Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какая строка разносится на лицевой с формы 100?
    Какая строка ф. 300.00 идет к разноске на лицевой счет?
    Из какой строки формы 210.00 разносится ИПН на лицевой счет?
    Не разносится на лицевой счет ФНО 300...
    При исключении НДС из зачета, какая строка декларации 300.00 корректируется?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какая строка в годовой декларации за 2006 год разносится на лицевой счет?     
    Ola-la
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Июн 29, 2010 14:46:40   

    Такая ситуация:
    в 2006 году по авансовым расчетам мы указали 100 тыс., по итогам года у нас вышли убытки и в годовом отчете я указываю в строке 100.00.049 (Всего уплачено авансовых платежей) - 100000 тг, в строке 100.00.050 (Всего налога к уплате) - 0, в строке 100.00.05 (сумма излишне уплаченного налога) - 100000 тг. На лицевой счет у меня сейчас начислены все авансовые платежи, а по годовой декларации разнесен 0, хотя должны были сминусоваться 100000 тг. В НК мне сказали сдать дополнительную за 2006 год, т.к. ошибочная разноска произведена системой и исправить ее уже нельзя. В какую строку мне нужно поставить -100000 тг, чтобы правильно село на лицевой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delfi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +169 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Июн 29, 2010 15:28:06   

    Ola-la говорит:
    т.к. ошибочная разноска произведена системой

    разноситься строка 100.00.05 (сумма излишне уплаченного налога) - 100000. Туда же и ставьте со знаком минус.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mila0976
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Июн 29, 2010 15:50:16   

    Ola-la говорит:
    Такая ситуация:
    в 2006 году по авансовым расчетам мы указали 100 тыс., по итогам года у нас вышли убытки и в годовом отчете я указываю в строке 100.00.049 (Всего уплачено авансовых платежей) - 100000 тг, в строке 100.00.050 (Всего налога к уплате) - 0, в строке 100.00.05 (сумма излишне уплаченного налога) - 100000 тг.


    Вы заполнили декларацию правильно, когда приходит начисление в систему ИНИС к разноске идет строка 100.00.048. В программе ИНИС заложено, что она сама выбирает ваши авансовые до сдачи и после сдачи и ставит цифру к начислению или уменьшению самостоятельно или с помощью инспектора. Вообще то если в ИНИС не правильно село начисление надо сказать вашему инспектору пусть он посмотрит нет ли в импорте ожидающей разноски по ВАМ и подтвердить это начисление. Если же нет наши налоговики исправляют вручную так как ошибки по заполнению нет и соответственно дополнительную сдавать нет смысла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ola-la
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Июн 29, 2010 16:01:46   

    Mila0976
    в нашей налоговой сейчас какие-то нововведения, теперь нет инспекторов (кураторов), по этому вопросу меня отправили в общий отдел по приему документов, там мне сказали, что разноска системой уже подтверждена и этот процесс уже необратим. Поэтому нужно либо писать заявку в службу поддержки (а значит потом еще долго-долго ждать ответа) или отправить дополнительную. Проблема в том что там еще и пеню насчитали немаленькую и пока я буду разбирать в службе поддержки мне могут закрыть расч. счет, поэтому и тороплюсь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mila0976
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Июн 29, 2010 16:25:01 Сказали Спасибо❤   

    А приложение 100.029 вы заполняли при сдачи100.00? Но раз они трактуют неверно тогда просто поставки в строчку 100.048 (-100000) так как все равно начисление садится с этой строчки, но когда ваша 100 придет проконтролируйте. что бы они не подтвердили с учетом авансовых, а то потом к начислению сядет -200000. Но для себя напишите записку к 100.00, а то через время и не вспомните зачем вы так делали. Но это по правилам заполнения не верно. Ли бо же попробуйте то же в строчке 100.048 поставе "0". В НУ придет к начислению система все равно выбирает должна выбрать авансовые, но инспектор должен подтвердить.Но тут нет гарантии так как вдруг до этого инспектора в ручную садили начисления. Выбирать Вам. Но насколько я знаю в НУ за 2006 год еще и в 2009 году приходили аварийные разноски за 2006 год которые инспектор должен был подтвердить или отвергнуть. Отвергнутые начисления они могут сейчас восстановить. Может Вам лучше не посредство вашему НУ написать письмо, что мол просим разобраться что ФНО заполнена верно копию приложить, а в лицевом нет, потому что СДС напишет вам обратитесь в свое НУ.

    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    Извините за орфографию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz