Сообщить модератору   

    Я правильно понял, что ТОО если нет наемных работников, сдает 201,00 (упрощенка) пустографку?
    А ИП если нет наемных работников, не сдает 201,00 форму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Янв 14, 2009 01:51:49 Сообщить модератору   

    ИП тоже надо обязательно нулевую Ф.201.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Янв 14, 2009 01:51:56 Сообщить модератору   

    galym говорит:
    А ИП если нет наемных работников, не сдает 201,00 форму?

    Тоже сдает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ORTUS
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Янв 14, 2009 08:27:06 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения говорит:
    galym писал(а):
    А ИП если нет наемных работников, не сдает 201,00 форму?

    Тоже сдает

    Наш НК по р-ну Алматы в Астане пустографки 201 формы не принимает.
    Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    galym
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Янв 14, 2009 09:16:38 Сообщить модератору   

    Когда открывал ИП в середине 2008 года, читал в форуме темы на счет 201 формы и знающие люди посоветовали не сдавать.
    Теперь что получается... Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Янв 14, 2009 10:57:16 Сообщить модератору   

    ORTUS говорит:
    Наш НК по р-ну Алматы в Астане пустографки 201 формы не принимает.

    Обязаны принять.

    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:

    galym говорит:
    Теперь что получается...

    Возможно, что попадете на штраф, если не сдавали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    galym
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Янв 14, 2009 11:08:10 Сообщить модератору   

    Что нужно сделать?
    Мой дальнейшие действия.. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    i_sa73
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Янв 14, 2009 15:51:23   

    Kenga говорит:
    ИП тоже надо обязательно нулевую Ф.201.00.


    То, что 201 форму нужно сдавать уже понятно, а как быть если налоговые комитеты ее не принимали и очень, ОЧЕНЬ много народу в разных налоговых комитетах ее не сдали. как теперь быть? кто виноват? к кому обращаться? если в налоговом комитете везде были развешаны объявления о том что ф.201, сдавать не нужно это же в конце концов публичное объявление, и инспектора не принимали они просто возвращали эту форму? у меня прям крик души по этому поводу. ну уж очень не хочется из-за чьей-то оплошности попадать под адм.взыскания, а тем более платить штраф

    перчитала несколько раз эту статью в НКодексе, похоже на то что в п.3 забыли вписать "индивидуальный подоходный налог"

    Статья 377-1. Особенности уплаты отдельных видов налогов и обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и представления отчетности по ним
    1. Налогоплательщик в сроки, установленные для сдачи упрощенной декларации, представляет:
    1) [u]расчет по индивидуальному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты;
    2) отчетность по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды;
    3) расчет по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования.
    2. Уплата суммы индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования производится не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
    3. Индивидуальные предприниматели, не использующие труд наемных работников, расчетов по обязательным пенсионным взносам в накопительные пенсионные фонды и социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования не представляют.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нони
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Янв 14, 2009 16:23:45 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуста по ф.201,00 первый раз сдали не верно отчет т.е. больше чем положено ,так уж получилось, могу ли сдать доп.с "минусом" первоначальный отчет и сдать заново 201,00 допольнительным.
    И еще я никогда не сдавала дополнительные формы 201,00 нужно ли и если да ,то,что мне делать доздавать или как ??? Заранее благодарю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Янв 14, 2009 19:11:36   

    i_sa73 говорит:
    а как быть если налоговые комитеты ее не принимали и очень, ОЧЕНЬ много народу в разных налоговых комитетах ее не сдали. как теперь быть?

    Найдите в кодексе статью где размыто сказано и аппелируйте на то что висело объявление.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    i_sa73
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Ср Янв 14, 2009 20:25:02   

    Compas говорит:
    Найдите в кодексе статью где размыто сказано

    в том то все и дело что там не размыто отсутствует "индивидуальный подоходный налог", а раз не написано не сдавать - значит сдавать нужно.... полностью статью НК я в сообщении №31 поместила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Янв 14, 2009 20:31:26 Сообщить модератору   

    Нони говорит:
    могу ли сдать доп.с "минусом"

    Можете, только он у вас уже не первоначальным будет, а дополнительным за соответствующий период.
    Нони говорит:
    И еще я никогда не сдавала дополнительные формы 201,00 нужно ли и если да ,то,что мне делать доздавать или как

    Я не очень поняла вопроса. Если у Вас расхождения (+/-) в расчете с учетом, то конечно, нужно сдать допик. Откорректировать данные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Чт Янв 15, 2009 15:49:48   

    Здравстуйте! подскажите пожалуйста,ТОО Общеустан., если за первый квартал 2008г. форма 201.00 допустила ошибку (включила Суточные по РК в сроку 201.00.001 по начисленным доходам) сейчас делаю доп. расчет с минусом этой суммы за 1квартал2008г, нужно ли сдавать доп. расчеты за 2,3,4кварталы с минусом этой ошибочной суммы по строке 201.00.001 гр.Е ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Чт Янв 15, 2009 16:01:19   

    ik
    Нет, не заморачивайте себя. Вы в 4 кв это обнаружили, когда доп. приложение заполняли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ik
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Чт Янв 15, 2009 17:12:51   

    [quote="Котеночек"]ik
    Нет, не заморачивайте себя. Вы в 4 кв это обнаружили, когда доп. приложение заполняли?[/quote
    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Янв 15, 2009 18:10:49 Сообщить модератору   

    ik говорит:
    Котеночек говорит:
    ik
    Нет, не заморачивайте себя. Вы в 4 кв это обнаружили, когда доп. приложение заполняли?

    Да

    Ну так отправьте дополнительную форму за тот квартал, где ошибка, а остальные не надо трогать, если там все правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    незнайка2
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Чт Янв 15, 2009 21:31:10 Сообщить модератору   

    Откликнулся бы кто-нибудь знающий - ИП на общеустановленном, сдавали как и по КПН авансовые платежи, только формы были не 101*, а 221*. По новому кодексу 101 отменили для СГД<325000*МРП, а вот про ИП ничего не могу найти в НК-2009. В новых бум. формах таких нет, только 220 декларация... ПОМОГИТЕ разобраться Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Чт Янв 15, 2009 22:26:06 Сообщить модератору   

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=137710#137710

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шынар
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Пт Янв 16, 2009 15:18:49 Сообщить модератору   

    Элис, здравствуйте, хочу задать вопрос по НДС, я его сдаю в первый раз. Мы на НДС с 1 декабря, форму 307 я заполнила за 4 кв, сумма реестра сошлась со счетом 1420, значить у меня все правильно, да? А вот с 300 проблемно, куча приложений, во первых я должна же брать только в периоде месяц - декабрь, и это мой первоначальный отчет, да? А еще когда заполняю в 1с 300 мне пишут ошибку "обнаружены обороты, относящиеся к приложению 300.02 в которых сумма ндс не равна 0 Вариант реализации 0009 Реализация товаров и услуг - КУХНЯ, рекомендуется проверить обороты и аналитику по счету ОР - Оборот по ТМЦ с НДС" Элис, пож-ста, объясните что это и какие приложения мне нужно заполнять, мы работаем на упрощенке, ресторан. Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пт Янв 16, 2009 15:26:58 Сообщить модератору   

    Шынар, вы меня извините, но я не увидела связи Ф201.00 в этой теме и формами Ф307.00, Ф300.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шынар
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пт Янв 16, 2009 15:33:44 Сообщить модератору   

    извените, а как перейти на ветку НДС, а может Вы мне там ответите Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Луна 77
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Ср Янв 21, 2009 16:22:02 Сообщить модератору   

    Привет всем! Упрощенка. Трудности по приложению к ф.201.00. 5 человек из них 4-мин.з.п(10515), с01.01.2008 в отпуске без содержания. В данное время числится 1 чел-с окладом 20000 с 01.04.2008г. Подскажите.Заранее спасибо!!! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Ср Янв 21, 2009 16:30:29 Сообщить модератору   

    Луна 77
    В чем трудность? Если работники без сохранения з/пл., то и в форме по ним ни каких сумм быть не может, а по последнему 1 что не понятно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmirka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Янв 21, 2009 23:22:31   

    Подскажите мне пожалуйста, уважаемые бухгалтера, как нужно правильно заполнять в форме 201 строку 201,00,009. Я два года заполняла в этой строчке начисленные доходы, а сегодня знакомая бухгалтерша сделала мне замечание, что нужно за минусом пенсионных отчислений. И если это правильно, то нужно ли мне сдать допики за все года? Или это не страшная ошибка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Ср Янв 21, 2009 23:54:06 Сообщить модератору   

    Не только за минусом ОПВ, но еще и за минусом доходов, не облагаемых соц.отчислениями. Кроме того, в эти суммы не входит зарплата пенсионеров, т.к. она не облагается СО, и если есть зарплаты, превышающие 10 МЗП, то для начисления СО берется 10 МЗП. Короче, в строке 201.00.009 должна быть именно та сумма, с которой вычисляются 3%.
    Если в строке 201.00.010 суммы СО указаны правильно, то эта ошибка не повлияет на ваши налоговые обязательства. Но по-хорошему, конечно надо бы отправить доп.расчеты, мало ли что: вдруг камеральный контроль выявит эти ошибки: начнут проверять и доначислят вам СО по суммам в 9-й строке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bota_1968
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Пт Янв 23, 2009 12:27:14 Сообщить модератору   

    сдала ф.201.00 без дополнительной формы, допиком отправила дополнительную форму. По допику поличила уведомление, написано принято НК, разноска на лицевой счет налогоплательщика - ошибка разноска. Что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Пт Янв 23, 2009 14:27:14 Сообщить модератору   

    У вас и не должно быть разноски, т.к. разноска делается только по самой форме, а не по приложению.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz