Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В ТОО раньше сдавали только форму 700...
    Пришло уведомление по камер.контролю ...
    Уведомление/извещение о допущенных на...
    ИП СНР УД никогда не сдавал 870ф, при...
    уведомление на 220,00. сумма к уплате ноль. хотя есть прибыль.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Уведомление о нарушениях по фно 328, хотя ее никогда не сдавали.     
    Suok
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вс Дек 20, 2020 14:39:09 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=675556#675556
    Получила уведомление о нарушении выявленных по результатам камерального контроля по фно 328. Прибываю в шоке, даже не знаю откуда копать. Никогда не импортировали и не сдавали 328 форму. Содержание следующее:

    «В ходе анализа заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (заявление № 328.00) и
    электронных счетов-фактур, установлено, что Вами осуществлена реализация импортированного товара (указан номер заявления № 328.00)
    в количестве, превышающем фактическое количество импортированного (приобретенного по ЭСФ) товара. В этой связи, возникает
    высокий риск реализации товара, незадекларированного при импорте. В связи с чем, Вам необходимо задекларировать импортированный
    товар, путем предоставления заявления № 328.00, либо предоставить документы, подтверждающие источник приобретения
    (происхождения) реализованного товара.»

    Я даже не представляю что это и о чем. Сумма нарушения написана, в расшифровке дается регистрационный номер заявления 328. Но что это все значит?
    Знаю правила форума "не кричать, не истерить" но очень прошу Shocked Shocked помогите![/quote]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dinaaxm
    Сертификат CAP
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вс Дек 20, 2020 15:26:59 Сказали Спасибо❤   

    Здравствуйте
    Поднимайте вашу реализацию, анализируйте то что вы продали и как этот товар к вам поступил, проверьте свою эсф, псмотрите может там указано заявление, у вас в уведомлении написано что анализировали ваши эсф, оттуда ножки растут)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Suok
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вс Дек 20, 2020 16:04:31 Сообщить модератору   

    Спасибо большое. Проанализировала входящие свои эсф и нашла тмц с таким номером заявления, который мне указали в уведомлении. Мы не импортировали. Все 5 шт куплено у местных поставщиков, 5 реализовано тут же. В самом уведомлении сказано, что по заявлению 328 2 шт задекларировано, продано 5 шт. Но мы не сдавали 328 форму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dinaaxm
    Сертификат CAP
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вс Дек 20, 2020 17:58:51   

    наверно это не очень важно что вы не сдавали фно 328 , программа видит что вы купили товар который завезли по фно 328.00 и определяет что вы продали большое количество чем было. я бы проверила единицу измерения и кол-во и попросила бы разъяснений у поставщика этого товара

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Большой начальник
    Резидент Баланса
    Спасибки: +84 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Дек 21, 2020 15:26:30   

    Вообще конечно странно, по идее уведомление должно было прийти тому, кто завозил?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dinaaxm
    Сертификат CAP
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Дек 21, 2020 17:04:00   

    Suok, вы пожалуйста напишите потом в чем причина была, я так думаю такие уведомления многим придут

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    korgan
    Коллега
    Спасибки: +13 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Дек 21, 2020 18:49:56   

    У нас было такое уведомление!
    Если Ваши поставщики ошиблись в количестве товара или номере Заявления , пусть исправляют выписанный Вам ЭСФ.
    Иначе сумма НДС ошибочной ЭСФ не пойдет вам в зачет!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Большой начальник
    Резидент Баланса
    Спасибки: +84 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Дек 21, 2020 23:58:07   

    Получается что опять за недобросовестного импортера НДС заплатит добросовестный покупатель

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1213 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Дек 22, 2020 12:04:00   

    korgan говорит:
    Иначе сумма НДС ошибочной ЭСФ не пойдет вам в зачет!

    на основании чего?
    Большой начальник говорит:
    Получается что опять за недобросовестного импортера НДС заплатит добросовестный покупатель

    Слать лесом налоговиков.
    Накладная на отпуск товаров на сторону подписанная поставщиком в которой указано 5 шт есть - есть.
    Выставленный поставщиком ЭСФ с указанием заявления по которому товар поступил на территорию РК есть - есть.
    Сканите эти документы и отправляете налоговикам. Вы ничего не нарушали. Если купили 5 и продали 5 условных штук.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dinaaxm
    Сертификат CAP
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Дек 22, 2020 12:27:27   

    Ведмедев говорит:
    [. Если купили 5 и продали 5 условных штук.

    Да, если действительно так и было, но я бы сначала проверила )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yulya
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Дек 22, 2020 18:43:00   

    Здравствуйте. Уже не первый год приходят данные уведомления. В данной ситуации читайте в скобочках. Приобрели по ЭСФ с данным источником одно количество товара, а продали с этим источником больше товара. Если это случилось, потому что нет правильного учета по источникам, то нужно поднимать свои ЭСФ и выписывать исправленные с верными источниками. Если это произошло в результате разукомплектации (например купили товар ящиками/упаковками, а продали штуками), то нужно проверить код единицы измерения в ЭСФ и тоже дать пояснения налоговой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Дек 28, 2020 09:32:45   

    Yulya, подскажите, а как правильно написать им пояснение. Тоже получили такое извещение, эсф исправили, в частности интересует что приложить к пояснению?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Интересная
    Резидент Баланса
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Янв 06, 2021 15:15:12   

    Добрый день!
    Lexx, Вы ответили на извещение? Что прицепили к пояснению?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Янв 06, 2021 15:28:51 Сказали Спасибо❤   

    Интересная, здравствуйте. Ответ пока не отправляла, он у меня на стадии подготовки.. Решила написать что нарушения устранены, и приложить Сверки ТМЗ по данным бухгалтерского учета и регистра "Товары организаций (БУ)" по каждому из источников происхождения который указан в извещении.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz