Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Уведомление по несоответствию по данн...
    уведомление о несоответствии оборотов по реализации 300 и 100 формы
    Таможенное оформление импорта (кроме ...
    Расхождение импорта по данным ГТД и ФНО 300.00
    Уведомление о несоответствии режима налогообложения
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Уведомление о несоответствии суммы импорта по данным Таможенного комитета и формы 300.00 (реализация     
    Будур
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Ноя 12, 2012 15:03:47   

    Добрый день.
    У ТОО был импорт, как из стран ТС, так и не из стран ТС.
    По ТС были представлены ф.320 и ф.328 соответственно, и данные были включены в ф. 300.00, строка 300.00.017.I.
    Не по ТС, были ГТД, НДС платили при растамаживании, показали в ф.300.00, строка 300.00.017

    Теперь пришло уведомление о несоответствии суммы импорта с данными комитета Таможенного Контроля с декларацией ф. 300.00 по сумме общего оборота, т.е с суммами строк в Разделе "Начисление НДС".
    Ничего не могу понять, вроде, подлежат заполнению только строка 300.00.017, при чем здесь раздел "Реализации". И сумма по данным Таможенного Комитета странная, импорт у нас был (Таможенная стоимость около 10 млн, и НДС соответственно 1 200, тыс.), а по их данным всего какие - то 800 000 тенге.
    Как проверить*
    Спасибо за ответы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Редиска
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Ноя 12, 2012 15:14:12   

    У нас тоже было такое уведомление. Цифры берут выборочные.
    Может речь об обороте по приобретению.
    Лучше сходить в НУ, взять список несоответствия и потом проверить у себя. Если список большой, на флешку скидывают.
    Если все ок, так и пишите, прикладываете копии ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Будур
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Ноя 12, 2012 15:23:20   

    А у Вас были к заполнению строки в разделе "Начисление НДС" касательно импорта?
    У нас импорт по ГТД, поэтому заполняем только 300.00.017. А Таможенный Комитет указывает ошибки по некорректно заполненному разделу "Начисление НДС", как будто я должна весь наш импорт поставить в начисление.
    Я оставлю все в строке 300.00.017 (зачетный НДС по импорту), предоставлю копии ГТД, и все... К чему указывать в начислении НДС по ГТД не пойму.
    А что за список по несоответствию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Редиска
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Ноя 12, 2012 15:55:17 Сказали Спасибо❤   

    именно начисления НДС не было. Просто импорт на сумму, сдать допики.
    Если все же речь об начислении НДС, напишите, что это импорт и пр., начисления ндс не должно быть.
    Список с суммами, № ГТД, датами, по которым выявлены расхождения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Ноя 12, 2012 16:00:13 Сообщить модератору   

    Будур, налоговики походу не в курсе что начисление по импорту идет по КБК 105102, а не по их любимому 105101. У вас весь НДС по импорту идет в строке 300.00.017 вы его платить при растаможке, и потом берете в зачет, а им это шибка не нравится. Типа как так реализация есть, а начисления так мала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Будур
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Ноя 12, 2012 16:15:30   

    всем спасибо за комментарии.... Уже Кодекс весь перечитала....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz