» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Проводка при удержании ИПН с физического лица у источника выплаты

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Солнцка.
Добавлено: #1  Чт Сен 25, 2008 12:04:15
Заголовок сообщения: Проводка при удержании ИПН с физического лица у источника выплаты

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=250494#250494

Здравствуйте! Подскажите пож-та какая будет проводка при удержании ИПН у лица по договору гпх? Я сделала эту операцию как услуги сторонних организаций от частного лица, проводка 7010-3310, т.е отнесла его оплату на себестоимость. Незнаю правильно ли?!



Автор: natali75
Добавлено: #2  Чт Сен 25, 2008 12:09:34
Заголовок сообщения:

а ипн 7210-3120


Автор: esiphi
Добавлено: #3  Чт Сен 25, 2008 12:24:18
Заголовок сообщения:

Солнцка
Солнцка говорит:
какая будет проводка при удержании ИПН у лица по договору гпх

Предлагаю следующий вариант:
1.Дт 7010,7210-Кт 3350- 100 у.е.(начислен доход)
2.Дт 3350 -Кт 3120- 10 у.е(удерж.ИПН)
3.Дт 3350 -Кт 1010,1030-90 у.е. (Выплачен доход)
С ув.



Автор: Кари
Добавлено: #4  Чт Сен 25, 2008 12:59:29
Заголовок сообщения:

Лучше провести через акт закупа, чтобы эта операция автоматически села в 201 форму, Документы-Общего назначения-Акт закупа.
Если у Вас 1С7.7



Автор: Солнцка
Добавлено: #5  Чт Сен 25, 2008 13:08:55
Заголовок сообщения:

Кари говорит:
Лучше провести через акт закупа,

Только что попробовала, не подходит, т.к. там еще начисляется соц. налог, а мне нужно чтоб только ИПН, это же привлеченные.

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

Хотя сейчас получилось, без соц. , а где счет затрат там ставить 7010?



Автор: Кари
Добавлено: #6  Чт Сен 25, 2008 13:18:44
Заголовок сообщения:

Где тип номенклатуры выберите Услуги


Автор: Солнцка
Добавлено: #7  Чт Окт 30, 2008 09:59:36
Заголовок сообщения:

Дорбого всем времени суток! Незнаю как сделать следующее: В 2007г. у нас работал сотр, работал на ноутбуке компании. Потом он решил увольняться и договорился с начальством обменяться компутерами, т.е., они отдают ему этот ноут. а он взамен приносит 2 подержанных компьютера и принтер в придачу. Начальство согласилось и эта операция висит до сих пор. Что и как посоветуете сделать в этом случае, взаимозачет, обмен, и как отразить это в 1С(7,7)(ноуты сидят в товарах), какие проводки нужны? Спасибо всем заранее!


Автор: Технический
Добавлено: #8  Чт Окт 30, 2008 10:00:49
Заголовок сообщения:

Продажа. Покупка.


Автор: Солнцка
Добавлено: #9  Чт Окт 30, 2008 10:12:53
Заголовок сообщения:

Дело было в 2007г. А как быть с НДС? Допики сдавать и уплачивать. А если покупали, то у физ. лица же получается, документов никаких нет? Как поставить на приход?!

Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд:

Ну пожалуйста кто-нибудь!



Автор: Даря
Добавлено: #10  Чт Окт 30, 2008 11:29:28
Заголовок сообщения:

Солнцка
Оформляете реализацию в 2007г. с начислением НДС (если плательщики). С ФЛ заключаете договор купли-продажи, согл. акта прима-передачи ставите на приход компы и принтер. Сдаете допики по НДС за 2007г., корректируете ф.100 за 2007г. Если приобретенные компы и принтер приходуете как ФА - сдаете допики по налогу на имущество за 2007г. и 2008г. Работки хватает... Может вам эту операцию провести этим годом, если ФЛ не против и ваше руководство на это пойдет?



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #11  Вт Ноя 18, 2008 08:56:27
Заголовок сообщения:

Подскажите,пожалуйста,
как оформить возврат товара нам на склад: проводки и какие документы



Автор: Елена_начинающий бух.
Добавлено: #12  Вс Сен 27, 2009 12:18:20
Заголовок сообщения:

Кари говорит:
Лучше провести через акт закупа, чтобы эта операция автоматически села в 201 форму, Документы-Общего назначения-Акт закупа.

Если у Вас 1С7

Делаю акт закупа как вы советуете, вопрос: там где вкладка налоги - ИПН-Вид дохода-у меня только стандартные данные, т.е. оклад, премия,отпускные и т.д.
нужно вводить новое значение: выполнение подрядных работ (монтаж) нажимаю новая строка - вопрос вид дохода физического лица опять новое значение выполнение подрядных работ (монтаж) или наверное строиительные работы(разницы наверное в названии нет) тут опять новая строка - опять тоже самое. там везде требуется вводить код строки по налоговой отчетности, скажите как это важно для проведения документов, и влияет это на расчеты ИПН? Насколько я поняла главное в новом значении вида начеслений нужно казать только что облагается ИПН.



Автор: EvgeniaTel
Добавлено: #13  Чт Окт 01, 2009 18:22:38
Заголовок сообщения:

Прошу откликнуться и помочь с проводками: Был приобретен а/м прицеп у физического лица за 100 000 тенге.

Делаю проводку: 2410 - 3310 = 100 000. А какую проводку надо теперь сделать на удержание ИПН? и на какую сумму?



Автор: Елена Т
Добавлено: #14  Чт Окт 01, 2009 18:32:08
Заголовок сообщения:

Дт3310 Кт3120 ИПН 10%=10000
Дт3310 Кт1010 сумма к выплате =100000- ИПН 10000=90000



Автор: EvgeniaTel
Добавлено: #15  Чт Окт 01, 2009 18:49:01
Заголовок сообщения:

Елена Т
:Rose: Благодарю!!!



Автор: NatalyaR
Добавлено: #16  Пт Окт 02, 2009 16:09:51
Заголовок сообщения:

А я что-то заработалась и не могу сообразить, мы оплатили визу физ лицу и надо удержать ИПН
Проводки будут такие??

ДТ 7212 Кт 3350 = 10 222,22
Дт 3350 Кт 3310 = 9200 - стоимость визы
Дт 3350 Кт 3120 = 1022,22 - ИПН



Автор: Мара
Добавлено: #17  Пт Окт 02, 2009 16:14:35
Заголовок сообщения:

NatalyaR
работнику?



Автор: NatalyaR
Добавлено: #18  Пт Окт 02, 2009 16:16:34
Заголовок сообщения:

не работнику


Автор: Мара
Добавлено: #19  Пт Окт 02, 2009 16:28:46
Заголовок сообщения:

тогда надо другой счёт, а не расчёты по зарплате выбрать....


Автор: NatalyaR
Добавлено: #20  Пт Окт 02, 2009 16:47:25
Заголовок сообщения:

спасибо, подумаю какой счет применить


Автор: Нонна
Добавлено: #21  Пт Окт 02, 2009 17:18:04
Заголовок сообщения:

я применяю 3397 счет. Правда заношу операциями.


Автор: Елена Т
Добавлено: #22  Пт Окт 02, 2009 17:19:52
Заголовок сообщения:

Нонна говорит:
я применяю 3397 счет

Поддерживаю :)



Автор: Наталья
Добавлено: #23  Вт Окт 06, 2009 01:59:44
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Дт3310 Кт3120 ИПН 10%=10000
Дт3310 Кт1010 сумма к выплате =100000- ИПН 10000=90000


А у нас такой случай, сняли у физ.лица квартиру для предпр. деят-ти. Заплатили авансом за 4 месяца. Оплатили налом= Дт 1610(3310) Кт 1010.
30 числа каждого месяца, выписываю АВР, провожу Дт 6010 Кт 3310

Мне ИПН с физлица в таком случае каждый месяц начислять ???
Посоветуйте пож-та



Автор: esiphi
Добавлено: #24  Вт Окт 06, 2009 07:06:34
Заголовок сообщения:

Наталья
[quote="Наталья"]30 числа каждого месяца, выписываю АВР, провожу Дт 6010 Кт 3310.
Наталья говорит:
Мне ИПН с физлица в таком случае каждый месяц начислять ???

Предлагаю как вариант.
1.Дт 1610-Кт 1010- Аванс
2.Дт 7210-Кт 3360.3397-Ежемес.начисление.
3.Дт 3360,3397-Кт 3120-Удерж. ИПН.
4.Дт 3360,3397-Кт 1610.Закрытие выданного аванса.
С ув.



Автор: Наталья
Добавлено: #25  Ср Окт 07, 2009 23:19:18
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Наталья

Предлагаю как вариант.
1.Дт 1610-Кт 1010- Аванс
2.Дт 7210-Кт 3360.3397-Ежемес.начисление.
3.Дт 3360,3397-Кт 3120-Удерж. ИПН.
4.Дт 3360,3397-Кт 1610.Закрытие выданного аванса.
С ув.


esiphi давайте на цифрах
1. Дт 1610-Кт 1010 - 80000 Аванс за 4 месяца
2.Дт 7210-Кт 3360 - 20000 через поступление услуг начисл.за месяц
3.Дт 3360-Кт 3120- 2000 Удерж. ИПН.
4.Дт 3360-Кт 1610.- 20000 зачет аванса(у меня программа проводит автомат)
Не закрывается 2000 :shock:



Автор: Solitary
Добавлено: #26  Ср Окт 07, 2009 23:26:55
Заголовок сообщения:

Наталья говорит:
Не закрывается 2000

а перечислить в бюджет эти 2000 тг - ИПН...
Дт 3120 Кт 1030 - 2000 - перечислен ИПН удерж. у источ. выплаты



Автор: esiphi
Добавлено: #27  Чт Окт 08, 2009 07:35:41
Заголовок сообщения:

Наталья
Наталья говорит:
Не закрывается 2000

Вы произвели оплату без учета удержания ИПН.
Предлагаю в данной ситуации:
1.Заключить договор на сумму 88 888 тг.(22200*4 м-ц).
Отражение в учете:
1.Дт 1610-Кт 1010- 80 000 тг.(Оплата за минусом 10% ИПН)
2.Дт 7210-Кт 3360- 22 222 тг.
3.Дт 3360-Кт 3120- 2 222 тг.
4.Дт 3360-Кт 1610- 20 000 тг.
5.Дт 3120-Кт 1030- 2 222 тг.
С ув.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ