Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    1 и 2 кварталы 09 взяла в зачет суммы...
    Зачет превышения суммы НДС,относимого в зачет, над суммой начисленного налога
    НДС за нерезидента. В каком периоде зачет или не зачет.
    Зачет суммы НДС - право или обязаннос...
    НДС в зачет - ст.401 п. 1
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС в зачет     
    Respect_Nata
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Апр 16, 2007 17:40:20 Сообщить модератору   

    В кодексе прочитала ст.235 п.7, что можно брать в зачет суммы указанные в фискальных чеках без счет-фактур, а где в декларации указывать эти суммы, в какой строке? Чеков то много, их как одной суммой писать или разбивать. И еще вопрос можно ли брать в зачет суммы по товарам которые мы приобретали когда еще не были плательщиками НДС, например купили в мае 2006 , а на учет встали в июле 2006 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Апр 16, 2007 17:46:27   

    Берется в том периоде, в котором оказаны услуги, проданы товары.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Пн Апр 16, 2007 17:52:08 Сообщить модератору   

    В июле встали в июле и берёте в зачёт, но, не рекомендую брать в зачёт НДС по чеку купленного товара

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Апр 16, 2007 18:18:27 Сообщить модератору   

    Respect_Nata, когда вставали на учет по НДС имели право взять в зачет НДС по остаткам товаров (именно по остаткам, а не весь приобретенный)

    НК говорит:
    Статья 208. Требования к постановке на учет по налогу на добавленную стоимость
    9. При постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 207 настоящего Кодекса, на учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость в соответствии со статьей 235 настоящего Кодекса.


    НК говорит:
    Статья 235. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
    6) в случаях, предусмотренных в пункте 9 статьи 208 настоящего Кодекса, - сумма налога, указанная в инвентаризационной описи остатков товаров, составленной на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость, при условии ее подтверждения согласно соответствующим подпунктам настоящего пункта;


    Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:

    Гость говорит:
    не рекомендую брать в зачёт НДС по чеку купленного товара

    Почему? Имеют право.
    НК говорит:
    Статья 235. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
    2. Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является:
    7) в случае приобретения товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей контрольного чека сумма налога, указанная в чеке контрольно-кассовой машины.


    Respect_Nata, отражаете в Ф300.00 как товар (или как услугу) приобретенную с НДС. В 5 приложении по 1 строке (или по 4-ой, если услуги).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Пн Апр 16, 2007 21:52:28 Сообщить модератору   

    Не придерется ли НК если я возьму НДС в зачет по фискальным чекам? У меня их очень много, это и топливо, и связь, и строй. материалы, отражать их одной суммой или разделять? Мне нужно уменьшить сумму НДС в 4 квартале 2006 г., мне можно взять в зачет сумму НДС по остаткам товара на 1 окт. 2006 г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Апр 17, 2007 00:45:23 Сообщить модератору   

    И во всех этих чеках НДС выделен отдельной строкой?
    И указаны № и серия св-ва о постановке на учет по НДС продавца?
    В Налоговом Кодексе же написано, что имеете право. А НК может придраться к чему угодно, главное уметь отстаивать.

    Но опять же, только если то, что было приобретено по фискальным чекам, однозначно предназначалось для использования в целях предпринимательской деятельности. Т.е. это должно быть отражено либо в чеке, либо в прилагаемой накладной, либо однозначность продавца, отображаемого на чеке (например чек с АЗС Гелиос однозначно говорит о приобретении топлива).

    Гость говорит:
    Мне нужно уменьшить сумму НДС в 4 квартале 2006 г., мне можно взять в зачет сумму НДС по остаткам товара на 1 окт. 2006 г.?

    В смысле, вы допики собираетесь подавать за 4 кв. 2006г?
    Вы на учет по НДС в каком месяце встали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetik
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Апр 17, 2007 08:43:56 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    например чек с АЗС Гелиос однозначно говорит о приобретении топлива.


    Совсем не обязательно, у того же Гелиоса на АЗС продаются, например, пищевые продукты. Может, водитель себе попить и покушать купил? Мне кажется, должна быть все-таки накладная или расшифровка в чеке, какой товар куплен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Respect_Nata
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Апр 17, 2007 09:22:30 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    И во всех этих чеках НДС выделен отдельной строкой?
    И указаны № и серия св-ва о постановке на учет по НДС продавца?
    В Налоговом Кодексе же написано, что имеете право. А НК может придраться к чему угодно, главное уметь отстаивать.

    Да во всех чеках, есть и сумма нДС выделенная отдельной строкой, и № свид-ва

    Но опять же, только если то, что было приобретено по фискальным чекам, однозначно предназначалось для использования в целях предпринимательской деятельности. Т.е. это должно быть отражено либо в чеке, либо в прилагаемой накладной, либо однозначность продавца, отображаемого на чеке (например чек с АЗС Гелиос однозначно говорит о приобретении топлива).

    Гость говорит:
    Мне нужно уменьшить сумму НДС в 4 квартале 2006 г., мне можно взять в зачет сумму НДС по остаткам товара на 1 окт. 2006 г.?

    В смысле, вы допики собираетесь подавать за 4 кв. 2006г?
    Вы на учет по НДС в каком месяце встали?



    На учет по НДС мы встали в июле 2006 г., а за 4 квартал я хочу скинуть доп. декларацию, т.к.не все с-ф были на руках. Теперь у меня к оплате получаеться большая сумма, нужно ее как-то уменьшить.

    Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:

    Сумма НДС по фискальным чекам отражаеться только в 300? В 307 не нужно писать? Если у меня есть остаток товара на 1 октября например по первоначальной стоимости приобретения на 1000000 и я эти товары буду использовать для выполнению работ по договору подряда, я имею право взять в зачет 15 % от этой суммы?

    Добавлено спустя 1 час 46 секунд:

    Да, когда вставали на учет не брали в зачет НДС по остаткам товара на 1 июля 2006 г., можно ли это сделать в 4 квартале 2006 г. ? По состоянию на 1 окт. 2006 г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Апр 18, 2007 10:57:49 Сообщить модератору   

    Respect_Nata говорит:
    Да, когда вставали на учет не брали в зачет НДС по остаткам товара на 1 июля 2006 г., можно ли это сделать в 4 квартале 2006 г. ? По состоянию на 1 окт. 2006 г.?

    Нет. Можно только подать допик за июль, в котором взять в зачет сумму по остаткам ТМЦ на 1 июля.

    Respect_Nata говорит:
    Сумма НДС по фискальным чекам отражаеться только в 300? В 307 не нужно писать?

    По правилам заполнения Ф307.00 суммы в зачет, взятые по чекам, можно и не указывать, но я знаю бухов, которые эти суммы все-равно в Ф307.00 указывают.

    Respect_Nata говорит:
    Если у меня есть остаток товара на 1 октября например по первоначальной стоимости приобретения на 1000000 и я эти товары буду использовать для выполнению работ по договору подряда, я имею право взять в зачет 15 % от этой суммы?

    Только если при приобретении всех этих товаров вам была выдана СФ, т.е. вы из приобретали с НДС.

    Согласитесь, что если вы приобрели в свое время что-то у неплательщика, то НДС в зачет вы по таким товарам взять не сможете. Ни сразу, ни в случае постановки на учет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Пт Ноя 02, 2007 13:49:06 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, как правильно отнести в зачет НДС по приобретенным авиа- и железнодорожным билетам. И как правильно заполнить форму 300.00 по этим оборотам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Пт Ноя 02, 2007 15:43:48 Сообщить модератору   

    671-333,1-авансовый отчет
    821,1-671-через услуги сторон.орган. с выделен.НДС,(Товары и услуги приб.с НДС)
    Я делаю так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rado4ka
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Фев 06, 2008 09:12:42 Сообщить модератору   

    Пожалуйста подскажите!!!! у меня чеки на бензин с учетом НДС без счетов фактур, как их проводить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Фев 06, 2008 09:27:02 Сообщить модератору   

    Rado4ka, для чего тов. Compas Поиски по всему форуму раскидал? чтобы им не пользовались? Хотя бы эту тему почитайте...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adamich
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Фев 06, 2008 11:41:41 Сообщить модератору   

    Rado4kaедите на заправку получаете на основании чеков накладные и счета фактуры и проводите через авансовики и все делато))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Miki
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Фев 06, 2008 11:56:31 Сообщить модератору   

    Rado4ka говорит:
    у меня чеки на бензин с учетом НДС

    имеете полное право проводить и брать НДС в зачет, только если на чеке указано наименование приобретенного товара

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rado4ka
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Фев 06, 2008 12:50:07 Сообщить модератору   

    adamich
    Спасибо! я это знаю! вот например Гелиос теперь не выдает счета-фактуры. как провести чек без счет-фактуры? только в Авансовом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХОр
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Фев 06, 2008 12:58:45 Сообщить модератору   

    Rado4ka
    Чеки Гелиоса приходуете как обычно с выделением НДС..
    Тока СФ не вносите.. В зачет НДС пойдет, просто его в реестре не будет..
    Оплату проводите как обычно через Авансовый отчет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rado4ka
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Фев 06, 2008 13:07:30 Сообщить модератору   

    ИМХОр
    спасибо большое!
    ну наконец-то нормально объяснили!!!!! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    тур
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Фев 11, 2008 18:18:57 Сообщить модератору   

    Как произвести оплату при изменении ставок НДС, если допустим договор был заключен в 2007году по ставке НДС 14%, а оплата производиться в 2008 году по ставке 13%?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пн Фев 11, 2008 20:37:11 Сообщить модератору   

    тур говорит:
    Как произвести оплату при изменении ставок НДС, если допустим договор был заключен в 2007году по ставке НДС 14%, а оплата производиться в 2008 году по ставке 13%?

    Все зависит от того, на какую дату выставлен сч/ф, а дата оплаты значения не имеет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #21 Вт Фев 12, 2008 11:26:47 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    тур писал(а):
    Как произвести оплату при изменении ставок НДС, если допустим договор был заключен в 2007году по ставке НДС 14%, а оплата производиться в 2008 году по ставке 13%?

    Все зависит от того, на какую дату выставлен сч/ф, а дата оплаты значения не имеет

    Но при изменении НДС сумма то меняется! Куда деть этот 1% процент разницы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #22 Вт Фев 12, 2008 11:27:21 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    тур писал(а):
    Как произвести оплату при изменении ставок НДС, если допустим договор был заключен в 2007году по ставке НДС 14%, а оплата производиться в 2008 году по ставке 13%?

    Все зависит от того, на какую дату выставлен сч/ф, а дата оплаты значения не имеет

    Но при изменении НДС сумма то меняется! Куда деть этот 1% процент разницы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    тур
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вт Фев 12, 2008 11:47:17 Сообщить модератору   

    сумма то при изменении ставки меняется! А куда деть и как вести расчет при изменении ставки на 1%?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #24 Вт Фев 12, 2008 11:52:25 Сообщить модератору   

    Гость
    Вопрос всё же не понятен. Платят в принципе вообще часто по счёту, а не по счёт-фактуре, но, если у вас оплата по счёт-фактуре, то, если она датой 2008го года, то в ней должен быть выделен НДС 13%, если дата прошлого года 14%. А цены, оговоренные в Договоре - это само по себе. Ну а, если вы в договоре оговорили цены без НДС, то при выставлении счёт фактуры - "накручивается" НДС по текущему законодательству (на ДАТУ счёт-фактуры), это же не перед поставщиками обязательство, а перед бюджетом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Miki
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Фев 12, 2008 12:07:52 Сообщить модератору   

    тур говорит:
    Как произвести оплату при изменении ставок НДС, если допустим договор был заключен в 2007году по ставке НДС 14%, а оплата производиться в 2008 году по ставке 13%?

    какие сроки оказания услуг стоят в договоре, либо в приложении к договору?....
    по срокам оказания услуг, подписавается акт выполненых работ и выставляется с/фактура см.глава 39, статья №242 п.4 НК РК,
    то есть если срок окончания услуг 2007г, значит и документы 2007г.выписывать,
    и соответсвено 2008г.услуги оказаны, первичка 2008г.датированна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    тур
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Фев 12, 2008 17:27:37 Сообщить модератору   

    спасибо, теперь понятно. Просто при выставлении счета, сумму завышают, чтобы при расчете в 13% сумма была как по 14%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #27 Вт Фев 12, 2008 17:31:03 Сообщить модератору   

    и из-за этого споры постоянные

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tatlim7
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Фев 12, 2008 17:35:12 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста, доначисляется ли НДС на суммовое выражение по списанию зерна при бонификации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #29 Вт Фев 12, 2008 17:50:21 Сообщить модератору   

    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста у меня в 1 кв 2007 НДС в зачет 5000000 тенге. Во 2 кв. 36000 я должна ставить во 2 кв НДС в зачет в графе300.00024 сумму 36000 или 5036000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Фев 12, 2008 18:18:48 Сообщить модератору   

    В 24 строке, ставится сумма из 300.10.003, а там ставится сумма из 300.00.026 за 1 квартал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kira_mass
    Резидент Баланса
    Спасибки: +64 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Фев 12, 2008 18:58:44   

    tatlim7 говорит:
    Скажите пожалуйста, доначисляется ли НДС на суммовое выражение по списанию зерна при бонификации?


    А что такое бонификация? Я такой термин не слышала, поэтому не пойму о чем речь. Может это мертвые отходы? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #32 Вт Фев 12, 2008 22:15:57 Сообщить модератору   

    Значит все таки 5036000.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Вт Фев 12, 2008 22:28:02 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Значит все таки 5036000.

    Не вижу Вашей декларации, но на мой взгляд- НЕТ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Oxa
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Чт Апр 10, 2008 13:46:12   

    Ув. специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться.
    Встали на учет по НДС с 1 февраля. Пропорциональный метод. Реализации еще не было.
    Вопросы:
    1. Имеем ли мы право брать в зачет НДС (покупались основные средства, кот. в дальнейшем будут использоваться в предпринимательской деятельности), не имея оборота по реализации?
    2. В ф.307.00 должны ли мы отражать все счета-фактуры, полученные в 1 кв. или со дня постановки на учет по НДС, т.е. с 01.02.08.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #35 Чт Апр 10, 2008 15:34:29 Сообщить модератору   

    1.имеете
    2. с момента постановки. если будете брать ранние - вас накажут

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Чт Апр 10, 2008 15:52:50 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    1.имеете

    уряя...по 2007 году у меня были сомнения Yahoo! ...где можно почитать? Мне тоже как-то один аудитор говорил об этом.. но ст.240 поняла по другому Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Чт Апр 10, 2008 23:12:18 Сообщить модератору   

    Oxa говорит:
    Встали на учет по НДС с 1 февраля. Пропорциональный метод. Реализации еще не было

    1. Нет, п. 1 ст. 240 Кодекса.
    2. С момента постановки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Чт Апр 10, 2008 23:58:09 Сообщить модератору   

    Oxa, Гость - суть пропорционального метода по НДС в том то и заключается, что можно брать в зачет весь полученный НДС в пропорции к облагаемому обороту по реализации. Т.е. нет оборота, пропорция к нулю - ноль и в зачет.

    Налоговый Кодекс говорит:
    Статья 240. Пропорциональный метод
    1. По пропорциональному методу сумма налога на добавленную стоимость, относимая в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Belar
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пт Апр 11, 2008 01:08:35 Сообщить модератору   

    Oxa говорит:
    Ув. специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться.
    Встали на учет по НДС с 1 февраля. Пропорциональный метод. Реализации еще не было.
    Вопросы:
    1. Имеем ли мы право брать в зачет НДС (покупались основные средства, кот. в дальнейшем будут использоваться в предпринимательской деятельности), не имея оборота по реализации?
    2. В ф.307.00 должны ли мы отражать все счета-фактуры, полученные в 1 кв. или со дня постановки на учет по НДС, т.е. с 01.02.08.?

    Добавлю к 2.
    В зачет можете взять НДС по остаткам ТМЦ и ОС на дату постановки на учет по НДС, если ранее приобретелось ЭТО с НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    камал
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Пт Апр 11, 2008 10:10:04 Сообщить модератору   

    Подскажите! Наша ТОО продает земельный участок физ. лицу, что делать с НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Пт Апр 11, 2008 10:12:25 Сообщить модератору   

    камал говорит:
    Наша ТОО продает земельный участок физ. лицу, что делать с НДС

    Начислять

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    камал
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Пт Апр 11, 2008 10:16:57 Сообщить модератору   

    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alina_
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пт Апр 11, 2008 10:28:43 Сообщить модератору   

    здравствуйте, не подскажите: у меня в реестре по одному поставщику неверно был указан номер свид-ва по НДС, пришло уведомление, но фирма-поставщик ликвидировалась и в налоговой мне сказали, что мы должны оплатить НДС, который взяли в зачет по этой фирме. неужели это правомерно? ведь на момент выписки сч-фактуры предприятие существовало. (на теме камерального контроля мне никто не ответил).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сан
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пт Апр 11, 2008 10:36:32 Сообщить модератору   

    вы правы не должны платить НДС ,отстаивайте свою правоту при помощи налаогового кодекса энциклопедии баланса КЗ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Oxa
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пт Апр 11, 2008 11:20:25   

    Спасибо всем кто откликнулся,
    но меня интересует именно вопрос относительно Основных средств (сумма очень приличная).
    Я правильно поняла,
    1. если ОС были приобретены в период когда не было реализации, то НДС не отнесенный в зачет по ОС, идет на увеличение его стоимости и подлежит вычету через амортизационные отчисления?
    Несмотря на то, что с этого месяца обороты по реализации будут, этого НДС в зачет мы лишились навсегда?
    2. для учета по налогу на имущество относим полностью стоимость ОС с учетом НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Oxa
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Сб Апр 12, 2008 17:19:00   

    [quote="Belar"]В зачет можете взять НДС по остаткам ТМЦ и ОС на дату постановки на учет по НДС, если ранее приобретелось ЭТО с НДС.[/quote]


    Т.е., если ОС покупались до постановки на учет по НДС, независимо был оборот по реализации или нет - НДС можно брать в зачет , а если ОС приобрели после постановки на учет по НДС (при использовании пропорц. метода) при отсутствии реализации, то НДС в зачет брать нельзя. Это верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Blik
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Вт Апр 15, 2008 13:35:30 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста!
    Как правильно оформить возврат поставщику если счет фактуры выставлялись в прощлых годах по другим ставкам НДС. Как правильно указать эти операции в декларации по НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Вт Апр 15, 2008 14:01:28 Сообщить модератору   

    Лучше оформите как реализацию, по ценам поставщика.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Пт Апр 18, 2008 10:06:56 Сообщить модератору   

    По какой ставке возвращать НДС в этом году,если товар был взят на реализацию в прошлом???Я сделала по 13%,а мне бухгалтер позванила и попросила переделать счет-фактуру на 14%,говорит в налоговой в отделе НДС так сказали. А мне говорили что по 13%,теперь запуталась совсем. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #50 Пт Апр 18, 2008 11:29:37 Сообщить модератору   

    В этом о и дело, если оформляете, как возврат товара, то надо брать 14%. Ну, а если вы продаёте этот товар как бы на новых условиях, то 13%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz