» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Расходы на учредителя

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Neco
Добавлено: #1  Пн Окт 06, 2008 22:13:11
Заголовок сообщения: Расходы на учредителя

Ситуация - в ТОО директор купил два авиабилета - себе и учредителю. Чтобы съездить в командировку.
Как теперь это правильно оформить? Может ли директор в авансовый отчёт включить билет не на своё имя?
Точнее, мочь-то он конечно, может - но правильно ли что предприятие покупает билет учредителю?



Автор: Kenga
Добавлено: #2  Вт Окт 07, 2008 00:07:12
Заголовок сообщения:

Может оформить стоимость билета в счет выплаты дивидендов и обложить ИПН 5%? Для этого надо решение учредителя (если он один) или собрания учредителей (если несколько) и не забыть сдать форму 201.02.


Автор: Neco
Добавлено: #3  Вт Окт 07, 2008 21:55:15
Заголовок сообщения:

мне предлагали ещё заключить ИТД с учредителем и потом составить обычный авансовый отчёт как на работника. мне кажется, этот вариант проще, чем предложенный Вами, но тоже не нравится.
может есть ещё варианты?



Автор: Kenga
Добавлено: #4  Ср Окт 08, 2008 21:33:43
Заголовок сообщения:

Если заключить ИТД, надо будет:
1) ежемесячно платить хоть какую-то зарплату;
2) регулярно "отправлять его в отпуск"
2) оформлять на него дополнение к договору обязательного страхования ответственности работодателя

Может оформить как представительские расходы? Правда я не знаю, насколько это правомерно.



Автор: Aiman
Добавлено: #5  Ср Окт 08, 2008 22:19:43
Заголовок сообщения:

Тогда уж ГПХ и удержать ипн .


Автор: Солнцка
Добавлено: #6  Пн Янв 12, 2009 10:20:06
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Вопросик такой: директор, он же учредитель берет займ от фирмы на 4,5 млн. тенге на три месяца. Что нужно, оформить договор, или просто решение учредителя выдать займ себе директору 31.12.08г.? И какими проводками это оформить, если делать 3020-1010, то на конец года в оборотке висит по счету 3020 красным минусовая сумма 4,5 млн. Пдскажите плиз!!!


Автор: esiphi
Добавлено: #7  Пн Янв 12, 2009 10:36:32
Заголовок сообщения:

Солнцка
Солнцка говорит:
Что нужно, оформить договор

Рекомендую:
1.Договор о временной фин.помощи.
1.Дт 2153-Кт 1010- 4,5 мл.т.
С ув.



Автор: Elis
Добавлено: #8  Пн Янв 12, 2009 11:03:27
Заголовок сообщения:

Солнцка, разницу между дебиторский и кредиторской задолженностью знаете?
Дебиторская - вам должны.
Кредиторская - вы должны.

Если вы выдали деньги своему директору, то это он вам теперь их должен. Значит эта задолженность является дебеторской и должна учитываться в разделе 11хх (краткосрочная, т.е. сроком до 1 года) либо в разделе 20хх (долгосрочная, т.е. сроком более 1 года). Если учесть, что ваш дебитор - это еще и ваш работник, то можно использовать счет 1250 либо 2150, в зависимости от срока займа. Но у вас срок 3 месяца, значит отнесите на счет из подраздела 1250.

esiphi, - три месяца. Счет 2153 не пойдет. Тогда уж 1253.



Автор: esiphi
Добавлено: #9  Пн Янв 12, 2009 11:06:59
Заголовок сообщения:

Elis
Elis говорит:
Тогда уж 1253.

Согласен.
С ув.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ